ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2020 г. № 499-пп
ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 518-ПП
В целях актуализации иповышения эффективности реализации государственной программы Белгородскойобласти «Развитие информационного общества в Белгородской области»,утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря2013 года № 518-пп, а также в соответствии
с законом Белгородской области от 13 декабря 2019 года № 431 «Об областномбюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ПравительствоБелгородской области постановляет:
1. Внести в постановление ПравительстваБелгородской области от 16 декабря2013 года № 518-пп «Об утверждении государственной программы Белгородскойобласти «Развитие информационного общества в Белгородской области»следующие изменения:
- в государственную программу Белгородской области «Развитиеинформационного общества в Белгородской области»(далее – государственная программа), утвержденную в пункте 1названного постановления:
пункт 8 паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
8. | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 8 046 145,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 330 169 тыс. рублей; 2015 год – 492 850 тыс. рублей; 2016 год – 451 654 тыс. рублей; 2017 год – 443 462,2 тыс. рублей; 2018 год – 433 335 тыс. рублей; 2019 год – 962 246,6 тыс. рублей; 2020 год – 923 305,8 тыс. рублей; 2021 год – 801 575,1 тыс. рублей; 2022 год – 808 448,1 тыс. рублей; 2023 год – 799 700 тыс. рублей; 2024 год – 799 700 тыс. рублей; 2025 год – 799 700 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах |
раздел 5государственной программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение государственнойпрограммы
Планируемый общий объемфинансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счетвсех источников финансирования составит 8 196 284,3 тыс. рублей.
Объем финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областногобюджета составит 8 046 145,8 тыс. рублей всего, в том числе погодам:
2014 год – 330 169 тыс.рублей;
2015 год – 492 850 тыс.рублей;
2016 год – 451 654 тыс.рублей;
2017 год – 443 462,2 тыс.рублей;
2018 год – 433 335 тыс.рублей;
2019 год – 962 246,6 тыс.рублей;
2020 год – 923 305,8тыс. рублей;
2021 год – 801 575,1тыс. рублей;
2022 год – 808 448,1тыс. рублей;
2023 год – 799 700 тыс.рублей;
2024 год – 799 700 тыс.рублей;
2025 год – 799 700 тыс.рублей.
Планируемый объемфинансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средствфедерального бюджета составит 148 453,5 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальныхобразований составит 1 685 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы, подпрограмм государственной программы из различныхисточников финансирования и ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы, подпрограмм государственной программы за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Сводная информация погосударственным заданиям приводится в приложении № 6 к государственнойпрограмме.
Объем финансовогообеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период.»;
- в подпрограмму 1 «Развитие информационного общества»государственной программы (далее – подпрограмма 1):
пункт 6 паспортаподпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет Объем финансирования подпрограммы 1 2014 год – 300 169 тыс. рублей; 2015 год – 473 099 тыс. рублей; 2016 год – 425 979 тыс. рублей; 2017 год – 415 862,2 тыс. рублей; 2018 год – 374 430 тыс. рублей; 2019 год – 651 088,6 тыс. рублей; 2020 год – 504 361,1 тыс. рублей; 2021 год – 477 684,1 тыс. рублей; 2022 год – 481 565,1 тыс. рублей; 2023 год – 478 697 тыс. рублей; 2024 год – 478 697 тыс. рублей; 2025 год – 478 697 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 73 827,5 тыс. рублей |
раздел 5 подпрограммы1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 1
Планируемый общий объемфинансирования подпрограммы 1 в 2014 –
2025 годах за счет всех источников финансирования составит5 614 156,6 тыс. рублей.
