Постановление Правительства Белгородской области от 16.12.2019 № 571-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

16 января 2019г.                                                                         №571-пп

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 528-ПП

 

В целяхупорядочения расходов по основным мероприятиям государственной программыБелгородской области «Развитие образования Белгородской области», утвержденнойпостановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп, Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующиеизменения в постановление Правительства Белгородской области от 30декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программыБелгородской области «Развитие образования Белгородской области»:

- вгосударственную программу Белгородской области «Развитие образованияБелгородской области» (далее – Программа), утвержденную                    в пункте1 названного постановления:

- раздел 8паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 

8

Объем бюджетных ассигнований государственной программы

за счет средств областного бюджета

(с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации),

а также прогнозный объем

средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах                    за счет всех источников финансирования составит              235 674 208,51751 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы        в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 223 650 037,92 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 11 822 511,337 тыс. рублей;

2015 год – 13 295 399,633 тыс. рублей;

2016 год – 13 879 379,600 тыс. рублей;

2017 год – 14 553 087,400 тыс. рублей;

2018 год – 14 399 227,800 тыс. рублей;

2019 год – 17 391 854,900 тыс. рублей;

2020 год – 20 887 680,0 тыс. рублей;

2021 год – 23 621 263,2 тыс. рублей;

2022 год – 25 886 583,3 тыс. рублей;

2023 год – 22 621 710,840 тыс. рублей;

2024 год – 22 717 601,070 тыс. рублей;

2025 год – 22 573 738,840 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах                         за счет средств федерального бюджета составит 6 401 924,04751 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах               за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований – 4 797 653,45 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах                           за счёт иных источников составит 824 593,100 тыс. рублей

 

- раздел 5 Программыизложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение государственной программы

 

Планируемый общий объем финансирования государственнойпрограммы в   2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит                      235 674 208,51751 тыс.рублей.

Прогнозируемый объем финансирования государственнойпрограммы           в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджетасоставит                          223 650 037,92 тыс. рублей, в томчисле по годам:

2014 год – 11 822 511,337 тыс. рублей;

2015 год – 13 295 399,633 тыс. рублей;

2016 год – 13 879 379,600 тыс. рублей;

2017 год – 14 553 087,400 тыс. рублей;

2018 год – 14 399 227,800 тыс. рублей;

2019 год – 17 391 854,900 тыс. рублей;

2020 год – 20 887 680,0 тыс. рублей;

2021 год – 23 621 263,2 тыс. рублей;

2022 год – 25 886 583,3 тыс. рублей;

2023 год – 22 621 710,840 тыс. рублей;

2024 год – 22 717 601,070 тыс. рублей;

2025 год – 22 573 738,840 тыс. рублей.

Привлечение:

- средствфедерального бюджета в сумме 6 401 924,04751 тыс. рублей                         насофинансирование мероприятий подпрограмм на условиях, установленных федеральнымзаконодательством;

- средствконсолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 4 797 653,45 тыс.рублей на софинансирование мероприятий подпрограмм;

- иные источники составят 824 593,1 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов             на реализациюмероприятий подпрограмм государственной программы                 из различныхисточников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммгосударственной программы за счет средств бюджета Белгородской областипредставлены соответственно в приложениях №   2 и №   3                               кгосударственной программе.

Сводная информация по государственным заданиямприводится                      в приложении № 6 к государственной программе.

Объемфинансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнениюв рамках подготовки проекта закона области                                 обобластном бюджете на очередной финансовый год иплановый период.

Правила предоставленияи распределения субсидий из областного бюджета на получение гражданами услугипо присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста от индивидуальныхпредпринимателей или                                  в организациях частнойформы собственности, за исключением частных образовательных организаций,учредителями которых являются религиозные организации, осуществляющихобразовательную деятельность и (или) присмотр и уход за детьми дошкольноговозраста, приведены в приложении               № 8 к государственной программе.

Правила предоставленияи распределения субсидий из областного бюджета на получение гражданами услугипо присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных образовательныхорганизациях, учредителями которых являются религиозные организации, приведены вприложении № 9                                        к государственной программе.»;

- вподпрограмму «Развитие дошкольного образования» Программы                     (далее– подпрограмма 1):

-раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

 

6

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

(с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 67 816 399,576 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1                    в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 62 917 425,369 тыс. рублей,                   в том числе по годам:

2014 год – 2 948 148,000 тыс. рублей;

2015 год – 3 328 560,819 тыс. рублей;

2016 год – 3 214 683,000 тыс. рублей;

2017 год – 3 173 659,000 тыс. рублей;

2018 год – 3 577 932,000 тыс. рублей;

2019 год – 5 199 315,3 тыс. рублей;

2020 год – 5 686 520,8 тыс. рублей;

2021 год – 6 700 810,6 тыс. рублей;

2022 год – 8 867 651,0 тыс. рублей;

2023 год – 6 717 671,540 тыс. рублей;

2024 год – 6 820 914,270 тыс. рублей;

2025 год – 6 681 559,040 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит              3 054 618,957 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных  образований – 1 525 565,85 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт иных источников составит 318 789,4 тыс. рублей

 

раздел 3подпрограммы 1 дополнить шестым – девятым абзацами следующего содержания:

«Мероприятие1.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(организаций) Белгородской области».

