БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 15 мая 2023 г. №273-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 16 декабря 2013 года № 524-пп
В целях актуализации государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»,утвержденной постановлением Правительства Белгородской областиот 16 декабря 2013 года № 524-пп, ПравительствоБелгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановлениеПравительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитиездравоохранения Белгородской области» (далее – постановление):
- в пункте 2 постановления слова«Боровик В.Ф.» заменить словами «Шаролапова Н.А.»;
- в государственную программу Белгородскойобласти «Развитие здравоохранения Белгородской области» (далее – Программа),утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- разделы 8, 9 паспорта Программы изложить вследующей редакции:
8. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей; 2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей; 2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей; 2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей; 2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей; 2020 год – 15 838 698,9 тыс. рублей; 2021 год – 22 862 752,0 тыс. рублей; 2022 год – 29 310 660,9 тыс. рублей; 2023 год – 22 775 044,0 тыс. рублей; 2024 год – 21 712 095,0 тыс. рублей; 2025 год – 23 029 984,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 146 091 219,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – |
9. | Конечные результаты государственной программы | К концу 2018 года планируется увеличение доли населения, отнесенного по состоянию здоровья к 1 группе, в общей численности населения до не менее 29 процентов. К концу 2020 года планируется сохранить коэффициент рождаемости на уровне не ниже 9,2 человека на 1000 человек населения, достигнутый в 2019 году. Повышение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния К 2021 году планируется достижение 100 процентов доли медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации К 2022 году планируется сократить число прерываний беременности на территории Белгородской области до 1 971 единицы. К 2025 году планируется: 1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,4 года. 2. Достижение доли преждевременных родов на сроке 22 – 37 недель беременности 3. Увеличение доли детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся 4. Снижение смертности населения 5. Снижение численности лиц в возрасте 6. Снижение смертности от всех причин 7. Поддержание обеспечения населения паллиативной медицинской помощью 8. Увеличение обеспеченности врачами 9. Снижение доли зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте, 10. Увеличение доли тяжелого оборудования, используемого в двухсменном 11. Увеличение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения не ниже 85 процентов от числа опрошенных |
- раздел 2 Программы дополнить пятьдесятшестым абзацем следующего содержания:
«К 2022 году планируется сократить число прерыванийбеременности на территории Белгородской области до1 971 единицы.»;
- пятьдесят шестой – семьдесят первый абзацыраздела 2 Программы считать пятьдесят седьмым – семьдесят вторым абзацамисоответственно;
- в пятьдесят восьмом абзаце раздела 2 Программыцифры «75,12» заменить цифрами «73,4»;
- пятьдесят девятый абзац раздела 2 Программыизложить в следующей редакции:
«2. Доведение доли преждевременныхродов на сроке 22 – 37 недель беременности в перинатальных центрах до 89,9процента.»;
- в шестьдесят втором абзаце раздела2 Программы цифры «35» заменить цифрами «45»;
- в шестьдесят третьем абзаце раздела 2 Программыслова «14 случаев» заменить словами «17 случаев»;
- в шестьдесят шестом абзаце раздела 2 Программыцифры «14,5» заменить цифрами «12,3»;
- девяносто четвёртый абзац раздела 4 Программыизложить в следующей редакции:
«Подпрограмма Ж выделена в связи с тем, что до 2015года координация организации отдыха и оздоровления детей и подростковотносилась к ведению отрасли здравоохранения. Принимались комплексные меры понедопущению перепрофилирования функционирующих оздоровительных учреждений,обеспечивалась эффективная организация отдыха и оздоровления детейи координировалась работа всех служб и ведомств, участвующих в отдыхеи оздоровлении детей и подростков области. С 2015 года координирующиморганом по организации отдыха и оздоровления детей и подростков являлсядепартамент образования Белгородской области, а с 2021 года – министерствообразования Белгородской области.»;
- в сто втором абзаце слова «органах исполнительнойвласти» заменить словами «исполнительных органах»;
- раздел 5 Программы изложить в следующейредакции:
«5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит377 298 821,7 тыс. рублей.
Объем финансирования государственнойпрограммы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит201 705 404,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 410 592,5 тыс.рублей;
2015 год – 9 044 713,0 тыс.рублей;
2016 год – 9 628 784,2 тыс.рублей;
2017 год –10 681 880,1 тыс. рублей;
2018 год –13 012 688,1 тыс. рублей;
2019 год –15 397 511,1 тыс. рублей;
2020 год – 15 838 698,9 тыс.рублей;
2021 год –22 862 752,0 тыс. рублей;
2022 год –29 310 660,9 тыс. рублей;
2023 год –22 775 044,0 тыс. рублей;
2024 год –21 712 095,0 тыс. рублей;
2025 год –23 029 984,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средствфедерального бюджета составит 28 060 632,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средствконсолидированного бюджета муниципальных образований составит 649 207,1 тыс.рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы за счет средств территориального фондаобязательного медицинского страхования Белгородской области составит146 091 219,4 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования государственной программы в 2014 –2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит792 358,0 тыс. рублей .
Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственнойпрограммы, подпрограмм государственной программы из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы, подпрограмм за счет средств бюджета Белгородской областипредставлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.
Сводная информация по государственным заданиямприводится в приложении № 5 к государственной программе.
