ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2020 г. №405-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 528-ПП
В целяхупорядочения расходов по основным мероприятиям государственной программыБелгородской области «Развитие образования Белгородской области», утвержденнойпостановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп, Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующиеизменения в постановление Правительства Белгородской области от 30декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программыБелгородской области «Развитие образования Белгородской области»:
- вгосударственную программу Белгородской области «Развитие образованияБелгородской области» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 названногопостановления:
- раздел 8паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8 | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 236 721 477,59751 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 222 711 621,12 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 11 822 511,337 тыс. рублей; 2015 год – 13 295 399,633 тыс. рублей; 2016 год – 13 879 379,600 тыс. рублей; 2017 год – 14 553 087,400 тыс. рублей; 2018 год – 14 399 227,800 тыс. рублей; 2019 год – 17 391 854,900 тыс. рублей; 2020 год – 20 415 656,7 тыс. рублей; 2021 год – 23 383 635,6 тыс. рублей; 2022 год – 25 657 817,4 тыс. рублей; 2023 год – 22 621 710,84 тыс. рублей; 2024 год – 22 717 601,07 тыс. рублей; 2025 год – 22 573 738,84 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 8 159 667,54751 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований – 4 678 044,83 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт иных источников составит 1 172 144,1 тыс. рублей |
- раздел 5 Программыизложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансирования государственнойпрограммы в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 236 721 477,59751 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования государственнойпрограммы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 222 711 621,12тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 11 822 511,337 тыс. рублей;
2015 год – 13 295 399,633 тыс. рублей;
2016 год – 13 879 379,6 тыс. рублей;
2017 год – 14 553 087,4 тыс. рублей;
2018 год – 14 399 227,8 тыс. рублей;
2019 год – 17 391 854,9 тыс. рублей;
2020 год – 20 415 656,7 тыс. рублей;
2021 год – 23 383 635,6 тыс. рублей;
2022 год – 25 657 817,4 тыс. рублей;
2023 год – 22 621 710,84 тыс. рублей;
2024 год – 22 717 601,07 тыс. рублей;
2025 год – 22 573 738,84 тыс. рублей.
Привлечение:
- средствфедерального бюджета в сумме 8 159 667,54751 тыс. рублей насофинансирование мероприятий подпрограмм на условиях, установленных федеральнымзаконодательством;
- средствконсолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 4 678 044,83 тыс.рублей на софинансирование мероприятий подпрограмм;
- иные источники составят 1 172 144,1 тыс.рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограмм государственной программы из различных источников финансирования иресурсное обеспечение реализации подпрограмм государственной программы за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 2 и № 3 кгосударственной программе.
Сводная информация по государственным заданиямприводится в приложении № 6 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнениюв рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Правила предоставленияи распределения субсидий из областного бюджета на получение гражданами услугипо присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста от индивидуальныхпредпринимателей или в организациях частной формы собственности, за исключениемчастных образовательных организаций, учредителями которых являются религиозныеорганизации, осуществляющих образовательную деятельность и (или) присмотр иуход за детьми дошкольного возраста, приведены в приложении № 8 кгосударственной программе.
Правила предоставленияи распределения субсидий из областного бюджета на получение гражданами услугипо присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных образовательныхорганизациях, учредителями которых являются религиозные организации, приведены вприложении № 9 к государственной программе.
Правила предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетаммуниципальных районов и городских округов Белгородской области на модернизацию(капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школискусств по видам искусств приведены в приложении № 10 к государственнойпрограмме.
Правила предоставления субсидий местным бюджетам изфедерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по созданию вБелгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 летлюбой направленности в организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность (за исключением государственных и муниципальных), и уиндивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность пообразовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным,и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной программыБелгородской области «Развитие образования Белгородской области», федерального проекта «Содействиезанятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей ввозрасте до трех лет» национального проекта «Демография» приведены в приложении№ 11 к государственной программе.
Правилапредоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированнымнекоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность пообщеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образованиядетей, приведены в приложении № 12 к государственной программе.
Правила предоставления и распределения субсидий местнымбюджетам из федерального бюджета на реализацию мероприятий по организациибесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общееобразование в муниципальных образовательных организациях, приведены вприложении № 13 к государственной программе.
