ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 июня2020г. № 254-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА№ 524-ПП
В целях актуализации государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»,утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года№ 524-пп, Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление ПравительстваБелгородской области от 16 декабря 2013 года№ 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородскойобласти «Развитие здравоохранения Белгородской области»:
- в государственную программу Белгородскойобласти «Развитие здравоохранения Белгородской области» (далее – Программа),утвержденную
в пункте 1 названного постановления:
- раздел 8 паспорта Программы изложить вследующей редакции:
8. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 157 299 233,3 тыс. рублей, 2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей; 2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей; 2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей; 2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей; 2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей; 2020 год – 15 071 264,9 тыс. рублей; 2021 год – 16 132 832,2 тыс. рублей; 2022 год – 15 343 039,4 тыс. рублей; 2023 год – 14 858 617,6 тыс. рублей; 2024 год – 14 858 617,6 тыс. рублей; 2025 год – 14 858 692,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 140 992 183,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах |
- раздел 5 Программы изложить в следующейредакции:
«5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 315 414 604,4тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах засчет средств областного бюджета составит 157 299 233,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей;
2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей;
2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей;
2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей;
2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей;
2020 год – 15 071 264,9 тыс. рублей;
2021 год – 16 132 832,2 тыс. рублей;
2022 год – 15 343 039,4 тыс. рублей;
2023 год – 14 858 617,6 тыс. рублей;
2024 год – 14 858 617,6 тыс. рублей;
2025 год – 14 858 692,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 13 997 983,7 тыс.рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальныхобразований составит 466 718,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы
за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхованияБелгородской области составит 140 992 183,4 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 2 658 486,0 тыс.рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограммгосударственной программы из различных источников финансирования
и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм засчет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно вприложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Сводная информация погосударственным заданиям приводится
в приложении № 5 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 1«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» Программы(далее – подпрограмма 1):
- раздел 7паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 1 | К концу 2018 года планируется: 1. Снижение распространенности ожирения среди взрослого населения до 31 процента. 2. Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 32,3 процента. 3. Снижение потребления алкогольной продукции 4. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 26,5 процента. 5. Снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 17 процентов. К концу 2024 года планируется: 1. Увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни 2. Снижение смертности мужчин трудоспособного возраста до 586,77 случая на 100 тыс. человек населения. 3. Снижение смертности женщин трудоспособного возраста до 146 случаев на 100 тыс. человек населения. К концу 2025 года планируется снижение числа случаев временной нетрудоспособности |
- раздел 3подпрограммы 1 дополнить тридцатым абзацем следующего содержания:
«Вышеназванные направления будутреализованы в рамках программы Белгородской области «Укрепление общественногоздоровья на 2020 – 2024 годы», разработанной в целях исполнения планамероприятий региональной составляющей «Формирование системы мотивации граждан
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание» федерального проекта«Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» иутверждённой постановлением Правительства Белгородской области
от 25 февраля 2020 года № 60-пп.»;
- тридцатый – тридцатьвторой абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считать тридцать первым –тридцать третьим абзацами соответственно;
- тридцать первый абзацпосле слов «факторов риска» дополнить словами «, что также нашло отражение вкомплексе мероприятий программы Белгородской области «Укрепление общественногоздоровья на 2020 – 2024 годы», утверждённой постановлением ПравительстваБелгородской области от 25 февраля 2020 года № 60-пп.»;
- раздел 4подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз конечныхрезультатов подпрограммы 1.
Перечень показателей подпрограммы 1
В результате реализацииподпрограммы 1 ожидается достижение следующих результатов:
К концу 2018года планируется:
1. Снижениераспространенности ожирения среди взрослого населения
до 31 процента.
2. Снижениераспространенности повышенного артериального давления среди взрослого населениядо 32,3 процента.
3. Снижениепотребления алкогольной продукции (в пересчете
на абсолютный алкоголь) на душу населения в год до 5 литров.
4. Снижениераспространенности потребления табака среди взрослого населения до 26,5процента.
5. Снижениераспространенности потребления табака среди детей
и подростков до 17 процентов.
К концу 2024года планируется:
1. Увеличениеобращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни до 58,3тыс. человек.
2. Снижениесмертности мужчин трудоспособного возраста
до 586,77 случая на 100 тыс. человек населения.
