ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2020 г. № 447-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 524-ПП
В целях актуализации государственной программы Белгородской области«Развитие здравоохранения Белгородской области», утверждённой постановлениемПравительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года№ 524-пп, Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородскойобласти от16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждениигосударственной программы Белгородской области «Развитие здравоохраненияБелгородской области»:
- вгосударственную программу Белгородской области «Развитие здравоохраненияБелгородской области» (далее – Программа), утверждённую в пункте 1названного постановления:
- раздел 8паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8. | Объём бюджетных ассигнований государственной программы за счёт средств областного бюджета | Планируемый общий объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 158 019 771,3 тыс. рублей, 2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей; 2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей; 2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей; 2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей; 2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей; 2020 год – 15 585 794,3 тыс. рублей; 2021 год – 15 697 630,6 тыс. рублей; 2022 год – 15 984 249,6 тыс. рублей; 2023 год – 14 858 617,6 тыс. рублей; 2024 год – 14 858 617,6 тыс. рублей; 2025 год – 14 858 692,6 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Планируемый объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Планируемый объём финансирования государственной программы за счёт средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 141 109 331,5 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах |
- пункт 12раздела 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«12. Повышениеуровня удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрацииактов гражданского состояния от числа опрошенных до 90 процентов к 2017году и поддержание его на данном уровне в 2018 – 2025 годах.»;
- шестьдесятчетвёртый абзац раздела 2 Программы изложить
в следующей редакции:
«12. Повышениеуровня удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрацииактов гражданского состояния от числа опрошенных до 90 процентов к 2017году и поддержание его на данном уровне в 2018 – 2025 годах.»;
- раздел 5Программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениегосударственной программы
Планируемый общий объём финансирования государственной программы в2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит317 434 060,1 тыс. рублей.
Объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах засчёт средств областного бюджета составит 158 019 771,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей;
2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей;
2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей;
2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей;
2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей;
2020 год – 15 585 794,3 тыс. рублей;
2021 год – 15 697 630,6 тыс. рублей;
2022 год – 15 984 249,6 тыс. рублей;
2023 год – 14 858 617,6 тыс. рублей;
2024 год – 14 858 617,6 тыс. рублей;
2025 год – 14 858 692,6 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счёт средств федерального бюджета составит15 146 459,9 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счёт средств консолидированного бюджета муниципальныхобразований составит 466 658,0 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования государственной программы
за счёт средств территориального фонда обязательного медицинского страхованияБелгородской области составит 141 109 331,5 тыс. рублей.
Планируемыйобъём финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счёт средств внебюджетных источников составит2 691 839,4 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограммгосударственной программы из различных источников финансирования
и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм засчёт средств бюджета Белгородской области представлены соответственно вприложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Своднаяинформация по государственным заданиям приводится
в приложении № 5 к государственной программе.
Объёмфинансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнениюв рамках подготовки проекта закона области
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- вподпрограмму 2 «Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы(далее – подпрограмма 2):
- раздел 6паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. | Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Планируемый общий объём финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 2 092 771,9 тыс. рублей. Объём финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 1 675 602,2 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 2 008,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 97 508,0 тыс. рублей; 2017 год – 520 290,0 тыс. рублей; 2018 год – 454 406,0 тыс. рублей; 2019 год – 182 489,3 тыс. рублей; 2020 год – 114 641,9 тыс. рублей; 2021 год – 77 232,0 тыс. рублей; 2022 год – 64 523,0 тыс. рублей; 2023 год – 54 168,0 тыс. рублей; 2024 год – 54 168,0 тыс. рублей; 2025 год – 54 168,0 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счёт средств: - федерального бюджета составит 83 894,5 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 10 125,2 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 76 998,0 тыс. рублей |
- седьмойабзац раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Реализацияосновного мероприятия осуществляется за счёт средств областного бюджета ибюджета территориального фонда обязательного медицинского страхованияБелгородской области.»;
- в четвёртом абзаце раздела 4подпрограммы 2 цифры «164 421,4» заменить цифрами «161 421,4»;
- раздел 5 подпрограммы 2изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 2
Планируемый общийобъём финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счёт всехисточников финансирования составит 2 092 771,9 тыс. рублей.
