ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня2020 г. № 265-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙв ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 528-ПП
В целяхупорядочения расходов по основным мероприятиям государственной программыБелгородской области «Развитие образования Белгородской области», утвержденнойпостановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп, Правительство Белгородской области п о с т а н ов л я е т:
1. Внестиследующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 30декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программыБелгородской области «Развитие образования Белгородской области»:
- в пункте3 постановления исключить слова «(Перцев В.Н.)», далее по тексту;
-в государственную программу Белгородской области «Развитие образованияБелгородской области» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1названного постановления:
- раздел 8паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8 | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 237 151 395,81751 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 223 030 497,82 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 11 822 511,337 тыс. рублей; 2015 год – 13 295 399,633 тыс. рублей; 2016 год – 13 879 379,600 тыс. рублей; 2017 год – 14 553 087,400 тыс. рублей; 2018 год – 14 399 227,800 тыс. рублей; 2019 год – 17 391 854,900 тыс. рублей; 2020 год – 20 572 351,5 тыс. рублей; 2021 год – 23 462 277,5 тыс. рублей; 2022 год – 25 741 357,4 тыс. рублей; 2023 год – 22 621 710,84 тыс. рублей; 2024 год – 22 717 601,07 тыс. рублей; 2025 год – 22 573 738,84 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 8 159 667,54751 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований – 4 789 086,35 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт иных источников составит 1 172 144,1 тыс. рублей |
- раздел 5 Программыизложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансирования государственнойпрограммы в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансированиясоставит 237 151 395,81751 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования государственнойпрограммы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит223 030 497,82 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 11 822 511,337 тыс. рублей;
2015 год – 13 295 399,633 тыс. рублей;
2016 год – 13 879 379,6 тыс. рублей;
2017 год – 14 553 087,4 тыс. рублей;
2018 год – 14 399 227,8 тыс. рублей;
2019 год – 17 391 854,9 тыс. рублей;
2020 год – 20 572 351,5 тыс. рублей;
2021 год – 23 462 277,5 тыс. рублей;
2022 год – 25 741 357,4 тыс. рублей;
2023 год – 22 621 710,84 тыс. рублей;
2024 год – 22 717 601,07 тыс. рублей;
2025 год – 22 573 738,84 тыс. рублей.
Привлечение:
- средствфедерального бюджета в сумме 8 159 667,54751 тыс. рублейна софинансирование мероприятий подпрограмм на условиях,установленных федеральным законодательством;
- средствконсолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме4 789 086,35 тыс. рублей на софинансирование мероприятийподпрограмм;
- иные источники составят 1 172 144,1 тыс.рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий подпрограмм государственной программы из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограмм государственнойпрограммы за счет средств бюджета Белгородской области представленысоответственно в приложениях № 2 и № 3к государственной программе.
Сводная информация по государственным заданиямприводится в приложении № 6 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнениюв рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановыйпериод.
Правила предоставленияи распределения субсидий из областного бюджета на получениегражданами услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возрастаот индивидуальных предпринимателей или в организациях частной формысобственности, за исключением частных образовательных организаций, учредителямикоторых являются религиозные организации, осуществляющих образовательнуюдеятельность и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста,приведены в приложении № 8 к государственной программе.
Правила предоставленияи распределения субсидий из областного бюджета на получениегражданами услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возрастав частных образовательных организациях, учредителями которых являютсярелигиозные организации, приведены в приложении № 9 к государственнойпрограмме.
Правила предоставленияи распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальныхрайонов и городских округов Белгородской области на модернизацию(капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детскихшкол искусств по видам искусств приведены в приложении № 10к государственной программе.
Правила предоставления субсидий местным бюджетам изфедерального и областного бюджетов на реализацию мероприятийпо созданию в Белгородской области дополнительных мест для детейв возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственныхи муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным программам дошкольногообразования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход задетьми, в рамках реализации государственной программы Белгородской области«Развитие образования Белгородской области», федерального проекта«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования длядетей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»на 2020 год приведены в приложении № 11 к государственнойпрограмме.
Правилапредоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированнымнекоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельностьпо общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительногообразования детей, приведены в приложении № 12 к государственнойпрограмме.»;
- в подпрограмму «Развитиедошкольного образования» Программы (далее – подпрограмма 1):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 1изложить в следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 67 997 739,876 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 62 785 058,669 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2 948 148,0 тыс. рублей; 2015 год – 3 328 560,819 тыс. рублей; 2016 год – 3 214 683,0 тыс. рублей; 2017 год – 3 173 659,0 тыс. рублей; 2018 год – 3 577 932,0 тыс. рублей; 2019 год – 5 199 315,3 тыс. рублей; 2020 год – 5 724 630,6 тыс. рублей; 2021 год – 6 605 743,1 тыс. рублей; 2022 год – 8 792 242,0 тыс. рублей; 2023 год – 6 717 671,54 тыс. рублей; 2024 год – 6 820 914,27 тыс. рублей; 2025 год – 6 681 559,04 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 3 054 618,957 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований – 1 531 272,85 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт иных источников составит 626 789,4 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 1 (в разрезе главных
распорядителей средств областногобюджета, основных
мероприятий, а также по годамреализации подпрограммы 1)
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 –2025 годах за счет всех источников финансирования составит 67 997 739,876 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 1в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 62 785 058,669 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2014 год – 2 948 148,0 тыс.рублей;
2015 год – 3 328 560,819 тыс.рублей;
2016 год – 3 214 683,0 тыс.рублей;
2017 год – 3 173 659,0 тыс.рублей;
2018 год – 3 577 932,0 тыс.рублей;
2019 год – 5 199 315,3 тыс.рублей;
2020 год – 5 724 630,6 тыс.рублей;
2021 год – 6 605 743,1 тыс.рублей;
2022 год – 8 792 242,0 тыс.рублей;
2023 год – 6 717 671,54 тыс.рублей;
2024 год – 6 820 914,27 тыс.рублей;
2025 год – 6 681 559,04 тыс.рублей.
Привлечение:
- средств федеральногобюджета в сумме 3 054 618,957 тыс.рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях,установленных федеральным законодательством;
- средствконсолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 1 531 272,85 тыс. рублейна софинансирование мероприятий подпрограммы 1;
- иные источники составят 626 789,4 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно в приложениях № 2 и № 3к государственной программе.
Сводная информация по государственным заданиямприводится в приложении № 6 к государственной программе.
Объем финансового обеспеченияподпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проектазакона области об областном бюджете на очередной финансовый год.»;
- в подпрограмму «Развитиеобщего образования» Программы (далее – подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2изложить в следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 153 461 629,25651 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 148 272 595,766 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 8 387 672,266 тыс. рублей; 2015 год – 9 259 983,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 836 681,5 тыс. рублей; 2017 год – 10 581 891,1 тыс. рублей; 2018 год – 9 952 920,0 тыс. рублей; 2019 год – 11 127 577,0 тыс. рублей; 2020 год – 13 537 739,4 тыс. рублей; 2021 год – 15 344 686,5 тыс. рублей; 2022 год – 15 665 031,1 тыс. рублей; 2023 год – 14 865 875,3 тыс. рублей; 2024 год – 14 858 522,8 тыс. рублей; 2025 год – 14 854 015,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 4 183 971,89051 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований – 499 257,9 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счёт иных источников составит 505 803,7 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных
распорядителей средств областногобюджета, основных
мероприятий, а также по годамреализации подпрограммы 2)
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 153 461 629,25651 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 2в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 148 272 595,766 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2014год – 8 387 672,266 тыс. рублей;
2015год – 9 259 983,0 тыс. рублей;
2016год – 9 836 681,5 тыс. рублей;
2017год – 10 581 891,1 тыс. рублей;
2018год – 9 952 920,0 тыс. рублей;
2019год – 11 127 577,0 тыс. рублей;
2020год – 13 537 739,4 тыс. рублей;
2021год – 15 344 686,5 тыс. рублей;
2022год – 15 665 031,1 тыс. рублей;
2023год – 14 865 875,3 тыс. рублей;
2024год – 14 858 522,8 тыс. рублей;
2025год – 14 854 015,8 тыс. рублей.
Привлечение:
- средствфедерального бюджета в сумме 4 183 971,89051тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 2на условиях, установленных федеральным законодательством;
- средствконсолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 499 257,9 тыс. рублей на софинансированиемероприятий подпрограммы 2;
- иныеисточники составят 505 803,7 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджетаБелгородской области представлены соответственно в приложениях № 2и № 3 к государственной программе.