3. Снижениесмертности женщин трудоспособного возраста
до 146 случаев на 100 тыс. человек населения.
К концу 2025 года планируется снижение числа случаеввременной нетрудоспособности до 125 на 1 тыс. человек населения.
Сведения о динамике значенийпоказателей конечного
и непосредственного результатов представлены в
приложении № 1
к государственной программе.»;
- в подпрограмму 2«Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы (далее –подпрограмма 2):
- разделы 6 – 7паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 018 874,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1 611 829,5 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 2 008,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 97 508,0 тыс. рублей; 2017 год – 520 290,0 тыс. рублей; 2018 год – 454 406,0 тыс. рублей; 2019 год – 182 489,3 тыс. рублей; 2020 год – 82 869,2 тыс. рублей; 2021 год – 45 232,0 тыс. рублей; 2022 год – 64 523,0 тыс. рублей; 2023 год – 54 168,0 тыс. рублей; 2024 год – 54 168,0 тыс. рублей; 2025 год – 54 168,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 83 894,5 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 76 998,0 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 2 | К концу 2025 года планируется: 1. Доведение выполнения плана профилактических прививок против управляемых инфекций 2. Снижение общей заболеваемости взрослого населения до 161 421,4 случая на 100 тыс. человек населения. 3. Снижение уровня госпитализации в медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную помощь, |
- раздел 4подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз конечныхрезультатов подпрограммы 2.
Перечень показателей подпрограммы 2
В результате реализацииподпрограммы 2 ожидается достижение следующих результатов:
К концу 2025года планируется:
1. Доведениевыполнения плана профилактических прививок против управляемых инфекций вдекретированные сроки до 96,5 процента.
2. Снижениеобщей заболеваемости взрослого населения
до 164 421,4 случая на 100 тыс. человек населения.
3. Снижение уровня госпитализации в медицинскиеорганизации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную помощь,
до 149 человек на 1 тыс. человек населения
Сведения о динамике значенийпоказателей конечного
и непосредственного результатов представлены в
приложении № 1
к государственной программе.»;
- раздел 5подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 2 018 874,0 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 1 611 829,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –2 008,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0тыс. рублей;
2016 год –97 508,0 тыс. рублей;
2017 год –520 290,0 тыс. рублей;
2018 год –454 406,0 тыс. рублей;
2019 год –182 489,3 тыс. рублей;
2020 год –82 869,2 тыс. рублей;
2021 год –45 232,0 тыс. рублей;
2022 год –64 523,0 тыс. рублей;
2023 год –54 168,0 тыс. рублей;
2024 год –54 168,0 тыс. рублей;
2025 год –54 168,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счетсредств:
- федеральногобюджета составит 83 894,5 тыс. рублей;
- консолидированногобюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 76 998,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год.»;
- в подпрограмму 3«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации» Программы (далее – подпрограмма 3):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 26 540 111,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 21 596 182,4 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 337 407,0 тыс. рублей; 2015 год – 441 741,0 тыс. рублей; 2016 год – 666 351,3 тыс. рублей; 2017 год – 839 939,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей; 2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей; 2020 год – 2 693 026,6 тыс. рублей; 2021 год – 3 560 550,4 тыс. рублей; 2022 год – 2 244 694,3 тыс. рублей; 2023 год – 1 700 662,9 тыс. рублей; 2024 год – 1 700 662,9 тыс. рублей; 2025 год – 1 700 662,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7 460,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит |
- раздел 5подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025годах за счет всех источников финансирования составит26 540 111,5 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 21 596 182,4 тыс. рублей, втом числе
по годам:
2014 год – 337 407,0 тыс. рублей;
2015 год – 441 741,0 тыс. рублей;
2016 год – 666 351,3 тыс. рублей;
2017 год – 839 939,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей;
2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 693 026,6 тыс. рублей;
2021 год – 3 560 550,4 тыс. рублей;
2022 год – 2 244 694,3 тыс. рублей;
2023 год – 1 700 662,9 тыс. рублей;
2024 год – 1 700 662,9 тыс. рублей;
2025 год – 1 700 662,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годахза счет средств:
- федерального бюджета составит 3 582 756,1 тыс.рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит7 460,0 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 1 353 713,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год.»;
- вподпрограмму 5 «Охрана здоровья матери и ребёнка» Программы (далее – подпрограмма 5):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7 303 652,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 4 290 718,5 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 150 548,0 тыс. рублей; 2015 год – 234 031,0 тыс. рублей; 2016 год – 89 903,3 тыс. рублей; 2017 год – 88 624,0 тыс. рублей; 2018 год – 290 078,6 тыс. рублей; 2019 год – 704 670,7 тыс. рублей; 2020 год – 516 146,9 тыс. рублей; 2021 год – 544 602,0 тыс. рублей; 2022 год – 189 923,0 тыс. рублей; 2023 год – 494 097,0 тыс. рублей; 2024 год – 494 097,0 тыс. рублей; 2025 год – 493 997,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 2 087 632,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28 220,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 897 081,0 тыс. рублей |
- в двадцатом и двадцатьтретьем абзацах раздела 3 подпрограммы 5 слова «100 процентов»заменить словами «88,2 процента»;
- раздел 5подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 5
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 7 303 652,0 тыс. рублей.