Объём финансированияподпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджетасоставит 1 675 602,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –2 008,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс.рублей;
2016 год –97 508,0 тыс. рублей;
2017 год –520 290,0 тыс. рублей;
2018 год –454 406,0 тыс. рублей;
2019 год –182 489,3 тыс. рублей;
2020 год –114 641,9 тыс. рублей;
2021 год – 77 232,0тыс. рублей;
2022 год –64 523,0 тыс. рублей;
2023 год –54 168,0 тыс. рублей;
2024 год –54 168,0 тыс. рублей;
2025 год –54 168,0 тыс. рублей.
Планируемый объёмфинансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счёт средств:
- федеральногобюджета составит 83 894,5 тыс. рублей;
- консолидированногобюджета муниципальных образований составит246 152,0 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит10 125,2 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 76 998,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счёт средствбюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и №4 к государственной программе.
Объёмфинансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод.»;
- в подпрограмму 3 «Совершенствованиеоказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинскойэвакуации» Программы (далее – подпрограмма 3):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. | Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | Планируемый общий объём финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 27 498 416,1 тыс. рублей. Объём финансирования подпрограммы 3 в 2014 –2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 21 907 863,7 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 337 407,0 тыс. рублей; 2015 год – 441 741,0 тыс. рублей; 2016 год – 666 351,3 тыс. рублей; 2017 год – 839 939,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей; 2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей; 2020 год – 2 939 212,3 тыс. рублей; 2021 год – 2 984 835,8 тыс. рублей; 2022 год – 2 885 904,5 тыс. рублей; 2023 год – 1 700 662,9 тыс. рублей; 2024 год – 1 700 662,9 тыс. рублей; 2025 год – 1 700 662,9 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счёт средств: - федерального бюджета составит 4 216 026,0 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7 460,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит |
- раздел 5 подпрограммы 3изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 3
Планируемый общий объём финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025годах за счёт всех источников финансирования составит27 498 416,1 тыс. рублей.
Объём финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счётсредств областного бюджета составит 21 907 863,7 тыс. рублей, втом числе
по годам:
2014 год – 337 407,0 тыс. рублей;
2015 год – 441 741,0 тыс. рублей;
2016 год – 666 351,3 тыс. рублей;
2017 год – 839 939,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей;
2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 939 212,3 тыс. рублей;
2021 год – 2 984 835,8 тыс. рублей;
2022 год – 2 885 904,5 тыс. рублей;
2023 год – 1 700 662,9 тыс. рублей;
2024 год – 1 700 662,9 тыс. рублей;
2025 год – 1 700 662,9 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования подпрограммы 3 в 2014 –2025 годах за счёт средств:
- федерального бюджета составит4 216 026,0 тыс. рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит7 460,0 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 1 367 066,4 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счётсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объёмфинансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод.»;
- в подпрограмму 5 «Охрана здоровьяматери и ребёнка» Программы (далее – подпрограмма 5):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6. | Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | Планируемый общий объём финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 7 333 427,0 тыс. рублей. Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счёт областного бюджета составляет 4 300 493,5 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 150 548,0 тыс. рублей; 2015 год – 234 031,0 тыс. рублей; 2016 год – 89 903,3 тыс. рублей; 2017 год – 88 624,0 тыс. рублей; 2018 год – 290 078,6 тыс. рублей; 2019 год – 704 670,7 тыс. рублей; 2020 год – 482 408,9 тыс. рублей; 2021 год – 588 115,0 тыс. рублей; 2022 год – 189 923,0 тыс. рублей; 2023 год – 494 097,0 тыс. рублей; 2024 год – 494 097,0 тыс. рублей; 2025 год – 493 997,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований Планируемый объём финансирования за счёт средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28 220,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 917 081,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 5изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Планируемый общийобъём финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счёт всех источниковфинансирования составит 7 333 427,0 тыс. рублей.
Объём бюджетныхассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счёт областного бюджета составляет4 300 493,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –150 548,0 тыс. рублей;
2015 год –234 031,0 тыс. рублей;
2016 год –89 903,3 тыс. рублей;
2017 год –88 624,0 тыс. рублей;
2018 год –290 078,6 тыс. рублей;
2019 год –704 670,7 тыс. рублей;
2020 год –482 408,9 тыс. рублей;
2021 год –588 115,0 тыс. рублей;
2022 год –189 923,0 тыс. рублей;
2023 год –494 097,0 тыс. рублей;
2024 год –494 097,0 тыс. рублей;
2025 год –493 997,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценкабюджетных ассигнований за счёт средств федерального бюджета составляет2 087 632,5 тыс. рублей.
Планируемый объёмфинансирования за счёт средств консолидированного бюджета муниципальныхобразований составит 28 220,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценкавнебюджетных источников составляет 917 081,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счётсредств областного бюджета представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4к государственной программе.
