ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2020 г. № 485-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 439-ПП
В целях актуализации и повышения эффективностиреализации государственной программы Белгородской области «Развитие сельскогохозяйства и рыбоводства в Белгородской области», утвержденной постановлениемПравительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 439-пп, а также всоответствии с законом Белгородской области от 13 декабря 2019 года №431 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и2022 годов» Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановлениеПравительства Белгородской области от 28октября 2013 года № 439-пп «Об утверждении государственной программыБелгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородскойобласти»:
- в государственную программу Белгородской области«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» (далее –Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- раздел 8 паспорта Программы изложить в следующейредакции:
8 | Объём бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
| Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Объем финансирования государственной программы в 2014 2025 годах за счет средств областного бюджета составляет в 2014 году – 3 859 738,0 тыс. рублей; в 2015 году – 2 437 616,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1 770 010,0 тыс. рублей; в 2017 году – 1 301 365,0 тыс. рублей; в 2018 году – 2 140 603,0 тыс. рублей; в 2019 году – 1 484 984,3 тыс. рублей; в 2020 году – 1 173 104,7 тыс. рублей; в 2021 году – 1 041 543,7 тыс. рублей; в 2022 году – 1 092 419,6 тыс. рублей; в 2023 году – 1 075 882,3 тыс. рублей; в 2024 году – 1 066 335,1 тыс. рублей; в 2025 году – 1 046 309,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 2025 годах Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 2025 годах Источники и объемы финансирования государственной программы при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 2025 годах Кроме того справочный объем налоговых расходов (выпадающих доходов бюджета) государственной программы в 2019 – 2023 годах составит 2019 год – 81 750,0 тыс. рублей; 2020 год – 98 700,0 тыс. рублей; 2021 год – 99 000,0 тыс. рублей; 2022 год – 99 100,0 тыс. рублей; 2023 год – 99 200,0 тыс. рублей |
- восемьдесятвосьмой абзац раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Реализациякомплекса мероприятий подпрограммы 8 позволит обеспечить защиту и сохранение к2025 году 79 715,8 га сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозиии опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадьпосадок).»;
- раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение государственной программы (вразрезе главных распорядителей средств областного бюджета, основныхмероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)
Предполагаемые объемы финансированиягосударственной программы в разрезе источников финансирования по годамреализации представлены в таблице 1.
Таблица 1
Прогнозируемый объем финансирования государственнойпрограммы
тыс. рублей | |||||
Годы | Источники финансирования | ||||
Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Консолиди-рованные бюджеты муници-пальных образова-ний | Внебюджет-ные источники | Всего | |
2014 | 10 908 534,0 | 3 859 738,0 | 3 937,2 | 18 397 529,0 | 33 169 738,2 |
2015 | 11 321 034,4 | 2 437 616,0 | - | 20 628 058,0 | 34 386 708,4 |
2016 | 10 177 879,0 | 1 770 010,0 | - | 24 834 145,0 | 36 782 034,0 |
2017 | 7 318 881,0 | 1 301 365,0 | - | 17 140 789,0 | 25 761 035,0 |
2018 | 6 997 993,2 | 2 140 603,0 | - | 5 127 000,0 | 14 265 596,2 |
2019 | 5 033 296,2 | 1 484 984,3 | - | 5 540 859,6 | 12 059 140,1 |
2020 (прогноз) | 3 440 071,2 | 1 173 104,7 | - | 6 069 612,9 | 10 682 788,8 |
2021 (прогноз) | 3 078 386,1 | 1 041 543,7 | - | 2 673 215,6 | 6 793 145,4 |
2022 (прогноз) | 2 862 485,9 | 1 092 419,6 | - | 2 814 840,4 | 6 769 745,9 |
2023 (прогноз) | 2 738 250,8 | 1 075 882,3 | - | 2 931 840,4 | 6 745 973,5 |
2024 (прогноз) | 2 611 373,3 | 1 066 335,1 | - | 3 052 840,4 | 6 730 548,8 |
2025 (прогноз) | 2 190 111,5 | 1 046 309,3 | - | 3 183 840,4 | 6 420 261,2 |
Всего | 68 678 296,6 | 19 489 911,0 | 3 937,2 | 112 394 570,7 | 200 566 715,5 |
Кроме тогосправочный объем налоговых расходов (выпадающих доходов бюджета)государственной программы в 2019 – 2023 годах составит 477 750,0 тыс. рублей, втом числе по годам:
2019 год – 81750,0 тыс. рублей;
2020 год – 98700,0 тыс. рублей;
2021 год – 99000,0 тыс. рублей;
2022 год – 99 100,0 тыс. рублей;
2023 год – 99 200,0 тыс. рублей.