Объем бюджетныхассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет4 290 718,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –150 548,0 тыс. рублей;
2015 год –234 031,0 тыс. рублей;
2016 год –89 903,3 тыс. рублей;
2017 год –88 624,0 тыс. рублей;
2018 год –290 078,6 тыс. рублей;
2019 год –704 670,7 тыс. рублей;
2020 год –516 146,9 тыс. рублей;
2021 год –544 602,0 тыс. рублей;
2022 год –189 923,0 тыс. рублей;
2023 год –494 097,0 тыс. рублей;
2024 год –494 097,0 тыс. рублей;
2025 год –493 997,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет2 087 632,5 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальныхобразований составит 28 220,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка внебюджетных источников составляет 897 081,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счетсредств областного бюджета представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- вподпрограмму 6 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детей» Программы (далее – подпрограмма 6):
- раздел 6паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 577 385,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 36 417,0 тыс. рублей; 2020 год – 109 264,0 тыс. рублей; 2021 год – 95 443,0 тыс. рублей; 2022 год – 235 998,0 тыс. рублей; 2023 год – 33 421,0 тыс. рублей; 2024 год – 33 421,0 тыс. рублей; 2025 год – 33 421,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета не предусмотрено. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 68 484,0 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 6
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит
645 869,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет577 385,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,0тыс. рублей;
2016 год – 0,0тыс. рублей;
2017 год – 0,0тыс. рублей;
2018 год – 0,0тыс. рублей;
2019 год –36 417,0 тыс. рублей;
2020 год –109 264,0 тыс. рублей;
2021 год –95 443,0 тыс. рублей;
2022 год –235 998,0 тыс. рублей;
2023 год –33 421,0 тыс. рублей;
2024 год –33 421,0 тыс. рублей;
2025 год –33 421,0 тыс. рублей.
Финансированиеподпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.
Прогнознаяоценка внебюджетных источников составляет 68 484,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 из различных источниковфинансирования представлены в приложении № 3
к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит
ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- вподпрограмму 7 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» Программы(далее – подпрограмма 7):
- раздел 7паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 7 | К концу 2025 года планируется: 1. Поддержание начиная с 2020 года обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым на уровне не ниже 1,95 койки 2. Доведение в 2020 году обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям до 0,48 коек на 10 000 человек детского населения и поддержание на данном уровне |
- раздел 4подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз конечныхрезультатов подпрограммы 7.
Перечень показателей подпрограммы 7
К концу 2025года планируется:
1. Поддержаниеначиная с 2020 года обеспеченности койками
для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым на уровне не ниже 1,95койки на 10 000 человек взрослого населения.
2. Доведение в2020 году обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощидетям до 0,48 коек на 10 000 человек детского населения и поддержание наданном уровне.