Правила предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетаммуниципальных районов и городских округов Белгородской области на создание в общеобразовательныхорганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий длязанятия физической культурой и спортом приведеныв приложении № 14 к государственной программе.»;
- в подпрограмму «Развитие дошкольногообразования» Программы (далее – подпрограмма 1):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 1изложить в следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 67 697 094,276 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 62 509 602,069 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2 948 148,0 тыс. рублей; 2015 год – 3 328 560,819 тыс. рублей; 2016 год – 3 214 683,0 тыс. рублей; 2017 год – 3 173 659,0 тыс. рублей; 2018 год – 3 577 932,0 тыс. рублей; 2019 год – 5 199 315,3 тыс. рублей; 2020 год – 5 602 470,0 тыс. рублей; 2021 год – 6 535 987,1 тыс. рублей; 2022 год – 8 708 702,0 тыс. рублей; 2023 год – 6 717 671,54 тыс. рублей; 2024 год – 6 820 914,27 тыс. рублей; 2025 год – 6 681 559,04 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 3 054 618,957 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований – 1 506 083,85 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт иных источников составит 626 789,4 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 1 (в разрезе главных
распорядителей средств областногобюджета, основных
мероприятий, а также по годам реализацииподпрограммы 1)
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025годах за счет всех источников финансирования составит 67 697 094,276тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 1в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 62 509 602,069 тыс. рублей, в том числе погодам:
2014 год – 2 948 148,0 тыс.рублей;
2015 год – 3 328 560,819 тыс.рублей;
2016 год – 3 214 683,0 тыс.рублей;
2017 год – 3 173 659,0 тыс.рублей;
2018 год – 3 577 932,0 тыс.рублей;
2019 год – 5 199 315,3 тыс.рублей;
2020 год – 5 602 470,0 тыс.рублей;
2021 год – 6 535 987,1 тыс.рублей;
2022 год – 8 708 702,0 тыс.рублей;
2023 год – 6 717 671,54 тыс.рублей;
2024 год – 6 820 914,27 тыс.рублей;
2025 год – 6 681 559,04 тыс.рублей.
Привлечение:
- средствфедерального бюджета в сумме 3 054 618,957 тыс. рублей насофинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, установленныхфедеральным законодательством;
- средствконсолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 1 506 083,85 тыс.рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1;
- иные источники составят 626 789,4 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечениереализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородской областипредставлены соответственно в приложениях № 2 и № 3 к государственнойпрограмме.
Сводная информация по государственным заданиямприводится в приложении № 6 к государственной программе.
Объем финансового обеспеченияподпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта законаобласти об областном бюджете на очередной финансовый год.»;
- в подпрограмму «Развитие общегообразования» Программы (далее – подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2изложить в следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 153 462 724,95651 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 148 273 691,366 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 8 387 672,266 тыс. рублей; 2015 год – 9 259 983,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 836 681,5 тыс. рублей; 2017 год – 10 581 891,1 тыс. рублей; 2018 год – 9 952 920,0 тыс. рублей; 2019 год – 11 127 577,0 тыс. рублей; 2020 год – 13 538 835,0 тыс. рублей; 2021 год – 15 344 686,5 тыс. рублей; 2022 год – 15 665 031,1 тыс. рублей; 2023 год – 14 865 875,3 тыс. рублей; 2024 год – 14 858 522,8 тыс. рублей; 2025 год – 14 854 015,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 4 183 971,89051 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований – 499 258 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счёт иных источников составит 505 803,7 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных
распорядителей средств областногобюджета, основных
мероприятий, а также по годамреализации подпрограммы 2)
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 153 462 724,95651 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 2в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 148 273 691,366 тыс. рублей, в том числепо годам:
2014год – 8 387 672,266 тыс. рублей;
2015год – 9 259 983,0 тыс. рублей;
2016год – 9 836 681,5 тыс. рублей;
2017год – 10 581 891,1 тыс. рублей;
2018год – 9 952 920,0 тыс. рублей;
2019год – 11 127 577,0 тыс. рублей;
2020год – 13 538 835,0 тыс. рублей;
2021год – 15 344 686,5 тыс. рублей;
2022год – 15 665 031,1 тыс. рублей;
2023год – 14 865 875,3 тыс. рублей;
2024год – 14 858 522,8 тыс. рублей;
2025год – 14 854 015,8 тыс. рублей.