Порядок предоставления и распределения субсидий изобластного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской областина мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретенияи капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамкахреализации мероприятий государственной программы приводится в приложении№ 7 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения государственной программыподлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона областиоб областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
в подпрограмму 1 «Профилактика заболеваний иформирование здорового образа жизни» Программы (далее – подпрограмма 1):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить вследующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых | Планируемый объем финансирования в рамках подпрограммы 1 в 2014 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 16 123,0 тыс. рублей. Объем финансирования в рамках подпрограммы 1 в 2014 – 2024 годах за счет средств областного бюджета составит 2014 год – 180,0 тыс. рублей; 2015 год – 187,0 тыс. рублей; 2016 год – 187,0 тыс. рублей; 2017 год – 187,0 тыс. рублей; 2018 год – 187,0 тыс. рублей; 2019 год – 1 987,0 тыс. рублей; 2020 год – 1 987,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 987,0 тыс. рублей; 2022 год – 1 987,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 987,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 987,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 году за счет средств федерального бюджета составит 3 273,0 тыс. рублей |
- в семнадцатом абзаце раздела 3подпрограммы 1 слова «30 сентября 2015 года № 683н»заменить словами «29 октября 2020 года № 1177н»;
- в двадцать пятом абзаце раздела 3подпрограммы 1 слова «органов исполнительной власти» заменить словами«исполнительных органов»;
- раздел 5 подпрограммы 1изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Планируемый объем финансирования в рамкахподпрограммы 1 в 2014 – 2024 годах за счетвсех источников финансирования составит 16 123,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в рамках подпрограммы 1 в 2014 – 2024 годах за счет средств областного бюджета составит 12 850,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 180,0 тыс. рублей;
2015 год – 187,0 тыс. рублей;
2016 год – 187,0 тыс. рублей;
2017 год – 187,0 тыс. рублей;
2018 год – 187,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 987,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 987,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 987,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 987,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 987,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 987,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы1 в 2014 году за счет средств федерального бюджета составит3 273,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счетсредств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно вприложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
в подпрограмму 2 «Развитие первичноймедико-санитарной помощи» Программы (далее – подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложитьв следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 8 873 088,2 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 2014 год – 2 008,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 97 508,0 тыс. рублей; 2017 год – 520 290,0 тыс. рублей; 2018 год – 454 406,0 тыс. рублей; 2019 год – 182 489,3 тыс. рублей; 2020 год – 120 399,3 тыс. рублей; 2021 год – 416 872,6 тыс. рублей; 2022 год – 894 836,3 тыс. рублей; 2023 год – 439 737,7 тыс. рублей; 2024 год – 152 017,0 тыс. рублей; 2025 год – 140 514,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 5 117 652,1 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 11 207,5 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 76 998,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 2изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 2 в2014 – 2025 годах за счет всех источников финансированиясоставит 8 873 088,2 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 3 421 078,6 тыс. рублей, втом числе по годам:
2014 год –2 008,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –97 508,0 тыс. рублей;
2017 год –520 290,0 тыс. рублей;
2018 год –454 406,0 тыс. рублей;
2019 год –182 489,3 тыс. рублей;
2020 год –120 399,3 тыс. рублей;
2021 год –416 872,6 тыс. рублей;
2022 год –894 836,3 тыс. рублей;
2023 год –439 737,7 тыс. рублей;
2024 год –152 017,0 тыс. рублей;
2025 год –140 514,4 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счетсредств:
- федеральногобюджета составит 5 117 652,1 тыс. рублей;
- консолидированногобюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит11 207,5 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит76 998,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различныхисточников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 засчет средств бюджета Белгородской области представлены соответственнов приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
в подпрограмму 3 «Совершенствование оказанияспециализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, втом числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»Программы (далее – подпрограмма 3):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 44 385 235,1 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 2014 год – 337 407,0 тыс. рублей; 2015 год – 441 741,0 тыс. рублей; 2016 год – 666 351,3 тыс. рублей; 2017 год – 839 939,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей; 2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей; 2020 год – 2 942 202,1 тыс. рублей; 2021 год – 6 240 984,4 тыс. рублей; 2022 год – 9 563 541,2 тыс. рублей; 2023 год – 4 141 869,8 тыс. рублей; 2024 год – 3 822 778,3 тыс. рублей; 2025 год – 3 984 411,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7 460,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 451 330,0 тыс. рублей |
- в шестьдесят шестом абзаце раздела3 подпрограммы 3 слова «органов исполнительной власти» заменить словами«исполнительных органов Белгородской области»;
- раздел 5 подпрограммы 3изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит44 385 235,1 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014– 2025 годах за счет средств областного бюджета составит38 691 710,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 337 407,0 тыс.рублей;
2015 год – 441 741,0 тыс.рублей;
2016 год – 666 351,3 тыс.рублей;
2017 год – 839 939,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 930 164,2 тыс.рублей;
2019 год – 3 780 319,9 тыс.рублей;
2020 год – 2 942 202,1 тыс.рублей;
2021 год – 6 240 984,4 тыс.рублей;
2022 год – 9 563 541,2 тыс.рублей;
2023 год – 4 141 869,8 тыс.рублей;
2024 год – 3 822 778,3 тыс.рублей;
2025 год – 3 984 411,9 тыс.рублей.