Оценка объема налоговых расходов(выпадающих доходов бюджета) в результате применения налоговых льгот,освобождений, преференций в рамках подпрограммы И представлена вприложении № 15 к государственной программе.
Объем ресурсного обеспечения реализациигосударственной программы из средств федерального бюджета определен Государственнойпрограммой развития сельского хозяйства и регулирования рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, и Стратегиейразвития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации напериод до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 17 апреля 2012 года № 559-р.
Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственнойпрограммы, подпрограмм государственной программы из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации государственной программы,подпрограмм государственной программы за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечениягосударственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год ина плановый период.
Сводная информация по государственнымзаданиям приводится в приложении № 5 к государственнойпрограмме.»;
- в подпрограмму 5 «Техническая и технологическаямодернизация, инновационное развитие» Программы (далее – подпрограмма 5):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить вследующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах Объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составляет в 2014 году – 32 700,0 тыс. рублей; в 2015 году – 34 362,0 тыс. рублей; в 2016 году – 35 662,0 тыс. рублей; в 2017 году – 25 665,0 тыс. рублей; в 2018 году – 36 371,0 тыс. рублей; в 2019 году – 188 116,0 тыс. рублей; в 2020 году – 60 066,8 тыс. рублей; в 2021 году – 39 798,0 тыс. рублей; в 2022 году – 40 510,0 тыс. рублей; в 2023 году – 40 510,0 тыс. рублей; в 2024 году – 40 510,0 тыс. рублей; в 2025 году – 40 510,0 тыс. рублей. Источники и объемы финансирования подпрограммы 5 при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению Объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет |
- раздел 5подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 5 (в разрезе
главных распорядителей средств областного бюджета,
основных мероприятий, а также по годам
реализации подпрограммы)
Общий объем финансирования мероприятийподпрограммы 5
в 2014 – 2025 годах составляет 26 985 504,8 тыс. рублей, в том числеза счет средств областного бюджета – 614 780,8 тыс. рублей, за счетвнебюджетных источников – 26 370 724,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований, необходимыхдля реализации подпрограммы 5 в разрезе основных мероприятий, приведены в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Сводная информация по государственнымзаданиям, осуществляемым
в рамках подпрограммы 5, приводится в приложении № 5 к государственнойпрограмме.»;
- в подпрограмму 6 «Обеспечение реализациигосударственной программы» Программы (далее – подпрограмма 6):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить вследующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составляет 2 605 243,7 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составляет в 2014 году – 157 168,0 тыс. рублей; в 2015 году – 148 367,0 тыс. рублей; в 2016 году – 180 528,0 тыс. рублей; в 2017 году – 177 859,0 тыс. рублей; в 2018 году – 233 569,0 тыс. рублей; в 2019 году – 219 897,5 тыс. рублей; в 2020 году – 229 495,2 тыс. рублей; в 2021 году – 231 486,0 тыс. рублей; в 2022 году – 239 709,0 тыс. рублей; в 2023 году – 254 436,0 тыс. рублей; в 2024 году – 254 436,0 тыс. рублей; в 2025 году – 254 436,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 6 Источники и объемы финансирования подпрограммы 6 при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов |
- раздел 5подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 (в разрезе
главных распорядителей средств областного
бюджета, основных мероприятий, а также по годам
реализации подпрограммы)
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 6
в 2014 – 2025 годах составляет 2 605 243,7 тыс. рублей, в том числеза счет средств федерального бюджета – 23 857,0 тыс. рублей, за счет средствобластного бюджета – 2 581 386,7 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований, необходимых дляреализации подпрограммы 6 в разрезе основных мероприятий, приведены в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.»;
- в подпрограмму 8 «Развитие мелиорации земельсельскохозяйственного назначения» Программы (далее – подпрограмма 8):
- раздел 7 паспорта подпрограммы 8 изложить вследующей редакции:
7 | Конечные результаты подпрограммы 8 | 1. Увеличение объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения 2. Сохранение существующих и создание 3. Увеличение доли государственной 4. Защита и сохранение к 2025 году 79 715,8 га сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок) |
«4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 8.
Перечень показателей подпрограммы 8
Реализация мероприятий подпрограммы 8 позволитобеспечить:
1. Увеличение объема производствапродукции растениеводства
на землях сельскохозяйственного назначения к 2018 году на 101,9 процента.
2. Сохранение существующих и создание в 2018году 1,2 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличенияпродуктивности
и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий.