Привлечение:
- средствфедерального бюджета в сумме 4 183 971,89051тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях,установленных федеральным законодательством;
- средствконсолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 499 258 тыс. рублей на софинансированиемероприятий подпрограммы 2;
- иныеисточники составят 505 803,7 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечениереализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Белгородской областипредставлены соответственно в приложениях № 2 и № 3 к государственнойпрограмме.
Сводная информация по государственным заданиямприводится в приложении № 6 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
- в подпрограмму «Развитие дополнительного образования детей»Программы (далее – подпрограмма 3):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 3изложить в следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3 102 635,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2 219 648,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 78 135,6 тыс. рублей; 2015 год – 81 231,0 тыс. рублей; 2016 год – 163 391,0 тыс. рублей; 2017 год – 119 476,3 тыс. рублей; 2018 год – 111 751,8 тыс. рублей; 2019 год – 272 422,8 тыс. рублей; 2020 год – 182 124,6 тыс. рублей; 2021 год – 384 144,9 тыс. рублей; 2022 год – 204 146,2 тыс. рублей; 2023 год – 207 608,0 тыс. рублей; 2024 год – 207 608,0 тыс. рублей; 2025 год – 207 608,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 767 681 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований – 75 755,4 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счёт иных источников составит 39 551 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 3 (в разрезе главных
распорядителей средств областногобюджета, основных
мероприятий, а также по годамреализации подпрограммы 3)
Планируемый общий объемфинансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 3 102 635,6 тыс.рублей.
Прогнозируемый объемфинансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 2 219 648,2 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 78 135,6 тыс. рублей;
2015 год – 81 231,0 тыс. рублей;
2016 год – 163 391,0 тыс. рублей;
2017 год – 119 476,3 тыс. рублей;
2018 год – 111 751,8 тыс. рублей;
2019год – 272 422,8 тыс. рублей;
2020год – 182 124,6 тыс. рублей;
2021год – 384 144,9 тыс. рублей;
2022год – 204 146,2 тыс. рублей;
2023 год – 207 608,0 тыс. рублей;
2024 год – 207 608,0 тыс. рублей;
2025 год – 207 608,0 тыс. рублей.
Привлечение:
- средствфедерального бюджета в сумме 767 681 тыс.рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3 на условиях,установленных федеральным законодательством;
- средствконсолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 75 755,4 тыс. рублей на софинансированиемероприятий подпрограммы 3;
-иные источники составят 39 551 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различныхисточников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 засчет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно вприложениях № 2 и № 3 к государственной программе.
Сводная информация погосударственным заданиям приводится в приложении № 6 к государственнойпрограмме.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму «Развитие системы оценки качества образования»Программы (далее – подпрограмма 4):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 4 изложить вследующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 584 035,25 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 584 035,25 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 21 862,0 тыс. рублей; 2015 год – 26 310,25 тыс. рублей; 2016 год – 41 833,6тыс. рублей; 2017 год – 38 487,0 тыс. рублей; 2018 год – 42 550,0 тыс. рублей; 2019 год – 51 251,5 тыс. рублей; 2020 год – 68 490,9 тыс. рублей; 2021 год – 71 002,0 тыс. рублей; 2022 год – 70 805,0 тыс. рублей; 2023 год – 50 481,0 тыс. рублей; 2024 год – 50 481,0 тыс. рублей; 2025 год – 50 481,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующейредакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 4 (в разрезе главных
распорядителей средств областногобюджета, основных
мероприятий, а также по годамреализации подпрограммы 4)
Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 4 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансированиясоставит 584 035,25 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансированияподпрограммы 4 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджетасоставит 584 035,25 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –21 862,0 тыс. рублей;
2015 год –26 310,25 тыс. рублей;
2016 год –41 833,6 тыс. рублей;
2017 год –38 487,0 тыс. рублей;
2018 год –42 550,0 тыс. рублей;
2019год – 51 251,5 тыс. рублей;
2020год – 68 490,9 тыс. рублей;
2021год – 71 002,0 тыс. рублей;
2022год – 70 805,0 тыс. рублей;
2023 год –50 481,0 тыс. рублей;
2024 год –50 481,0 тыс. рублей;
2025 год –50 481,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечениереализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета Белгородской областипредставлены соответственно в приложениях № 2 и № 3 к государственнойпрограмме.