Планируемый объем финансированияподпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счетсредств:
- федерального бюджета составит5 234 735,0 тыс. рублей;
- консолидированного бюджетамуниципальных образований составит 7 460,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит451 330,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различныхисточников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 засчет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно вприложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
в подпрограмму 4 «Развитие государственно-частногопартнерства» Программы (далее – подпрограмма 4):
- разделы 5 – 7 паспорта подпрограммы 4 изложитьв следующей редакции:
5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 | Реализация подпрограммы 4 осуществляется I этап – 2014 – 2020 годы; II этап – 2021 – 2022 годы |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 – 2022 годах за счет средств внебюджетных источников составит 257 850,0 тыс. рублей. Финансирование из областного бюджета |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 4 | К концу 2022 года планируется доведение |
- в шестом абзаце раздела 2 подпрограммы 4 цифры«2025» заменить цифрами «2022»;
- в первом абзаце раздела 4 подпрограммы 4 цифры«2025» заменить цифрами «2022»;
- раздел 5 подпрограммы 4изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы4 в 2014 – 2022 годах за счет средстввнебюджетных источников составит 257 850,0 тыс. рублей.
Финансирование из областного бюджета не запланировано.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 из различныхисточников финансирования представлены в приложении № 3к государственной программе.»;
в подпрограмму 5 «Охрана здоровья матери и ребёнка»Программы (далее – подпрограмма 5):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложитьв следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 6 533 771,9 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 4 347 264,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 150 548,0 тыс. рублей; 2015 год – 234 031,0 тыс. рублей; 2016 год – 89 903,3 тыс. рублей; 2017 год – 88 624,0 тыс. рублей; 2018 год – 290 078,6 тыс. рублей; 2019 год – 704 670,7 тыс. рублей; 2020 год – 443 310,6 тыс. рублей; 2021 год – 488 448,8 тыс. рублей; 2022 год – 481 354,6 тыс. рублей; 2023 год – 469 574,7 тыс. рублей; 2024 год – 371 365,8 тыс. рублей; 2025 год – 535 354,3 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28 220,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 2 720,0 тыс. рублей
|
- в тридцать восьмом абзаце раздела3 подпрограммы 5 после слов «по пренатальной (дородовой) диагностике врамках» слова «подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» исключить, далеепо тексту;
- раздел 5 подпрограммы 5изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 5
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 6 533 771,9 тыс. рублей.
Объем бюджетныхассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет4 347 264,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –150 548,0 тыс. рублей;
2015 год –234 031,0 тыс. рублей;
2016 год –89 903,3 тыс. рублей;
2017 год –88 624,0 тыс. рублей;
2018 год –290 078,6 тыс. рублей;
2019 год –704 670,7 тыс. рублей;
2020 год –443 310,6 тыс. рублей;
2021 год –488 448,8 тыс. рублей;
2022 год –481 354,6 тыс. рублей;
2023 год –469 574,7 тыс. рублей;
2024 год –371 365,8 тыс. рублей;
2025 год –535 354,3 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет2 155 567,5 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальныхобразований составит 28 220,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка внебюджетных источников составляет 2 720,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств областного бюджетапредставлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
в подпрограмму 6«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числедетей» Программы (далее – подпрограмма 6):
- раздел 6паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 824 043,2 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 36 417,0 тыс. рублей; 2020 год – 75 618,9 тыс. рублей; 2021 год – 119 314,1 тыс. рублей; 2022 год – 1 271 853,4 тыс. рублей; 2023 год – 916 166,1 тыс. рублей; 2024 год – 38 516,0 тыс. рублей; 2025 год – 33 421,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 332 736,7 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 за счет внебюджетных источников не предусмотрено |
- раздел 5 подпрограммы 6изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 6
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 2 824 043,2 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет2 491 306,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,0тыс. рублей;
2016 год – 0,0тыс. рублей;
2017 год – 0,0тыс. рублей;
2018 год – 0,0тыс. рублей;
2019 год –36 417,0 тыс. рублей;
2020 год –75 618,9 тыс. рублей;
2021 год –119 314,1 тыс. рублей;
2022 год –1 271 853,4 тыс. рублей;
2023 год –916 166,1 тыс. рублей;
2024 год –38 516,0 тыс. рублей;
2025 год –33 421,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированияподпрограммы 6 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджетасоставит 332 736,7 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 6 за счетвнебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6из различных источников финансирования представлены в приложении № 3 кгосударственной программе.
