БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 28 июня 2023г. № 342-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 16 декабря 2013 года № 524-пп
В целях актуализации государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»,утвержденной постановлением Правительства Белгородской областиот 16 декабря 2013 года № 524-пп, ПравительствоБелгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановлениеПравительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитиездравоохранения Белгородской области» (далее – постановление):
- в государственную программу Белгородскойобласти «Развитие здравоохранения Белгородской области» (далее – Программа),утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- разделы 2, 3, 8, 9 паспорта Программы изложитьв следующей редакции:
2. | Соисполнители государственной программы | Министерство здравоохранения Белгородской области |
3. | Участники государственной программы | Министерство здравоохранения Белгородской области; министерство строительства Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |
8. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей; 2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей; 2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей; 2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей; 2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей; 2020 год – 15 838 698,9 тыс. рублей; 2021 год – 22 862 752,0 тыс. рублей; 2022 год – 29 310 660,9 тыс. рублей; 2023 год – 23 426 047,8 тыс. рублей; 2024 год – 22 103 976,8 тыс. рублей; 2025 год – 23 248 180,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 146 091 219,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – |
9. | Конечные результаты государственной программы | В ходе реализации Программы к концу 1. Доля населения, отнесенного по состоянию здоровья к первой группе, в общей численности населения увеличится 2. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния К концу 2020 года планируется сохранить коэффициент рождаемости на уровне не ниже 9,2 человека на 1 000 человек населения, достигнутый в 2019 году. К концу 2021 года доля медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации К концу 2022 года планируется: 1. Число прерываний беременности 2. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения (процент от числа опрошенных) повысить По итогам реализации государственной программы к концу 2025 года будут достигнуты следующие конечные результаты: 1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,4 года. 2. Доведение доли преждевременных родов 3. Увеличение доли детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся 4. Снижение смертности населения 5. Снижение численности лиц в возрасте 6. Снижение смертности от всех причин 7. Поддержание обеспечения населения паллиативной медицинской помощью 8. Увеличение обеспеченности врачами 9. Снижение доли зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии 10. Увеличение доли тяжелого оборудования, используемого в двухсменном 11. Увеличение удовлетворённости населения медицинской помощью до 60 процентов
|
- пятьдесят третий абзац раздела 2 программыизложить в следующей редакции:
«В ходе реализации программы к концу 2018 года:»;
- раздел 2 Программы дополнить пятьдесятчетвёртым абзацем следующего содержания:
«1. Доля населения, отнесенного по состоянию здоровьяк первой группе, в общей численности населения увеличится до 29 процентов.»;
- пятьдесят четвёртый – семьдесят второй абзацыраздела 2 Программы считать пятьдесят пятым – семьдесят третьим абзацамираздела 2 Программы соответственно;
- пятьдесят пятый – пятьдесят седьмой абзацыраздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«2. Уровень удовлетворенности населенияуслугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния отчисла опрошенных повысится до 90 процентов к 2017 году исохранится на данном уровне в 2018 – 2021 годах.
К концу 2020 года планируется сохранитькоэффициент рождаемости на уровне не ниже 9,2 человекана 1000 человек населения, достигнутый в 2019 году.
К концу 2021 года доля медицинскихорганизаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения,использующих медицинские информационные системы для организации и оказаниямедицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействиес ЕГИСЗ, достигнет 100 процентов и сохранится на данном уровнедо 2024 года.»;
- пятьдесят восьмой абзац раздела 2Программы изложить в следующей редакции:
«К концу 2022 года планируется:»;
- раздел 2 Программы дополнитьпятьдесят девятым абзацем следующего содержания:
«1. Число прерываний беременности натерритории Белгородской области сократить до 1 971 единицы.»;
- пятьдесят девятый – семьдесят третийабзацы раздела 2 Программы считать шестидесятым – семьдесят четвёртым абзацамираздела 2 Программы соответственно;
- шестидесятый – семьдесят первый абзацыраздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«2. Уровень удовлетворенности населенияуслугами в сфере здравоохранения (процент от числа опрошенных) повыситьдо 83 процентов.