Сводная информация по государственным заданиямприводится в приложении № 6 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период .»;
- вподпрограмму «Государственная политика в сфере образования» Программы (далее –подпрограмма 5):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5изложить в следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7 312 258,235 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 7 183 062,535 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 386 693,471 тыс. рублей; 2015 год – 430 852,064 тыс. рублей; 2016 год – 457 180,0 тыс. рублей; 2017 год – 475 292,0 тыс. рублей; 2018 год – 548 983,0 тыс. рублей; 2019 год – 568 582,3 тыс. рублей; 2020 год – 856 198,1 тыс. рублей; 2021 год – 862 107,0 тыс. рублей; 2022 год – 816 017,6 тыс. рублей; 2023 год – 593 719,0 тыс. рублей; 2024 год – 593 719,0 тыс. рублей; 2025 год – 593 719,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 129 195,7 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 5 (в разрезе главных
распорядителей средств областногобюджета, основных
мероприятий, а также по годамреализации подпрограммы 5)
Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансированиясоставит 7 312 258,235 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансированияподпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджетасоставит 7 183 062,535 тыс. рублей,в том числе по годам:
2014год – 386 693,471 тыс. рублей;
2015год – 430 852,064 тыс. рублей;
2016год – 457 180,0 тыс. рублей;
2017год – 475 292,0 тыс. рублей;
2018год – 548 983,0 тыс. рублей;
2019год – 568 582,3 тыс. рублей;
2020год – 856 198,1 тыс. рублей;
2021год – 862 107,0 тыс. рублей;
2022год – 816 017,6 тыс. рублей;
2023год – 593 719,0 тыс. рублей;
2024год – 593 719,0 тыс. рублей;
2025год – 593 719,0 тыс. рублей.
Привлечение:
- средствфедерального бюджета в сумме 129 195,7 тыс.рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 5 на условиях,установленных федеральным законодательством.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечениереализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета Белгородской областипредставлены соответственно в приложениях № 2 и № 3 к государственной программе.
Сводная информация по государственным заданиямприводится в приложении № 6 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период .»;
- вподпрограмму «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородскойобласти» Программы (далее – подпрограмма 6):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 6изложить в следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 4 562 729,28 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1 941 581,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 168 462,5 тыс. рублей; 2016 год – 165 610,5 тыс. рублей; 2017 год – 164 282,0 тыс. рублей; 2018 год – 165 091,0 тыс. рублей; 2019 год – 172 706,0 тыс. рублей; 2020 год – 167 538,1 тыс. рублей 2021 год – 185 708,1 тыс. рублей; 2022 год – 193 115,5 тыс. рублей; 2023 год – 186 356,0 тыс. рублей; 2024 год – 186 356,0 тыс. рублей; 2025 год – 186 356,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 24 200 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований – 2 596 947,58 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 6 изложитьв следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 6 (в разрезе главных
распорядителей средств областногобюджета, основных
мероприятий, а также по годамреализации подпрограммы 6)
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 4 562 729,28 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет средств областногобюджета составит 1 941 581,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год –168 462,5 тыс. рублей;
2016 год –165 610,5 тыс. рублей;
2017 год – 164282 тыс. рублей;
2018 год – 165091 тыс. рублей;
2019 год –172 706,0 тыс. рублей;
2020 год – 167 538,1тыс. рублей
2021год – 185 708,1 тыс. рублей;
2022год – 193 115,5 тыс. рублей;
2023год – 186 356,0 тыс. рублей;
2024год – 186 356,0 тыс. рублей;
2025год – 186 356,0 тыс. рублей.
Привлечение:
- средствфедерального бюджета в сумме 24 200 тыс. рублей на софинансирование мероприятийподпрограммы 6 на условиях, установленных федеральным законодательством;
- средствконсолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 2 596 947,58тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы 6 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечениереализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета Белгородской областипредставлены соответственно в приложениях № 2 и № 3 кгосударственной программе.