Сводная информация по государственным заданиямприводится в приложении № 6 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона областиоб областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
-в подпрограмму «Развитие дополнительного образования детей» Программы(далее – подпрограмма 3):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 3изложить в следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3 124 048,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2 240 074,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 78 135,6 тыс. рублей; 2015 год – 81 231,0 тыс. рублей; 2016 год – 163 391,0 тыс. рублей; 2017 год – 119 476,3 тыс. рублей; 2018 год – 111 751,8 тыс. рублей; 2019 год – 272 422,8 тыс. рублей; 2020 год – 193 664,6 тыс. рублей; 2021 год – 393 030,8 тыс. рублей; 2022 год – 204 146,2 тыс. рублей; 2023 год – 207 608,0 тыс. рублей; 2024 год – 207 608,0 тыс. рублей; 2025 год – 207 608,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 767 681 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований – 76 742,4 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счёт иных источников составит 39 551 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 3 (в разрезе главных
распорядителей средств областногобюджета, основных
мероприятий, а также по годамреализации подпрограммы 3)
Планируемый общий объемфинансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 3 124 048,5тыс. рублей.
Прогнозируемый объемфинансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 2 240 074,1 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 78 135,6 тыс. рублей;
2015 год – 81 231,0 тыс. рублей;
2016 год – 163 391,0 тыс. рублей;
2017 год – 119 476,3 тыс. рублей;
2018 год – 111 751,8 тыс. рублей;
2019год – 272 422,8 тыс. рублей;
2020год – 193 664,6 тыс. рублей;
2021год – 393 030,8 тыс. рублей;
2022год – 204 146,2 тыс. рублей;
2023 год – 207 608,0 тыс. рублей;
2024 год – 207 608,0 тыс. рублей;
2025 год – 207 608,0 тыс. рублей.
Привлечение:
- средствфедерального бюджета в сумме 767 681 тыс.рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3 на условиях,установленных федеральным законодательством;
- средствконсолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 33 683,5 тыс. рублей на софинансированиемероприятий подпрограммы 3;
-иные источники составят 39 551 тыс.рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различныхисточников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы3 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственнов приложениях № 2 и № 3 к государственной программе.
Сводная информацияпо государственным заданиям приводится в приложении № 6к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона областиоб областном бюджете на очередной финансовый год и на плановыйпериод.»;
- в подпрограмму «Развитие системы оценки качестваобразования» Программы (далее – подпрограмма 4):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 4 изложитьв следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 582 778,35 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 582 778,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 21 862,0 тыс. рублей; 2015 год – 26 310,25 тыс. рублей; 2016 год – 41 833,6тыс. рублей; 2017 год – 38 487,0 тыс. рублей; 2018 год – 42 550,0 тыс. рублей; 2019 год – 51 251,5 тыс. рублей; 2020 год – 67 234,0 тыс. рублей; 2021 год – 71 002,0 тыс. рублей; 2022 год – 70 805,0 тыс. рублей; 2023 год – 50 481,0 тыс. рублей; 2024 год – 50 481,0 тыс. рублей; 2025 год – 50 481,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующейредакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 4 (в разрезе главных
распорядителей средств областногобюджета, основных
мероприятий, а также по годамреализации подпрограммы 4)
Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 4 в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 582 778,35 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансированияподпрограммы 4 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджетасоставит 582 778,35 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –21 862,0 тыс. рублей;
2015 год –26 310,25 тыс. рублей;
2016 год –41 833,6 тыс. рублей;
2017 год –38 487,0 тыс. рублей;
2018 год –42 550,0 тыс. рублей;
2019год – 51 251,5 тыс. рублей;
2020год – 67 234,0 тыс. рублей;
2021год – 71 002,0 тыс. рублей;
2022год – 70 805,0 тыс. рублей;
2023 год –50 481,0 тыс. рублей;
2024 год –50 481,0 тыс. рублей;
2025 год –50 481,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийподпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно в приложениях № 2 и № 3к государственной программе.