Объем финансового обеспеченияподпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта законаобласти об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановыйпериод.»;
в подпрограмму 7 «Оказание паллиативнойпомощи, в том числе детям» Программы (далее – подпрограмма 7):
- разделы 6, 7 паспорта подпрограммы7 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счет средств всех источников финансирования составит 570 147,3 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 7 2014 год – 12 356,0 тыс. рублей; 2015 год – 18 733,0 тыс. рублей; 2016 год – 21 122,9 тыс. рублей; 2017 год – 20 965,0 тыс. рублей; 2018 год – 21 136,0 тыс. рублей; 2019 год – 21 104,9 тыс. рублей; 2020 год – 13 400,0 тыс. рублей; 2021 год – 12 265,0 тыс. рублей; 2022 год – 13 697,6 тыс. рублей; 2023 год – 13 947,0 тыс. рублей; 2024 год – 13 947,0 тыс. рублей; 2025 год – 15 141,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 372 331,2 тыс. рублей. Финансирование из территориальных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников не предусмотрено |
7. | Конечные результаты реализации | К концу 2025 года планируется: 1. Поддержание начиная с 2020 года обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым на уровне не ниже 1,95 койки на 10000 человек взрослого населения. 2. Поддержание начиная с 2020 года обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям |
- в третьем абзаце раздела 4подпрограммы 7 цифры «2023» и «0,48» заменить цифрами «2020» и «0,45»соответственно;
- раздел 5 подпрограммы 7изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 7
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы7 в 2014 – 2025 годах за счет средств всех источников финансирования составит570 147,3 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 –2025 годах за счет средств областного бюджета составит 197 816,1 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 12 356,0 тыс. рублей;
2015 год – 18 733,0 тыс. рублей;
2016 год – 21 122,9 тыс. рублей;
2017 год – 20 965,0 тыс. рублей;
2018 год – 21 136,0 тыс. рублей;
2019 год – 21 104,9 тыс. рублей;
2020 год – 13 400,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 265,0 тыс. рублей;
2022 год – 13 697,6 тыс. рублей;
2023 год – 13 947,0 тыс. рублей;
2024 год – 13 947,0 тыс. рублей;
2025 год – 15 141,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 7 в2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит372 331,2 тыс. рублей.
Финансирование из территориальныхвнебюджетных фондов и иных внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 из различныхисточников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 засчет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно вприложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 7подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
вподпрограмму 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы(далее – подпрограмма 8):
- раздел 6паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8 | Общий объем финансирования Объем финансирования подпрограммы 8 2014 год – 30 152,0 тыс. рублей; 2015 год – 41 511,0 тыс. рублей; 2016 год – 40 521,0 тыс. рублей; 2017 год – 87 465,0 тыс. рублей; 2018 год – 63 417,4 тыс. рублей; 2019 год – 71 235,0 тыс. рублей; 2020 год – 58 503,1 тыс. рублей; 2021 год – 522 047,9 тыс. рублей; 2022 год – 303 659,1 тыс. рублей; 2023 год – 69 862,2 тыс. рублей; 2024 год – 58 045,0 тыс. рублей; 2025 год – 36 983,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета1 составит 483 459,1 тыс. рублей; - консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 183 245,1 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 32 878,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 8изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 8
Общий объемфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 2 082 983,9 тыс. рублей.
Объем финансированияподпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджетасоставит 1 383 401,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –30 152,0 тыс. рублей;
2015 год –41 511,0 тыс. рублей;
2016 год –40 521,0 тыс. рублей;
2017 год –87 465,0 тыс. рублей;
2018 год –63 417,4 тыс. рублей;
2019 год –71 235,0 тыс. рублей;
2020 год –58 503,1 тыс. рублей;
2021 год –522 047,9 тыс. рублей;
2022 год –303 659,1 тыс. рублей;
2023 год –69 862,2 тыс. рублей;
2024 год –58 045,0 тыс. рублей;
2025 год –36 983,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 483 459,1 тыс. рублей;
- консолидированныхбюджетов муниципальных образований составит 183 245,1 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит32 878,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий подпрограммы 8 из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 8 за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению врамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 9 «Совершенствование системылекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Программы(далее – подпрограмма 9):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 9изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9 | Общий объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах Объем финансирования подпрограммы 9 2014 год – 109 905,0 тыс. рублей; 2015 год – 127 924,0 тыс. рублей; 2016 год – 129 492,5 тыс. рублей; 2017 год – 265 652,0 тыс. рублей; 2018 год – 307 103,7 тыс. рублей; 2019 год – 368 124,0 тыс. рублей; 2020 год – 576 733,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 105 216,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 285 533,8 тыс. рублей; 2023 год – 977 367,1 тыс. рублей; 2024 год – 1 029 991,1 тыс. рублей; 2025 год – 1 090 123,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах Финансирование из территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области |
- в восьмом абзаце раздела 3подпрограммы 9 слово «двенадцати» заменить словом «четырнадцати»;
- раздел 5 подпрограммы 9изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 9
Общий объемфинансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 15 320 471,6 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 7 373 166,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –109 905,0 тыс. рублей;
2015 год –127 924,0 тыс. рублей;
2016 год –129 492,5 тыс. рублей;
2017 год –265 652,0 тыс. рублей;
2018 год –307 103,7 тыс. рублей;
2019 год –368 124,0 тыс. рублей;
2020 год –576 733,0 тыс. рублей;
2021 год –1 105 216,8 тыс. рублей;
2022 год –1 285 533,8 тыс. рублей;
2023 год –977 367,1 тыс. рублей;
2024 год –1 029 991,1 тыс. рублей;
2025 год –1 090 123,1 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средствфедерального бюджета составит 7 947 305,5 тыс. рублей.