По итогам реализации государственнойпрограммы к концу 2025 года будут достигнуты следующие конечныерезультаты:
1. Увеличение ожидаемойпродолжительности жизни при рождении до 73,4 года.
2. Доведение доли преждевременныхродов на сроке 22 – 37 недель беременности в перинатальных центрахдо 89,9 процента.
3. Увеличение доли детей 1 и 2 группздоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях,до 81,2 процента.
4. Снижение смертности населения втрудоспособном возрасте до 424,4 случаяна 100 тыс. человек населения соответствующего возраста.
5. Снижение численности лиц ввозрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами по всем классамболезней, до 45 человек на 10 000 человек населениясоответствующего возраста.
6. Снижение смертности от всех причиндо 17 случаев на 1 000 человек населения.
7. Поддержание обеспечения населенияпаллиативной медицинской помощью в стационарных условиях в расчете на 1жителя на уровне не менее 0,092 койко-дня.
8. Увеличение обеспеченности врачамидо 38,4 человека на 10 000 человек населения.
9. Снижение доли зданийгосударственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся ваварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте,до 12,3 процента в общем количестве зданий государственных(муниципальных) учреждений здравоохранения.
10. Увеличение доли тяжелогооборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, до80 процентов от общего числа тяжелого оборудования.»;
- раздел 2 Программы дополнить семьдесятвторым абзацем следующего содержания:
«11. Увеличение удовлетворённостинаселения медицинской помощью до 60 процентов по оценке общественногомнения.»;
- семьдесят второй – семьдесят четвёртый абзацыраздела 2 Программы считать семьдесят третьим – семьдесят пятым абзацамисоответственно;
- раздел 5 Программы изложить в следующейредакции:
«5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 378 570 296,9 тыс. рублей.
Объем финансирования государственнойпрограммы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит202 966 486,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 410 592,5 тыс.рублей;
2015 год – 9 044 713,0 тыс.рублей;
2016 год – 9 628 784,2 тыс.рублей;
2017 год –10 681 880,1 тыс. рублей;
2018 год –13 012 688,1 тыс. рублей;
2019 год –15 397 511,1 тыс. рублей;
2020 год –15 838 698,9 тыс. рублей;
2021 год –22 862 752,0 тыс. рублей;
2022 год –29 310 660,9 тыс. рублей;
2023 год –23 426 047,8 тыс. рублей;
2024 год –22 103 976,8 тыс. рублей;
2025 год –23 248 180,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средствфедерального бюджета составит 28 071 026,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средствконсолидированного бюджета муниципальных образований составит649 207,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы за счет средств территориального фондаобязательного медицинского страхования Белгородской области составит146 091 219,4 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования государственной программы в 2014 –2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит792 358,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственнойпрограммы, подпрограмм государственной программы из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы, подпрограмм за счет средств бюджета Белгородской областипредставлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.
Сводная информация по государственным заданиямприводится в приложении № 5 к государственной программе.