Объём финансовогообеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и наплановый период.»;
- вподпрограмму 6 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детей» Программы (далее – подпрограмма 6):
- раздел 6паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6. | Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 6 | Планируемый общий объём финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 681 939,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счёт средств областного бюджета составляет 613 455,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 36 417,0 тыс. рублей; 2020 год – 80 334,0 тыс. рублей; 2021 год – 160 443,0 тыс. рублей; 2022 год – 235 998,0 тыс. рублей; 2023 год – 33 421,0 тыс. рублей; 2024 год – 33 421,0 тыс. рублей; 2025 год – 33 421,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 за счёт средств федерального бюджета не предусмотрено. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 68 484,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 6изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Планируемый общийобъём финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счёт всех источниковфинансирования составит
681 939,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценкабюджетных ассигнований за счёт средств областного бюджета составляет613 455,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс.рублей;
2016 год – 0,0 тыс.рублей;
2017 год – 0,0 тыс.рублей;
2018 год – 0,0 тыс.рублей;
2019 год –36 417,0 тыс. рублей;
2020 год –80 334,0 тыс. рублей;
2021 год –160 443,0 тыс. рублей;
2022 год –235 998,0 тыс. рублей;
2023 год –33 421,0 тыс. рублей;
2024 год –33 421,0 тыс. рублей;
2025 год –33 421,0 тыс. рублей.
Финансированиеподпрограммы 6 за счёт средств федерального бюджета не предусмотрено.
Прогнозная оценкавнебюджетных источников составляет 68 484,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 из различных источниковфинансирования представлены в приложении № 3
к государственной программе.
Объём финансовогообеспечения подпрограммы 6 подлежит
ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановыйпериод.»;
- вподпрограмму 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы(далее – подпрограмма 8):
- раздел 6паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
6. | Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 8 | Общий объём финансирования подпрограммы 8 Объём финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 672 808,5 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 30 152,0 тыс. рублей; 2015 год – 41 511,0 тыс. рублей; 2016 год – 40 521,0 тыс. рублей; 2017 год – 87 465,0 тыс. рублей; 2018 год – 63 417,4 тыс. рублей; 2019 год – 71 235,0 тыс. рублей; 2020 год – 58 503,1 тыс. рублей; 2021 год – 66 787,0 тыс. рублей; 2022 год – 71 463,0 тыс. рублей; 2023 год – 47 193,0 тыс. рублей; 2024 год – 47 193,0 тыс. рублей; 2025 год – 47 368,0 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счёт средств: - федерального бюджета1 составит 434 114,1 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 30 906,7 тыс. рублей |
- седьмой абзацраздела 3 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«Согласно ПриказуМинздрава России от 22 декабря 2017 года № 1043н
с 2018 года внедряется система поэтапной аккредитации медицинских работников.»;
- двадцатый абзацраздела 3 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятиеосуществляется посредством выплаты денежной премии врачам по номинациям всоответствии с Положением
о проведении ежегодного областного конкурса на звание «Лучший врач года»,утверждённым распоряжением Губернатора Белгородской области
от 20 апреля 2020 года № 236-р»;
- раздел 5 подпрограммы 8изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 8
Общий объёмфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах
за счёт всех источников финансирования составит 1 137 829,3 тыс.рублей.
Объём финансированияподпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах
за счёт средств областного бюджета составит 672 808,5 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2014 год –30 152,0 тыс. рублей;
2015 год –41 511,0 тыс. рублей;
2016 год –40 521,0 тыс. рублей;
2017 год –87 465,0 тыс. рублей;
2018 год –63 417,4 тыс. рублей;
2019 год –71 235,0 тыс. рублей;
2020 год –58 503,1 тыс. рублей;
2021 год –66 787,0 тыс. рублей;
2022 год –71 463,0 тыс. рублей;
2023 год –47 193,0 тыс. рублей;
2024 год –47 193,0 тыс. рублей;
2025 год –47 368,0 тыс. рублей.
Планируемый объёмфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счёт средств:
- федерального бюджетасоставит 434 114,1 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит30 906,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 8 из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счёт средств бюджетаБелгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.