Переченьпоказателей подпрограммы 7 и их плановые значения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе.»;
- в подпрограмму 9 «Совершенствованиесистемы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»Программы (далее – подпрограмма 9):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9 | Общий объем финансирования подпрограммы 9 Объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3 690 386,2 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 109 905,0 тыс. рублей; 2015 год – 127 924,0 тыс. рублей; 2016 год – 129 492,5 тыс. рублей; 2017 год – 265 652,0 тыс. рублей; 2018 год – 307 103,7 тыс. рублей; 2019 год – 368 124,0 тыс. рублей; 2020 год – 484 733,0 тыс. рублей; 2021 год – 360 782,0 тыс. рублей; 2022 год – 387 874,0 тыс. рублей; 2023 год – 382 932,0 тыс. рублей; 2024 год – 382 932,0 тыс. рублей; 2025 год – 382 932,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 5 590 852,9 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 9
Общий объемфинансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 9 281 239,1 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 3 690 386,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –109 905,0 тыс. рублей;
2015 год –127 924,0 тыс. рублей;
2016 год –129 492,5 тыс. рублей;
2017 год –265 652,0 тыс. рублей;
2018 год – 307 103,7тыс. рублей;
2019 год –368 124,0 тыс. рублей;
2020 год –484 733,0 тыс. рублей;
2021 год –360 782,0 тыс. рублей;
2022 год –387 874,0 тыс. рублей;
2023 год –382 932,0 тыс. рублей;
2024 год –382 932,0 тыс. рублей;
2025 год –382 932,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счетсредств федерального бюджета составит
5 590 852,9 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 9 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 9 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 9 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- в подпрограмму Г «Совершенствованиесистемы территориального планирования» Программы (далее – подпрограмма Г):
- раздел 6 паспортаподпрограммы Г изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Г | Общий объем финансирования подпрограммы Г Объем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 123 322 875,3 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 7 459 159,0 тыс. рублей; 2015 год – 8 090 006,0 тыс. рублей; 2016 год – 8 514 015,4 тыс. рублей; 2017 год – 8 789 577,1 тыс. рублей; 2018 год – 9 861 670,3 тыс. рублей; 2019 год – 10 110 445,9 тыс. рублей; 2020 год – 10 991 027,0 тыс. рублей; 2021 год – 11 344 547,6 тыс. рублей; 2022 год – 12 040 618,0тыс. рублей; 2023 год – 12 040 603,0 тыс. рублей; 2024 год – 12 040 603,0 тыс. рублей; 2025 год – 12 040 603,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 48 729,6 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 139 920 053,7 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 3 460,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы Г изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы Г
Общий объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 263 295 118,6 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 123 322 875,3 тыс. рублей, в томчисле
по годам:
2014 год –7 459 159,0 тыс. рублей;
2015 год –8 090 006,0 тыс. рублей;
2016 год –8 514 015,4 тыс. рублей;
2017 год –8 789 577,1 тыс. рублей;
2018 год –9 861 670,3 тыс. рублей;
2019 год –10 110 445,9 тыс. рублей;
2020 год –10 991 027,0 тыс. рублей;
2021 год –11 344 547,6 тыс. рублей;
2022 год –12 040 618,0 тыс. рублей;
2023 год –12 040 603,0 тыс. рублей;
2024 год –12 040 603,0 тыс. рублей;
2025 год –12 040 603,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счетсредств:
- федеральногобюджета составит 48 729,6 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит139 920 053,7 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 3 460,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Г из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Г за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы Г подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановыйпериод.»;
- в подпрограмму Д «Обеспечение реализациигосударственной программы» Программы (далее – подпрограмма Д):
- раздел 7 паспортаподпрограммы Д изложить в следующей редакции:
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы Д | К концу 2025 года планируется: 1. Обеспечение выполнения целевых показателей государственной программы на уровне не ниже 97 процентов |
- раздел 4 подпрограммы Д изложить вследующей редакции:
«4. Прогноз конечных результатовподпрограммы Д.
Перечень показателей подпрограммы Д
В результате реализации подпрограммы Д к концу 2025 года планируется:
1. Обеспечение выполнения целевых показателей государственной программына уровне не ниже 97 процентов.