3. Увеличение доли государственнойсобственности Белгородской области и собственности сельскохозяйственных товаропроизводителейв общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехническихсооружений в 2018 году с 78,4 процента в 2014 году до 82,3 процента.
4. Защита и сохранение к 2025 году 79 715,8 гасельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счетпроведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок).»;
- в подпрограмму Г «Поддержка племенного дела,селекции
и семеноводства» Программы (далее – подпрограмма Г):
- раздел 6 паспорта подпрограммы Г изложить в следующейредакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Г | Общий объем финансирования подпрограммы Г в 2015 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составляет 695 856,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Г в 2015 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составляет 89 817,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 48 837,0 тыс. рублей; в 2016 году – 36 064,0 тыс. рублей; в 2018 году – 650,0 тыс. рублей; в 2019 году – 536,0 тыс. рублей; в 2021 году – 730,0 тыс. рублей; в 2022 году – 750,0 тыс. рублей; в 2023 году – 750,0 тыс. рублей; в 2024 году – 750,0 тыс. рублей; в 2025 году – 750,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Г в 2015 – 2016 годах за счет средств федерального бюджета составляет 272 319,0 тыс. рублей. Источники и объемы финансирования подпрограммы Г при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов. Объем финансирования подпрограммы |
- раздел 5 подпрограммы Г изложить в следующейредакции:
«5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы Г (в разрезе
главных распорядителей средств областного бюджета,
основных мероприятий, а также по годам
реализации подпрограммы)
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы Г
в 2015 – 2025 годах составляет 695 856,0 тыс. рублей, в том числе за счетсредств федерального бюджета – 272 319,0 тыс. рублей, за счет средствобластного бюджета – 89 817,0 тыс. рублей, за счет средств внебюджетныхисточников – 333 720,0 тыс. рублей.
Источники и объемы финансированияподпрограммы Г
при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый годподлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.
Объемы бюджетных ассигнований, необходимыхдля реализации подпрограммы Г, в разрезе основных мероприятий приведены в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.»;
- в подпрограмму И «Развитие отраслейагропромышленного комплекса» Программы (далее – подпрограмма И):
- раздел 6 паспорта подпрограммы И изложить
в следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы И а также прогнозный объем средств, привлекаемых | Общий объем финансирования подпрограммы И Объем финансирования подпрограммы И в 2017 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составляет 4 285 838,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2017 году – 111 797,0 тыс. рублей; в 2018 году – 534 041,0 тыс. рублей; в 2019 году – 540 920,6 тыс. рублей; в 2020 году – 475 442,2 тыс. рублей; в 2021 году – 456 079,9 тыс. рублей; в 2022 году – 541 889,4 тыс. рублей; в 2023 году – 541 889,4 тыс. рублей; в 2024 году – 541 889,4 тыс. рублей; в 2025 году – 541 889,4 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы И в 2017 –2025 годах за счет средств федерального бюджета составляет 16 336 070,6 тыс. рублей. Кроме того справочный объем налоговых расходов (выпадающих доходов бюджета) государственной программы в 2019 – 2023 годах составит 2019 год – 81 750,0 тыс. рублей; 2020 год – 98 700,0 тыс. рублей; 2021 год – 99 000,0 тыс. рублей; 2022 год – 99 100,0 тыс. рублей; 2023 год – 99 200,0 тыс. рублей. Источники и объемы финансирования подпрограммы И при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов |
- разделы 3, 5 подпрограммы И изложить вредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в подпрограмму Л «Стимулирование инвестиционнойдеятельности
в агропромышленном комплексе» Программы (далее – подпрограмма Л):
- раздел 6 паспорта подпрограммы Л изложить вследующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Л | Общий объем финансирования подпрограммы Л в 2017 – 2025 годах за счет всех Объем финансирования подпрограммы Л в 2017 году – 302 046,0 тыс. рублей; в 2018 году – 813 144,0 тыс. рублей; в 2019 году – 289 835,6 тыс. рублей; в 2020 году – 184 061,2 тыс. рублей; в 2021 году – 154 366,5 тыс. рублей; в 2022 году – 89 662,3 тыс. рублей; в 2023 году – 31 640,9 тыс. рублей; в 2024 году – 21 639,7 тыс. рублей; в 2025 году – 10 718,3 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Л Источники и объемы финансирования подпрограммы Л при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов. Объем финансирования подпрограммы Л |
- раздел 5 подпрограммы Л изложить в следующейредакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы Л (в разрезе
главных распорядителей средств областного бюджета,
основных мероприятий, а также по годам
реализации подпрограммы)
Общий объем финансирования мероприятийподпрограммы Л
в 2017 – 2025 годах составляет 30 895 253,9 тыс. рублей, в том числеза счет средств федерального бюджета – 17 237 639,4 тыс. рублей, засчет средств областного бюджета – 1 897 114,5 тыс. рублей, за счетсредств внебюджетных
источников – 11 760 500,0 тыс. рублей.