Реализация мероприятиянаправлена на создание условий, обеспечивающих общедоступное, качественное ибесплатное дошкольное образование.

В рамкахФедерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                    «Обобразовании в Российской Федерации» к полномочиям органов государственнойвласти субъекта Российской Федерации отнесено обеспечение государственныхгарантий прав граждан на получение общедоступного                               ибесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательныхорганизациях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимомдля реализации образовательных программ дошкольного образования, в части финансовогообеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций,расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки,расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий,хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из местныхбюджетов) в соответствии с нормативными затратами на образовательнуюдеятельность.

Финансированиемероприятия осуществляется из областного бюджета                  в видепредоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов муниципальным районам игородским округам Белгородской области .»;

- шестой – сорокседьмой абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считать десятым – пятьдесят первым абзацамисоответственно;

раздел 3подпрограммы 1 дополнить пятьдесят вторым – пятьдесят восьмым абзацамиследующего содержания:

«Мероприятие1.6.6 «Создание дополнительных мест для детей                         ввозрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющихобразовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), иу индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельностьпо образовательным программам дошкольного образования, в том числеадаптированным,                         и присмотр и уход за детьми».

В рамках данногомероприятия  с привлечением  средств федерального бюджета запланированосоздание в период с 2020 по 2024 годы не менее                   500 мест, втом числе  в 2020 году – не менее 320 мест, в организациях,осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных имуниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным программам дошкольногообразования. Это позволит:

- повыситьдоступность дошкольного образования для детей в возрасте            от 1,5 до 3лет; 

- удовлетворить актуальный спрос населения вдошкольном образовании                        и услуге по присмотру и уходу задетьми;

- создать потенциальную возможность для выхода наработу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детейдошкольного возраста;

- повысить рождаемость за счет повышения социальнойстабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования иуслугами                         по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет,а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.

Финансированиемероприятия осуществляется из средств федерального         и  областногобюджетов.»;

- раздел 5подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезеглавных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализацииподпрограммы 1)

 

Планируемый общийобъем финансирования подпрограммы   1                        в 2014 –2025 годах за счет всех источников финансирования составит                67 816 399,576 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы   1                                         в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджетасоставит                          62 917 425,369тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 948 148,000 тыс.рублей;

2015 год – 3 328 560,819 тыс.рублей;

2016 год – 3 214 683,000 тыс.рублей;

2017 год – 3 173 659,000 тыс.рублей;

2018 год – 3 577 932,000 тыс.рублей;

2019 год – 5 199 315,3 тыс.рублей;

2020 год – 5 686 520,8 тыс.рублей;

2021 год – 6 700 810,6 тыс.рублей;

2022 год – 8 867 651,0 тыс.рублей;

2023 год – 6 717 671,540 тыс.рублей;

2024 год – 6 820 914,270 тыс.рублей;

2025 год – 6 681 559,040 тыс.рублей.

Привлечение:

- средствфедерального бюджета в сумме 3 054 618,957 тыс. рублей                            насофинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, установленныхфедеральным законодательством;

- средствконсолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 1 525 565,85 тыс.рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1;

- иные источники составят 318 789,4 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов              нареализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования иресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджетаБелгородской области представлены соответственно                      вприложениях № 2 и № 3 к государственной программе.

Сводная информация по государственным заданиямприводится                      в приложении № 6 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете на   очередной финансовый год.»;

- в подпрограмму «Развитие общего образования»Программы                        (далее – подпрограмма 2):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить вследующей редакции:

 

6

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

(с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации),

а также прогнозный объем средств, привлекаемых

из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 152 327 703,95651 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2                    в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 148 707 072,066 тыс. рублей,    в том числе по годам:

2014 год – 8 387 672,266 тыс. рублей;

2015 год – 9 259 983,000 тыс. рублей;

2016 год – 9 836 681,500 тыс. рублей;

2017 год – 10 581 891,100 тыс. рублей;

2018 год – 9 952 920,000 тыс. рублей;

2019 год – 11 127 577,0 тыс. рублей;

2020 год – 13 827 462,0 тыс. рублей;

2021 год – 15 417 756,3 тыс. рублей;

2022 год – 15 736 715,0 тыс. рублей;

2023 год – 14 865 875,300 тыс. рублей;

2024 год – 14 858 522,800 тыс. рублей;

2025 год – 14 854 015,800 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 2 614 721,69051 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований – 500 106,5 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счёт иных источников составит 505 803,7 тыс. рублей

 

- раздел 3подпрограммы 2 дополнить девятнадцатым – двадцать первым абзацами следующегосодержания:

«Мероприятие 2.2.2«Меры  социальной поддержки многодетных семей».

Реализациямероприятия направлена на обеспечение льготным питанием детей из многодетныхсемей, обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской области.

Финансированиемероприятия осуществляется в виде субвенций                       из областногобюджета муниципальным районам и городских округов области.»;

- девятнадцатый– сто тридцать седьмой абзацы раздела 3 подпрограммы 2 считать двадцать вторым– сто сороковым абзацами соответственно;

- раздел 3подпрограммы 2 дополнить тридцать девятым – сорок первым абзацами следующегосодержания:

«Мероприятие2.3.5 «Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим)на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселкигородского типа, либо в города                                  с населением до50 тыс. чел.».