Финансированиеиз территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородскойобласти и внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий подпрограммы 9 из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 9 за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 9 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
в подпрограмму Б«Развитие информатизации в здравоохранении» Программы (далее – подпрограмма Б):
- раздел 6паспорта подпрограммы Б изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Б | Общий объем финансирования подпрограммы Б Прогнозная оценка бюджетных ассигнований 2014 год – 6 818,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 38 446,3 тыс. рублей; 2020 год – 20 347,7 тыс. рублей; 2021 год – 5 121,2 тыс. рублей; 2022 год – 3 535,1 тыс. рублей; 2023 год – 2 899,7 тыс. рублей; 2024 год – 3 125,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Б в 2014 – 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 985 312,3 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы Б за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено |
- в разделах 1, 3 подпрограммы Бслова «органов исполнительной власти области» заменить словами «исполнительныхорганов Белгородской области»;
- раздел 5 подпрограммы Бизложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы Б
Общий объем финансирования подпрограммы Б в 2014 –2024 годах за счет всех источников финансирования составит1 065 605,5 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счетсредств областного бюджета составляет 80 293,2 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2014 год – 6 818,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 38 446,3 тыс. рублей;
2020 год – 20 347,7 тыс. рублей;
2021 год – 5 121,2 тыс. рублей;
2022 год – 3 535,1 тыс. рублей;
2023 год – 2 899,7 тыс. рублей;
2024 год – 3 125,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы Б в2014 – 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 985 312,3тыс. рублей.
Финансированиеподпрограммы Б за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы Б за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы Бподлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму Г «Совершенствование системытерриториального планирования» Программы (далее – подпрограмма Г):
- разделы 6, 7 паспортаподпрограммы Г изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Г | Общий объем финансирования подпрограммы Г Объем финансирования подпрограммы Г 2014 год – 7 459 159,0 тыс. рублей; 2015 год – 8 090 006,0 тыс. рублей; 2016 год – 8 514 015,4 тыс. рублей; 2017 год – 8 789 577,1 тыс. рублей; 2018 год – 9 861 670,3 тыс. рублей; 2019 год – 10 110 445,9 тыс. рублей; 2020 год – 11 081 145,2 тыс. рублей; 2021 год – 13 840 989,2 тыс. рублей; 2022 год – 15 382 556,1 тыс. рублей; 2023 год – 15 618 183,7 тыс. рублей; 2024 год – 16 092 034,6 тыс. рублей; 2025 год – 17 061 643,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 4 734 744,3 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 144 872 274,7 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 3 460,0 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы Г | К концу 2025 года планируется: 1. Поддержание доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на уровне не ниже 2. Поддержание доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях 3. Поддержание доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий на уровне не ниже 4. Сохранение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов 5. Сохранение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий на уровне не выше 51,7 процента, достигнутом в 2023 году. 6. Поддержание соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы 7. Поддержание соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы 8. Поддержание соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Белгородской области (агрегированные значения) на уровне не ниже 100 процентов, достигнутом в 2018 году. 9. Сохранение числа дней занятости койки 10. Поддержание средней длительности лечения больного в стационаре на уровне не выше |
- в тридцать пятом абзаце раздела 1 подпрограммыГ слова «органов исполнительной власти Белгородской области» заменить словами«исполнительных органов Белгородской области»;
- во втором абзаце раздела 4 подпрограммы Г слова«33 процентов» заменить словами «33,1 процента», цифры «2020» заменить цифрами«2023»;
- в третьем абзаце раздела 4 подпрограммы Г цифры«2,7» заменить цифрами «2,1», цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
- в четвёртом абзаце раздела 4 подпрограммы Гслова «8,3 процента» заменить словами «8 процентов», цифры «2020» заменитьцифрами «2022»;
- в пятом абзаце раздела 4 подпрограммы Г цифры«5,3» заменить цифрами «5,1», цифры «2020» заменить цифрами «2023»;
- в шестом абзаце раздела 4 подпрограммы Г цифры«50,7» заменить цифрами «51,7», цифры «2020» заменить цифрами «2023»;
- раздел 5 подпрограммы Г изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы Г
Общий объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 291 511 905,0 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 141 901 426,0 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2014 год – 7 459 159,0 тыс.рублей;
2015 год –8 090 006,0 тыс. рублей;
2016 год –8 514 015,4 тыс. рублей;
2017 год –8 789 577,1 тыс. рублей;
2018 год –9 861 670,3 тыс. рублей;
2019 год –10 110 445,9 тыс. рублей;
2020 год –11 081 145,2 тыс. рублей;
2021 год – 13 840 989,2 тыс.рублей;
2022 год –15 382 556,1 тыс. рублей;
2023 год –15 618 183,7 тыс. рублей;
2024 год –16 092 034,6 тыс. рублей;
