БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 28 июня 2023г. № 340-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 30 декабря 2013 года № 530-пп
В целях актуализации государственной программыБелгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области»,утвержденной постановлением Правительства Белгородской областиот 30 декабря 2013 года № 530-пп, а такжев соответствии с законом Белгородской области от 23 декабря 2022 года № 246«Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период2024 и 2025 годов» Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановлениеПравительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 530-пп«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитиекадровой политики Белгородской области»:
- в пункте 3 постановления слова «Боровик В.Ф.»заменить словами «Шаролапова Н.А.»;
- в государственную программу Белгородской области«Развитие кадровой политики Белгородской области» (далее – государственнаяпрограмма), утвержденную в пункте 1 постановления:
раздел 8 паспорта государственной программы изложить вследующей редакции:
8 | Объем бюджетных ассигнований государственной программы | Планируемая общая потребность в финансовом обеспечении государственной программы составит Планируемый объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета составит 27 543 234,2 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 2 041 112 тыс. рублей; 2015 год – 2 117 108 тыс. рублей; 2016 год – 2 226 959 тыс. рублей; 2017 год – 2 368 096 тыс. рублей; 2018 год – 2 789 004 тыс. рублей; 2019 год – 4 147 674,7 тыс. рублей; 2020 год – 5 195 696,0 тыс. рублей; 2021 год – 4 514 266,7 тыс. рублей; 2022 год – 963 726,1 тыс. рублей; 2023 год – 392 083,6 тыс. рублей; 2024 год – 399 621,3 тыс. рублей; 2025 год – 387 886,8 тыс. рублей. Планируемый объем средств из федерального бюджета Планируемый объем средств из консолидированных бюджетов муниципальных образований составит Планируемый объем средств из внебюджетных источников финансирования составит 653 936,3 тыс. рублей |
раздел 5 государственной программы изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемая общая потребность в финансовом обеспечениигосударственной программы составит28 431 269,4 тыс. рублей.
Планируемый объем бюджетных ассигнованийгосударственной программы за счет средств областного бюджета составит27 543 234,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 041 112 тыс. рублей;
2015 год – 2 117 108 тыс. рублей;
2016 год – 2 226 959 тыс. рублей;
2017 год – 2 368 096 тыс. рублей;
2018 год – 2 789 004 тыс. рублей;
2019 год – 4 147 674,7 тыс. рублей;
2020 год – 5 195 696,0 тыс. рублей;
2021 год – 4 514 266,7 тыс. рублей;
2022 год – 963 726,1 тыс. рублей;
2023 год – 392 083,6 тыс. рублей;
2024 год – 399 621,3 тыс. рублей;
2025 год – 387 886,8 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств:
- из федерального бюджета на софинансированиемероприятий государственной программы в сумме218 056,9 тыс. рублей на условиях, установленных федеральнымзаконодательством;
- из консолидированных бюджетов муниципальныхобразований в сумме 16 042,0 тыс. рублей;
- из иных источников в сумме 653 936,3 тыс.рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственнойпрограммы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечениереализации государственной программы за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4к государственной программе.
Сводная информация показателей государственных заданийна оказание государственных услуг (работ) юридическим и физическим лицампредставлена в приложении № 5 к государственной программе.»;
в подпрограмму 1 «Развитие государственной гражданскойи муниципальной службы Белгородской области» государственной программы(далее – подпрограмма 1):
раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 1 составляет 52 669,5 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет областного бюджета составляет 2014 год – 3 373 тыс. рублей; 2015 год – 3 228 тыс. рублей; 2016 год – 2 830 тыс. рублей; 2017 год – 4 175 тыс. рублей; 2018 год – 2 438 тыс. рублей; 2019 год – 6 008,2 тыс. рублей; 2020 год – 2 545,0 тыс. рублей; 2021 год – 6 108,4 тыс. рублей; 2022 год – 3 249,0 тыс. рублей; 2023 год – 6 242,9 тыс. рублей; 2024 год – 6 242,9 тыс. рублей; 2025 год – 6 229,1 тыс. рублей |
раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем бюджетных ассигнований на реализациюподпрограммы 1 за счет областного бюджета составляет52 669,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3 373 тыс. рублей;
2015 год – 3 228 тыс. рублей;
2016 год – 2 830 тыс. рублей;
2017 год – 4 175 тыс. рублей;