Сводная информация по государственным заданиямприводится в приложении № 6 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнениюв рамках подготовки проекта закона области об областном бюджетена очередной финансовый год и на плановый период.»;
-в подпрограмму «Государственная политика в сфере образования»Программы (далее – подпрограмма 5):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5изложить в следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7 315 104,935 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 7 185 909,235 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 386 693,471 тыс. рублей; 2015 год – 430 852,064 тыс. рублей; 2016 год – 457 180,0 тыс. рублей; 2017 год – 475 292,0 тыс. рублей; 2018 год – 548 983,0 тыс. рублей; 2019 год – 568 582,3 тыс. рублей; 2020 год – 859 044,8 тыс. рублей; 2021 год – 862 107,0 тыс. рублей; 2022 год – 816 017,6 тыс. рублей; 2023 год – 593 719,0 тыс. рублей; 2024 год – 593 719,0 тыс. рублей; 2025 год – 593 719,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 129 195,7 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 5 (в разрезе главных
распорядителей средств областногобюджета, основных
мероприятий, а также по годамреализации подпрограммы 5)
Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 7 315 945,135 тыс.рублей.
Прогнозируемый объем финансированияподпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджетасоставит 7 186 749,435 тыс. рублей,в том числе по годам:
2014год – 386 693,471 тыс. рублей;
2015год – 430 852,064 тыс. рублей;
2016год – 457 180,0 тыс. рублей;
2017год – 475 292,0 тыс. рублей;
2018год – 548 983,0 тыс. рублей;
2019год – 568 582,3 тыс. рублей;
2020год – 859 885,0 тыс. рублей;
2021год – 862 107,0 тыс. рублей;
2022год – 816 017,6 тыс. рублей;
2023год – 593 719,0 тыс. рублей;
2024год – 593 719,0 тыс. рублей;
2025год – 593 719,0 тыс. рублей.
Привлечение:
- средствфедерального бюджета в сумме 129 195,7 тыс.рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 5 на условиях,установленных федеральным законодательством.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджетаБелгородской области представлены соответственно в приложениях № 2и № 3 к государственной программе.
Сводная информация по государственным заданиямприводится в приложении № 6 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона областиоб областном бюджете на очередной финансовый год и на плановыйпериод.»;
-в подпрограмму «Организация отдыха и оздоровления детейи подростков Белгородской области» Программы (далее – подпрограмма 6):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 6изложить в следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 4 670 094,9 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1 964 081,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 168 462,5 тыс. рублей; 2016 год – 165 610,5 тыс. рублей; 2017 год – 164 282,0 тыс. рублей; 2018 год – 165 091,0 тыс. рублей; 2019 год – 172 706,0 тыс. рублей; 2020 год – 190 038,1 тыс. рублей 2021 год – 185 708,1 тыс. рублей; 2022 год – 193 115,5 тыс. рублей; 2023 год – 186 356,0 тыс. рублей; 2024 год – 186 356,0 тыс. рублей; 2025 год – 186 356,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 24 200 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований – 2 681 813,2 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 6 изложитьв следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 6 (в разрезе главных
распорядителей средств областногобюджета, основных
мероприятий, а также по годамреализации подпрограммы 6)
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 4 670 094,9 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 1 964 081,7 тыс. рублей, в том числепо годам:
2015 год –168 462,5 тыс. рублей;
2016 год –165 610,5 тыс. рублей;
2017 год – 164282 тыс. рублей;
2018 год – 165091 тыс. рублей;
2019 год –172 706,0 тыс. рублей;
2020 год –190 038,1 тыс. рублей
2021год – 185 708,1 тыс. рублей;
2022год – 193 115,5 тыс. рублей;
2023год – 186 356,0 тыс. рублей;
2024год – 186 356,0 тыс. рублей;
2025год – 186 356,0 тыс. рублей.
Привлечение:
- средствфедерального бюджета в сумме 24 200 тыс. рублей на софинансированиемероприятий подпрограммы 6 на условиях, установленных федеральнымзаконодательством;
- средствконсолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 2 681 813,2тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно в приложениях № 2 и № 3к государственной программе.