Переченьпоказателей подпрограммы Д и их плановые значения по годам приведены вприложении № 1 к государственной программе.»;
- вподпрограмму И «Обеспечение защиты и реализации прав граждан
и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»(далее – подпрограмма И):
- раздел 6 паспортаподпрограммы И изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы И | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 914 485,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 28 062,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5227,0 тыс. рублей; 2015 год – 9566,0 тыс. рублей; 2016 год – 542,6 тыс. рублей; 2017 год – 106,0 тыс. рублей; 2018 год – 126,0 тыс. рублей; 2019 год – 106,0 тыс. рублей; 2020 год – 5 596,0 тыс. рублей; 2021 год – 6 369,0 тыс. рублей; 2022 год – 106,0 тыс. рублей; 2023 год – 106,0 тыс. рублей; 2024 год – 106,0 тыс. рублей; 2025 год – 106,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 885 117,0 тыс. рублей; - консолидированных бюджетов муниципальных образований области составит 1 306,0 тыс. рублей |
- из двадцать второго абзаца раздела 3подпрограммы И исключить слова «строительства (реконструкции)»;
- раздел 5 подпрограммы И изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы И
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 914 485,6 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счет средств областногобюджета составит 28 062,6 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –5227,0 тыс. рублей;
2015 год –9566,0 тыс. рублей;
2016 год – 542,6тыс. рублей;
2017 год – 106,0тыс. рублей;
2018 год – 126,0тыс. рублей;
2019 год – 106,0тыс. рублей;
2020 год –5 596,0 тыс. рублей;
2021 год –6 369,0 тыс. рублей;
2022 год – 106,0тыс. рублей;
2023 год – 106,0тыс. рублей;
2024 год – 106,0тыс. рублей;
2025 год – 106,0тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счетсредств:
- федеральногобюджета составит 885 117,0 тыс. рублей;
- консолидированныхбюджетов муниципальных образований области составит 1 306,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы И из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы И за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы И подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и плановый период.»;
- приложения № 1, 3 и 4 к Программеизложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов и бюджетной политикиБелгородской области (Боровик В.Ф.) производить финансирование мероприятийПрограммы
с учетом настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования.
Губернатор Белгородской области | Е.С. Савченко |
| | Приложение к постановлению Правительства Белгородской области от ______________________ 2020 г. № _______ |
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение № 1 к государственной программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Системаосновных мероприятий (мероприятий) и показателей
государственной программы«Развитие здравоохранения Белгородской области»
на I этапе реализации
Таблица № 1
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 72,4 | 72,8 | 73,2 | 74,6 | 74,3 | 74,01 | 74,15 |
П | Коэффициент рождаемости | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 9,7 | 9,2 | 9,2 | ||||
П | Доля населения, отнесённого | 32,7 | 27,2 | 28,2 | 28,5 | 29,0 | | | ||||
П | Доля детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся | 80,3 | 80,4 | 80,5 | 80,6 | 80,7 | 80,8 | 80,9 | ||||
Р | Смертность населения | | | | | | 423,5 | 458 | ||||
Р | Численность лиц | 79,4 | 66,5 | 57,6 | 49,8 | 44,9 | 40,4 | 51,0 | ||||
Р | Смертность от всех причин на 1 тыс. человек населения, случаев | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,0 | 13,0 | 13,4 | 12,9 | ||||
П | Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | ||||
П | Обеспеченность врачами | 34,0 | 34,1 | 34,6 | 35,2 | 35,9 | 34,6 | 35,0 | ||||
П | Доля медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов | | | | | | 94,0 | 95,0 | ||||
Р | Доля зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии | | | 25,8 | 25,7 | 25,6 | 18,2 | 16,4 | ||||
П | Доля тяжёлого оборудования, используемого | | | 95,2 | 95,2 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | ||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами | 82,9 | 80,3 | 91,1 | 84,6 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | ||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
2. | Подпрограмма 1 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Распространенность ожирения среди взрослого населения, процентов | 43,0 | 40,0 | 37,0 | 34,0 | 31,0 | | |
Р | Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов | 36,9 | 36,1 | 35,0 | 33,5 | 32,3 | | | ||||
Р | Потребление алкогольной продукции (в пересчете | 5,20 | 5,15 | 5,10 | 5,05 | 5,00 | | | ||||
Р | Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процентов | 30,9 | 29,0 | 28,1 | 27,0 | 26,5 | | | ||||
Р | Распространенность потребления табака среди детей и подростков, процентов | 22,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | ||||||
П | Обращаемость | | | | | | 19,5 | 48,0 | ||||