2025 год –17 061 643,5 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счетсредств:
- федеральногобюджета составит 4 734 744,3 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит144 872 274,7 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 3 460,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий подпрограммы Г из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы Г за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы Г подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- вподпрограмму Д «Обеспечение реализации государственной программы» Программы(далее – подпрограмма Д):
- раздел 6 паспортаподпрограммы Д изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Д | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 750 672,3 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Д 2014 год – 71 173,0 тыс. рублей; 2015 год – 81 014,0 тыс. рублей; 2016 год – 69 140,2 тыс. рублей; 2017 год – 69 075,0 тыс. рублей; 2018 год – 84 398,9 тыс. рублей; 2019 год – 82 165,1 тыс. рублей; 2020 год – 499 996,0 тыс. рублей; 2021 год – 108 956,0 тыс. рублей; 2022 год – 108 106,7 тыс. рублей; 2023 год – 123 449,0 тыс. рублей; 2024 год – 128 288,0 тыс. рублей; 2025 год – 132 392,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 17 659,2 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 1 174 859,2 тыс. рублей
|
- в третьем абзаце раздела 3 подпрограммы Д слова«органов исполнительной власти Белгородской области» заменить словами«исполнительных органов Белгородской области»;
- раздел 5 подпрограммы Д изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы Д
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 2 750 672,3 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 1 558 153,9 тыс. рублей, в том числе погодам:
2014 год –71 173,0 тыс. рублей;
2015 год –81 014,0 тыс. рублей;
2016 год –69 140,2 тыс. рублей;
2017 год –69 075,0 тыс. рублей;
2018 год –84 398,9 тыс. рублей;
2019 год –82 165,1 тыс. рублей;
2020 год –499 996,0 тыс. рублей;
2021 год –108 956,0 тыс. рублей;
2022 год –108 106,7 тыс. рублей;
2023 год –123 449,0 тыс. рублей;
2024 год –128 288,0 тыс. рублей;
2025 год –132 392,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 17 659,2 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит1 174 859,2 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий подпрограммы Д из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы Д за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы Д подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
вподпрограмму Ж «Организация отдыха и оздоровления детей и подростковБелгородской области» Программы (далее – подпрограмма Ж):
- вчетвёртом и одиннадцатом абзацах раздела 3 подпрограммы Ж слова «органисполнительной власти Белгородской области» заменить словами «исполнительныйорган Белгородской области»;
вподпрограмму И «Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций всфере государственной регистрации актов гражданского состояния» Программы(далее – подпрограмма И):
-в тридцать шестом абзаце раздела 1 подпрограммы И слова «Основополагающимдокументом является Концепция демографического развития Белгородской области напериод до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Белгородскойобласти от 15 октября 2007 года № 242-пп, которая определяет цели и задачирегиональной демографической и семейной политики на перспективу.» исключить;
- втридцать седьмом абзаце раздела 1 подпрограммы И слова «органом исполнительнойвласти» заменить словами «исполнительным органом Белгородской области»;
- таблицы № 2 приложений № 1, 3 – 5 кПрограмме изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- дополнить таблицу приложения № 6 кПрограмме пунктом 4 согласно приложению к настоящему постановлению;
- пункты 4 – 68 таблицы приложения №6 к Программе считать пунктами 5 – 69 соответственно;
- в приложениях № 7 и 8 к Программеслова «департамент строительства и транспорта» заменить словами «министерствостроительства», слова «департамент здравоохранения» в соответствующих падежахзаменить словами «министерство здравоохранения» в соответствующих падежах,слова «департамент финансов и бюджетной политики» в соответствующих падежахзаменить словами «министерство финансов и бюджетной политики» в соответствующихпадежах, слово «Департамент» в соответствующих падежах заменить словом«Министерство» в соответствующих падежах; слова «орган исполнительной власти» всоответствующих падежах и числах заменить словами «исполнительный орган» всоответствующих падежах и числах;
- в приложениях № 1, 2 к Порядкураспределения и предоставления субсидий из бюджета Белгородской областибюджетам муниципальных образований Белгородской области на реализациюмероприятий по обеспечению жильем медицинских работников государственныхучреждений здравоохранения Белгородской области (далее – Порядок), приведенномув приложении № 7 к Программе, слова «Начальник департамента здравоохраненияБелгородской области» заменить словами «Министр здравоохранения Белгородскойобласти»;
- в приложении № 3 к Порядку слова«Заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента строительстваи транспорта Белгородской области» заменить словами «Заместитель ГубернатораБелгородской области, курирующий сферу строительства», слова «Руководительструктурного подразделения департамента строительства и транспорта» заменитьсловами «Руководитель структурного подразделения министерства строительства».
2. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Белгородской области – министра образованияБелгородской области Милёхина А.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования.