Порядок предоставления и распределения субсидий изобластного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской областина мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретенияи капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамкахреализации мероприятий государственной программы приводится в приложении№ 7 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения государственнойпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта законаобласти об областном бюджетена очередной финансовый год и на плановый период.»;
в подпрограмму 2 «Развитие первичноймедико-санитарной помощи» Программы (далее – подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложитьв следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 9 144 910,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 2014 год – 2 008,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 97 508,0 тыс. рублей; 2017 год – 520 290,0 тыс. рублей; 2018 год – 454 406,0 тыс. рублей; 2019 год – 182 489,3 тыс. рублей; 2020 год – 120 399,3 тыс. рублей; 2021 год – 416 872,6 тыс. рублей; 2022 год – 894 836,3 тыс. рублей; 2023 год – 641 286,2 тыс. рублей; 2024 год – 220 017,0 тыс. рублей; 2025 год – 140 500,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 5 119 939,4 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 11 207,5 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 76 998,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 2изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 2 в2014 – 2025 годах за счет всех источников финансированиясоставит 9 144 910,5 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 3 690 613,6 тыс. рублей, втом числе по годам:
2014 год –2 008,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –97 508,0 тыс. рублей;
2017 год –520 290,0 тыс. рублей;
2018 год –454 406,0 тыс. рублей;
2019 год –182 489,3 тыс. рублей;
2020 год –120 399,3 тыс. рублей;
2021 год –416 872,6 тыс. рублей;
2022 год –894 836,3 тыс. рублей;
2023 год –641 286,2 тыс. рублей;
2024 год –220 017,0 тыс. рублей;
2025 год –140 500,9 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 5 119 939,4 тыс. рублей;
- консолидированногобюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит11 207,5 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит76 998,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 изразличных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы 2 за счет средств бюджета Белгородской области представленысоответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
в подпрограмму 3 «Совершенствование оказания специализированной,включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Программы (далее– подпрограмма 3):
- разделы 2, 6 паспортаподпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
2. | Участники | Министерство здравоохранения Белгородской области; министерство строительства Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 44 488 939,8 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 2014 год – 337 407,0 тыс. рублей; 2015 год – 441 741,0 тыс. рублей; 2016 год – 666 351,3 тыс. рублей; 2017 год – 839 939,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей; 2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей; 2020 год – 2 942 202,1 тыс. рублей; 2021 год – 6 240 984,4 тыс. рублей; 2022 год – 9 563 541,2 тыс. рублей; 2023 год – 4 164 464,3 тыс. рублей; 2024 год – 3 902 778,3 тыс. рублей; 2025 год – 3 984 411,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7 460,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 451 330,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 3изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 44 488 939,8 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит38 794 304,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 337 407,0 тыс.рублей;
2015 год – 441 741,0 тыс.рублей;
2016 год – 666 351,3 тыс. рублей;
2017 год – 839 939,0 тыс.рублей;
2018 год – 1 930 164,2 тыс.рублей;
2019 год – 3 780 319,9 тыс.рублей;
2020 год – 2 942 202,1 тыс.рублей;
2021 год – 6 240 984,4 тыс.рублей;
2022 год – 9 563 541,2 тыс.рублей;
2023 год – 4 164 464,3 тыс.рублей;
2024 год – 3 902 778,3 тыс.рублей;
2025 год – 3 984 411,9 тыс.рублей.
Планируемый объем финансированияподпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит5 235 845,2 тыс. рублей;
- консолидированного бюджетамуниципальных образований составит 7 460,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит451 330,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различныхисточников финансирования и ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородской областипредставлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
в подпрограмму 5 «Охрана здоровья матери и ребёнка»Программы (далее – подпрограмма 5):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложитьв следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 6 539 339,1 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 4 352 831,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 150 548,0 тыс. рублей; 2015 год – 234 031,0 тыс. рублей; 2016 год – 89 903,3 тыс. рублей; 2017 год – 88 624,0 тыс. рублей; 2018 год – 290 078,6 тыс. рублей; 2019 год – 704 670,7 тыс. рублей; 2020 год – 443 310,6 тыс. рублей; 2021 год – 488 448,8 тыс. рублей; 2022 год – 481 354,6 тыс. рублей; 2023 год – 445 141,9 тыс. рублей; 2024 год – 401 365,8 тыс. рублей; 2025 год – 535 354,3 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28 220,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 2 720,0 тыс. рублей
|
- раздел 5 подпрограммы 5изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 5
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счетвсех источников финансирования составит 6 539 339,1 тыс. рублей.