В рамках данного мероприятия будет реализовыватьсяпрограмма «Земский учитель», которая призвана стабилизировать обеспеченностьмолодыми педагогическими кадрами образовательных организаций, прибывшим(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,либо поселки городского типа, либо города с населением                  до 50тыс. человек.

Финансированиемероприятия осуществляется из федерального                               и областногобюджетов.»;

- тридцать девятый– сто сороковой абзацы раздела 3 подпрограммы 2 считать сорок вторым – сто сороктретьим абзацами соответственно;

- сто двадцатьпятый – сто двадцать седьмой абзацы раздела 3 подпрограммы 2 изложить вследующей редакции:

«Мероприятия2.10.2 «Создание материально-технической базы                                    дляреализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового игуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных всельской местности и малых городах». Реализация мероприятий по созданиюматериально-технической базы для реализации основных и дополнительныхобщеобразовательных программ цифрового                     и гуманитарногопрофилей в школах, расположенных в сельской местности                   и малыхгородах.

Финансированиемероприятия осуществляется из средств федерального             и областногобюджетов.

Мероприятие 2.10.3«Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья».Обновление материально-технической базы                            ворганизациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно поадаптированным основным общеобразовательным программам.»;

- раздел 3подпрограммы 2 дополнить сто двадцать восьмым –                             стотридцать первым абзацами следующего содержания:

«Реализацияданного мероприятия направлена на поддержку образования для детей сограниченными возможностями здоровья через обновление материально-техническойбазы в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельностьисключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Срок реализациимероприятия уточняется ежегодно по итогам отбора Министерством просвещенияРоссийской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидийиз федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по указанномумероприятию. Количество организаций также может меняться по итогам отбораМинистерством просвещения Российской Федерации.

Мероприятие2.10.4 «Обновление материально-технической базы                          ворганизациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированнымосновным общеобразовательным программам» направлено на обновлениематериально-технической базы                      в образовательныхорганизациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно поадаптированным общеобразовательным программам.

Финансированиемероприятия осуществляется из средств федерального        и областногобюджетов.»;

- сто двадцатьвосьмой – сто сорок третий абзацы раздела 3 подпрограммы 2 считать сто тридцатьвторым – сто сорок седьмым абзацами соответственно;

- сто тридцатьвосьмой – сто тридцать девятый абзацы раздела 3 подпрограммы 2 исключить;

- сто сороковой– сто сорок седьмой абзацы раздела 3 подпрограммы 2 считать сто тридцатьвосьмым – сто сорок пятым абзацами соответственно;

- раздел 3подпрограммы 2 дополнить сто сорок пятым – сто пятьдесят первым абзацамиследующего содержания:

« В рамкахвыполнения задачи 5 «Развитие инфраструктуры системы общего образования»необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

Основноемероприятие 2.13 «Благоустройство зданий государственных                      имуниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований квоздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации».

В рамкахмероприятия планируется:

- проведениекапитального ремонта зданийгосударственных                                        и муниципальныхобщеобразовательных организаций, включая приобретение сопутствующих товаров(работ, услуг), в целях соблюдения требований                                квоздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в соответствии                           спостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям                      и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях»                         (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);

- проведениетекущего ремонта зданий государственных                                         имуниципальных общеобразовательных организаций, включая приобретениесопутствующих товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований                        квоздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в соответствии с СанПиН2.4.2.2821-10;

- проведениякапитального ремонта зданий государственных                                имуниципальных общеобразовательных организаций с наибольшей степенью физическогоизноса и (или) предоставлением из бюджета субъекта Российской Федерации местнымбюджетам субсидий на указанные цели в отношении государственных и муниципальныхобщеобразовательных организаций.

Финансированиемероприятия осуществляется из средств федерального, областного, местныхбюджетов и иных источников.»;

- раздел 5 подпрограммы2 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализацииподпрограммы 2)

 

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы   2                           в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансированиясоставит               152 327 703,95651 тыс.рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы   2                              в 2014 – 2025 годах за счет средств областногобюджета составит      148 707 072,066 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014год – 8 387 672,266 тыс. рублей;

2015год – 9 259 983,000 тыс. рублей;

2016год – 9 836 681,500 тыс. рублей;

2017год – 10 581 891,100 тыс. рублей;

2018год – 9 952 920,000 тыс. рублей;

2019год – 11 127 577,0 тыс. рублей;

2020год – 13 827 462,0 тыс. рублей;

2021год – 15 417 756,3 тыс. рублей;

2022год – 15 736 715,0 тыс. рублей;

2023год – 14 865 875,300 тыс. рублей;

2024год – 14 858 522,800 тыс. рублей;

2025год – 14 854 015,800 тыс. рублей.