Губернатор | В.В. Гладков |
|
| Приложение к постановлению Правительства Белгородской области от « 15 » мая 2023 г. |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области |
|
| |
|
|
Система основныхмероприятий (мероприятий) и показателей
государственнойпрограммы «Развитие здравоохранения Белгородской области»
на II этапе реализации
Таблица № 2 |
|
| |||||||||
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 72,68 | 71,91 | 72,00 | 72,60 | 73,40 |
Р | Число прерываний беременности на территории Белгородской области, единиц | 2318 | 1971 |
|
|
| ||||
П | Доля преждевременных родов на сроке 22 - 37 недель беременности в перинатальных центрах, процентов |
|
| 89,8 | 89,9 | 89,9 | ||||
П | Доля детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, процентов | 81,0 | 81,0 | 81,1 | 81,1 | 81,2 | ||||
Р | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста, случаев | 500,1 | 491,1 | 463,8 | 436,4 | 424,4 | ||||
Р | Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами по всем классам болезней, на 10 тыс. человек населения соответствующего возраста, человек | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | ||||
Р | Смертность от всех причин на 1 тыс. человек населения, случаев | 17,5 | 17,1 | 17,4 | 17,3 | 17,0 | ||||
П | Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях в расчёте на 1 жителя, койко-дней | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | ||||
П | Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения, человек | 36,9 | 37,4 | 37,9 | 38,4 | 38,4 | ||||
П | Доля медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ||||
Р | Доля зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте, к общему количеству зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, процентов | 15,7 | 15,4 | 13,0 | 12,6 | 12,3 | ||||
П | Доля тяжёлого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, в общем количестве тяжёлого оборудования, процентов | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 80,0 | ||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения (процент от числа опрошенных), процентов | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 85,0 | ||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент от числа опрошенных), процентов | 90,0 |
|
|
|
| ||||
2. | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» (Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики заболеваний в сфере охраны здоровья и формирование здорового образа жизни у населения) | Министерство здравоохранения Белгородской области
| 2014 – 2025 | П | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, тыс. человек | 41,3 | 44,0 | 52,9 | 55,5 | 58,3 |
Р | Число случаев временной нетрудоспособности на 1 тыс. человек населения, единиц | 225,0 | 200,8 | 183,8 | 166,7 | 149,7 | ||||
Р | Смертность мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. человек населения, случаев | 756,35 | 755,90 | 707,60 | 658,85 | 625,95 | ||||
Р | Смертность женщин трудоспособного возраста на 100 тыс. человек населения, случаев | 231,8 | 226,0 | 220,0 | 214,0 | 186,0 | ||||
2.3. | Основное мероприятие 1.03. «Внедрение эффективных технологий профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Охват мероприятиями по диспансеризации взрослого населения области от числа подлежащих диспансеризации, процентов | 80,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
П | Выявляемость повышенного артериального давления, процентов | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
| ||||
Р | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, процентов | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,4 |
| ||||
2.4. | Проект 1.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Уровень оснащённости оборудованием Центров здоровья, процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|
2.5. | Проект 1.P4. «Укрепление общественного здоровья» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2020 – 2024 | П | Количество разработанных и изданных полиграфических материалов по вопросам формирования здорового образа жизни в год, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
Р | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, литров | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| ||||
П | Доля некурящих граждан (процент от числа опрошенных), процентов |
| 75,5 | 76 | 76,5 |
| ||||
Р | Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения, тыс. штук | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| ||||
3. | Подпрограмма 2 и повышения качества первичной медико-санитарной помощи) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок против управляемых инфекций в декретированные сроки, процентов | 96,2 | 96,3 | 96,3 | 96,4 | 96,5 |
Р | Общая заболеваемость взрослого населения на 100 тыс. человек населения, случаев | 172260,0 | 172260,0 | 164921,5 | 163721,6 | 161421,4 | ||||
Р | Уровень госпитализации в медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную помощь, на 1 тыс. человек населения, человек | 149,5 | 149,2 | 149,2 | 149,0 | 149,0 | ||||
3.1. | Основное мероприятие 2.01. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2021 | П | Количество медицинского оборудования, приобретаемого с целью дооснащения и замены в связи с износом для медицинских организаций и их структурных подразделений, единиц | 91,0 |
|
|
|
|
3.2. | Основное мероприятие 2.02. «Закупки иммунопрепаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок, поддержание заболеваемости «управляемыми инфекциями» на социально адаптированном уровне» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Охват иммунизацией детского населения в декретированные сроки, процентов | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
3.3. | Основное мероприятие 2.03. «Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области | 2017 – 2024 | П | Количество введенных в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения в год, единиц | 15 | 15 | 6 |
|
|
П | Количество введённых в действие новых (реконструированных) объектов в целях модернизации первичного звена здравоохранения в год, в которых проведены работы в объёме, превышающем объём финансирования в рамках национального проекта, единиц |
| 36 | 6 |
|
| ||||
П | Количество введенных в действие отремонтированных объектов здравоохранения в год, единиц | 2 | 2 | 12 | 6 |
| ||||
П | Количество введённых в действие отремонтированных объектов в целях модернизации первичного звена здравоохранения в год, в которых проведены работы в объёме, превышающем объём финансирования в рамках национального проекта, единиц |
| 8 | 12 | 5 |
| ||||
П | Количество объектов капитального строительства медицинских организаций в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Белгородской области» на 2021 – 2025 годы, введённых в эксплуатацию в срок до 1 октября отчётного года, единиц | 15 |
|
|
|
| ||||
3.4. | Основное мероприятие 2.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2018 – 2022
| П | Доля лиц с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, выявленных активно, имели I-II стадию заболевания, процентов | 78,0 | 80,0 |
|
|
|
3.5. | Основное мероприятие 2.05. «Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося к группам риска, процентов | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
Р | Заболеваемость бешенством на 100 тыс. человек населения, случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Р | Заболеваемость сибирской язвой на 100 тыс. человек населения, случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.6. | Проект 2.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство строительства Белгородской области | 2019 – 2021
| П | Количество объектов, в которых проведены дополнительные работы, единицы | 13 |
|
|
|
|
3.7. | Проект 2.N9. «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2022 – 2025 | П | Количество приобретённого оборудования, единиц |