Своднаяинформация по государственным заданиям приводится в приложении № 6к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
- приложения № 1, 2, 3, 4, 6 к Программе изложитьв редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
-дополнить Программу приложениями № 11, № 12 согласно приложениюк настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Губернатор Белгородской области |
Е.С. Савченко |
| Приложение к постановлению Правительства Белгородской области от «___» _____________ 2020 г. № ______
|
| Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» |
Система основныхмероприятий (мероприятий) и показателей государственной программыБелгородской области «Развитие образования Белгородской области» на I этапереализации
Таблица 1
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, заверше-ние) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1.
| Развитие образования Белгородской области
| Департамент образования Белгородской области
| 2014 – 2025 годы | Регресси-рующий | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, % | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 1,9 | 1,2 |
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, % | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (создано от 80 до 100 % современных условий), % | 85 | 90 | 91 | 92 | 94,7 | 95 | 100 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 61 | 61,2 | 61,6 | 61,9 | 62 | 62 | 62 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием1, % | 92 | 92,1 | 92,4 | 92,8 | 93,1 | 94,1 | 94,1 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования, уровней | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Уровень ежегодного достижения показателей государственной программы и её подпрограмм, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
Управление социальной защиты населения Белгородской области | 2015 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве оздоровленных, % |
| 86,4 | 86,7 | 87,0 | 87,2 | 87,4 | 88,0 | ||
2. | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования». Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Охват детей программами дошкольного образования, % | 69,3 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 |
Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования» | ||||||||||||
2.1. | Основное мероприятие 1.1. «Реализация образовательных программ дошкольного образования» | Департамент образования Белгородской области | 2014 – 2019 годы | Прогрес-сирующий | Охват детей в возрасте от 5 до 7 лет предшкольной подготовкой, % | 95,5 | 95,7 | 96,0 | 96,2 | 96,5 | 96,7 |
|
2020 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, % |
|
|
|
|
|
| 95 | |||
Задача 2 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций» | ||||||||||||
2.2. | Основное мероприятие 1.2. «Государственная поддержка предоставления дошкольного образования» | Департамент образования Белгородской области | 2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, претендующих на указанное право, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, % | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | |||
2.3. | Основное мероприятие 1.3. «Содействие развитию дошкольного образования» | Департамент образования Белгородской области | 2014 – 2018 годы | Прогрес-сирующий | Отношение численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
2.4.
| Основное мероприятие 1.4. «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования» | Департамент строительства и транспорта Белгородской области
| 2014 – 2017 годы | Прогрес-сирующий | Ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции, ед. | 6 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции муниципальной собственности, ед. | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности, ед. | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | 23 | 54 | |||
2.5.
| Основное мероприятие 1.5. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях» | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2018 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Ввод в эксплуатацию объектов по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях путем строительства (реконструкции, выкупа) объектов государственной собственности, ед. |
|
|
|
| 1 | 11 | 10 |
Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2018 годы | Прогрес-сирующий | Ввод в эксплуатацию объектов по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях путем строительства (реконструкции, выкупа) объектов муниципальной собственности, ед. |
|
|
|
| 5 |
|
| ||
Департамент образования Белгородской области | 2018 год | Прогрес-сирующий | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет, % |
|
|
|
| 82,5 |
|
| ||
2.6.
| Проект 1.Р2 «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»
| Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2019 – 2021 годы | Прогрес-сирующий | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, ед. |
|
|
|
|
| 3 |
|
Департамент образования Белгородской области | 2019 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, чел. |
|
|
|
|
| 10 183 | 10 996 | ||
Департамент образования Белгородской области | 2019 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, чел. |
|
|
|
|
| 269 | 319 | ||
Департамент образования Белгородской области
| 2019 – 2025 годы | Прогрес-сирующий
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % |
|
|
|
|
| 94,02 | 95 | ||
2020 год | Прогрес-сирующий | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, мест |
|
|
|
|
|
| 320 | |||
3.