Источники и объемы финансирования подпрограммыЛ
при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый годподлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.
Объемы бюджетных ассигнований, необходимыхдля реализации подпрограммы Л, в разрезе основных мероприятий приведены в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.»;
- разделы 6, 7 паспорта подпрограммы М изложить вследующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы М за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых | Общий объем финансирования подпрограммы М в 2020 – 2025 годах за счет Объем финансирования подпрограммы М в 2020 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составляет 225 782,9 тыс. рублей, в 2020 году – 27 967,5 тыс. рублей; в 2021 году – 24 185,4 тыс. рублей; в 2022 году – 25 407,5 тыс. рублей; в 2023 году – 49 407,5 тыс. рублей; в 2024 году – 49 407,5 тыс. рублей; в 2025 году – 49 407,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы М в 2020 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составляет 720 356,8 тыс. рублей. Источники и объемы финансирования подпрограммы М при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов. Объем финансирования подпрограммы |
7 | Конечные результаты подпрограммы М | Реализация не менее 38 проектов по благоустройству сельских территорий к 2025 году |
- разделы 4, 5 подпрограммы М изложить в следующейредакции:
«4. Прогноз конечныхрезультатов подпрограммы М.
Перечень показателей подпрограммы М
Ожидаемыерезультаты реализации подпрограммы М – реализация
не менее 38 проектов по благоустройству сельских территорий к 2025 году.Прогнозные значения показателей достижения цели и решения задач подпрограммы М,а также реализации основных мероприятий подпрограммы М приведены в приложении №1 к государственной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы М (в разрезеглавных распорядителей средств областного бюджета, основных
мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)
Общий объем финансирования мероприятийподпрограммы М
в 2020 – 2025 годах составляет 1 351 329,8 тыс. рублей, в том числе
за счет средств федерального бюджета – 720 356,8 тыс. рублей, за счетсредств областного бюджета – 225 782,9 тыс. рублей, за счет внебюджетныхисточников – 405 190,1 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований, необходимыхдля реализации подпрограммы М в разрезе основных мероприятий, приведены в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.»;
- приложения № 1, 3, 4 к Программе изложить в редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- приложение № 6 к Программе дополнить пунктом 41следующего содержания:
№ п/п | Ф.И.О. | Наименование муниципального района (городского округа) | Сумма предоставляемого гранта на создание |
41. | Зинченко Маргарита Сергеевна | Муниципальный район «Краснояружский район» | 7 200,0 |
- приложение № 7 к Программе дополнить пунктами 303 –305 следующего содержания:
№ п/п | Ф.И.О. | Наименование муниципального района (городского округа) | Сумма предостав-ляемого гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, тыс. руб. | Сумма предостав-ляемой единовремен-ной помощи на бытовое обустройство, тыс. руб. |
303. | Шеншин Юрий Иванович | Муниципальный район «Красненский район» | 2954,7 |
|
304. | Степкина Елена Федоровна | Шебекинский городской округ | 3000,0 |
|
305. | Семернина Тамара Яковлевна | Шебекинский городской округ | 3000,0 |
|
- приложение № 8 к Программе дополнитьпунктом 27 следующего содержания:
№ п/п | Наименование кооператива | Наименование муниципального района (городского округа) | Сумма предоставляемого гранта на развитие материально-технической базы кооператива, тыс. руб. |
27. | Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Лимузин» | Муниципальный район «Корочанский район» | 22 972,63 |
- дополнить Программу приложением № 15согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силусо дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,возникшие
с 1 января 2020 года.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области |
В.В. Гладков |
|
Приложение № 1 к постановлению Правительства Белгородской области от _________________ 2020 г. № __________ |
Государственнаяпрограмма Белгородской области
«Развитие сельскогохозяйства и рыбоводства в Белгородской области»
Подпрограмма И
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
3.Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы И
Достижение цели и решение задачи намечаетсяза счет реализации ряда основных мероприятий.
В рамках реализации задачи «Поддержаниедоходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и достижение целевыхпоказателей по основным направлениям агропромышленного комплекса» подпрограммыИ предусматривается осуществление основных мероприятий.
Основное мероприятие И.1 «Поддержаниедоходности сельскохозяйственных товаропроизводителей», которое включает в себяследующие направления поддержки до 2019 года:
- оказание несвязанной поддержкисельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.