Объем финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит5 540 329,1 тыс. рублей всего, в том числе по годам:
2014 год –300 169 тыс. рублей;
2015 год –473 099 тыс. рублей;
2016 год –425 979 тыс. рублей;
2017 год –415 862,2 тыс. рублей;
2018 год –374 430 тыс. рублей;
2019 год –651 088,6 тыс. рублей;
2020 год –504 361,1 тыс. рублей;
2021 год –477 684,1 тыс. рублей;
2022 год –481 565,1 тыс. рублей;
2023 год –478 697 тыс. рублей;
2024 год –478 697 тыс. рублей;
2025 год –478 697 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах
за счет средств федерального бюджета составит 73 827,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениеподпрограммы 1 в разрезе главных распорядителей средств областного бюджетаБелгородской области, а также по годам реализации подпрограммы 1приводится в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.»;
- в подпрограмму 2 «Повышение качества и доступностигосударственных
и муниципальных услуг» государственной программы(далее – подпрограмма 2):
пункт 6 паспортаподпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 582 127,7 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 2014 год – 30 000 тыс. рублей; 2015 год – 19 751 тыс. рублей; 2016 год – 25 675 тыс. рублей; 2017 год – 27 600 тыс. рублей; 2018 год – 58 905 тыс. рублей; 2019 год – 311 158 тыс. рублей; 2020 год – 418 944,7 тыс. рублей; 2021 год – 323 891 тыс. рублей; 2022 год – 326 883 тыс. рублей; 2023 год – 321 003 тыс. рублей; 2024 год – 321 003 тыс. рублей; 2025 год – 321 003 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит |
в двадцатом абзаце раздела 3 подпрограммы 2 слова «В 2018 – 2019 годах»исключить, далее по тексту;
раздел 3 подпрограммы 2 дополнить двадцать первым абзацем следующегосодержания:
«В рамках данного основного мероприятия также предполагаютсямероприятия по приобретению объектов недвижимого имущества в целях создания комфортныхусловий при предоставлении жителям региона государственных и муниципальныхуслуг в многофункциональных центрах на территории Белгородской области
и мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджетаммуниципальных районов и городских округов Белгородской области
на софинансирование капитального ремонта объектовмуниципальной собственности. Порядок предоставления и распределения указанныхсубсидий приведен
в приложении № 7 к государственной программе.»;
раздел 5 подпрограммы 2изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 2
Планируемый общий объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 –
2025 годах за счет всех источников финансирования составит2 582 127,7 тыс. рублей.
Объем финансированияподпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит2 505 816,7 тыс. рублей всего, в том числе по годам:
2014 год – 30 000тыс. рублей;
2015 год – 19 751тыс. рублей;
2016 год – 25 675тыс. рублей;
2017 год – 27 600тыс. рублей;
2018 год – 58 905тыс. рублей;
2019 год –311 158 тыс. рублей;
2020 год –418 944,7 тыс. рублей;
2021 год –323 891 тыс. рублей;
2022 год –326 883 тыс. рублей;
2023 год –321 003 тыс. рублей;
2024 год –321 003 тыс. рублей;
2025 год –321 003 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированияподпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах
за счет средств федерального бюджета составит 74 626 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах
за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит1 685 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениеподпрограммы 2 в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, атакже по годам реализации государственной программы приводится в приложениях №3 и № 4 к государственной программе.»;
- приложения № 1, 3, 4, 6 к государственной программе изложить вредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- дополнить государственную программу приложением № 7 согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу содня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области | В.В. Гладков |
| Приложение № 1 к постановлению Правительства Белгородской области от ________________ 2020 г. № ________ |
| Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» |
Системаосновных мероприятий и показателей государственной программы Белгородскойобласти
«Развитиеинформационного общества в Белгородской области» на I этапе реализации
Таблица1
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показа-теля* | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» (цель программы – получение гражданами и организациями преимуществ | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
2014 – 2020 | П | Доля граждан, использующих механизм получения государственных | 5 | 10 | 20 | 60 | 70 | 73 | 75 | ||||
2014 – 2018 | П | Доля органов исполнительной власти области | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | ||||
2019 – 2025 | П | Доля домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения | | | | | | 79 | 84 | ||||
1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2020 | П | Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа государственных услуг, которые могут оказываться | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | 88 | 100 | |