2018 год – 2 438 тыс. рублей;
2019 год – 6 008,2 тыс. рублей;
2020 год – 2 545,0 тыс. рублей;
2021 год – 6 108,4 тыс. рублей;
2022 год – 3 249,0 тыс. рублей;
2023 год – 6 242,9 тыс. рублей;
2024 год – 6 242,9 тыс. рублей;
2025 год – 6 229,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджетаБелгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и№ 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
в подпрограмму 4 «Подготовка управленческих кадров дляорганизаций народного хозяйства» государственной программы (далее –подпрограмма 4):
раздел 6 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующейредакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 | Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 4 составляет 21 038,3 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет областного бюджета составляет 6 888,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1 747 тыс. рублей; 2015 год – 1 000 тыс. рублей; 2016 год – 1 000 тыс. рублей; 2017 год – 416 тыс. рублей; 2018 год – 350 тыс. рублей; 2019 год – 366,2 тыс. рублей; 2020 год – 374,3 тыс. рублей; 2021 год – 384,3 тыс. рублей; 2022 год – 353,7 тыс. рублей; 2023 год – 296,4 тыс. рублей; 2024 год – 296,4 тыс. рублей; 2025 год – 303,7 тыс. рублей. Объем средств из федерального бюджета Объем средств из внебюджетных источников финансирования планируется в размере 8 819,3 тыс. рублей |
раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общая потребность в финансовом обеспеченииподпрограммы 4 составляет 21 038,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счетсредств областного бюджета составляет 6 888,0 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2014 год – 1 747 тыс. рублей;
2015 год – 1 000 тыс. рублей;
2016 год – 1 000 тыс. рублей;
2017 год – 416 тыс. рублей;
2018 год – 350 тыс. рублей;
2019 год – 366,2 тыс. рублей;
2020 год – 374,3 тыс. рублей;
2021 год – 384,3 тыс. рублей;
2022 год – 353,7 тыс. рублей;
2023 год – 296,4 тыс. рублей;
2024 год – 296,4 тыс. рублей;
2025 год – 303,7 тыс. рублей.
Предполагается привлечение средств:
- из федерального бюджета в объеме 5 331,0 тыс.рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 4 на условиях,установленных федеральным законодательством;
- из иных источников в объеме 8 819,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 засчет средств бюджета Белгородской области по годам представленысоответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
в подпрограмму 6 «Обеспечение реализациигосударственной программы» государственной программы (далее – подпрограмма 6):
раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующейредакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составляет 1 361 743,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 104 771 тыс. рублей; 2015 год – 116 836 тыс. рублей; 2016 год – 117 069 тыс. рублей; 2017 год – 111 141 тыс. рублей; 2018 год – 147 019 тыс. рублей; 2019 год – 172 638,7 тыс. рублей; 2020 год – 212 025,2 тыс. рублей; 2021 год – 143 204,2 тыс. рублей; 2022 год – 55 306,4 тыс. рублей; 2023 год – 58 395,0 тыс. рублей; 2024 год – 60 691,0 тыс. рублей; 2025 год – 62 647,0 тыс. рублей |
раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счетсредств областного бюджета составляет 1 361 743,5 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2014 год – 104 771 тыс. рублей;
2015 год – 116 836 тыс. рублей;
2016 год – 117 069 тыс. рублей;
2017 год – 111 141 тыс. рублей;
2018 год – 147 019 тыс. рублей;
2019 год – 172 638,7 тыс. рублей;
2020 год – 212 025,2 тыс. рублей;
2021 год – 143 204,2 тыс. рублей;
2022 год – 55 306,4 тыс. рублей;
2023 год – 58 395,0 тыс. рублей;
2024 год – 60 691,0 тыс. рублей;
2025 год – 62 647,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счетсредств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственнов приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
- подпункт 1.1 пункта 1, подпункт 7.1 пункта 7 таблицы2 приложения № 1 к государственной программе изложить в редакциисогласно приложению к настоящему постановлению;
- таблицы 2 приложений № 3, № 4 к государственнойпрограмме изложить в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению;
- приложение № 5 к государственной программе изложитьв редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя Губернатора Белгородской области – руководителяАдминистрации Губернатора Белгородской области Будлова И.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
|
|
| |||
Губернатор Белгородской области |
|
|
В.В. Гладков | ||
Приложение
к постановлению Правительства
Белгородской области
от « 28 » июня 2023 г.
№ 340-пп
Приложение № 1
к государственной программе
Белгородской области
«Развитие кадровой политики
Белгородской области»
Система основных мероприятий (мероприятий) ипоказателей
государственной программы на II этапе реализации
Таблица 2
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный | Срок реали-зации | Вид пока-зате-ля | Наименование показателя, единица | Значение показателя конечного и непосредственного результата | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.1. | Кадровое обеспечение государственной гражданской | Администрация Губернатора области | 2014 - 2022 годы | П | Доля государственных гражданских служащих области, прошедших обучение в соответствии | 75 | 41 | х | х | х |
2014 - 2022 годы | П | Доля граждан, включенных в резерв управленческих кадров на государственные должности, должности государственной гражданской службы и глав администраций муниципальных районов и городских округов, прошедших обучение, от общего количества граждан, включенных в резерв управленческих кадров на указанные должности, процент | 15 | 15 | х | х | х | |||
2023 - 2025 годы | П | Доля государственных гражданских служащих области, а также граждан, включенных в резерв управленческих кадров Белгородской области, прошедших обучение, от штатной численности государственных гражданских служащих области, процент | х | х | 49 | 49 | 49 | |||
7.1. | Повышение квалификации, профессиональная подготовка | Администрация Губернатора области | 2014 -2025 годы | П | Доля государственных гражданских служащих области, прошедших обучение | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Приложение № 3
к государственной программе
Белгородской области
«Развитие кадровой политики Белгородской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)
государственной программы области из различныхисточников финансирования на 2 этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Оценка расходов (тыс. рублей) | Итого на 2 этапе (2021 - 2025 годы) | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государ-ственная программа | Развитие кадровой политики Белгородской области | Всего: | 28 431 269,4 | 4 611 031,5 | 968 809,1 | 392 732,2 | 400 269,9 | 388 528,1 | 6 761 370,8 |
федеральный бюджет | 218 056,9 | 76 942,0 | 4 695,4 | 327,3 | 327,3 | 320,0 | 82 612,0 | ||
областной бюджет | 27 543 234,2 | 4 514 266,7 | 963 726,1 | 392 083,6 | 399 621,3 | 387 886,8 | 6 657 584,5 | ||
|
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 16 042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 653 936,3 | 19 822,8 | 387,6 | 321,3 | 321,3 | 321,3 | 21 174,3 | ||
Подпро-грамма 1 | Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Белгородской области | Всего: | 52 669,5 | 6 108,4 | 3 249,0 | 6 242,9 | 6 242,9 | 6 229,1 | 28 072,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 52 669,5 | 6 108,4 | 3 249,0 | 6 242,9 | 6 242,9 | 6 229,1 | 28 072,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 1.1 | Кадровое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы | Всего: | 49 723,5 | 5 880,4 | 3 021,0 | 6 014,9 | 6 014,9 | 6 001,1 | 26 932,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 49 723,5 | 5 880,4 | 3 021,0 | 6 014,9 | 6 014,9 | 6 001,1 | 26 932,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 1.2 | Мероприятия | Всего: | 2 946,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 1 140,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2 946,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 1 140,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпро-грамма 2 | Развитие профессионального образования | Всего: | 24 017 713,0 | 4 142 530,1 | 556 552,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 699 082,5 |
федеральный бюджет | 182 380,2 | 76 472,4 | 4 296,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 769,0 | ||
областной бюджет | 23 264 215,8 | 4 047 274,7 | 552 255,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 599 530,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 571 117,0 | 18 783,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 783,0 | ||
Основное мероприя-тие 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего: | 17 335 201,7 | 2 785 712,4 | 531 312,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 317 024,7 |
федеральный бюджет | 34 182,1 | 29 446,7 | 4 296,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 743,3 | ||
областной бюджет | 16 852 574,6 | 2 737 482,7 | 527 015,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 264 498,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 448 445,0 | 18 783,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 783,0 | ||
Основное мероприя-тие 2.2 | Социальная поддержка обучающихся | Всего: | 1 463 020,2 | 244 777,7 | 25 240,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270 017,8 |
федеральный бюджет | 4 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1 458 420,2 | 244 777,7 | 25 240,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270 017,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 2.3 | Социальная поддержка педагогических работников | Всего: | 29 731,1 | 5 424,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 424,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 29 731,1 | 5 424,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 424,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 2.4 | Содействие развитию профессионального образования | Всего: | 434 987,3 | 181 768,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181 768,2 |
федеральный бюджет | 58 545,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 313 779,4 | 181 768,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181 768,2 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 62 662,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 2.5 | Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | Всего: | 376 403,0 | 165 611,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 611,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 376 403,0 | 165 611,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 611,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 2.6 | Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области | Всего: | 4 289 740,2 | 710 251,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710 251,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 4 229 730,2 | 710 251,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710 251,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 60 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Проект 2.Е4 | Цифровая образовательная среда | Всего: | 68 137,7 | 28 493,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 493,3 |