| Подпрограмма 2. «Развитие общего образования». Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества | Департамент образования Белгородской области
| 2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, % | 45 | 55 | 61,5 | 69 | 76,2 | 86 | 95 |
2017 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Количество мероприятий интеллектуальной направленности регионального уровня, проведенных в течение года в целях увеличения количества обучающихся по программам общего образования, вовлеченных в интеллектуальную деятельность, ед. |
|
|
| 16 | 17 | 18 | 19 | |||
2014 – 2015 годы | Прогрес-сирующий | Количество созданных Центров для одаренных детей (нарастающим итогом) | 8/2100 | 22 |
|
|
|
|
| |||
Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» | ||||||||||||
3.1
| Основное мероприятие 2.1. «Реализация программ общего образования»
| Департамент образования Белгородской области
| 2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доля обучающихся, обеспеченных качественными услугами школьного образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Численность обучающихся по программам общего образования, чел. | 800 | 876 | 912 | 901 | 878 | 942 | 16 536 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Численность обучающихся по адаптированным программам, чел. | 850 | 869 | 887 | 839 | 847 | 808 | 805 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Численность обучающихся в организациях основного общего и среднего общего образования для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чел. | 420 | 445 | 419 | 321 | 340 | 403 | 398 | |||
2014 – 2025 годы | Регресси-рующий | Удельный расход электроэнергии в общеобразовательных учреждениях (организациях) (в год), кВт*ч/кв. м
| 38,06 | 37,08 | 37,07 | 37,06 | 34,28 | 33,74 | 33,74 | |||
2014 – 2025 годы | Регресси-рующий | Удельный расход тепловой энергии в общеобразовательных учреждениях (организациях) (в год), Гкал/кв. м | 0,1 | 0,099 | 0,097 | 0,096 | 0,0956 | 0,088 | 0,140 | |||
2014 – 2025 годы | Регресси-рующий | Удельный расход воды в общеобразовательных учреждениях (организациях) (в год), куб. м/чел. | 24,97 | 23,0 | 22,95 | 22,8 | 22,13 | 21,14 | 54,03 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
3.2. | Основное мероприятие 2.2. «Социальная поддержка обучающихся» | Департамент образования Белгородской области | 2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом на получение компенсации, чел. | 82 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 10 |
Задача 2 «Модернизация и развитие региональной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса» | ||||||||||||
3.3. | Основное мероприятие 2.3. «Содействие развитию общего образования» | Департамент образования Белгородской области | 2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доля государственных (муниципальных) общеобразова-тельных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, % | 64 | 68 | 72 | 89 | 89,3 | 89,6 | 90 |
2014 год | Прогрес-сирующий | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных мониторингом здоровья, от общей численности обучающихся общеобразова-тельных организаций, % | 85 |
|
|
|
|
|
| |||
2020 – 2022 годы | Прогрес-сирующий | Количество учителей, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты («Земский учитель»), чел. |
|
|
|
|
|
| 8 | |||
Задача 3 «Создание механизмов, направленных на повышение статуса профессии учителя» | ||||||||||||
3.4.
| Основное мероприятие 2.4. «Поощрение лучших учителей»
| Департамент образования Белгородской области
| 2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Количество учителей, которым предоставлено материальное стимулирование, чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2014 – 2025 годы | Регресси-рующий | Доля выпускников государственных (муниципальных) образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, % | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||
2014 – 2025 годы | Регресси-рующий | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, баллы |
| 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | 1,56 | 1,5 | |||
2016 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % |
|
| 19,4 | 19,4 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | |||
Задача 4 «Создание механизмов, направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей, а также поддержку сохранения здоровья детей и подростков» | ||||||||||||
3.5.
| Основное мероприятие 2.5. «Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей»
| Департамент образования Белгородской области
| 2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Количество организаций, принявших участие в региональном конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в образовательных организациях области, ед. | 28 | 30 | 33 | 33 | 35 | 35 | 40 |
2018 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доля общеобразовательных организаций области, показывающих стабильно низкие образовательные результаты, и общеобразовательных организаций области, функционирующих в сложных социальных условиях, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению образовательных результатов, в общем количестве общеобразо-вательных организаций области, показывающих стабильно низкие образовательные результаты, и общеобразовательных органи-заций области, функционирующих в сложных социальных условиях, % |
|
|
|
| 100 | 100 | 100 | |||
2014 – 2025 годы | Прогрес-сирующий | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 26 | 27 | 28 | 66 | 72 | 78 | 80 | |||
2014 год | Прогрес-сирующий | Доля школьников первых классов общеобразовательных организаций, в которых реализуется раннее обучение иностранному языку, % | 59 |
|
|
|
|
|
| |||
2014 год | Прогрес-сирующий | Доля мероприятий лингвистической направленности, проводимых с целью привлечения внимания к изучению иностранных языков, % | 20 |
|
|
|
|
|
| |||
2014 год | Прогрес-сирующий | Доля мероприятий лингвистической направленности, проводимых с целью привлечения внимания к изучению иностранных языков, % | 10,5 |
|
|
|
|
|