| 88 | 121 | 1 | 118 |
Министерство строительства Белгородской области | П | Количество введенных в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения в год, единиц |
| 36 | 6 | 4 | 1 | |||
П | Количество введенных в действие отремонтированных объектов здравоохранения в год, единиц |
| 9 | 12 | 5 | 6 | ||||
П | Количество объектов капитального строительства медицинских организаций, введённых в эксплуатацию в срок до 10 декабря отчётного года, единиц |
| 35 | 11 | 2 |
| ||||
3.8. | Проект 2.Р3. «Старшее поколение» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, от числа запланированных, процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
4. | Подпрограмма 3 | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | Р | Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения, случаев | 725,0 |
|
|
|
|
П | Доля больных с острым коронарным синдромом с подъёмом ST, которым выполнен тромболиз (на догоспитальном и госпитальном этапах), процентов |
| 21,2 | 21,5 | 22,0 |
| ||||
Р | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) на 100 тыс. человек населения, случаев | 190,0 | 189,0 | 188,0 | 187,0 | 186,0 | ||||
Р | Смертность от туберкулеза | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
Р | Доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года, процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
Р | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | ||||
П | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут при оказании экстренной медицинской помощи, процентов | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | ||||
П | Удовлетворённость граждан пожилого и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (процент от числа опрошенных), процентов | 65,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | ||||
4.1. | Основное мероприятие 3.01. «Высокотехнологичные виды медицинской помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот | 6500,0 | 9500,0 | 10000,0 | 10200,0 | 10300,0 |
4.2. | Основное мероприятие 3.02. «Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями и сахарным диабетом» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025
| П | Среднемесячное количество лиц, больных онкологическими заболеваниями, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек | 335,0 | 580,0 | 580,0 | 420,0 | 335,0 |
П | Количество больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, пользующихся льготным обеспечением, человек | 1670,0 | 1704,0 | 1741,0 | 1768,0 | 1800,0 | ||||
П | Количество больных с дерматовенерологической патологией, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | ||||
П | Обеспеченность лиц, страдающих сахарным диабетом, льготными препаратами и медицинскими изделиями, процентов | 79,0 | 92,0 | 85,0 | 79,0 | 79,0 | ||||
4.3. | Основное мероприятие 3.03. «Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек | 1355,0 | 1360,0 | 1365,0 | 1370,0 | 1375,0 |
Р | Заболеваемость туберкулезом | 19,1 | 18,9 | 18,6 | 18,2 | 18,0 | ||||
П | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | ||||
4.4. | Основное мероприятие 3.04. «Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля населения, информированного о доступных мерах профилактики и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции, процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 | ||||
П | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Белгородской области, процентов | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | ||||
П | Уровень информированности населения в возрасте | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | ||||
П | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчётного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека, процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||||
П | Доля лиц, имеющих хронический гепатит В/С, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц с хроническими гепатитами В/С, процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||||
П | Охват населения профилактическими прививками против гепатита В, процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
4.5. | Основное мероприятие 3.05. «Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля осуществленных денежных выплат донорам, сдавшим кровь или ее компоненты, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4.6. | Основное мероприятие 3.06. «Мероприятия по развитию службы крови» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | Р | Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов и препаратов крови, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.7. | Основное мероприятие 3.07. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество приобретенного оборудования, единиц | 2500 | 21700 | 2500 | 250 | 250 |
4.8. | Основное мероприятие 3.08. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области, | 2014 – 2025 | П | Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц | 6 | 3 |
| 1 | 2 |
П | Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения в год, единиц | 24 | 19 | 1 | 1 |
| ||||
4.9. | Основное мероприятие 3.09. «Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации» | Министерство здравоохранения Белгородской области
| 2016 – 2025 | П | Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации, процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
4.10. | Проект 3.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2022 | П | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) | 110,0 | 122,0 |
|
|
|
4.11. | Проект 3.N2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | Р | Больничная летальность от инфаркта миокарда, процентов | 10,4 | 9,6 | 9,3 | 8,9 |
|
Р | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процентов | 15,7 | 20,4 | 19,5 | 18,7 |
| ||||
П | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов |
| 60,0 | 70,0 | 80,0 |
| ||||
4.12. | Проект 3.N3. «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте 5 лет и более, процентов | 56,1 | 56,7 | 57,2 | 60,0 |
|
П | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), процентов | 62,2 | 62,5 | 60,9 | 63,0 |
| ||||
Р | Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. человек населения, случаев |
| 176,9 | 175,4 | 173,9 |
| ||||
4.13. | Проект 3.N8. «Развитие экспорта медицинских услуг» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024
| П | Количество демонстраций рекламно-информационных материалов в СМИ, единиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|
5. | Подпрограмма 4 в сфере здравоохранения) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2022 | П | Количество проектов в сфере здравоохранения, реализованных на основании государственно-частного партнерства (нарастающим итогом), единиц | 8 | 8 |
|
|
|
5.1. | Основное мероприятие 4.01. «Реализация комплексных мер, направленных на привлечение инвестиций в сферу здравоохранения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2022 | П | Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц | 10 | 10 |
|
|
|
6. | Подпрограмма 5 и повышение качества медицинской помощи матерям и детям) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | Р | Материнская смертность | 5,14 | 5,14 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
Р | Младенческая смертность | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | ||||
Р | Смертность детей от 0 до 17 лет на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста, случаев | 46,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 43,0 | ||||
6.1. | Основное мероприятие 5.01. «Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля новорожденных, обследованных на аудиологический и неонатальный скрининг, от общего числа новорожденных, процентов | 99,0 | 99,0 | 99,1 | 99,2 | 99,3 |
6.2. | Основное мероприятие 5.02. «Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике» |
|