Реализация основного мероприятиянаправлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышениеуровня его экологической безопасности, повышение плодородия и качества почв.
Предоставление и распределение субсидий изфедерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержкуотдельных подотраслей растениеводства осуществляется в соответствии справилами, утверждаемыми постановлением Правительства Российской Федерации.
Субсидии планируется предоставлять наусловиях софинансирования
за счет средств федерального и областного бюджетов.
Реализация основного мероприятия позволитобеспечить более рациональное использование биоклиматического потенциалаобласти
и получение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур, обеспечивающихпродовольственную безопасность;
- повышение продуктивности крупногорогатого скота молочного направления.
Реализация данной меры поддержкинаправлена на повышение производства продукции и инвестиционнойпривлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонности производствамолока, рост поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров,стимулирование повышения товарности молока во всех формах хозяйствования.
Основное мероприятие И.2 «Содействиедостижению целевых показателей реализации региональных программ развитияагропромышленного комплекса».
Поддержка производителейсельскохозяйственной продукции осуществляется субъектами Российской Федерации сучетом приоритетности отрасли и оценки вклада потенциального получателясубсидии в достижении показателей результативности субсидий, отраженных всоглашениях
о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации.
Основным мероприятием предусмотренаконсолидация (укрупнение) мер государственной поддержки, направленной:
на возмещение части процентной ставки пократкосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки иреализации продукции растениеводства, на развитие животноводства, переработки иреализации продукции животноводства, на развитие молочного скотоводства, наразвитие селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров
в подотраслях животноводства и растениеводства, на переработку продукциирастениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительныхцентров, на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формамихозяйствования;
на возмещение части затратсельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленнойпо договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства иживотноводства;
на поддержку племенного животноводства;
на возмещение части затрат на закладку иуход за многолетними насаждениями, на возмещение части затрат на раскорчевкувыбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей,на поддержку элитного семеноводства;
на поддержку начинающих фермеров;
на развитие семейных ферм;
на грантовую поддержкусельскохозяйственных потребительских кооперативов для развитияматериально-технической базы;
на поддержку экономически значимыхрегиональных программ развития сельского хозяйства.
Государственная поддержка малых формхозяйствования осуществляется с учетом отраслевой специализации муниципальныхобразований Белгородской области.
Реализация основного мероприятиянаправлена на создание экономических и технологических условий устойчивогоразвития отрасли растениеводства и животноводства, увеличения объемовпроизводства продукции сельского хозяйства и ее переработки на территорииБелгородской области.
Основное мероприятие И.3 «Развитиеотраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренноеимпортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия».
В рамках основного мероприятия предусмотренопредоставление государственной поддержки по следующим направлениям:
1) на поддержку сельскохозяйственногопроизводства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства.
Данная мера государственной поддержкиосуществляется по следующим направлениям:
- на проведениекомплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологическойбезопасности сельскохозяйственного производства,
а также на повышение плодородия и качества почв;
- на поддержку собственногопроизводства молока;
- на поддержкуплеменного животноводства;
- на поддержку элитногосеменоводства;
- на уплатустраховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования вобласти растениеводства,
и (или) животноводства;
- на приобретение племенного молоднякасельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных вГосударственном племенном регистре;
- на развитие мясногоживотноводства;
- на гранты в форме субсидий научныморганизациям;
2) на стимулирование развития приоритетныхподотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования.
Поддержка производителейсельскохозяйственной продукции осуществляется субъектами Российской Федерации сучетом приоритетности отрасли и оценки вклада потенциального получателясубсидии в достижении показателей результативности субсидий, отраженных всоглашениях
о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации.
Поддержка направлена на обеспечениеприроста сельскохозяйственной продукции, закладку и уход за многолетниминасаждениями, а также
на развитие малых форм хозяйствования в виде грантов начинающим фермерам,семейным фермам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
Перечень глав крестьянских (фермерских)хозяйств – победителей конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств попредоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)хозяйства
и единовременной помощи на бытовое обустройство приведен в
приложении № 7 к государственнойпрограмме.
Перечень сельскохозяйственныхпотребительских перерабатывающих и сельскохозяйственных потребительскихсбытовых кооперативов, потребительских обществ – победителей конкурса научастие в мероприятиях по развитию сельскохозяйственной кооперации приведен в приложении№ 8
к государственной программе;
3) на возмещение части процентной ставкипо долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формамихозяйствования.
Мера поддержки направлена на ростпроизводства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимоймалыми формами хозяйствования на селе, а также на развитие альтернативных видовдеятельности для сельского населения.