Привлечение:

- средствфедерального бюджета в сумме 2 614 721,69051тыс. рублей          на софинансирование мероприятий подпрограммы 2 наусловиях, установленных федеральным законодательством;

- средствконсолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 500 106,5 тыс. рублей на софинансированиемероприятий подпрограммы 2;

- иныеисточники составят 505 803,7 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов              нареализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования иресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджетаБелгородской области представлены соответственно                      вприложениях № 2 и № 3 к государственной программе.

Сводная информация по государственным заданиямприводится                      в приложении № 6 к государственной программе.

Объемфинансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете     на очередной финансовый год и плановый период.»;

- вподпрограмму «Развитие дополнительного образования детей» Программы (далее –подпрограмма 3):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить вследующей редакции:

 

6

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета                                    (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации),

а также прогнозный объем средств, привлекаемых

из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 973 058,8 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы  3                     в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2 303 703,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 78 135,6 тыс. рублей;

2015 год – 81 231,0 тыс. рублей;

2016 год – 163 391,0 тыс. рублей;

2017 год – 119 476,3 тыс. рублей;

2018 год – 111 751,8 тыс. рублей;

2019 год – 272 422,8 тыс. рублей;

2020 год – 268 312,3 тыс. рублей;

2021 год – 383 879,2 тыс. рублей;

2022 год – 202 279,2 тыс. рублей;

2023 год – 207 608,0 тыс. рублей;

2024 год – 207 608,0 тыс. рублей;

2025 год – 207 608,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 579 187,7 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований – 90 167,9 тыс. рублей

 

- раздел3 подпрограммы 3 дополнить восьмым – двенадцатым абзацами следующегосодержания:

«Мероприятие3.1.2 «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям,осуществляющим образовательную деятельность по общеобразовательным(общеразвивающим) программам дополнительного образования детей».

Финансированиеосновного мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

Мероприятие3.1.3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным(общеразвивающим) программам дополнительного образования детей».

Реализация мероприятиянаправлена на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческиморганизациям, осуществляющим образовательную деятельность пообщеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образованиядетей, не являющимися государственными (муниципальными) учреждения.

Финансированиемероприятия осуществляется из областного бюджета.»;

- восьмой –пятьдесят второй абзацы раздела 3 подпрограммы 3 считать тринадцатым – пятьдесятседьмым абзацами соответственно;

- раздел3 подпрограммы 3 дополнить пятьдесят пятым – шестьдесят первым абзацамиследующего содержания:

«Мероприятие3.5.5 «Создание центров выявления и поддержки одаренных детей».

Реализациямероприятия направлена на создание региональных центров выявления, поддержки иразвития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетомопыта «Образовательного фонда «Талант                             и успех», сохватом не менее 5 процентов обучающихся по образовательным программамосновного и среднего общего образования.

Срок реализациимероприятия уточняется ежегодно по итогам отбора Министерством просвещенияРоссийской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидийиз федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по указанномумероприятию. Количество организаций также может меняться по итогам отборов Министерствапросвещения Российской Федерации.

Финансированиемероприятия осуществляется из федерального                                    иобластного бюджетов.

Мероприятие3.5.6 «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов дляреализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей».

Данноемероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»на создание новых мест дополнительного образования детей путем приобретенияучебного оборудования.

Финансированиемероприятия осуществляется из средств федерального, областного и местных бюджетов.»;

- пятьдесятпятый – пятьдесят седьмой абзацы раздела 3 подпрограммы 3 считать шестьдесятвторым – шестьдесят четвертым абзацами соответственно;

- раздел 5подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 (в разрезеглавных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализацииподпрограммы 3)

 

Планируемый общий объемфинансирования подпрограммы 3                            в 2014 – 2025годах за счет всех источников финансирования составит               2 973 058,8 тыс. рублей.

Прогнозируемый объемфинансирования подпрограммы 3                               в 2014 – 2025годах за счет средств областного бюджета составит                   2 303 703,2 тыс. рублей, в том числе погодам:

2014 год – 78 135,6 тыс. рублей;

2015 год – 81 231,0 тыс. рублей;

2016 год – 163 391,0 тыс. рублей;

2017 год – 119 476,3 тыс. рублей;

2018 год – 111 751,8 тыс. рублей;

2019год – 272 422,8 тыс. рублей;

2020год – 268 312,3 тыс. рублей;

2021год – 383 879,2 тыс. рублей;

2022год – 202 279,2 тыс. рублей;

2023 год – 207 608,0 тыс. рублей;

2024 год – 207 608,0 тыс. рублей;

2025 год – 207 608,0 тыс. рублей.

Привлечение:

- средствфедерального бюджета в сумме 579 187,7 тыс.рублей                               на софинансирование мероприятийподпрограммы 3 на условиях, установленных федеральным законодательством;

- средствконсолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 90 167,9 тыс. рублей на софинансированиемероприятий подпрограммы 3.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов              на реализацию мероприятий подпрограммы 3 изразличных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородской области представленысоответственно                      в приложениях № 2 и № 3 к государственнойпрограмме.

Сводная информация погосударственным заданиям приводится                      в приложении № 6 кгосударственной программе.

Объемфинансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете     на очередной финансовый год и на плановый период.»;

- в подпрограмму «Развитие системы оценки качества образования»Программы (далее – подпрограмма 4): 

- раздел 6 паспорта подпрограммы 4 изложить вследующей редакции:

 

6

Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

(с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит                        582 197,35 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4                  в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит  582 197,35 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 21 862,000  тыс. рублей;

2015 год – 26 310,250 тыс. рублей;

2016 год – 41 833,600 тыс. рублей;

2017 год – 38 487,000 тыс. рублей;

2018 год – 42 550,000 тыс. рублей;

2019 год – 51 251,500 тыс. рублей;

2020 год – 66 653,000 тыс. рублей;

2021 год – 71 002,000 тыс. рублей;

2022 год – 70 805,000  тыс. рублей;

2023 год – 50 481,000 тыс. рублей;

2024 год – 50 481,000 тыс. рублей;

2025 год – 50 481,000 тыс. рублей

 

- девятнадцатый – двадцатый абзацы раздела 3подпрограммы 4 изложить                       в следующей редакции:

«Мероприятие 4.2.3 «Обеспечение видеонаблюдениемаудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена».

Реализация мероприятия направлена на проведениемероприятий                            по обеспечению видеозаписи ходапроведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов.»; 

- раздел3 подпрограммы 4 дополнить двадцать первым – двадцать третьим абзацамиследующего содержания:

«Финансирование мероприятия осуществляется из средствобластного бюджета.

Мероприятие 4.2.4 «Осуществление мероприятий за счетсредств резервного фонда Правительства Белгородской области».

Данное мероприятие направлено на приобретениеоборудования                              для подавления сигналов в пунктахпроведения ЕГЭ.»;

- раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующейредакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезеглавных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализацииподпрограммы 4)

 

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4                           в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит         582 197,35тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 4                                в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит                      582 197,35тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –21 862,000  тыс. рублей;

2015 год –26 310,250 тыс. рублей;

2016 год –41 833,600 тыс. рублей;

2017 год –38 487,000 тыс. рублей;

2018 год –42 550,000 тыс. рублей;

2019год – 51 251,500 тыс. рублей;

2020год – 66 653,000 тыс. рублей;

2021год – 71 002,000 тыс. рублей;

2022год – 70 805,000  тыс. рублей;

2023 год –50 481,000 тыс. рублей;

2024 год –50 481,000 тыс. рублей;

2025 год –50 481,000 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов              нареализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования иресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджетаБелгородской области представлены соответственно                     вприложениях № 2 и № 3 к государственной программе.

Сводная информация по государственным заданиямприводится                      в приложении № 6 к государственной программе.

Объемфинансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете    на очереднойфинансовый год и на плановый период .»;

- вподпрограмму «Государственная политика в сфере образования» Программы (далее –подпрограмма 5):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить вследующей редакции:

 

6

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации),    а также прогнозный объем средств, привлекаемых     из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7 316 206,935 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы  5                в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 7 187 011,235 тыс. рублей,   в том числе по годам:

2014 год – 386 693,471 тыс. рублей;

2015 год – 430 852,064 тыс. рублей;

2016 год – 457 180,000 тыс. рублей;

2017 год – 475 292,000 тыс. рублей;

2018 год – 548 983,000 тыс. рублей;

2019 год – 568 582,300 тыс. рублей;

2020 год – 860 146,800 тыс. рублей;

2021 год – 862 107,000 тыс. рублей;

2022 год – 816 017,600 тыс. рублей;

2023 год – 593 719,000  тыс. рублей;

2024 год – 593 719,000 тыс. рублей;

2025 год – 593 719,000 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 129 195,7 тыс. рублей

 

- раздел3 подпрограммы 5 дополнить двадцать девятым – тридцать первым абзацамиследующего содержания:

«Мероприятия 5.3.3 «Мероприятия«Проведение грантовых конкурсов                     по IT-направлениям дляпедагогов и учеников образовательных организаций Белгородской области».

Данное мероприятие направлено напопуляризацию и повышение уровня         IT-образования в Белгородской области.В рамках мероприятия планируется оказание грантовой поддержки учащимся ипедагогам образовательных организаций Белгородской области с целью дальнейшегоразвития                                     их компетенций в областиинформационных технологий и цифровой экономики.  

Финансирование мероприятияосуществляется из средств областного бюджета.»;

- двадцатьдевятый – шестьдесят пятый абзацы раздела 3 подпрограммы 5 считать тридцатьвторым – шестьдесят восьмым абзацами соответственно;

- раздел3 подпрограммы 5 дополнить шестьдесят первым – семьдесят первым абзацами следующегосодержания:

 «Основноемероприятие 5.9 «Стратегия «Доброжелательная школа» предусматривает выполнениемероприятия 5.9.1 «Мероприятия».

Реализацияданного мероприятия предусматривает:

- создание вдошкольных образовательных организациях области информационной среды,необходимой для внедрения и широкого использования бережливых технологий вдеятельности сотрудников и детей старшего дошкольного возраста;

- проведениемероприятий, направленных на создание (дооснащение)                в дошкольныхобразовательных организациях области детских ЛЕГО-центров, мини-кванториумов,оснащение современным оборудованием для развития технического творчества(конструкторы различных видов, столы-трансформеры, интерактивное оборудование идругое);

- проект«Формирование методической службы региона» направлен                наобеспечение организационно-методическим сопровождением образовательнойдеятельности в 100 процентах образовательных организаций Белгородской области кдекабрю 2021 года.