Своднаяинформация по государственным заданиям приводится в приложении № 6 кгосударственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
- в приложение №1 к Программе пункты 2.4, 3.1, 3.5, 6.3 таблицы 1 изложить в редакции согласноприложению к настоящему постановлению;
- в приложение №1 к Программе пункты 2.3, 3.1, 6.3 таблицы 2 изложить в редакции согласноприложению к настоящему постановлению;
- в заголовке ктексту Правил предоставления субсидий местным бюджетам из федерального иобластного бюджетов на реализацию мероприятий по созданию в Белгородскойобласти дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любойнаправленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (заисключением государственных и муниципальных), и у индивидуальныхпредпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность пообразовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным,и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной программыБелгородской области «Развитие образования Белгородской области», федеральногопроекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образованиядля детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» на 2020год (далее – Правила), приведенных в приложении № 11 к Программе, в пункте 1Правил слова «на2020 год» исключить;
- пункт 2 Правил изложить в следующейредакции:
«2. Субсидии предоставляются в соответствии с законом Белгородской области обобластном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период (далее – закон об областном бюджете).»;
- в подпунктах 14.1, 14.5 пункта 14 Правил слова «2020года» заменить словами «текущего года»;
- в пункте 20 Правил слова «от 18 декабря 2019 года №073-09-2020-621» исключить;
- приложения № 2, 3 кПрограмме изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
-дополнить Программу приложениями № 13 и № 14 в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области |
Е.С. Савченко |
| Приложение к постановлению Правительства Белгородской области от «___» _____________ 2020 г. № ______
|
| Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» |
Система основныхмероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы Белгородскойобласти «Развитие образования Белгородской области» на I этапереализации
Таблица 1
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, заверше-ние) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2.4.
| Основное мероприятие 1.4. «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования» | Департамент строительства и транспорта Белгородской области
| 2014 – 2017 годы | Прогрес-сирующий | Ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции, ед. | 6 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции муниципальной собственности, ед. | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности, ед. | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | 23 | 30 | |||
3.1
| Основное мероприятие 2.1. «Реализация программ общего образования»
| Департамент образования Белгородской области
| 2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доля обучающихся, обеспеченных качественными услугами школьного образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Численность обучающихся по программам общего образования, чел. | 800 | 876 | 912 | 901 | 878 | 942 | 16 536 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Численность обучающихся по адаптированным программам, чел. | 850 | 869 | 887 | 839 | 847 | 808 | 805 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Численность обучающихся в организациях основного общего и среднего общего образования для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чел. | 420 | 445 | 419 | 321 | 340 | 403 | 398 | |||
2014 – 2025 годы | Регресси-рующий | Удельный расход электроэнергии в общеобразовательных учреждениях (организациях) (в год), кВт*ч/кв. м | 38,06 | 37,08 | 37,07 | 37,06 | 34,28 | 33,74 | 33,74 | |||
2014 – 2025 годы | Регресси-рующий | Удельный расход тепловой энергии в общеобразовательных учреждениях (организациях) (в год), Гкал/кв. м | 0,1 | 0,099 | 0,097 | 0,096 | 0,0956 | 0,088 | 0,140 | |||
2014 – 2025 годы | Регресси-рующий | Удельный расход воды в общеобразовательных учреждениях (организациях) (в год), куб. м/чел. | 24,97 | 23,0 | 22,95 | 22,8 | 22,13 | 21,14 | 54,03 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
|
|
| 2020 – 2023 годы | Прогрес-сирующий | Доля обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, % |
|
|
|
|
|
| 100 |
3.5.
| Основное мероприятие 2.5. «Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей»
| Департамент образования Белгородской области
| 2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Количество организаций, принявших участие в региональном конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в образовательных организациях области, ед. | 28 | 30 | 33 | 33 | 35 | 35 | 40 |
2018 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доля общеобразовательных организаций области, показывающих стабильно низкие образовательные результаты, и общеобразовательных организаций области, функционирующих в сложных социальных условиях, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению образовательных результатов, в общем количестве общеобразо-вательных организаций области, показывающих стабильно низкие образовательные результаты, и общеобразовательных органи-заций области, функционирующих в сложных социальных условиях, % |
|
|
|
| 100 | 100 | 100 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 26 | 27 | 28 | 66 | 72 | 78 | 80 | |||
2014 год | Прогрес-сирующий | Доля школьников первых классов общеобразовательных организаций, в которых реализуется раннее обучение иностранному языку, % | 59 |
|
|
|
|
|
| |||
2014 год | Прогрес-сирующий | Доля мероприятий лингвистической направленности, проводимых с целью привлечения внимания к изучению иностранных языков, % | 20 |
|
|
|
|
|
| |||
2014 год | Прогрес-сирующий | Доля мероприятий лингвистической направленности, проводимых с целью привлечения внимания к изучению иностранных языков, % | 10,5 |
|
|
|
|
|
| |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, % | 75,5 | 78,8 | 79 | 57,8 | 58,3 | 58,8 | 59,3 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Удельный вес общеобразователь-ных организаций, реализующих модели профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, % | 8 | 8,2 | 9 | 11,5 | 12 | 12,5 | 14 | |||
2014 – 2020 годы | Регресси-рующий | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, баллы | 1,74 |
|
|
|
| 2,11 | 2,15 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доля школьников, обучающихся по программам, построенным с использованием сетевых форм организации учебного процесса, % | 8,5 | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10 | 10,5 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доля общеобразовательных организаций, в которых используются информационные технологии для автоматизации процессов управления общеобразовательной организацией (перешедших на электронный дневник, на электронный журнал, на электронную учительскую), предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.), % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2014 – 2019 годы | Прогрес-сирующий | Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей (от общей численности обучающихся в общеобразова-тельных организациях), % | 46 | 48 | 48,5 | 51,6 | 54,8 | 57,8 |
| |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доля школьников, получивших 50 % и более от максимального балла за выполнение олимпиадных работ в ходе регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (от общего количества участников), % | 17 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 21,3 | 21,5 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием, % | 80 | 90 | 95 | 99 | 99,1 | 99,2 | 99,2 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих на формирование здорового образа жизни и культуры питания, % | 80 | 85 | 87 | 90 | 95 | 95,5 | 100 | |||
2014 – 2019 годы | Прогрес-сирующий | Доля школьников первых классов, охваченных изучением иностранного языка через внеурочную деятельность, от общего числа первоклассников (нарастающим итогом), % |
| 70 | 73 | 78 | 90 | 91 |
| |||
2015 – 2020 годы | Прогрес-сирующий | Доля педагогов, принявших участие в региональных мероприятиях, направленных на популяризацию русского языка и литературы, от общего количества педагогов, % |
| 5,5 | 6,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
2015 – 2020 годы | Прогрес-сирующий | Количество образовательных организаций области, вовлеченных в реализацию региональных мероприятий по формированию культуры здоровья субъектов образовательного процесса, ед. |
| 101 | 121 | 131 | 140 | 150 | 198 | |||
6.3.
| Основное мероприятие 5.3. «Профессиональ-ная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»
| Департамент образования Белгородской области
| 2014 год | Прогрес-сирующий | Количество слушателей курсов по профессиональной подготовке, повышению квалификации педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования по образовательной программе длительностью свыше 100 часов, чел. | 2 625 |
|
|
|
|
|
|
2014 год | Прогрес-сирующий | Количество слушателей курсов по повышению квалификации (тематические и проблемные семинары) для педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования по образовательной программе длительностью от 72 до 100 часов, чел. | 2 375 |
|
|
|
|
|
| |||
2014 год | Прогрес-сирующий | Количество слушателей курсов по повышению квалификации для педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования по краткосрочной образовательной программе длительностью не менее 72 часов, чел. | 250 |
|
|
|
|
|
| |||
2015 – 2019 годы | Прогрес-сирующий | Количество педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования, обученных по дополнительным профессиональным программам переподготовки длительностью свыше 100 часов, чел. |
| 2 625 | 2 625 | 45 | 175 | 150 |
| |||
2020 год | Прогрес-сирующий | Количество педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования, обученных по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки свыше 100 часов, чел. |
|
|
|
|
|
| 270 | |||
2015 – 2020 годы | Прогрес-сирующий | Количество педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования, обученных по дополнительной профессиональной программе длительностью до 72 часов, чел. |
| 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 620 | 2 600 | 3 500 | |||
2014 год | Прогрес-сирующий | Доля учителей начального и общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших курсовую подготовку по его введению, от общего числа учителей начального и общего образования, % | 80 |
|
|
|
|
|
| |||
2014 год | Прогрес-сирующий | Доля педагогов, повышающих уровень педагогического мастерства посредством индивидуальных образовательных маршрутов, от общего числа педагогических работников, % | 25 |
|
|
|
|
|
| |||
2014 год | Прогрес-сирующий | Доля руководящих работников общеобразовательных организаций, прошедших переподготовку по стандартизированной программе «Менеджмент в образовании», от общего числа руководящих работников образовательных организаций, % | 35 |
|
|
|
|
|
| |||
2014 год | Прогрес-сирующий | Доля молодых педагогов, прошедших стажировку на базе образовательных организаций, реализующих инновационные образовательные программы, от общего числа молодых педагогов, % |