Предоставление и распределение субсидий изфедерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации осуществляется всоответствии
с правилами, утверждаемыми постановлениями Правительства Российской Федерации.
Субсидии в рамках данного мероприятияпредоставляются на условиях софинансирования расходных обязательств за счетсредств федерального
и областного бюджетов.
Проект И.Т2 «Экспорт продукцииагропромышленного комплекса».
В рамках проекта предусмотренопредоставление субсидий из областного бюджета на условиях софинансированиярасходных обязательств области
за счёт средств федерального бюджета на стимулирование увеличения производствамасличных культур, включающих в себя следующие сельскохозяйственные культуры –бобы соевые и (или) семена рапса.
Система основных мероприятий и показателейподпрограммы И представлена в приложении № 1к государственной программе.
5.Ресурсное обеспечение подпрограммы И (в разрезе
главныхраспорядителей средств областного бюджета,
основныхмероприятий, а также по годам
реализации подпрограммы)
Общий объем финансирования мероприятийподпрограммы И в 2017 – 2025 годах составляет 20 621 908,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 16 336 070,6тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 4 285 838,3 тыс.рублей, кроме того справочный объем налоговых расходов (выпадающих доходовбюджета) в 2019 – 2023 годах составит
477 750,0 тыс. рублей.
Источники и объемы финансирования подпрограммыИ
при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый годподлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.
Объемы бюджетных ассигнований, необходимыхдля реализации подпрограммы И, в разрезе основных мероприятий приведены в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области |
Ю.Е. Щедрина |
|
|
|
|
|
|
| Приложение № 2 к постановлению Правительства Белгородской области от ______________________ 2020 г. № __________ |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение № 1
|
| |||
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы Белгородской области |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблица 1 | |
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм, | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
| Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского | Департамент агропромышленного | 2014-2025 | Прогрес-сирующий | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 102,3 | 102,1 | 101,9 | 101,8 | 101,4 | 100,4 | 100,4 |
| 2014-2025 | Прогрес-сирующий | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % | 101,8 | 101,7 | 101,6 | 101,5 | 101,3 | 100,7 | 100,7 | ||
|
|
| 2014-2025 | Прогрес-сирующий | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % | 102,5 | 102,3 | 102,1 | 101,9 | 101,5 | 100,2 | 100,2 |
|
|
| 2014-2017 | Прогрес-сирующий | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, | 109,8 | 109,2 | 104,5 | 104,4 | - | - | - |
|
|
| 2018-2025 | Прогрес-сирующий | Индекс производства пищевых продуктов | - | - | - | - | 104,3 | 104,2 | 104,1 |
|
|
| 2014-2025 | Прогрес-сирующий | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| 2014-2025 | Прогрес-сирующий | Индекс физического | 104,1 | 104,2 | 104,3 | 104,5 | 104,8 | 104,9 | 105,0 |
|
|
| 2014-2025 | Прогрес-сирующий | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 15,7 | 16,0 | 16,2 | 17,5 | 18,5 | 19,0 | 20,0 |
|
|
| 2014-2025 | Прогрес-сирующий | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства | 21 000 | 22 000 | 23 100 | 25 000 | 31 000 | 31 500 | 34 500 |
|
|
| 2014-2025 | Прогрес-сирующий | Сумма налогов, уплаченных предприятиями АПК, | 6 700,0 | 6 834,0 | 6 970,0 | 7 110,0 | 7 252,0 | 7 397,0 | 7 545,0 |
|
|
| 2014-2016 | Прогрес-сирующий | Создание рабочих мест, ед. | 4 190,0 | 2 500,0 | 2 200,0 | - | - | - | - |
|
|
| 2014-2025 | Прогрес-сирующий | Индекс производительности труда к предыдущему году, % | - | - | - | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
|
|
| 2018-2025 | Прогрес-сирующий | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств | - | - | - | - | 23 900 | 24 100 | 24 300 |
|
|
| 2017-2025 | Прогрес-сирующий | Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. ед. | - | - | - | 36,9 | 30,2 | 30,5 | 30,9 |
|
|
| 2019-2024 | Прогрес-сирующий | Темп роста экспорта продукции АПК | - | - | - | - | - | 107,7 | 115,4 |
1. | Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Департамент |
|
| Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |
|
|
|
|
|
|
|
2014-2016 | Прогрес-сирующий | - зерновые и зернобобовые, тыс. тонн | 2 690,0 | 2 750,0 | 2 930,0 | - | - | - | - | |||
2014-2016 | Прогрес-сирующий | - сахарная свекла, | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | - | |||
|
|
| 2014-2016 | Прогрес-сирующий | - картофель, тыс. тонн | 496,9 | 502,0 | 507,3 | - | - | - | - |
|
|
| 2017-2025 | Прогрес-сирующий | Выполнение плана | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|
|
|
|
| Производство: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014-2016 | Прогрес-сирующий | - муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них, тыс. тонн | 205,0 | 210,0 | 215,0 | - | - | - | - |
|
|
| 2014-2016 | Прогрес-сирующий | - крупы, тыс. тонн | 64,0 | 65,0 | 66,0 | - | - | - | - |
|
|
| 2014-2016 | Прогрес-сирующий | - хлебобулочных изделий диетических | 9,7 | 9,8 | 9,9 | - | - | - | - |
|
|
| 2014-2016 | Прогрес-сирующий | - масла подсолнечного нерафинированного | 300,0 | 310,0 | 315,0 | - | - | - | - |
|
|
| 2014-2016 | Прогрес-сирующий | - сахара белого свекловичного в твердом | 469,2 | 484,0 | 495,4 | - | - | - | - |
|
|
| 2014-2016 | Прогрес-сирующий | - плодоовощных консервов, млн усл. банок | 85,0 | 90,0 | 92,0 | - | - | - | - |
1.1. | Основное мероприятие 1.1. | Департамент | 2014-2015 | Прогрес-сирующий | Площадь раскорчеванных выбывших из эксплуатации садов, тыс. га | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | - |
2014-2016 | Прогрес-сирующий | Площадь закладки | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | |||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. | Департамент | 2014-2016 | Прогрес-сирующий | Объем реализации | 198,0 | 386,0 | 22,0 | - | - | - | - |
2014-2016 | Прогрес-сирующий | Выручка от реализации компонентов переработанного зерна, млн руб. | 5 124,0 | 8 263,0 | 723,0 | - | - | - | - | |||
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. «Создание новых мощностей | Департамент | 2014-2016 | Прогрес-сирующий | Выручка от реализации компонентов переработанного зерна, млн руб. | 5 124,0 | 8 263,0 | 723,0 | - | - | - | - |
1.3. | Основное мероприятие 1.3. | Департамент | 2014-2016 | Прогрес-сирующий | Объем субсидируемых краткосрочных кредитов и займов, млн руб. | 30 500 | 30 500 | 32 000 | - | - | - | - |
2014-2016 | Прогрес-сирующий | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов и займов, млн руб. | 19 952 | 16 953 | 16 740 | - | - | - | - | |||
1.4. | Основное мероприятие 1.4. «Управление рисками | Департамент | 2014-2016 годы | Прогрес-сирующий | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общем объеме | 21,0 | 21,5 | 22,0 | - | - | - | - |
1.5. | Основное мероприятие 1.5. «Оказание | Департамент | 2014-2016 годы | Прогрес-сирующий | Доля посевных площадей области, получивших субсидию, % от общей посевной площади | 92,0 | 93,0 | 94,0 | - | - | - | - |
1.6. | Основное мероприятие 1.6. «Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений» | Департамент | 2014-2025 | Прогрес-сирующий | Площадь посадки лесных культур всего, тыс. га | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 5,5 |
1.7. | Основное мероприятие 1.7. «Мероприятия по повышению экологической устойчивости растениеводства» | Департамент | 2014-2015 | Прогрес-сирующий | Произведено известкование на площади, га | 98 967 | 98 968 | - | - | - | - | - |
1.8. | Основное мероприятие 1.8. «Возмещение части затрат | Департамент | 2014 год | Прогрес-сирующий | Доля площади посева, засеваемая элитными семенами, в общей | 6,0 | - | - | - | - | - | - |
2. | Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Департамент | 2014-2016 | Прогрес-сирующий | Производство скота | 1 372,3 | 1 391,3 | 1 417,9 | - | - | - | - |
|
| 2014-2015 | Прогрес-сирующий | Прирост мощностей | 15,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | |
|
| 2014-2016 | Прогрес-сирующий | Производство сыров | 5,3 | 15,0 | 20,0 | - | - | - | - | |
|
|
| 2017-2025 | Прогрес-сирующий | Сохранность здорового поголовья в общем | - | - | - | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|
|
| 2014-2016 | Прогрессирующий | Производство масла | 7,8 | 7,8 | 7,9 | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Потребление электроэнергии на 1 тонну | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
| 2014-2016 | Регрессирующий | - мясо свинины | 300,0 | 295,0 | 290,0 | - | - | - | - |