Р | Число случаев временной нетрудоспособности | | | | | | 180,1 | 250,0 | ||||
Р | Смертность мужчин трудоспособного возраста | | | | | | 660,8 | 638,0 | ||||
Р | Смертность женщин трудоспособного возраста | | | | | | 156,0 | 152,0 | ||||
2.1. | Основное мероприятие 1.01. «Мероприятия, направленные | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество разработанных | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Р | Розничные продажи алкогольной продукции | | | | | | 4,9 | |||||
Р | Розничные продажи сигарет и папирос | | | | | | 1,8 | |||||
2.2. | Основное мероприятие 1.02. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014 | П | Количество приобретенного медицинского оборудования, единиц | 68,0 | | | | | | |
2.3. | Основное мероприятие 1.03. «Внедрение эффективных технологий профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Охват мероприятиями | 32,0 | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 93,0 | 95,0 | 98,0 |
Р | Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов | | | | | | 31,5 | | ||||
П | Выявляемость повышенного артериального давления, процентов | | | | | | | 31,5 | ||||
Р | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, процентов | | | | | | 14,0 | 13,8 | ||||
2.4. | Проект 1.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2022 | П | Уровень оснащённости оборудованием Центров здоровья, процентов | | | | | | 60,0 | 70,0 |
2.5. | Проект 1.P4. «Укрепление общественного здоровья» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2020-2024 | П | Количество разработанных | | | | | | | 10 |
Р | Розничные продажи алкогольной продукции | | | | | | | 4,9 | ||||
Р | Розничные продажи сигарет и папирос | | | | | | | 1,7 | ||||
3. | Подпрограмма 2 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок против управляемых инфекций | 95,2 | 95,6 | 95,7 | 96,0 | 96,0 | 96,2 | |
Р | Общая заболеваемость взрослого населения | 160340,0 | 160320,0 | 160310,0 | 160300,0 | 160290,0 | 172270,0 | |||||
Р | Уровень госпитализации | 152,0 | 152,0 | 151,0 | 151,0 | 150,0 | 150,0 | |||||
3.1. | Основное мероприятие 2.01. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2018 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | 73,1 | 79,1 | 79,1 | 80,4 | | | |
3.2. | Основное мероприятие 2.02. «Закупки иммунопрепаратов | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Охват иммунизацией детского населения | | | | 95,7 | 95,9 | 96,0 | 96,2 |
3.3. | Основное мероприятие 2.03. «Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения» | Департамент строительства | 2017-2025 | П | Количество введенных | | | | 3 | 2 | 1 | |
П | Количество введенных | | | | 135 | 6 | 3 | 2 | ||||
П | Количество выкупленных объектов здравоохранения в год, единиц | | | | 71 | 2 | 4 | |||||
3.4. | Основное мероприятие 2.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2018 | Р | Смертность населения | | | | | 423,1 | | |
3.5. | Основное мероприятие 2.05. «Закупки иммунопрепаратов | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося к группам риска, процентов | | | | | | 96,0 | 96,2 |
Р | Заболеваемость бешенством | | | | | | 0 | 0 | ||||
Р | Заболеваемость сибирской язвой | | | | | | 0 | 0 | ||||
3.6. | Проект 2.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2020 | П | Количество медицинских организаций области, участвующих в оказании медицинской помощи, которые подключены | | | | | | | 13 |
П | Количество приобретённых передвижных мобильных комплексов | | | | | | 2 | |||||
Департамент строительства | П | Ввод в действие новых объектов здравоохранения (ФАП), единиц | | | | | | | 13 | |||
3.7. | Проект 2.Р3. «Старшее поколение» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2022 | П | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих | | | | | | 90,0 | 90,0 |
4. | Подпрограмма 3 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения, случаев | 845,0 | 829,0 | 813,5 | 769,2 | 714,0 | 712,0 | 696,0 |
Р | Смертность | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 195,0 | 193,0 | 191,0 | ||||
Р | Смертность | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | ||||
Р | Доля повторных госпитализаций | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
Р | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | 15,0 | 14,8 | 14,6 | 14,0 | 9,4 | 9,3 | 9,0 | ||||
П | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее | 85,5 | 86,4 | 87,2 | 88,1 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | ||||
П | Удовлетворённость граждан пожилого | | | | | | 60,0 | 60,0 | ||||
4.1. | Основное мероприятие 3.01. «Высокотехнологичные виды медицинской помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот | 1778,0 | 5043,0 | 5143,0 | 6361,0 | 5508,0 | 5783,0 | 6300,0 |
4.2. | Основное мероприятие 3.02. «Мероприятия, направленные | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество больных онкологическими заболеваниями, пользующихся льготным обеспечением, человек | 7421,0 | 7426,0 | 7432,0 | 7631,0 | | | |