федеральный бюджет | 65 380,1 | 27 353,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 353,6 | ||
областной бюджет | 2 757,6 | 1 139,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 139,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Проект 2.Е6 | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспо-собности профессионального образования) | Всего: | 20 491,8 | 20 491,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 491,8 |
федеральный бюджет | 19 672,1 | 19 672,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 672,1 | ||
областной бюджет | 819,7 | 819,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпро-грамма 3 | Наука1 | Всего: | 1 664 682,3 | 120 925,8 | 352 081,2 | 326 669,3 | 331 911,0 | 318 227,0 | 1 449 814,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1 618 682,3 | 120 925,8 | 352 081,2 | 326 669,3 | 331 911,0 | 318 227,0 | 1 449 814,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 46 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 3.1 | Содействие развитию вузовской науки | Всего: | 174 125,0 | 10 925,8 | 22 575,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 501,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 128 125,0 | 10 925,8 | 22 575,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 501,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 46 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 3.2 | Содействие развитию науки в рамках реализации программы деятельности научно-образовательного центра Белгородской области (НОЦ) | Всего: | 648 557,3 | 110 000,0 | 115 506,0 | 112 669,3 | 117 911,0 | 118 227,0 | 574 313,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 648 557,3 | 110 000,0 | 115 506,0 | 112 669,3 | 117 911,0 | 118 227,0 | 574 313,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 3.3 | Оказание поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства | Всего: | 800 000,0 | 0,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 800 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 800 000,0 | 0,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 800 000,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 3.4 | Поддержка проектов научных исследований участников НОЦ на условиях паритетного финансирования с Российским научным фондом | Всего: | 42 000,0 | 0,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 0,0 | 42 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 42 000,0 | 0,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 0,0 | 42 000,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпро-грамма 4 | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства | Всего: | 21 038,3 | 1 293,7 | 1 140,1 | 945,0 | 945,0 | 945,0 | 5 268,8 |
федеральный бюджет | 5 331,0 | 469,6 | 398,8 | 327,3 | 327,3 | 320,0 | 1 843,0 | ||
областной бюджет | 6 888,0 | 384,3 | 353,7 | 296,4 | 296,4 | 303,7 | 1 634,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 8 819,3 | 439,8 | 387,6 | 321,3 | 321,3 | 321,3 | 1 791,3 | ||
Основное мероприя-тие 4.1 | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Всего: | 21 038,3 | 1 293,7 | 1 140,1 | 945,0 | 945,0 | 945,0 | 5 268,8 |
федеральный бюджет | 5 331,0 | 469,6 | 398,8 | 327,3 | 327,3 | 320,0 | 1 843,0 | ||
областной бюджет | 6 888,0 | 384,3 | 353,7 | 296,4 | 296,4 | 303,7 | 1 634,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 8 819,3 | 439,8 | 387,6 | 321,3 | 321,3 | 321,3 | 1 791,3 | ||
Подпро-грамма 5 | Молодость Белгородчины | Всего: | 1 028 117,8 | 141 735,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141 735,5 |
федеральный бюджет | 12 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 989 085,8 | 141 735,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141 735,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 16 042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 5.1 | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Белгородской области | Всего: | 875 104,9 | 137 539,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137 539,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 859 062,9 | 137 539,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137 539,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 16 042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 5.2 | Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи | Всего: | 96 725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 96 725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 5.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринима-тельскую деятельность | Всего: | 41 705,5 | 249,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,5 |
федеральный бюджет | 12 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 28 715,5 | 249,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 5.3 | Обеспечение информационной безопасности и психологической помощи молодежи | Всего: | 3 946,4 | 3 946,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 946,4 |
федеральный бюджет | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
областной бюджет | 3 946,4 | 3 946,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 946,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 5.4 | Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области | Всего: | 10 636,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 636,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпро-грамма 6 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего: | 1 361 743,5 | 143 204,2 | 55 306,4 | 58 395,0 | 60 691,0 | 62 647,0 | 380 243,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1 361 743,5 | 143 204,2 | 55 306,4 | 58 395,0 | 60 691,0 | 62 647,0 | 380 243,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||