В рамках данногопроекта запланировано создание и внедрение структурно-функциональной моделиметодической службы нового типа.

Это позволит:

- обеспечитьорганизационно-методическим сопровождением образовательную деятельность неменее 22 тысяч педагогов образовательных организаций Белгородской области;

- создать 6межмуниципальных методических центров в структуре областного государственногоавтономного образовательного учреждения дополнительного профессиональногообразования «Белгородский институт развития образования», объединяющихнесколько муниципальных органов управления образованием;

- созданная сетьметодических центров, включающая 100 методистов, позволит обеспечить выполнениезадач, стоящих перед методическими службами Белгородской области, в полномобъёме.

Финансированиемероприятия осуществляется из средств областного бюджета.»;

- в семьдесятвтором абзаце раздела 3 подпрограммы 5 цифры «5.9» заменить цифрами «5.10»;

- в семьдесятседьмом абзаце раздела 3 подпрограммы 5 цифры «5.10.1» заменить цифрами«5.11.1», цифры «5.10.2» заменить цифрами «5.11.2»;

- раздел 3подпрограммы 5 дополнить восьмидесятым – восемьдесят вторым абзацами следующегосодержания:

«Проект 5. Е3«Поддержка семей, имеющих детей» предусматривает выполнение мероприятия 5.12.1«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказанияпсихолого-педагогической, методической                        иконсультационной помощи гражданам, имеющим детей».

Реализациямероприятия осуществляется по конкурсному отбору                            напредоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическимлицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческихорганизаций в целях оказания психолого-педагогической, методической иконсультационной помощи граждан, имеющим детей» федерального проекта «Поддержкасемей, имеющих детей» национального проекта «Образование».

Финансированиемероприятия осуществляется из средств федерального        и областного бюджетов.»;

- раздел 5подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезеглавных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализацииподпрограммы 5)

 

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5                           в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит               7 316 206,935тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 5                               в 2014 – 2025 годах за счет средств областногобюджета составит          7 187 011,235 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014год – 386 693,471 тыс. рублей;

2015год – 430 852,064 тыс. рублей;

2016год – 457 180,000 тыс. рублей;

2017год – 475 292,000 тыс. рублей;

2018год – 548 983,000 тыс. рублей;

2019год – 568 582,300 тыс. рублей;

2020год – 860 146,800 тыс. рублей;

2021год – 862 107,000 тыс. рублей;

2022год – 816 017,600 тыс. рублей;

2023год – 593 719,000  тыс. рублей;

2024год – 593 719,000 тыс. рублей;

2025год – 593 719,000 тыс. рублей.

Привлечение:

- средствфедерального бюджета в сумме 129 195,7 тыс.рублей                                           на софинансированиемероприятий подпрограммы 5 на условиях, установленных федеральным законодательством.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов              нареализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования иресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно                      в приложениях № 2 и №3 к государственной программе.

Сводная информация по государственным заданиямприводится                      в приложении № 6 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете    на очередной финансовый год и на плановый период .»;

- вподпрограмму «Организация отдыха и оздоровления детей                               иподростков Белгородской области» Программы (далее – подпрограмма 6):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить вследующей редакции:

 

6

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6

за  счет средств

областного бюджета

(с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 4 658 641,9 тыс. рублей.

Объем финансирования  подпрограммы 6                  в 2015 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1 952 628,7 тыс. рублей,                     в том числе по годам:

2015 год – 168 462,5 тыс. рублей;

2016 год – 165 610,5 тыс. рублей;

2017 год – 164 282,0 тыс. рублей;

2018 год – 165 091,0 тыс. рублей;

2019 год – 172 706,0 тыс. рублей;

2020 год – 178 585,1 тыс. рублей

2021 год – 185 708,1 тыс. рублей;

2022 год – 193 115,5 тыс. рублей;

2023 год – 186 356,0  тыс. рублей;

2024 год – 186 356,0  тыс. рублей;

2025 год – 186 356,0  тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах                      за счет средств федерального бюджета составит 24 200 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах                     за счет средств консолидированного бюджета муниципальных  образований –                   2 681 813,2 тыс. рублей

- раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующейредакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 (в разрезеглавных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализацииподпрограммы 6)

 

Планируемый общийобъем финансирования подпрограммы 6                                      в 2015– 2025 годах за счет всех источников финансирования составит                 4 658 641,9тыс. рублей.

Объем финансированияподпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1 952 628,7тыс. рублей, в том числе                   по годам:

2015 год –168 462,5 тыс. рублей;

2016 год –165 610,5 тыс. рублей;

2017 год – 164282 тыс. рублей;

2018 год – 165091 тыс. рублей;

2019 год –172 706,0 тыс. рублей;

2020 год –178 585,1 тыс. рублей

2021год – 185 708,1 тыс. рублей;

2022год – 193 115,5 тыс. рублей;

2023год – 186 356,0  тыс. рублей;

2024год – 186 356,0  тыс. рублей;

2025год – 186 356,0  тыс. рублей.

Привлечение:

- средствфедерального бюджета в сумме 24 200 тыс. рублей                         насофинансирование мероприятий подпрограммы 6 на условиях, установленныхфедеральным законодательством;

- средствконсолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 2 681 813,2тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов                      нареализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования иресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджетаБелгородской области представлены соответственно                     в приложениях№ 3 и 4 к государственной программе.

Своднаяинформация по государственным заданиям приводится                           в приложении№ 5 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете                    на очередной финансовый год и плановый период.»;

-приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению;

-дополнить Программу приложениями № 8 и № 9 согласно приложению                      кнастоящему постановлению.

2.Изменения, вносимые в части вводимых мероприятий                 « Мероприятие1.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(организаций) Белгородской области»                            и «Мероприятие 3.1.2 «Субсидии социально ориентированнымнекоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность пообщеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образованиядетей», распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

 

Губернатор

Белгородской области

 

Е.С. Савченко

 

 

Приложение

к постановлению Правительства

Белгородской области

от «___» _____________ 2019 г.

№ ______

 

 

Приложение № 1

к государственной программе

Белгородской области

«Развитие образования

Белгородсской области»

 

 

 

Система основныхмероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы Белгородскойобласти «Развитие образования Белгородской области» на I этапереализации

 

Таблица 1

 

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный

за реализацию

Срок реализации (начало, заверше-ние)

Вид показателя

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного

и непосредственного результата по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие образования Белгородской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования Белгородской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2025 годы

Регресси-рующий

Доля детей, зарегистрированных

 на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, %

7,5

7,0

6,0

5,0

4,0

1,9

1,2

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся

по программам, соответствующим федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования,

в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, %

5

30

60

100

100

100

100

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Удельный вес обучающихся

в современных условиях

от общего числа учащихся (создано от 80 до 100 % современных условий), %

85

90

91

92

94,7

95

100

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах

и конкурсах различного уровня,              в общей численности обучающихся по программам общего образования, %

61

61,2

61,6

61,9

62

62

62

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Доля детей в возрасте

от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием1, % 

92

92,1

92,4

92,8

93,1

94,1

94,1

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования, уровней

4

4

4

4

4

4

4

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Уровень ежегодного достижения показателей государственной программы

и её подпрограмм, %

 

95

95

95

95

95

95

95

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве оздоровленных, %

 

86,4

86,7

87,0

87,2

87,4

88,0

1.1.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования»

 

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования

в Белгородской области

Департамент образования Белгородской области

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Охват детей программами дошкольного образования, %

69,3

69,5

70,0

70,5

71,5

72,5

73,5

Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования»

1.1.1.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация образовательных программ дошкольного образования»

Департамент образования Белгородской области

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Охват детей в возрасте

от 5 до 7 лет предшкольной подготовкой, %

95,5

95,7

96,0

96,2

96,5

96,7

97,0

Задача 2 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций»

1.1.2.

Основное мероприятие 1.2. «Государственная поддержка предоставления дошкольного образования»

Департамент образования Белгородской области

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Доля граждан, воспользовавшихся правом

на получение компенсации части родительской платы,

от общей численности граждан, претендующих

на указанное право, %

100

100

100

100

100

100

100

Департамент образования Белгородской области

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций

в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, %

2,5

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

1.1.3.

Основное мероприятие 1.3. «Содействие развитию дошкольного образования»

Департамент образования Белгородской области

2014 – 2018 годы

Прогрес-сирующий

Отношение численности детей         от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование

в текущем году, к сумме численности детей в возрасте              от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование

в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди

на получение в текущем году дошкольного образования, %

97

100

100

100

100

 

 

1.1.4.

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.4. «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования»

Департамент строительства

и транспорта Белгородской области

 

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Ввод в эксплуатацию объектов строительства

 и реконструкции, ед.

6

3

2

1

 

 

 

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Ввод в эксплуатацию объектов строительства

и реконструкции муниципальной собственности, ед.

4

7

3

4

1

1

2

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности, ед.

8

3

1

5

10

23

25

1.1.5.

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.5. «Создание дополнительных мест для детей

в возрасте

от 2 месяцев               до 3 лет                         в образовательных организациях»

Департамент строительства

и транспорта Белгородской области

2018 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Ввод в эксплуатацию объектов              по созданию дополнительных мест для детей в возрасте

от 2 месяцев до 3 лет

в образовательных организациях путем строительства (реконструкции, выкупа) объектов государственной собственности, ед.

 

 

 

 

1

11

10

Департамент строительства

 и транспорта Белгородской области

2018 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Ввод в эксплуатацию объектов по созданию дополнительных мест для детей в возрасте

от 2 месяцев до 3 лет

в образовательных организациях путем строительства (реконструкции, выкупа) объектов муниципальной собственности, ед.

 

 

 

 

5

 

 

Департамент образования Белгородской области

2018 год

Прогрес-сирующий

Доступность дошкольного образования для детей

в возрасте до трёх лет, %

 

 

 

 

82,5

 

 

1.1.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 1.Р2 «Содействие занятости

женщин – создание условий дошкольного образования

для детей                           в возрасте до трёх лет»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент строительства

и транспорта Белгородской области

2019 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Создание дополнительных мест для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет                                     в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, ед.