Объем бюджетныхассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет4 352 831,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –150 548,0 тыс. рублей;
2015 год –234 031,0 тыс. рублей;
2016 год –89 903,3 тыс. рублей;
2017 год –88 624,0 тыс. рублей;
2018 год –290 078,6 тыс. рублей;
2019 год –704 670,7 тыс. рублей;
2020 год –443 310,6 тыс. рублей;
2021 год –488 448,8 тыс. рублей;
2022 год –481 354,6 тыс. рублей;
2023 год –445 141,9 тыс. рублей;
2024 год –401 365,8 тыс. рублей;
2025 год –535 354,3 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет2 155 567,5 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальныхобразований составит 28 220,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка внебюджетных источников составляет 2 720,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюосновных мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования иресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств областногобюджета представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
в подпрограмму 6«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числедетей» Программы (далее – подпрограмма 6):
- раздел 6паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3 218 710,7 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 36 417,0 тыс. рублей; 2020 год – 75 618,9 тыс. рублей; 2021 год – 119 314,1 тыс. рублей; 2022 год – 1 271 853,4 тыс. рублей; 2023 год – 969 239,2 тыс. рублей; 2024 год – 204 588,8 тыс. рублей; 2025 год – 201 946,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 339 733,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 за счет внебюджетных источников не предусмотрено |
- раздел 5 подпрограммы 6изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 6
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 3 218 710,7 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет2 878 977,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,0тыс. рублей;
2016 год – 0,0тыс. рублей;
2017 год – 0,0тыс. рублей;
2018 год – 0,0тыс. рублей;
2019 год –36 417,0 тыс. рублей;
2020 год –75 618,9 тыс. рублей;
2021 год –119 314,1 тыс. рублей;
2022 год –1 271 853,4 тыс. рублей;
2023 год –969 239,2 тыс. рублей;
2024 год –204 588,8 тыс. рублей;
2025 год –201 946,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированияподпрограммы 6 в 2015 – 2025 годахза счет средств федерального бюджета составит 339 733,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 6 за счетвнебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6из различных источников финансирования представлены в приложении № 3 кгосударственной программе.
Объем финансового обеспеченияподпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта законаобласти об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановыйпериод.»;
в подпрограмму 8«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы (далее – подпрограмма8):
- раздел 6паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8 | Общий объем финансирования Объем финансирования подпрограммы 8 2014 год – 30 152,0 тыс. рублей; 2015 год – 41 511,0 тыс. рублей; 2016 год – 40 521,0 тыс. рублей; 2017 год – 87 465,0 тыс. рублей; 2018 год – 63 417,4 тыс. рублей; 2019 год – 71 235,0 тыс. рублей; 2020 год – 58 503,1 тыс. рублей; 2021 год – 522 047,9 тыс. рублей; 2022 год – 303 659,1 тыс. рублей; 2023 год – 172 662,2 тыс. рублей; 2024 год – 58 045,0 тыс. рублей; 2025 год – 36 983,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета1 составит 483 459,1 тыс. рублей; - консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 183 245,1 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 32 878,0 тыс. рублей |
- раздел 3 подпрограммы 8 дополнить тридцатьседьмым абзацем следующего содержания:
«Основное мероприятие 8.07 «Финансовое обеспечениеспециальной социальной выплаты отдельным категориям медицинских работниковгосударственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, невходящую в базовую программу обязательного медицинского страхования» направленона улучшение кадровой ситуации в отрасли здравоохранения и осуществляетсяпосредством предоставления специальной социальной выплаты отдельным категорияммедицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающихмедицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинскогострахования, в соответствии с постановлением Правительства Белгородской областиот 13 февраля 2023 года № 75-пп«Об утверждении Правил осуществления специальной социальной выплатыотдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций,оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательногомедицинского страхования».»;
- раздел 5 подпрограммы 8изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 8
Общий объемфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 2 185 783,9 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 1 486 201,7 тыс. рублей, в том числепо годам:
2014 год –30 152,0 тыс. рублей;
2015 год –41 511,0 тыс. рублей;
2016 год –40 521,0 тыс. рублей;
2017 год –87 465,0 тыс. рублей;
2018 год –63 417,4 тыс. рублей;
2019 год –71 235,0 тыс. рублей;
2020 год –58 503,1 тыс. рублей;
2021 год –522 047,9 тыс. рублей;
2022 год –303 659,1 тыс. рублей;
2023 год –172 662,2 тыс. рублей;
2024 год –58 045,0 тыс. рублей;
2025 год –36 983,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 483 459,1 тыс. рублей;
- консолидированныхбюджетов муниципальных образований составит 183 245,1 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит32 878,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюосновных мероприятий подпрограммы 8 из различных источников финансирования иресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счет средств бюджетаБелгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению врамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 9 «Совершенствование системылекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Программы(далее – подпрограмма 9):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 9изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9 | Общий объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах Объем финансирования подпрограммы 9 2014 год – 109 905,0 тыс. рублей; 2015 год – 127 924,0 тыс. рублей; 2016 год – 129 492,5 тыс. рублей; 2017 год – 265 652,0 тыс. рублей; 2018 год – 307 103,7 тыс. рублей; 2019 год – 368 124,0 тыс. рублей; 2020 год – 576 733,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 105 216,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 285 533,8 тыс. рублей; 2023 год – 1 071 387,6 тыс. рублей; 2024 год – 1 029 991,1 тыс. рублей; 2025 год – 1 090 123,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах Финансирование из территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области
|
- раздел 5 подпрограммы 9изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 9
Общий объемфинансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 15 414 492,1 тыс. рублей.