2014 – 2020 | П | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, которые могут оказываться | 15 | 26 | 39 | 51 | 65 | 74 | 85 | ||||
2020 – 2025 | П | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление | | | | | | | 15 | ||||
Задача 1.1 «Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов области к государственным и муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме» | |||||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение предоставления государственных | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2018 | П | Доля государственных | 62 | 69 | 74 | 80 | 87 | | | |
2019 – 2025 | П | Уровень обслуживания сервисов региональной инфраструктуры электронного правительства, % | | | | | | 99 | 99 | ||||
2020 – 2025 | Р | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов | | | | | | | 90 | ||||
2014 – 2025 | П | Доля МФЦ, использующих авто-матизированную информационную систему, % | 30 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Задача 1.2 «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества» | |||||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Развитие | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля объектов государственных и муниципальных органов управления, организаций и учреждений области, обеспеченных информационно-коммуникационной инфраструктурой связи, % | 56 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля оснащения рабочих мест средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, % | 52 | 64 | 76 | 88 | 100 | 100 | 100 | |
2019 – 2025 | П | Уровень соответствия серверного оборудования | | | | | | 100 | 100 | ||||
1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество программных решений, используемых органами исполнительной власти области для представления | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | |
1.5. | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2020 | П | Доля органов исполнительной власти области | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2014 – 2025 | П | Доля аттестованных по требованию безопасности информации автома-тизированных рабочих мест органов исполнительной власти области, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера), % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||
2020 – 2025 | П | Доля автоматизиро-ванных рабочих мест органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления | | | | | | | 95 | ||||
2020 – 2025 | П | Доля обеспечения органов исполнительной власти, государственных органов области | | | | | | | 60 | ||||
1.6. | Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Выполнение государственного задания, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1.7. | Основное мероприятие 1.7 «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2019 | П | Выполнение мероприятий соглашения, % | 60 | 100 | | 100 | | 100 | | |
2019 | П | Доля проверок, осуществляемых | | | | | | 75 | | ||||
1.8. | Основное мероприятие 1.8 «Внедрение | Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | 2015 – 2019 | П | Доля охвата закупок, осуществляемых | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
1.9. | Основное мероприятие 1.9 «Создание, внедрение | Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | 2015 – 2025 | П | Доля охвата специализирован-ными программны-ми продуктами | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1.10. | Основное мероприятие 1.10 «Резервный фонд Правительства Белгородской области» | Администрация Губернатора Белгородской области | 2015 | П | Доля исполнения обязательств | | 100 | | | | | | |
1.11. | Проект 1. D6 «Цифровое государственное управление» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2020 | П | Выполнение мероприятий соглашения, % | | | | | | | 100 | |
1.12. | Мероприятие 1. D6.1 «Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2020 | П | Выполнение мероприятий соглашения, % | | | | | | | 100 | |
2. | Подпрограмма 2 «Повышение качества | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля граждан, имеющих доступ | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Задача 2.1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения принципа «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | |||||||||||||
2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля муниципальных районов и городских округов, | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент цифрового развития Белгородской области, департамент строительства | 2014 – 2017 | П | Количество заявителей, получивших услуги на площадке | 800 000 | 800 000 | 700 000 | 700 000 | | | | |
2018 | П | Количество государственных | | | | | 500 000 | | | ||||
2019 – 2025 | П | Количество государственных | | | | | | 1 489 800 | 1 500 000 | ||||
2018 – 2020 | П | Количество объектов, введенных | | | | | | 1 | 13 | ||||
2020 | П | Количество приобретенных объектов, единиц | | | | | | | 1 | ||||