 

 

 

 

 

3

 

Департамент образования Белгородской области

2019 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Численность воспитанников

в возрасте до трех лет, посещающих государственные                 и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр

и уход, чел.

 

 

 

 

 

10 183

10 996

Департамент образования Белгородской области

2019 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Численность воспитанников             в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осущестляющие образовательную деятельность              по образовательным программам дошкольного образования и присмотр

и уход, чел.

 

 

 

 

 

269

319

Департамент образования Белгородской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

 

Доступность дошкольного образования для детей

в возрасте от полутора до трех лет, %

 

 

 

 

 

94,02

95,0

2020 – 2024 год

Прогрес-сирующий

Удельный вес численности детей             в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность                по образовательным программам дошкольного образования
и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте
до трех лет, получающих дошкольное образование                          в организациях, осуществляющих образовательную деятельность              по образовательным программам дошкольного образования,                      и присмотр и уход, %

 

 

 

 

 

 

3,0

2020 год

Прогрес-сирующий

Созданы дополнительные места                   в Белгородской области для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных

и муниципальных),                               и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр  

и уход за детьми, мест

 

 

 

 

 

 

320

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»

Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества

Департамент образования Белгородской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся                      по новым федеральным государственным образовательным стандартам, %

45

55

61,5

69

76,2

86

95

2017 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Количество мероприятий интеллектуальной направленности регионального уровня, проведенных в течение года                        в целях увеличения количества обучающихся по программам общего образования, вовлеченных

в интеллектуальную деятельность, ед.

 

 

 

 

16

17

18

19

2014 – 2015 годы

Прогрес-сирующий

Количество созданных Центров для одаренных детей (нарастающим итогом)

8/2100

22

 

 

 

 

 

Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования»

2.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1. «Реализация программ общего образования»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования Белгородской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Доля обучающихся, обеспеченных качественными услугами школьного образования, %

100

100

100

100

100

100

100

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Численность обучающихся

по программам общего образования, чел.

800

876

912

901

878

942

942

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Численность обучающихся

по адаптированным программам, чел.

850

869

887

839

847

808

808

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Численность обучающихся 

в организациях основного общего и среднего общего образования для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чел.

420

445

419

321

340

403

403

2014 – 2025 годы

Регресси-рующий

Удельный расход электроэнергии

в общеобразовательных учреждениях (организациях)

(в год), кВт*ч/кв.м

38,06

37,08

37,07

37,06

34,28

33,74

33,74

2014 – 2025 годы

Регресси-рующий

Удельный расход тепловой энергии

в общеобразовательных учреждениях (организациях)

 (в год), Гкал/кв.м

0,1

0,099

0,097

0,096

0,0956

0,088

0,088

2014 – 2025 годы

Регресси-рующий

Удельный расход воды

в общеобразовательных учреждениях (организациях)

(в год), куб.м/чел.

 

24,97

23,0

22,95

22,8

22,13

21,14

21,14

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Доля педагогических работников, получающих вознаграждение

за классное руководство, к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, %

100

100

100

100

100

100

100

2.2.2.

Основное мероприятие 2.2. «Социальная поддержка обучающихся»

Департамент образования Белгородской области

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Количество детей-сирот

и детей, оставшихся

без попечения родителей, пользующихся правом

на получение компенсации, чел.

82

15

15

15

15

9

10

Задача 2 «Модернизация и развитие региональной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства

доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса»

2.2.3.

Основное мероприятие 2.3. «Содействие развитию общего образования»

Департамент образования Белгородской области

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Доля государственных (муниципальных) общеобразова-тельных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, %

64

68

72

89

89,3

89,6

90

2014 год

Прогрес-сирующий

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных мониторингом здоровья, от общей численности обучающихся общеобразова-тельных организаций, %

85

 

 

 

 

 

 

2020 – 2022 годы

Прогрес-сирующий

Количество учителей, которым предоставлены единовременные компенсационные  выплаты («Земский учитель»), чел.

 

 

 

 

 

 

8

Задача 3 «Создание механизмов, направленных на повышение статуса профессии учителя»

2.2.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.4. «Поощрение лучших учителей»

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования Белгородской области

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Количество учителей, которым предоставлено материальное стимулирование, чел.

10

10

10

10

10

10

10

2014 – 2025 годы

Регресси-рующий

Доля выпускников государственных (муниципальных) образовательных организаций,              не получивших аттестат

о среднем общем образовании, %

0,9

0,9

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

2014 – 2025 годы

Регресси-рующий

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета)                             в 10 процентах школ

с лучшими результатами единого государственного экзамена

к среднему баллу единого государственного экзамена  

(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ

с худшими результатами единого государственного экзамена, баллы

 

1,7

1,66

1,62

1,58

1,56

1,5

2016 – 2025 годы

Прогрес-сирующий

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет

в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %

 

 

19,4

19,4

20,1

20,1

20,2

Задача 4 «Создание механизмов, направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей,

а также поддержку сохранения здоровья детей и подростков»

2.2.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.5. «Мероприятия

по развитию общего образования, выявление

и поддержка одаренных детей»