Объем финансированияподпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджетасоставит 7 467 186,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –109 905,0 тыс. рублей;
2015 год –127 924,0 тыс. рублей;
2016 год –129 492,5 тыс. рублей;
2017 год – 265 652,0 тыс.рублей;
2018 год –307 103,7 тыс. рублей;
2019 год –368 124,0 тыс. рублей;
2020 год –576 733,0 тыс. рублей;
2021 год –1 105 216,8 тыс. рублей;
2022 год –1 285 533,8 тыс. рублей;
2023 год –1 071 387,6 тыс. рублей;
2024 год –1 029 991,1 тыс. рублей;
2025 год –1 090 123,1 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средствфедерального бюджета составит 7 947 305,5 тыс. рублей.
Финансированиеиз территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородскойобласти и внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий подпрограммы 9 из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 9 за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 9 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- в подпрограмму Г «Совершенствование системытерриториального планирования» Программы (далее – подпрограмма Г):
- раздел 6 паспортаподпрограммы Г изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Г | Общий объем финансирования подпрограммы Г Объем финансирования подпрограммы Г 2014 год – 7 459 159,0 тыс. рублей; 2015 год – 8 090 006,0 тыс. рублей; 2016 год – 8 514 015,4 тыс. рублей; 2017 год – 8 789 577,1 тыс. рублей; 2018 год – 9 861 670,3 тыс. рублей; 2019 год – 10 110 445,9 тыс. рублей; 2020 год – 11 081 145,2 тыс. рублей; 2021 год – 13 840 989,2 тыс. рублей; 2022 год – 15 382 556,1 тыс. рублей; 2023 год – 15 819 583,7 тыс. рублей; 2024 год – 16 139 843,6 тыс. рублей; 2025 год – 17 111 327,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 4 734 744,3 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 144 872 274,7 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 3 460,0 тыс. рублей
|
- раздел 5 подпрограммы Г изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы Г
Общий объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 291 810 798,0 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 142 200 319,0 тыс. рублей, втом числе по годам:
2014 год –7 459 159,0 тыс. рублей;
2015 год –8 090 006,0 тыс. рублей;
2016 год –8 514 015,4 тыс. рублей;
2017 год –8 789 577,1 тыс. рублей;
2018 год –9 861 670,3 тыс. рублей;
2019 год –10 110 445,9 тыс. рублей;
2020 год –11 081 145,2 тыс. рублей;
2021 год –13 840 989,2 тыс. рублей;
2022 год –15 382 556,1 тыс. рублей;
2023 год –15 819 583,7 тыс. рублей;
2024 год –16 139 843,6 тыс. рублей;
2025 год –17 111 327,5 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счетсредств:
- федеральногобюджета составит 4 734 744,3 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит144 872 274,7 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 3 460,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий подпрограммы Г из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы Г за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы Г подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- таблицы № 2 приложений № 1, 3, 4 кПрограмме изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ГубернатораБелгородской области – министра образования Белгородской области Милёхина А.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования.
Губернатор | В.В. Гладков |
Приложение к постановлению Правительства Белгородской области |
Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» |
Система основных мероприятий (мероприятий) ипоказателей
государственной программы «Развитие здравоохраненияБелгородской области» на II этапе реализации
Таблица 2
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» (Цель. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 72,68 | 71,91 | 72,00 | 72,60 | 73,40 | |
Р | Число прерываний беременности на территории Белгородской области, единиц | 2318 | 1971 |
|
|
| |||||
П | Доля преждевременных родов на сроке 22 – 37 недель беременности в перинатальных центрах, процентов |
|
| 89,8 | 89,9 | 89,9 | |||||
П | Доля детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся | 81,0 | 81,0 | 81,1 | 81,1 | 81,2 | |||||
Р | Смертность населения | 500,1 | 491,1 | 463,8 | 436,4 | 424,4 | |||||
Р | Численность лиц в возрасте | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | |||||
Р | Смертность от всех причин | 17,5 | 17,1 | 17,4 | 17,3 | 17,0 | |||||
П | Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях в расчёте на 1 жителя, койко-дней | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | |||||
П | Обеспеченность врачами | 36,9 | 37,4 | 37,9 | 38,4 | 38,4 | |||||
П | Доля медицинских организаций государственной (муниципальной) системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Р | Доля зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии | 15,7 | 15,4 | 13,0 | 12,6 | 12,3 | |||||
П | Доля тяжёлого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, в общем количестве тяжёлого оборудования, процентов | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 80,0 | |||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения (процент | 82,5 | 83,0 |
|
|
| |||||
П | Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью, процентов |
|
| 51,0 | 56,0 | 60,0 | |||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент от числа опрошенных), процентов | 90,0 |
|
|
|
| |||||
2. | Подпрограмма 1 (Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики заболеваний в сфере охраны здоровья и формирование здорового образа жизни | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, тыс. человек | 41,3 | 44,0 | 52,9 | 55,5 | 58,3 | |
Р | Число случаев временной нетрудоспособности на 1 тыс. человек населения, единиц | 225,0 | 200,8 | 183,8 | 166,7 | 149,7 | |||||
Р | Смертность мужчин трудоспособного возраста | 756,35 | 755,90 | 707,60 | 658,85 | 625,95 | |||||
Р | Смертность женщин трудоспособного возраста | 231,8 | 226,0 | 220,0 | 214,0 | 186,0 | |||||
2.3. | Основное мероприятие 1.03. «Внедрение эффективных технологий профилактики | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Охват мероприятиями | 80,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | |
П | Выявляемость повышенного артериального давления, процентов | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
| |||||
Р | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, процентов | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,4 |
| |||||
2.4. | Проект 1.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Уровень оснащённости оборудованием Центров здоровья, процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| |
2.5. | Проект 1.P4. «Укрепление общественного здоровья» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2020 – 2024 | П | Количество разработанных и изданных полиграфических материалов по вопросам формирования здорового образа жизни в год, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 |
| |
Р | Розничные продажи алкогольной продукции | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| |||||
П | Доля некурящих граждан (процент от числа опрошенных), процентов |
| 75,5 | 76 | 76,5 |
| |||||
Р | Розничные продажи сигарет | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| |||||
3. | Подпрограмма 2 (Задача 2. Обеспечение доступности и повышения качества первичной медико-санитарной помощи) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок против управляемых инфекций в декретированные сроки, процентов | 96,2 | 96,3 | 96,3 | 96,4 | 96,5 | |
Р | Общая заболеваемость взрослого населения | 172260,0 | 172260,0 | 164921,5 | 163721,6 | 161421,4 | |||||
Р | Уровень госпитализации | 149,5 | 149,2 | 149,2 | 149,0 | 149,0 | |||||
3.1. | Основное мероприятие 2.01. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2021 | П | Количество медицинского оборудования, приобретаемого с целью дооснащения и замены в связи с износом | 91,0 |
|
|
|
| |
3.2. | Основное мероприятие 2.02. «Закупки иммунопрепаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок, поддержание заболеваемости «управляемыми инфекциями» на социально адаптированном уровне» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Охват иммунизацией детского населения в декретированные сроки, процентов | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | |
3.3. | Основное мероприятие 2.03. «Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области | 2017 – 2024 | П | Количество введенных | 15 | 15 | 1 |
|
| |
П | Количество введённых |
| 36 | 21 | 1 | ||||||
П | Количество введенных | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
П | Количество введённых | 8 | 12 | 5 | |||||||
П | Количество объектов капитального строительства медицинских организаций | 15 |
|
|
|
| |||||
3.4. | Основное мероприятие 2.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2018 – 2022 | П | Доля лиц с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, выявленных активно, имели I – II стадию заболевания, процентов | 78,0 | 80,0 |
|
|
| |
3.5. | Основное мероприятие 2.05. «Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | |
Р | Заболеваемость бешенством | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Р | Заболеваемость сибирской язвой на 100 тыс. человек населения, случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.6. | Проект 2.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство строительства Белгородской области | 2019 – 2021 | П | Количество объектов, | 13 |
|
|
|
| |
3.7. | Проект 2.N9. «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2022 – 2025 | П | Количество приобретённого оборудования, единиц | 88 | 121 | 1 | 118 | ||
Министерство строительства Белгородской области | П | Количество введенных | 36 | 5 | 5 | 1 | |||||
П | Количество введенных | 9 | 12 | 5 | 5 | ||||||
П | Количество объектов капитального строительства медицинских организаций, введённых в эксплуатацию | 35 | 5 | 1 | 1 | ||||||
3.8. | Проект 2.Р3. «Старшее поколение» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
4. | Подпрограмма 3 (Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | Р | Смертность от болезней системы кровообращения | 725,0 |
|
|
|
| |
П | Доля больных с острым коронарным синдромом | 21,2 | 21,5 | 22,0 | |||||||
Р | Смертность | 190,0 | 189,0 | 188,0 | 187,0 | 186,0 | |||||
Р | Смертность от туберкулеза | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||
Р | Доля повторных госпитализаций | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
Р | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | |||||
П | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | |||||
П | Удовлетворённость граждан пожилого и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи | 65,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |||||
4.1. | Основное мероприятие 3.01. «Высокотехнологичные виды медицинской помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот | 6500 | 9500 | 10000 | 10200 | 10300 | |
4.2. | Основное мероприятие 3.02. «Мероприятия, направленные | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Среднемесячное количество лиц, больных онкологическими заболеваниями, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек | 335,0 | 580,0 | 580,0 | 420,0 | 335,0 | |
П | Количество больных | 1670 | 1704 | 1741 | 1768 | 1800 | |||||
П | Количество больных | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | |||||
П | Обеспеченность лиц, страдающих сахарным диабетом, льготными препаратами и медицинскими изделиями, процентов | 79,0 | 92,0 | 85,0 | 79,0 | 79,0 | |||||
4.3. | Основное мероприятие 3.03. «Мероприятия, направленные | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек | 1355 | 1360 | 1365 | 1370 | 1375 | |
Р | Заболеваемость туберкулезом | 19,1 | 18,9 | 18,6 | 18,2 | 18,0 | |||||
П | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | |||||
4.4. | Основное мероприятие 3.04. «Мероприятия | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля населения, информированного | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |||||
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 | |||||
П | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Белгородской области, процентов | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | |||||
П | Уровень информированности населения в возрасте | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | |||||
П | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |||||
П | Доля лиц, имеющих хронический гепатит В/С, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц с хроническими гепатитами В/С, процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |||||
П | Охват населения профилактическими прививками против гепатита В, процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |||||
4.5. | Основное мероприятие 3.05. «Денежные выплаты донорам за сдачу крови и её компонентов» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля осуществленных денежных выплат донорам, сдавшим кровь или её компоненты, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
4.6. | Основное мероприятие 3.06. «Мероприятия по развитию службы крови» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | Р | Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов и препаратов крови, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.7. | Основное мероприятие 3.07. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество приобретенного оборудования, единиц | 2500 | 21700 | 2500 | 250 | 250 | |
4.8. | Основное мероприятие 3.08. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
П | Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения в год, единиц | 24 | 19 | 3 | 2 | ||||||
4.9. | Основное мероприятие 3.09. «Обеспечение медицинской деятельности, связанной | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2016 – 2025 | П | Доля трансплантированных органов из числа заготовленных | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
4.10. | Проект 3.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2022 | П | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) | 110 | 122 | ||||
4.11. | Проект 3.N2. «Борьба | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | Р | Больничная летальность | 10,4 | 9,6 | 9,3 | 8,9 | ||
Р | Больничная летальность | 15,7 | 20,4 | 19,5 | 18,7 | ||||||
П | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших | 60,0 | 70,0 | 80,0 | |||||||
4.12. | Проект 3.N3. «Борьба | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Удельный вес больных | 56,1 | 56,7 | 57,2 | 60,0 | ||
П | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), процентов | 62,2 | 62,5 | 60,9 | 63,0 | ||||||
Р | Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. человек населения, случаев | 176,9 | 175,4 | 173,9 | |||||||
4.13. | Проект 3.N8. «Развитие экспорта медицинских услуг» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Количество демонстраций рекламно-информационных материалов в СМИ, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
5. | Подпрограмма 4 | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2022 | П | Количество проектов в сфере здравоохранения, реализованных на основании государственно-частного партнерства (нарастающим итогом), единиц | 8 | 8 |
|
|
| |
5.1. | Основное мероприятие 4.01. «Реализация комплексных мер, направленных | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2022 | П | Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц | 10 | 10 |
|
|
| |
6. | Подпрограмма 5 (Задача 5. Обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи матерям и детям) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | Р | Материнская смертность | 5,14 | 5,14 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | |
Р | Младенческая смертность | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | |||||
Р | Смертность детей от 0 до 17 лет | 46,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 43,0 | |||||
6.1. | Основное мероприятие 5.01. «Закупки оборудования (включая медицинское) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля новорожденных, обследованных | 99,0 | 99,0 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | |
6.2. | Основное мероприятие 5.02. «Мероприятия | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, | 95,0 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | |
6.3. | Основное мероприятие 5.03. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Удельный вес новорожденных, получивших сурфактант-терапию, и детей, получивших лечебное питание, страдающих фенилкетонурией, в общем количестве нуждающихся, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
6.7. | Основное мероприятие 5.06. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество объектов, введенных в эксплуатацию | 1 |
|
|
| 1 | |
П | Количество объектов, | 7 | 6 | 0 | 1 | ||||||
6.9. | Проект 5.N4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Министерство здравоохранения Белгородской области, министерство строительства Белгородской области | 2019 – 2024 | Р | Детская смертность (в возрасте 0 – 4 года) на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, случаев | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | ||
П | Количество объектов, | 1 |
|
|
|
| |||||
П | Доля посещений детьми | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,5 | ||||||
6.10. | Проект 5.P1. «Финансовая поддержка семей | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Уровень обеспеченности реабилитацией беременных женщин, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
7. | Подпрограмма 6 (Задача 6. Обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинской реабилитационной помощи на основе комплексного применения лекарственной, немедикаментозной терапии и природных лечебных факторов) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2015 – 2025 | П | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, процентов | 35,0 | 46,0 | 46,0 | 66,0 | 75,0 | |
П | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, процентов | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 93,0 | 95,0 | |||||
П | Охват санаторно-курортным лечением пациентов, процентов | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 61,0 | 65,0 | |||||
7.1. | Основное мероприятие 6.01. «Проведение оздоровительной кампании» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Число физических лиц, получивших оздоровление | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
7.2. | Основное мероприятие 6.03. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области, министерство здравоохранения Белгородской области | 2020 – 2025 | П | Оснащены (дооснащены |
|
| 2 | 2 | 2 | |
П | Количество объектов, | 3 | 1 |
|
| 1 | |||||
7.3. | Проект 6.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2020 – 2024 | П | Количество приобретённого оборудования, единиц | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
7.4. | Проект 6.N2. «Борьба | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2021 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | 93,0 |
|
|
|
| |
8. | Подпрограмма 7 (Задача 7. Организация системы оказания паллиативной помощи населению) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым на 10 тыс. человек взрослого населения, койки | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | |
П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям на 10 тыс. человек детского населения, койки | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |||||
8.1. | Основное мероприятие 7.01. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей | 140,0 | 160,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | |
П | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||||
П | Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |||||
9. | Подпрограмма 8 (Задача 8. Обеспечение потребности системы здравоохранения Белгородской области | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля врачей к общему количеству среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) организаций здравоохранения Белгородской области, процентов | 33,0 | 33,0 |