|
|
| 2014-2016 | Регрессирующий | - мясо птицы | 125,0 | 120,0 | 115,0 | - | - | - | - |
|
|
| 2014-2016 | Регрессирующий | - молоко | 130,0 | 125,0 | 120,0 | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Среднее потребление газа на 1 тонну произведенной продукции, | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
| 2014-2016 | Регрессирующий | - мясо свинины | 77,0 | 75,0 | 75,0 | - | - | - | - |
|
|
| 2014-2016 | Регрессирующий | - мясо птицы | 180,0 | 170,0 | 165,0 | - | - | - | - |
|
|
| 2014-2016 | Регрессирующий | - молоко | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Среднее потребление воды на 1 тонну произведенной продукции, | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
| 2014-2016 | Регрессирующий | - мясо свинины | 15,2 | 15,0 | 14,5 | - | - | - | - |
|
|
| 2014-2016 | Регрессирующий | - мясо птицы | 6,5 | 6,3 | 6,0 | - | - | - | - |
|
|
| 2014-2016 | Регрессирующий | - молоко | 9,0 | 9,0 | 8,9 | - | - | - | - |
2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Поддержка экономически значимых | Департамент | 2014-2016 | Прогрессирующий | Объем выручки от реализации продукции, | 6 200,0 | - | 6 300,0 | - | - | - | - |
2014-2016 | Прогрессирующий | Сохранение и создание новых рабочих мест, ед. | 3 150,0 | - | 3 250,0 | - | - | - | - | |||
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. «Предотвращение заноса и распрост-ранения вируса африканской чумы свиней (АЧС)» | Департамент | 2014-2016 годы | Прогрессирующий | Сохранение и создание новых рабочих мест, ед. | 3 150,0 | - | 3 250,0 | - | - | - | - |
2014-2016 годы | Прогрес-сирующий | Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, млн руб. | 94,4 | - | 94,6 | - | - | - | - | |||
2.2. | Основное мероприятие 2.2. | Департамент | 2014-2016 | Прогрес-сирующий | Объем субсидируемых краткосрочных кредитов и займов, млн руб. | 12 000 | 12 000 | 12 500 | - | - | - | - |
2014-2016 | Прогрес-сирующий | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов и займов, млн руб. | 77 927 | 64 681 | 43 905 | - | - | - | - | |||
2.3. | Основное мероприятие 2.3. «Управление рисками в подотраслях животноводства» | Департамент | 2014-2016 | Прогрес-сирующий | Удельный вес застрахованного поголовья | 5,0 | 30,0 | 31,5 | - | - | - | - |
2.4. | Основное мероприятие 2.4. | Департамент | 2014-2016 | Прогрес-сирующий | Объём производства прудовой (товарной) | - | 5 000,0 | 5 100,0 | - | - | - | - |
2.5. | Основное мероприятие 2.5. «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | Управление ветеринарии области | 2014-2025 | Прогрес-сирующий | Количество оказанных услуг, направленных | 2,40 | 2,48 | 2,49 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 |
2.6. | Основное мероприятие 2.6. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Управление ветеринарии области | 2017-2025 | Прогрес-сирующий | Уровень ежегодного | - | - | - | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
2.7. | Основное мероприятие 2.7. | Управление ветеринарии области | 2017-2025 | Прогрес-сирующий | Количество получателей пособий, чел. | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
2.8. | Основное мероприятие 2.8. | Департамент | 2014 год | Прогрес-сирующий | Прирост реализации племенного молодняка | 12,0 | - | - | - | - | - | - |
2014 год | Прогрес-сирующий | Удельный вес племенных животных в общем поголовье (условных голов), % | 41,0 | - | - | - | - | - | - | |||
2.9. | Основное мероприятие 2.9. «Стимулирование развития молочного скотоводства» | Департамент | 2014-2015 | Прогрес-сирующий | Производство молока | 580,0 | 600,0 | - | - | - | - | - |
2.10. | Основное мероприятие 2.10. «Субсидии | Департамент | 2015 год | Прогрес-сирующий | Товарность молока | - | 90,0 | - | - | - | - | - |
3. | Подпрограмма 3 «Развитие мясного скотоводства» | Департамент | 2014-2016 | Прогрес-сирующий | Поголовье крупного | 8 500 | 11 900 | 15 100 | - | - | - | - |
3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Государственная поддержка строительства | Департамент | 2014-2016 | Прогрес-сирующий | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов на строительство | 8 863 | 29 289 | 28 244 | - | - | - | - |
4. | Подпрограмма 4 «Поддержка малых форм хозяйствования» | Департамент | 2014-2016 | Прогрес-сирующий | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития | 33,0 | 31,0 | 30,0 | - | - | - | - |
|
|
| 2014-2016 | Прогрес-сирующий |
|