Объём финансовогообеспечения подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и наплановый период.»;
- вподпрограмму Г «Совершенствование системы территориального планирования»Программы (далее – подпрограмма Г):
- раздел 6 паспорта подпрограммы Гизложить в следующей редакции:
6. | Объём бюджетных ассигнований подпрограммы Г | Общий объём финансирования подпрограммы Г Объём финансирования подпрограммы Г в 2014 –2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 123 334 418,9 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 7 459 159,0 тыс. рублей; 2015 год – 8 090 006,0 тыс. рублей; 2016 год – 8 514 015,4 тыс. рублей; 2017 год – 8 789 577,1 тыс. рублей; 2018 год – 9 861 670,3 тыс. рублей; 2019 год – 10 110 445,9 тыс. рублей; 2020 год – 11 002 570,6 тыс. рублей; 2021 год – 11 344 547,6 тыс. рублей; 2022 год – 12 040 618,0 тыс. рублей; 2023 год – 12 040 603,0 тыс. рублей; 2024 год – 12 040 603,0 тыс. рублей; 2025 год – 12 040 603,0 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счёт средств: - федерального бюджета составит 563 935,9 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 140 026 677,9 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 3 460,0 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы Г
Общий объёмфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах
за счёт всех источников финансирования составит263 928 492,7 тыс. рублей.
Объём финансированияподпрограммы Г в 2014 – 2025 годах
за счёт средств областного бюджета составит 123 334 418,9 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год –7 459 159,0 тыс. рублей;
2015 год –8 090 006,0 тыс. рублей;
2016 год –8 514 015,4 тыс. рублей;
2017 год –8 789 577,1 тыс. рублей;
2018 год –9 861 670,3 тыс. рублей;
2019 год –10 110 445,9 тыс. рублей;
2020 год –11 002 570,6 тыс. рублей;
2021 год –11 344 547,6 тыс. рублей;
2022 год –12 040 618,0 тыс. рублей;
2023 год –12 040 603,0 тыс. рублей;
2024 год –12 040 603,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 040 603,0тыс. рублей.
Планируемый объёмфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счёт средств:
- федеральногобюджета составит 563 935,9 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 140 026 677,9тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 3 460,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Г из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Г за счётсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объём финансовогообеспечения подпрограммы Г подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и наплановый период.»;
- вподпрограмму Д «Обеспечение реализации государственной программы»Программы (далее – подпрограмма Д):
- раздел 6паспорта подпрограммы Д изложить в следующей редакции:
6. | Объём бюджетных ассигнований подпрограммы Д | Планируемый общий объём финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 2 345 476,7 тыс. рублей. Объём финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 1 286 928,0 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 71 173,0 тыс. рублей; 2015 год – 81 014,0 тыс. рублей; 2016 год – 69 140,2 тыс. рублей; 2017 год – 69 075,0 тыс. рублей; 2018 год – 84 398,9 тыс. рублей; 2019 год – 82 165,1 тыс. рублей; 2020 год – 382 599,8 тыс. рублей; 2021 год – 87 442,0 тыс. рублей; 2022 год – 89 980,0 тыс. рублей; 2023 год – 89 980,0 тыс. рублей; 2024 год – 89 980,0 тыс. рублей; 2025 год – 89 980,0 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счёт средств: - федерального бюджета составит 16 927,0 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 1 041 621,7 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы Д изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы Д
Планируемый общийобъём финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счёт всех источниковфинансирования составит 2 345 476,7 тыс. рублей.
Объём финансированияподпрограммы Д в 2014 – 2025 годах
за счёт средств областного бюджета составит 1 286 928,0 тыс. рублей,в том числе по годам:
2014 год –71 173,0 тыс. рублей;
2015 год –81 014,0 тыс. рублей;
2016 год –69 140,2 тыс. рублей;
2017 год –69 075,0 тыс. рублей;
2018 год –84 398,9 тыс. рублей;
2019 год –82 165,1 тыс. рублей;
2020 год –382 599,8 тыс. рублей;
2021 год –87 442,0 тыс. рублей;
2022 год –89 980,0 тыс. рублей;
2023 год –89 980,0 тыс. рублей;
2024 год –89 980,0 тыс. рублей;
2025 год –89 980,0 тыс. рублей.
Планируемый объёмфинансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счёт средств:
- федерального бюджетасоставит 16 927,0 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит1 041 621,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Д из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Д за счёт средств бюджетаБелгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.