П | Среднемесячное количество лиц, больных онкологическими заболеваниями, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек | | | | | 250,0 | 350,0 | 420,0 | ||||
П | Количество больных | 1275,0 | 1281,0 | 1289,0 | 1353,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1637,0 | ||||
П | Количество больных | 2555,0 | 2561,0 | 2572,0 | 2698,0 | | | | ||||
П | Количество больных | | | | | 315,0 | 152,0 | 152,0 | ||||
П | Количество больных сахарным диабетом, пользующихся льготным обеспечением, человек | 16670,0 | 16676,0 | 16683,0 | 16791,0 | | | | ||||
П | Обеспеченность лиц, страдающих сахарным диабетом, льготными препаратами | | | | | 75,0 | 78,0 | 79,0 | ||||
4.3. | Основное мероприятие 3.03. «Мероприятия, направленные | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек | 1291,0 | 1294,0 | 1298,0 | 1325,0 | 1332,0 | 1341,0 | 1349,0 |
Р | Заболеваемость туберкулезом | 38,2 | 37,7 | 37,1 | 36,6 | 19,5 | 19,3 | 19,2 | ||||
П | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов | | | | 78,0 | 68,1 | 71,9 | 72,3 | ||||
4.4. | Основное мероприятие 3.04. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля населения, информированного | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих | 78,0 | 78,5 | 78,7 | 79,0 | 79,5 | 84,7 | 90,0 | ||||
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 70,0 | 90,0 | ||||
П | Охват медицинским освидетельствованием | | | | 28,6 | 22,0 | 24,5 | 24,5 | ||||
П | Уровень информированности населения в возрасте | | | | 84,0 | 87,0 | 90,0 | 93,0 | ||||
П | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих | | | | | | | 95,0 | ||||
П | Доля лиц, имеющих хронический гепатит В/С, состоящих | | | | 67,0 | 70,0 | 73,0 | 75,0 | ||||
П | Охват населения профилактическими прививками против гепатита В, процентов | | | | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | ||||
4.5. | Основное мероприятие 3.05. «Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля осуществленных денежных выплат донорам, сдавшим кровь или ее компоненты, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4.6. | Основное мероприятие 3.06. «Мероприятия по развитию службы крови» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов и препаратов крови, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.7. | Основное мероприятие 3.07. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2022 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 93,0 | 94,0 | | |
П | Количество приобретенного оборудования, единиц | | | | | | 7427,0 | 70,0 | ||||
4.8. | Основное мероприятие 3.08. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства | 2014-2025 | П | Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
П | Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения в год, единиц | | | 1 | 4 | 20 | 28 | 26 | ||||
4.9. | Основное мероприятие 3.09. «Обеспечение медицинской деятельности, связанной | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2016-2022 | П | Кондиционирование потенциальных доноров, процедур | | | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | |
П | Доля трансплантированных органов из числа заготовленных | | | | 70,0 | 70,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
4.10. | Проект 3.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных | | | | | | 56,0 | 98,0 |
4.11. | Проект 3.N2. «Борьба | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | Р | Больничная летальность от инфаркта миокарда, процентов | | | | | | 11,2 | 10,7 |
Р | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процентов | | | | | | 15,7 | 15,4 | ||||
4.12. | Проект 3.N3. «Борьба | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Удельный вес больных | | | | | | 55,0 | 55,6 |
П | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), процентов | | | | | | 60,0 | 60,0 | ||||
4.13. | Проект 3.N8. «Развитие экспорта медицинских услуг» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Количество рекламных информационных материалов | | | | | | 200,0 | |
П | Количество демонстраций рекламно-информационных материалов в СМИ, единиц | | | | | | | 10,0 | ||||
4.14. | Проект 3.R3. «Безопасность дорожного движения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019 | П | Количество приобретенных автомобилей скорой медицинской помощи класса «С», единиц | | | | | | 3 | |
5. | Подпрограмма 4 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество проектов | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
5.1. | Основное мероприятие 4.01. «Реализация комплексных мер, направленных на привлечение инвестиций | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | |
6. | Подпрограмма 5 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Материнская смертность | 5,45 | 5,40 | 5,30 | 5,20 | 5,20 | 5,15 | 5,14 |
Р | Младенческая смертность | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | ||||
Р | Смертность детей | 70,0 | 69,0 | 68,0 | 67,0 | 47,8 | 47,7 | 47,6 | ||||
6.1. | Основное мероприятие 5.01. «Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля новорожденных, обследованных | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
6.2. | Основное мероприятие 5.02. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 |