* В указанной графеотражается вид показателя (П – прогрессирующий, Р – регрессирующий)
Системаосновных мероприятий и показателей государственной программы Белгородскойобласти
«Развитиеинформационного общества в Белгородской области» на II этапе реализации
Таблица2
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя* | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» (цель программы – получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий) | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2019 – 2025 | П | Доля домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения | 89 | 92 | 95 | 97 | 97 | |||
1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2020 – 2025 | П | Доля приоритетных государственных услуг | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
Задача 1.1 «Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов области к государственным и муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме» | ||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение предоставления государственных | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Уровень обслуживания сервисов региональной инфраструктуры электронного правительства, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2020 – 2025 | Р | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | |||
2014 – 2025 | П | Доля МФЦ, использующих автоматизированную информационную систему, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Задача 1.2 «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества» | ||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля объектов государственных | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля оснащения рабочих мест средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 2019 – 2025 | П | Уровень соответствия серверного оборудования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Модернизация, развитие | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество программных решений, используемых органами исполнительной власти области для представления и анализа информации о показателях социально-экономического развития региона, штук | 32 | 34 | 37 | 39 | 40 |
1.5. | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля аттестованных | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2020 – 2025 | П | Доля автоматизированных рабочих мест органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления и их подведомственных организаций, защищенных отечественными лицензионными средствами антивирусной защиты информации, % | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | |||
2020 – 2025 | П | Доля обеспечения органов исполнительной власти, государственных органов области | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |||
1.6. | Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Выполнение государственного задания, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.7. | Основное мероприятие 1.9 «Создание, внедрение | Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | 2015 – 2025 | П | Доля охвата специализированными программными продуктами | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Задача 2.1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения принципа «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | ||||||||||
2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Количество государственных | 1 515 000 | 1 530 150 | 1 545 451 | 1 560 906 | 1 576 515 |
* В указанной графеотражается вид показателя (П – прогрессирующий, Р – регрессирующий)
| Приложение № 3 к государственной программе Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» |
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий
государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие информационного общества вБелгородской области»
изразличных источников финансирования на I этапе реализации
Таблица 1
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на I этапе (2014 – 2020 годы) | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Государственная программа | Развитие информационного общества в Белгородской области | Всего | 386 246 | 551 620 | 452 454 | 450 218 | 433 335 | 981 666,9 | 931 621,2 | 4 187 161,1 | |
федеральный бюджет | 56 077 | 58 770 | 800 | 6 755,8 |
| 19 420,3 | 6 630,4 | 148 453,5 | |||
областной бюджет | 330 169 | 492 850 | 451 654 | 443 462,2 | 433 335 | 962 246,6 | 923 305,8 | 4 037 022,6 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
| 1 685 | 1 685 | |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники | | | | | | | | | |||
Подпрограмма 1 | Развитие информационного общества | Всего | 316 969 | 496 520 | 426 779 | 422 618 | 374 430 | 670 508,9 | 510 991,5 | 3 218 816,4 | |
федеральный бюджет | 16 800 | 23 421 | 800 | 6 755,8 |
| 19 420,3 | 6 630,4 | 73 827,5 | |||
областной бюджет | 300 169 | 473 099 | 425 979 | 415 862,2 | 374 430 | 651 088,6 | 504 361,1 | 3 144 988,9 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение предоставления государственных | Всего | 35 000 | 35 606 | 34 275 | 29 995 | 28 197 | 26 925 | 29 037,7 | 219 035,7 | |