Объём финансовогообеспечения подпрограммы Д подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- вподпрограмму И «Обеспечение защиты и реализации прав граждан
и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»(далее – подпрограмма И):
- раздел 6 паспортаподпрограммы И изложить в следующей редакции:
6. | Объём бюджетных ассигнований подпрограммы И | Планируемый общий объём финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 913 885,6 тыс. рублей. Объём финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 27 522,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5 227,0 тыс. рублей; 2015 год – 9 566,0 тыс. рублей; 2016 год – 542,6 тыс. рублей; 2017 год – 106,0 тыс. рублей; 2018 год – 126,0 тыс. рублей; 2019 год – 106,0 тыс. рублей; 2020 год – 5 056,0 тыс. рублей; 2021 год – 6 369,0 тыс. рублей; 2022 год – 106,0 тыс. рублей; 2023 год – 106,0 тыс. рублей; 2024 год – 106,0 тыс. рублей; 2025 год – 106,0 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счёт средств: - федерального бюджета составит 885 117,0 тыс. рублей; - консолидированных бюджетов муниципальных образований области составит 1 246,0 тыс. рублей |
- восьмой –двенадцатый абзацы раздела 3 подпрограммы И изложить
в следующей редакции:
«В соответствиис законом Белгородской области от 27 ноября 2003 года № 102 «О наделенииорганов местного самоуправления полномочиями
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» в редакции законаБелгородской области от 19 марта 2020 года № 459 государственные услуги в сферегосударственной регистрации актов гражданского состояния
с 29 марта 2020 года на территории Белгородской области предоставляют:
- управлениезаписи актов гражданского состояния Белгородской области;
- двауправления ЗАГС администраций городских округов (г. Белгород
и г. Старый Оскол);
- двадцатьотделов ЗАГС администраций муниципальных районов
и городских округов;
- органы местного самоуправления шестигородских и сельских поселений муниципального района «Белгородский район»;
- раздел 5подпрограммы И изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы И
Планируемый общийобъём финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счёт всех источниковфинансирования составит 913 885,6 тыс. рублей.
Объём финансированияподпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджета составит27 522,6 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –5 227,0 тыс. рублей;
2015 год –9 566,0 тыс. рублей;
2016 год – 542,6 тыс.рублей;
2017 год – 106,0 тыс.рублей;
2018 год – 126,0 тыс.рублей;
2019 год – 106,0 тыс.рублей;
2020 год –5 056,0 тыс. рублей;
2021 год –6 369,0 тыс. рублей;
2022 год – 106,0 тыс.рублей;
2023 год – 106,0 тыс.рублей;
2024 год – 106,0 тыс.рублей;
2025 год – 106,0 тыс.рублей.
Планируемый объёмфинансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счёт средств:
- федеральногобюджета составит 885 117,0 тыс. рублей;
- консолидированныхбюджетов муниципальных образований области составит 1 246,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы И из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы И за счётсредств бюджета Белгородской области, а также Порядок предоставления ираспределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образованийБелгородской области
на мероприятия в области строительства, реконструкции,
приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности врамках реализации мероприятий государственной программы представленысоответственно в приложениях № 3, № 4 и № 7
к государственной программе.
Объём финансовогообеспечения подпрограммы И подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
- приложения № 1,№ 3 и № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению;
- пункт 24приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
№ п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения (наименование) нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Подпрограмма 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (применительно ко всем основным мероприятиям) | ||||
24. | Распоряжение Губернатора Белгородской области | Внесение изменений | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019 – |
- дополнить Программуприложением № 7 согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Департаментуфинансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) производитьфинансирование мероприятий Программы
с учетом настоящего постановления.
3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области | Е.С. Савченко |
Приложение к постановлению Правительства Белгородской области |
Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» |
Система основных мероприятий(мероприятий) и показателей
государственной программы «Развитие здравоохраненияБелгородской области» на I этапе реализации
Таблица № 1
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата |
| ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
1. | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» (Цель. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 72,4 | 72,8 | 73,2 | 74,6 | 74,3 | 74,01 | 74,15 |
|
П | Коэффициент рождаемости | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 9,7 | 9,2 | 9,2 |
| ||||
П | Доля населения, отнесённого | 32,7 | 27,2 | 28,2 | 28,5 | 29,0 |
| ||||||
П | Доля детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, процентов | 80,3 | 80,4 | 80,5 | 80,6 | 80,7 | 80,8 | 80,9 |
| ||||
Р | Смертность населения |
|
|
|
|
| 423,5 | 458,00 |
| ||||
Р | Численность лиц | 79,4 | 66,5 | 57,6 | 49,8 | 44,9 | 40,4 | 51,0 |
| ||||
Р | Смертность от всех причин | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,0 | 13,0 | 13,4 | 13,3 |
| ||||
П | Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях в расчёте | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| ||||
П | Обеспеченность врачами | 34,0 | 34,1 | 34,6 | 35,2 | 35,9 | 34,6 | 35,0 |
| ||||
П | Доля медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы |
|
|
|
|
| 94,0 | 95,0 |
| ||||
Р | Доля зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся |
|
| 25,8 | 25,7 | 25,6 | 18,2 | 16,4 |
| ||||
П | Доля тяжёлого оборудования, используемого |
|
| 95,2 | 95,2 | 70,0 | 72,0 | 75,0 |
| ||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами | 82,9 | 80,3 | 91,1 | 84,6 | 81,0 | 81,5 | 82,0 |
| ||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| ||||
2. | Подпрограмма 1 (Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики заболеваний в сфере охраны здоровья | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Распространенность ожирения среди взрослого населения, процентов | 43,0 | 40,0 | 37,0 | 34,0 | 31,0 |
| ||
Р | Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов | 36,9 | 36,1 | 35,0 | 33,5 | 32,3 |
| ||||||
Р | Потребление алкогольной продукции (в пересчете | 5,20 | 5,15 | 5,10 | 5,05 | 5,00 |
| ||||||
Р | Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процентов | 30,9 | 29,0 | 28,1 | 27,0 | 26,5 |
| ||||||
Р | Распространенность потребления табака среди детей | 22,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 |
| ||||||
П | Обращаемость |
|
|
|
|
| 19,5 | 48,0 |
| ||||
Р | Число случаев временной нетрудоспособности |
|
|
|
|
| 180,1 | 250,0 |
| ||||
Р | Смертность мужчин трудоспособного возраста |
|
|
|
|
| 660,8 | 638,0 |
| ||||
Р | Смертность женщин трудоспособного возраста |
|
|
|
|
| 156,0 | 152,0 |
| ||||
2.1. | Основное мероприятие 1.01. «Мероприятия, направленные | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество разработанных | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| |
Р | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, литров |
|
|
|
|
| 4,9 |
| |||||
Р | Розничные продажи сигарет и папирос |
|
|
|
|
| 1,8 |
| |||||
2.2. | Основное мероприятие 1.02. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014 | П | Количество приобретенного медицинского оборудования, единиц | 68,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. | Основное мероприятие 1.03. «Внедрение эффективных технологий профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Охват мероприятиями по диспансеризации взрослого населения области от числа подлежащих диспансеризации, процентов | 32,0 | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 93,0 | 95,0 | 98,0 |
|
Р | Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов |
|
|
|
|
| 31,5 |
| |||||
П | Выявляемость повышенного артериального давления, процентов |
|
|
|
|
|
| 31,5 |
| ||||
Р | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, процентов |
|
|
|
|
| 14,0 | 13,8 |
| ||||
2.4. | Проект 1.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2022 | П | Уровень оснащённости оборудованием Центров здоровья, процентов |
|
|
|
|
| 60,0 | 70,0 |
|
2.5. | Проект 1.P4. «Укрепление общественного здоровья» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2020-2024 | П | Количество разработанных |
|
|
|
|
|
| 10 |
|
Р | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, литров |
|
|
|
|
|
| 4,9 |
| ||||
Р | Розничные продажи сигарет и папирос |
|
|
|
|
|
| 1,7 |
| ||||
3. | Подпрограмма 2 (Задача 2. Обеспечение доступности и повышения качества первичной медико-санитарной помощи) | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок против управляемых инфекций в декретированные сроки, процентов | 95,2 |
| 95,6 | 95,7 | 96,0 | 96,0 | 96,2 |
|
Р | Общая заболеваемость взрослого населения | 160340,0 |
| 160320,0 | 160310,0 | 160300,0 | 160290,0 | 172270,0 |
| ||||
Р | Уровень госпитализации | 152,0 |
| 152,0 | 151,0 | 151,0 | 150,0 | 150,0 |
| ||||
3.1. | Основное мероприятие 2.01. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2018 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | 73,1 |
| 79,1 | 79,1 | 80,4 |
| ||
3.2. | Основное мероприятие 2.02. «Закупки иммунопрепаратов | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Охват иммунизацией детского населения |
|
|
| 95,7 | 95,9 | 96,0 | 96,2 |
|
3.3. | Основное мероприятие 2.03. «Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства | 2017-2025 | П | Количество введенных в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения в год, единиц |
|
|
| 3 | 2 | 1 |
|
|
П | Количество введенных в действие отремонтированных объектов здравоохранения в год, единиц |
|
|
| 135 | 6 | 3 | 1 |
| ||||
П | Количество выкупленных объектов здравоохранения в год, единиц |
|
|
| 71 | 2 | 4 | 1 |
| ||||
3.4. | Основное мероприятие 2.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2018-2020 | Р | Смертность населения |
|
|
|
| 423,1 |
|
|
|
П | Доля лиц с впервые |
|
|
|
|
|
| 78,0 |
| ||||
3.5. | Основное мероприятие 2.05. «Закупки иммунопрепаратов | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося к группам риска, процентов |
|
|
|
|
| 96,0 | 96,2 |
|
Р | Заболеваемость бешенством |
|
|
|
|
| 0 | 0 |
| ||||
Р | Заболеваемость сибирской язвой |
|
|
|
|
| 0 | 0 |
| ||||
3.6. | Проект 2.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2020 | П | Количество медицинских организаций области, участвующих |
|
|
|
|
|
| 13 |
|
П | Количество приобретённых передвижных мобильных комплексов для обследования населения, единиц |
|
|
|
|
| 2 |
|
| ||||
Департамент строительства | П | Ввод в действие новых объектов здравоохранения (ФАП), единиц |
|
|
|
|
|
| 13 |
| |||
3.7. | Проект 2.Р3. «Старшее поколение» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2022 | П | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих |
|
|
|
|
| 90,0 | 90,0 |
|
4. | Подпрограмма 3 (Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации) | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Смертность от болезней системы кровообращения | 845,0 | 829,0 | 813,5 | 769,2 | 714,0 | 712,0 | 696,0 |
|
Р | Смертность | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 195,0 | 193,0 | 191,0 |
| ||||
Р | Смертность | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| ||||
Р | Доля повторных госпитализаций | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ||||
Р | Смертность | 15,0 | 14,8 | 14,6 | 14,0 | 9,4 | 9,3 | 9,0 |
| ||||
П | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | 85,5 | 86,4 | 87,2 | 88,1 | 90,0 | 91,0 | 92,0 |
| ||||
П | Удовлетворённость граждан пожилого |
|
|
|
|
| 60,0 | 60,0 |
| ||||
4.1. | Основное мероприятие 3.01. «Высокотехнологичные виды медицинской помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот | 1778,0 | 5043,0 | 5143,0 | 6361,0 | 5508,0 | 5783,0 | 6300,0 |
|
4.2. | Основное мероприятие 3.02. «Мероприятия, направленные | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество больных онкологическими заболеваниями, пользующихся льготным обеспечением, человек | 7421,0 | 7426,0 | 7432,0 | 7631,0 |
| |||
П | Среднемесячное количество лиц, больных онкологическими заболеваниями, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек |
|
|
|
| 250,0 | 350,0 | 420,0 |
| ||||
П | Количество больных | 1275,0 | 1281,0 | 1289,0 | 1353,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1637,0 |
| ||||
П | Количество больных | 2555,0 | 2561,0 | 2572,0 | 2698,0 |
| |||||||
П | Количество больных |
|
|
|
| 315,0 | 152,0 | 152,0 |
| ||||
П | Количество больных сахарным диабетом, пользующихся льготным обеспечением, человек | 16670,0 | 16676,0 | 16683,0 | 16791,0 |
| |||||||
П | Обеспеченность лиц, страдающих сахарным диабетом, льготными препаратами |
|
|
|
| 75,0 | 78,0 | 79,0 |
| ||||
4.3. | Основное мероприятие 3.03. «Мероприятия, направленные | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек | 1291,0 | 1294,0 | 1298,0 | 1325,0 | 1332,0 | 1341,0 | 1349,0 |
|
Р | Заболеваемость туберкулезом | 38,2 | 37,7 | 37,1 | 36,6 | 19,5 | 19,3 | 19,2 |
| ||||
П | Охват населения профилактическими осмотрами |
|
|
| 78,0 | 68,1 | 71,9 | 72,3 |
| ||||
4.4. | Основное мероприятие 3.04. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля населения, информированного | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
|
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, | 78,0 | 78,5 | 78,7 | 79,0 | 79,5 | 84,7 | 90,0 |
| ||||
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 70,0 | 90,0 |
| ||||
П | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Белгородской области, процентов |
|
|
| 28,6 | 22,0 | 24,5 | 24,5 |
| ||||
П | Уровень информированности населения в возрасте |
|
|
| 84,0 | 87,0 | 90,0 | 93,0 |
| ||||
П | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчётного года, охваченных обследованием |
|
|
|
|
|
| 95,0 |
| ||||
П | Доля лиц, имеющих хронический гепатит В/С, состоящих |
|
|
| 67,0 | 70,0 | 73,0 | 75,0 |
| ||||
П | Охват населения профилактическими прививками против гепатита В, процентов |
|
|
| 80,0 | 80,0 | 85,0 | 70,0 |
| ||||
4.5. | Основное мероприятие 3.05. «Денежные выплаты донорам за сдачу крови | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля осуществленных денежных выплат донорам, сдавшим кровь или ее компоненты, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
4.6. | Основное мероприятие 3.06. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4.7. | Основное мероприятие 3.07. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2022 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 93,0 | 94,0 |
|
|
|
П | Количество приобретенного оборудования, единиц |
|
|
|
|
| 7427,0 | 1650,0 |
| ||||
4.8. | Основное мероприятие 3.08. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства | 2014-2025 | П | Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц | 1 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
П | Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения в год, единиц |
|
| 1 | 4 | 20 | 28 | 31 |
| ||||
4.9. | Основное мероприятие 3.09. «Обеспечение медицинской деятельности, связанной | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2016-2022 | П | Кондиционирование потенциальных доноров, процедур |
|
| 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 |
| |
П | Доля трансплантированных органов из числа заготовленных |
|
|
| 70,0 | 70,0 | 90,0 | 90,0 |
| ||||
4.10. | Проект 3.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных |
|
|
|
|
| 56,0 | 98,0 |
|
4.11. | Проект 3.N2. «Борьба | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | Р | Больничная летальность от инфаркта миокарда, процентов |
|
|
|
|
| 11,2 | 10,7 |
|
Р | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процентов |
|
|
|
|
| 15,7 | 15,4 |
| ||||
4.12. | Проект 3.N3. «Борьба | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте |
|
|
|
|
| 55,0 | 55,6 |
|
П | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), процентов |
|
|
|
|
| 60,0 | 60,0 |
| ||||
4.13. | Проект 3.N8. «Развитие экспорта медицинских услуг» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Количество рекламных информационных материалов |
|
|
|
|
| 200,0 |
| |
П | Количество демонстраций рекламно-информационных материалов в СМИ, единиц |
|
|
|
|
|
| 10,0 |
| ||||
4.14. | Проект 3.R3. «Безопасность дорожного движения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019 | П | Количество приобретенных автомобилей скорой медицинской помощи класса «С», единиц |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
5. | Подпрограмма 4 (Задача 4. Поддержка развития государственно-частного партнерства | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество проектов | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 4 | 5 |
|
5.1. | Основное мероприятие 4.01. «Реализация комплексных мер, направленных | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц | 10 | 15 | 20 |
| 15 | 15 | 15 |
|
6. | Подпрограмма 5 (Задача 5. Обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи матерям и детям) | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Материнская смертность | 5,45 | 5,40 | 5,30 | 5,20 | 5,20 | 5,15 | 5,14 |
|
Р | Младенческая смертность | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,0 | 4,9 | 4,8 |
| ||||
Р | Смертность детей | 70,0 | 69,0 | 68,0 | 67,0 | 47,8 | 47,7 | 47,6 |
| ||||
6.1. | Основное мероприятие 5.01. «Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля новорожденных, обследованных | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|
6.2. | Основное мероприятие 5.02. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля беременных женщин, обследованных | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 |
|
6.3. | Основное мероприятие 5.03. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Удельный вес новорожденных, получивших сурфактант-терапию, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
6.4. | Основное мероприятие 5.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
6.5. | Основное мероприятие 5.05.01. «Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области» | Департамент строительства | 2014 | П | Количество объектов, | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
6.6. | Основное мероприятие 5.05.02. «Строительство (реконструкция) объектов социального | Департамент строительства | 2014-2015 | П | Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов |
| 98,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
6.7. | Основное мероприятие 5.06. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства | 2014-2025 | П | Количество объектов, введенных в эксплуатацию |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |
П | Количество объектов, |
|
|
|
| 5 | 6 | 5 |
| ||||
П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов |
| 98,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
6.8. | Основное мероприятие 5.07. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
| 2018-2019 | Р | Детская смертность |
|
|
|
| 5,7 | 5,7 |
| |
П | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их |
|
|
|
| 21,0 |
| ||||||
П | Доля посещений детских поликлиник |
|
|
|
| 48,0 | 47,0 |
| |||||
П | Доля детей в возрасте |
|
|
|
| 4,2 |
| ||||||
П | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |
|
|
|
| 21,0 |
| ||||||
6.9. |