6.3. | Основное мероприятие 5.03. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Удельный вес новорожденных, получивших сурфактанат-терапию, и детей, получивших лечебное питание, страдающих фенилкетонурией, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6.4. | Основное мероприятие 5.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
6.5. | Основное мероприятие 5.05.01. «Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области» | Департамент строительства | 2014 | П | Количество объектов, | 1,0 | | | | | | |
6.6. | Основное мероприятие 5.05.02. «Строительство (реконструкция) объектов социального | Департамент строительства | 2014-2015 | П | Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц | 1,0 | 1,0 | | | | | |
П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | | 98,0 | | | | | | ||||
6.7. | Основное мероприятие 5.06. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства | 2014-2025 | П | Количество объектов, введенных | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
П | Количество объектов, | | | | | 5 | 6 | 5 | ||||
П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | 98,0 | | | | | | |||||
6.8. | Основное мероприятие 5.07. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2018-2019 | Р | Детская смертность | | | | | 5,7 | 5,7 | |
П | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их | | | | | 21,0 | | | ||||
П | Доля посещений детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | | | | | 48,0 | 47,0 | |||||
П | Доля детей в возрасте | | | | | 4,2 | | | ||||
П | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | | | | | 21,0 | | | ||||
6.9. | Проект 5.N4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства | 2019-2024 | Р | Детская смертность | | | | | | | 5,6 |
П | Новое строительство / реконструкция детских больниц (корпусов), единиц | | | | | | 1 | |||||
П | Количество объектов, | | | | | | | 1 | ||||
П | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их | | | | | | 41,6 | 88,2 | ||||
П | Доля детских медицинских организаций области, в которых проведён капитальный ремонт, процентов | 20 | | |||||||||
П | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | | | | | | 41,6 | 88,2 | ||||
П | Доля посещений детьми | | | | | | | 48,0 | ||||
6.10. | Проект 5.P1. «Финансовая поддержка семей | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Уровень обеспеченности реабилитацией беременных женщин, процентов | | | | | | 100,0 | 100,0 |
7. | Подпрограмма 6 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2015-2025 | П | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, процентов | 9,0 | | | | 24,5 | 25,0 | |
П | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, процентов | 74,0 | | | | 83,0 | 85,0 | |||||
П | Охват санаторно-курортным лечением пациентов, процентов | 15,0 | | | | 40,0 | 45,0 | |||||
7.1. | Основное мероприятие 6.01. «Проведение оздоровительной кампании» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2025 | П | Число физических лиц, получивших оздоровление | | | | | | 546,0 | 556,0 |
7.2. | Основное мероприятие 6.03. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства | 2020-2022 | П | Количество новых объектов, введенных | | | | | | | 1 |
П | Количество объектов, | | | | | | | 4 | ||||
7.3. | Проект 6.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2020-2022 | П | Количество открытых | | | | | | | 3 |
7.4. | Проект 6.N2. «Борьба | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2021 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | | | | | | 83,0 | |
8. | Подпрограмма 7 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым | | | | | | 2,3 | 1,95 |
П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям на 10 тыс. человек детского населения, койки | | | | | | 0,46 | 0,48 | ||||
8.1. | Основное мероприятие 7.01. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество больных | 4835 | 4916 | 4931 | 4946 | 4959 | | |
П | Количество больных | | | | | 45 | | | ||||
П | Оснащение отделений паллиативной помощи | | | | | 95 | | | ||||
П | Обеспеченность пациентов, страдающих хроническим болевым синдромом, неинвазивными формами наркотических препаратов, процентов | | | | | 60 | | | ||||
П | Число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей | | | | | | 33,1 | 65,0 | ||||
П | Доля посещений выездной патронажной службой на дому | | | | | | 25,0 | 50,0 | ||||
П | Полнота выборки наркотических | | | | | | 80,0 | 90,0 | ||||
8.2. | Основное мероприятие 7.02. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019 | П | Оснащение отделений паллиативной помощи | | | | | | 98 | |
9. | Подпрограмма 8 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля врачей к общему количеству среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) организаций здравоохранения Белгородской области, процентов | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
П | Доля медицинских | 88,0 | 90,0 | 93,0 | 90,0 | 95,0 | | | ||||
П | Доля специалистов, допущенных | | | | 1,5 | 3,8 | 0,69 | 4,00 | ||||
9.1. |