федеральный бюджет |
|
| 800 |
|
|
|
| 800 | |||
областной бюджет | 35 000 | 35 606 | 33 475 | 29 995 | 28 197 | 26 925 | 29 037,7 | 218 235,7 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.2 | Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи | Всего | 219 795 | 251 307 | 334 371 | 296 884 | 251 520 | 252 984 | 254 744 | 1 861 605 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 219 795 | 251 307 | 334 371 | 296 884 | 251 520 | 252 984 | 254 744 | 1 861 605 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.3 | Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры | Всего | 8 450 | 6 623 | 7 000 | 12 598 | 10 590 | 230 537 | 39 084,6 | 314 882,6 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 8 450 | 6 623 | 7 000 | 12 598 | 10 590 | 230 537 | 39 084,6 | 314 882,6 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.4 | Модернизация, развитие | Всего | 10 000 | 56 419 | 10 000 | 19 600 | 20 000 | 47 112,5 | 32 407,2 | 195 538,7 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 10 000 | 56 419 | 10 000 | 19 600 | 20 000 | 47 112,5 | 32 407,2 | 195 538,7 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение информационной безопасности | Всего | 6 924 | 5 143 | 5 224 | 7 474 | 23 324 | 29 081 | 39 152,6 | 116 322,6 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 6 924 | 5 143 | 5 224 | 7 474 | 23 324 | 29 081 | 39 152,6 | 116 322,6 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 20 000 | 3 813 | 3 813 | 6 911 | 10 502 | 34 669,7 | 41 539,7 | 121 248,4 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 20 000 | 3 813 | 3 813 | 6 911 | 10 502 | 34 669,7 | 41 539,7 | 121 248,4 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.7 | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | Всего | 16 800 | 23 421 |
| 10 236 |
| 24 582,7 |
| 75 039,7 | |
федеральный бюджет | 16 800 | 23 421 |
| 6 755,8 |
| 19 420,3 |
| 66 397,1 | |||
областной бюджет |
|
|
| 3 480,2 |
| 5 162,4 |
| 8 642,6 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.8 | Внедрение и сопровождение информационной системы управления государственными | Всего |
| 60 366 | 11 020 | 6 920 | 8 697 | 9 097 | | 96 100 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет |
| 60 366 | 11 020 | 6 920 | 8 697 | 9 097 | | 96 100 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.9 | Создание, внедрение | Всего |
| 23 822 | 21 076 | 32 000 | 21 600 | 15 520 | 68 119 | 182 137 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет |
| 23 822 | 21 076 | 32 000 | 21 600 | 15 520 | 68 119 | 182 137 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.10 | Резервный фонд Правительства Белгородской области | Всего |
| 30 000 |
|
|
|
|
| 30 000 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет |
| 30 000 |
|
|
|
|
| 30 000 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Проект 1.D6 | Цифровое государственное управление | Всего |
|
|
|
|
|
| 6 906,7 | 6 906,7 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| 6 630,4 | 6 630,4 | |||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| 276,3 | 276,3 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Мероприятие 1.D6.1 | Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия | Всего |
|
|
|
|
|
| 6 906,7 | 6 906,7 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| 6 630,4 | 6 630,4 | |||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| 276,3 | 276,3 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Подпрограмма 2 | Повышение качества | Всего | 69 277 | 55 100 | 25 675 | 27 600 | 58 905 | 311 158 | 420 629,7 | 968 344,7 | |
федеральный бюджет | 39 277 | 35 349 |
|
|
|
|
| 74 626 | |||
областной бюджет | 30 000 | 19 751 | 25 675 | 27 600 | 58 905 | 311 158 | 418 944,7 | 892 033,7 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
| 1 685 | 1 685 | |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 2.1 | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных | Всего | 47 909 | 41 149 | 3 000 | 2 800 |
|
| | 94 858 | |
федеральный бюджет | 39 277 | 35 349 |
|
|
|
|
| 74 626 | |||
областной бюджет | 8 632 | 5 800 | 3 000 | 2 800 |
|
| | 20 232 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 21 368 | 13 951 | 22 675 | 24 800 | 58 905 | 311 158 | 420 629,7 | 873 486,7 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 21 368 | 13 951 | 22 675 | 24 800 | 58 905 | 311 158 | 418 944,7 | 871 801,7 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
| 1 685 | 1 685 | |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Мероприятие 2.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 21 368 | 13 951 | 22 675 | 24 800 | 42 905 | 274 537 | 358 480,7 | 758 716,7 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 21 368 | 13 951 | 22 675 | 24 800 | 42 905 | 274 537 | 358 480,7 | 758 716,7 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Мероприятие 2.2.2 | Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области | Всего |
|
|
|
| 16 000 | 36 621 | 32 799 | 85 420 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет |