ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря2019г. № 565-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА№ 524-ПП
В целях актуализации государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»,утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года№ 524-пп, Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление ПравительстваБелгородской области от 16 декабря 2013 года№ 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородскойобласти «Развитие здравоохранения Белгородской области»:
- в государственную программу Белгородскойобласти «Развитие здравоохранения Белгородской области» (далее – Программа),утвержденную
в пункте 1 названного постановления:
- разделы 8 – 9 паспорта Программыизложить в следующей редакции:
8. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 157 931 789,3 тыс. рублей, 2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей; 2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей; 2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей; 2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей; 2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей; 2020 год – 15 139 112,9 тыс. рублей; 2021 год – 16 410 089,2 тыс. рублей; 2022 год – 15 630 490,4 тыс. рублей; 2023 год – 14 858 617,6 тыс. рублей; 2024 год – 14 858 617,6 тыс. рублей; 2025 год – 14 858 692,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 140 992 183,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах |
9. | Конечные результаты государственной программы | К концу 2018 года планируется увеличение доли населения, отнесенного по состоянию здоровья К 2021 году планируется достижение К 2025 году планируется: 1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78,2 года. 2. Поддержание коэффициента рождаемости 3. Увеличение доли детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, до 81,2 процента. 4. Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 417 случаев на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста. 5. Снижение численности лиц в возрасте 18 лет 6. Снижение смертности от всех причин 7. Поддержание обеспечения населения паллиативной медицинской помощью 8. Увеличение обеспеченности врачами 9. Снижение доли зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии 10. Увеличение доли тяжелого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, до 80 процентов от общего числа тяжелого оборудования. 11. Увеличение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения 12. Повышение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния до 90 процентов |
- в пятьдесят четвёртом абзаце раздела 2Программы цифры «9,7» заменить цифрами «9,2»;
- раздел 5 Программы изложить в следующейредакции:
«5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 314 329 057,4тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах засчет средств областного бюджета составит 157 931 789,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей;
2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей;
2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей;
2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей;
2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей;
2020 год – 15 139 112,9 тыс. рублей;
2021 год – 16 410 089,2 тыс. рублей;
2022 год – 15 630 490,4 тыс. рублей;
2023 год – 14 858 617,6 тыс. рублей;
2024 год – 14 858 617,6 тыс. рублей;
2025 год – 14 858 692,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит13 997 983,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальныхобразований составит 466 658,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы
за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхованияБелгородской области составит 140 992 183,4 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит940 443,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограммгосударственной программы из различных источников финансирования
и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм засчет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно вприложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Сводная информация погосударственным заданиям приводится
в приложении № 5 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 1«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» Программы(далее – подпрограмма 1):
- раздел 6паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 9 437,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 180,0 тыс. рублей; 2015 год – 187,0 тыс. рублей; 2016 год – 187,0 тыс. рублей; 2017 год – 187,0 тыс. рублей; 2018 год – 187,0 тыс. рублей; 2019 год – 1 987,0 тыс. рублей; 2020 год – 1 987,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 987,0 тыс. рублей; 2022 год – 1 987,0 тыс. рублей; 2023 год – 187,0 тыс. рублей; 2024 год – 187,0 тыс. рублей; 2025 год – 187,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 году за счет средств федерального бюджета составит 3 273,0 тыс. рублей |
- двадцатьшестой абзац раздела 3 подпрограммы 1 исключить;
- двадцать седьмой – тридцатьвторой абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считать двадцать шестым –тридцать первым абзацами соответственно;
- раздел 3подпрограммы 1 дополнить тридцатым абзацем следующего содержания:
«В рамках проекта«Укрепление общественного здоровья» (1.Р4) планируется изготовление иразмещение аудио-, видеороликов, телевизионных программ, аудио- и видеосюжетовпо различным аспектам формирования здорового образа жизни, профилактикизаболеваний, сокращения потребления алкоголя и табака и соблюдению принциповздорового питания
и диетологической коррекции факторов риска.»;
- раздел 5подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит
12 710,0 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств областногобюджета составит 9 437,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 180,0тыс. рублей;
2015 год – 187,0тыс. рублей;
2016 год – 187,0тыс. рублей;
2017 год – 187,0тыс. рублей;
2018 год – 187,0тыс. рублей;
2019 год – 1 987,0тыс. рублей;
2020 год – 1 987,0тыс. рублей;
2021 год – 1 987,0тыс. рублей;
2022 год – 1 987,0тыс. рублей;
2023 год – 187,0тыс. рублей;
2024 год – 187,0тыс. рублей;
2025 год – 187,0тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 1 в 2014 году за счет средствфедерального бюджета составит 3 273,0 тыс. рублей
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджетаБелгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и №4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и плановый период.»;
- в подпрограмму 2«Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы (далее –подпрограмма 2):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 040 936,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1 633 891,5 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 2 008,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 97 508,0 тыс. рублей; 2017 год – 520 290,0 тыс. рублей; 2018 год – 454 406,0 тыс. рублей; 2019 год – 182 489,3 тыс. рублей; 2020 год – 82 869,2 тыс. рублей; 2021 год – 52 624,0 тыс. рублей; 2022 год – 79 193,0 тыс. рублей; 2023 год – 54 168,0 тыс. рублей; 2024 год – 54 168,0 тыс. рублей; 2025 год – 54 168,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит |
- раздел 5подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит
2 040 936,0 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 1 633 891,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –2 008,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0тыс. рублей;
2016 год –97 508,0 тыс. рублей;
2017 год –520 290,0 тыс. рублей;
2018 год –454 406,0 тыс. рублей;
2019 год –182 489,3 тыс. рублей;
2020 год –82 869,2 тыс. рублей;
2021 год –52 624,0 тыс. рублей;
2022 год –79 193,0 тыс. рублей;
2023 год –54 168,0 тыс. рублей;
2024 год –54 168,0 тыс. рублей;
2025 год –54 168,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счетсредств:
- федеральногобюджета составит 83 894,5 тыс. рублей;
- консолидированногобюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 76 998,0тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год.»;
- в подпрограмму 3«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации» Программы (далее – подпрограмма 3):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 25 577 667,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 21 443 982,4 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 337 407,0 тыс. рублей; 2015 год – 441 741,0 тыс. рублей; 2016 год – 666 351,3 тыс. рублей; 2017 год – 839 939,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей; 2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей; 2020 год – 2 847 869,6 тыс. рублей; 2021 год – 2 972 104,4 тыс. рублей; 2022 год – 2 526 097,3 тыс. рублей; 2023 год – 1 700 662,9 тыс. рублей; 2024 год – 1 700 662,9 тыс. рублей; 2025 год – 1 700 662,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7 460,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит |
- раздел 5подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025годах за счет всех источников финансирования составит25 577 667,5 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 21 443 982,4 тыс. рублей, втом числе
по годам:
2014 год – 337 407,0 тыс. рублей;
2015 год – 441 741,0 тыс. рублей;
2016 год – 666 351,3 тыс. рублей;
2017 год – 839 939,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей;
2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 847 869,6 тыс. рублей;
2021 год – 2 972 104,4 тыс. рублей;
2022 год – 2 526 097,3 тыс. рублей;
2023 год – 1 700 662,9 тыс. рублей;
2024 год – 1 700 662,9 тыс. рублей;
2025 год – 1 700 662,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 –
2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 3 582 756,1 тыс.рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит7 460,0 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 543 469,0 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год.»;
- вподпрограмму 5 «Охрана здоровья матери и ребёнка» Программы (далее –подпрограмма 5):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7 409 748,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 5 291 175,5 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 150 548,0 тыс. рублей; 2015 год – 234 031,0 тыс. рублей; 2016 год – 89 903,3 тыс. рублей; 2017 год – 88 624,0 тыс. рублей; 2018 год – 290 078,6 тыс. рублей; 2019 год – 704 670,7 тыс. рублей; 2020 год – 766 670,9 тыс. рублей; 2021 год – 1 303 157,0 тыс. рублей; 2022 год – 181 301,0 тыс. рублей; 2023 год – 494 097,0 тыс. рублей; 2024 год – 494 097,0 тыс. рублей; 2025 год – 493 997,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 2 087 632,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28 220,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 2 720,0 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 5
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит
7 409 748,0 тыс. рублей.
Объем бюджетныхассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджетасоставляет 5 291 175,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –150 548,0 тыс. рублей;
2015 год –234 031,0 тыс. рублей;
2016 год –89 903,3 тыс. рублей;
2017 год –88 624,0 тыс. рублей;
2018 год –290 078,6 тыс. рублей;
2019 год –704 670,7 тыс. рублей;
2020 год –766 670,9 тыс. рублей;
2021 год –1 303 157,0 тыс. рублей;
2022 год –181 301,0 тыс. рублей;
2023 год –494 097,0 тыс. рублей;
2024 год –494 097,0 тыс. рублей;
2025 год –493 997,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценкабюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет2 087 632,5 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальныхобразований составит 28 220,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка внебюджетных источников составляет 2 720,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счетсредств областного бюджета представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- вподпрограмму 6 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детей» Программы (далее – подпрограмма 6):
- раздел 6паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 596 205,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 36 417,0 тыс. рублей; 2020 год – 128 084,0 тыс. рублей; 2021 год – 95 443,0 тыс. рублей; 2022 год – 235 998,0 тыс. рублей; 2023 год – 33 421,0 тыс. рублей; 2024 год – 33 421,0 тыс. рублей; 2025 год – 33 421,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета не предусмотрено. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 55 046,0 тыс. рублей |
- в шестомабзаце раздела 2 подпрограммы 6 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
- раздел 3подпрограммы 6 дополнить девятым – десятым абзацами следующего содержания:
«В рамкахосновного мероприятия 6.03 «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»предполагается осуществить реконструкцию или капитальный ремонт объектовздравоохранения: центра медицинской реабилитации ОГБУЗ «Белгородскаяобластная клиническая больница Святителя Иоасафа», ОГКУЗ «Детскийпротивотуберкулёзный санаторий п. Ивня», ОГБУЗ «Санаторий для детей сродителями» г. Белгород, ОГБУЗ «Санаторий для детей «Надежда», ОГКУЗ «Госпитальдля ветеранов войн» с. Новая Таволжанка Шебекинского района, ОГАУЗ «Санаторий «Красиво»,ОГБУЗ «Детский санаторий г. Грайворон».
Мероприятия проекта«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (6.
N
1) направлены на оснащение в соответствии
со стандартами открываемых в медицинских организациях Белгородской областикабинетов, осуществляющих медицинскую реабилитацию.»;
- раздел 5подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 6
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит
651 251,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет596 205,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,0тыс. рублей;
2016 год – 0,0тыс. рублей;
2017 год – 0,0тыс. рублей;
2018 год – 0,0тыс. рублей;
2019 год –36 417,0 тыс. рублей;
2020 год –128 084,0 тыс. рублей;
2021 год –95 443,0 тыс. рублей;
2022 год –235 998,0 тыс. рублей;
2023 год –33 421,0 тыс. рублей;
2024 год –33 421,0 тыс. рублей;
2025 год –33 421,0 тыс. рублей.
Финансированиеподпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.
Прогнознаяоценка внебюджетных источников составляет 55 046,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 из различных источниковфинансирования представлены в приложении № 3
к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит
ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- вподпрограмму 7 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» Программы(далее – подпрограмма 7):
- разделы 6– 7 паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счет средств всех источников финансирования составит 605 015,8 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 203 288,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 12 356,0 тыс. рублей; 2015 год – 18 733,0 тыс. рублей; 2016 год – 21 122,9 тыс. рублей; 2017 год – 20 965,0 тыс. рублей; 2018 год – 21 136,0 тыс. рублей; 2019 год – 21 104,9 тыс. рублей; 2020 год – 13 400,0 тыс. рублей; 2021 год – 13 400,0 тыс. рублей; 2022 год – 15 267,7 тыс. рублей; 2023 год – 15 267,7 тыс. рублей; 2024 год – 15 267,7 тыс. рублей; 2025 год – 15 267,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 7 | К концу 2025 года планируется: 1. Поддержание начиная с 2019 года обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым на уровне не ниже 2,3 койки 2. Доведение уровня обеспеченности койками |
- третийабзац раздела 4 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«2. Доведениеуровня обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощидетям до 70 коек на 10 000 человек детского населения.»;
- раздел 5подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 7
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счет средстввсех источников финансирования составит 605 015,8 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счет средств областногобюджета составит 203 288,6 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –12 356,0 тыс. рублей;
2015 год –18 733,0 тыс. рублей;
2016 год –21 122,9 тыс. рублей;
2017 год –20 965,0 тыс. рублей;
2018 год –21 136,0 тыс. рублей;
2019 год –21 104,9 тыс. рублей;
2020 год –13 400,0 тыс. рублей;
2021 год –13 400,0 тыс. рублей;
2022 год –15 267,7 тыс. рублей;
2023 год –15 267,7 тыс. рублей;
2024 год –15 267,7 тыс. рублей;
2025 год –15 267,7 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 7 в 2014 –
2025 годах за счет средств федерального бюджета составит
401 727,2 тыс. рублей
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 7 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и плановый период.»;
- вподпрограмму 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы(далее – подпрограмма 8):
- разделы 6– 7 паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8 | Общий объем финансирования подпрограммы 8 Объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 680 074,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 30 152,0 тыс. рублей; 2015 год – 41 511,0 тыс. рублей; 2016 год – 40 521,0 тыс. рублей; 2017 год – 87 465,0 тыс. рублей; 2018 год – 63 417,4 тыс. рублей; 2019 год – 71 235,0 тыс. рублей; 2020 год – 65 769,5 тыс. рублей; 2021 год – 66 787,0 тыс. рублей; 2022 год – 71 463,0 тыс. рублей; 2023 год – 47 193,0 тыс. рублей; 2024 год – 47 193,0 тыс. рублей; 2025 год – 47 368,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета1 составит - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 30 508,0 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 8 | 1. Поддержание до 2025 года доли врачей к общему количеству среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) организаций здравоохранения Белгородской области на уровне 2. Увеличение к концу 2018 года доли медицинских 3. Доведение к концу 2025 года доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности |
- четвёртый абзац раздела 4подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«3. Доведение к концу 2025года доли специалистов, допущенных
к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общегоколичества работающих специалистов до 82,4 процента.»;
- раздел 5подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 8
Общий объемфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 1 144 697,0 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 680 074,9 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –30 152,0 тыс. рублей;
2015 год –41 511,0 тыс. рублей;
2016 год –40 521,0 тыс. рублей;
2017 год –87 465,0 тыс. рублей;
2018 год –63 417,4 тыс. рублей;
2019 год –71 235,0 тыс. рублей;
2020 год –65 769,5 тыс. рублей;
2021 год –66 787,0 тыс. рублей;
2022 год –71 463,0 тыс. рублей;
2023 год –47 193,0 тыс. рублей;
2024 год –47 193,0 тыс. рублей;
2025 год –47 368,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 8 в 2014 –
2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 434 114,1 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит30 508,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 8 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановыйпериод.»;
- в подпрограмму 9 «Совершенствованиесистемы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»Программы (далее – подпрограмма 9):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9 | Общий объем финансирования подпрограммы 9 Объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3 540 386,2 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 109 905,0 тыс. рублей; 2015 год – 127 924,0 тыс. рублей; 2016 год – 129 492,5 тыс. рублей; 2017 год – 265 652,0 тыс. рублей; 2018 год – 307 103,7 тыс. рублей; 2019 год – 368 124,0 тыс. рублей; 2020 год – 334 733,0 тыс. рублей; 2021 год – 360 782,0 тыс. рублей; 2022 год – 387 874,0 тыс. рублей; 2023 год – 382 932,0 тыс. рублей; 2024 год – 382 932,0 тыс. рублей; 2025 год – 382 932,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит |
- раздел 3 подпрограммы 9изложить в следующей редакции:
«3. Обоснование выделения системымероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 9
Для выполнениязадачи 1 «Совершенствование обеспечения лекарственными средствами отдельныхкатегорий граждан» необходимо реализовать следующие основные мероприятия.
Основноемероприятие 9.01 «Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделиймедицинского назначения».
Реализацияосновного мероприятия осуществляется в целях:
1) организациильготного лекарственного обеспечения граждан,
не имеющих группы инвалидности, в соответствии с Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 30 июля 1994 года № 890
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности
и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственнымисредствами и изделиями медицинского назначения»;
2) организациилекарственного обеспечения лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническимипрогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращениюпродолжительности жизни граждан или их инвалидности, в соответствии спостановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 403«О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими ихроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими ксокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и егорегионального сегмента».
Основноемероприятие 9.02 «Закупки иммунопрепаратов
для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям (вакцинация противбешенства, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного гепатита A)»включает обеспечение и проведение иммунизации населения области, входящего вгруппу риска по ряду заболеваний, в целях предупреждения, ограничения распространенияи ликвидации инфекционных болезней путем проведения профилактических прививок ис 2019 года реализуется в рамках подпрограммы 2 «Развитие первичноймедико-санитарной помощи».
Основноемероприятие 9.03 «Осуществление организационных мероприятий, связанных собеспечением лиц лекарственными препаратами».
Реализацияосновного мероприятия осуществляется в целях обеспечения лекарственнымисредствами отдельных категорий граждан в рамках реализации программы по двенадцативысокозатратным нозологиям, включая лечение больных злокачественныминовообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом,гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и(или) тканей.
Предполагаетсяпривлечение субсидии из федерального бюджета
на реализацию мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами,предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиямилимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также послетрансплантации органов и (или) тканей,
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитиездравоохранения».
Основноемероприятие 9.04 «Субвенция на финансовое обеспечение оказания отдельнымкатегориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственнымипрепаратами, медицинскими изделиями,
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов».
Реализацияосновного мероприятия осуществляется в целях совершенствования обеспеченияграждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получениегосударственной социальной помощи
и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде дополнительнойбесплатной медицинской помощи, лекарственными средствами, изделиямимедицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питаниядля детей-инвалидов во исполнение Федерального закона
от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованиемразграничения полномочий».
Предполагаетсяпривлечение субвенций из федерального бюджета
на реализацию отдельных полномочий в области обеспечения лекарственнымипрепаратами, изделиями медицинского назначения, а также продуктами лечебногопитания в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитиездравоохранения».
Основноемероприятие 9.05 «Реализация отдельных полномочий
в области лекарственного обеспечения».
Реализацияосновного мероприятия осуществляется в целях совершенствования обеспеченияграждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получениегосударственной социальной помощи
и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде дополнительнойбесплатной медицинской помощи, лекарственными средствами, изделиямимедицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебногопитания для детей-инвалидов во исполнение Федерального закона
от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованиемразграничения полномочий».
Предполагаетсяпривлечение иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в областиобеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, атакже продуктами лечебного питания в рамках государственной программыРоссийской Федерации «Развитие здравоохранения».
Мероприятияпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (9.
N
2) направлены на обеспечение лекарственнымипрепаратами
в амбулаторных условиях лиц, не имеющих группы инвалидности
и перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркта миокарда идругие острые сердечно-сосудистые заболевания, в течение 1 года после возникновениясостояния или проведения оперативного вмешательства.
Кромевышеуказанного, в Белгородской области в рамках выполнения функцийдепартаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородскойобласти и деятельности (оказания услуг) государственных учрежденийздравоохранения Белгородской области, в целях совершенствования обеспечениялекарственными средствами отдельных категорий граждан планируется реализацияследующих направлений:
1) внедрениестандартов оказания медицинской помощи, а также контроля качества,эффективности и безопасности лекарственных средств, определенных Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 31 декабря
2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
2) проведениеэкспертизы эффективности использования лекарственных препаратов;
3) расширениеперечня аптечных пунктов льготного лекарственного обеспечения.
Система основныхмероприятий (мероприятий) и показателей подпрограммы 9 приведена в приложении №1 к государственной программе.»;
- раздел 5подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 9
Общий объемфинансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 9 131 239,1 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 3 540 386,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –109 905,0 тыс. рублей;
2015 год –127 924,0 тыс. рублей;
2016 год –129 492,5 тыс. рублей;
2017 год –265 652,0 тыс. рублей;
2018 год –307 103,7 тыс. рублей;
2019 год –368 124,0 тыс. рублей;
2020 год –334 733,0 тыс. рублей;
2021 год –360 782,0 тыс. рублей;
2022 год –387 874,0 тыс. рублей;
2023 год –382 932,0 тыс. рублей;
2024 год –382 932,0 тыс. рублей;
2025 год –382 932,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 9 в 2014 –
2025 годах за счет средств федерального бюджета составит
5 590 852,9 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 9 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 9 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 9 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- вподпрограмму Б «Развитие информатизации в здравоохранении» Программы(далее – подпрограмма Б):
- разделы 5– 7 паспорта подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы Б | 2014 – 2022 годы, этапы реализации не выделяются |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Б | Общий объем финансирования подпрограммы Б Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 2014 год – 6 818,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 38 446,3 тыс. рублей; 2020 год – 20 347,7 тыс. рублей; 2021 год – 5 690,2 тыс. рублей; 2022 год – 605,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Б в 2014 – 2022 годах за счет средств федерального бюджета составит 784 069,8 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы Б за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы Б | 1. Доведение среднего количества медицинских работников на один персональный компьютер 2. Доведение в 2014 году количества пациентов, 3. Доведение к концу 2021 года количества автоматизированных рабочих мест |
- в четвёртом абзаце раздела 2подпрограммы Б цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- четвёртый абзац раздела 4подпрограммы Б изложить в следующей редакции:
«3. Доведение к концу 2021 года количества автоматизированныхрабочих мест в государственных (муниципальных) медицинских организацияхБелгородской области до 14 034 единиц и поддержание на данном уровне
в 2022 году.»;
- раздел 5 подпрограммы Б изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммыБ
Общий объемфинансирования подпрограммы Б в 2014 – 2022 годах
за счет всех источников финансирования составил 855 977,4 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 71 907,6тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –6 818,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0тыс. рублей;
2016 год – 0,0тыс. рублей;
2017 год – 0,0тыс. рублей;
2018 год – 0,0тыс. рублей;
2019 год –38 446,3 тыс. рублей;
2020 год – 20 347,7тыс. рублей;
2021 год – 5 690,2тыс. рублей;
2022 год – 605,4тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Б в 2014 –
2022 годах за счет средств федерального бюджета составит
784 069,8 тыс. рублей.
Финансированиеподпрограммы Б за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Б за счет средств бюджетаБелгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы Б подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму Г «Совершенствованиесистемы территориального планирования» Программы (далее – подпрограмма Г):
- раздел 6 паспортаподпрограммы Г изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Г | Общий объем финансирования подпрограммы Г Объем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 123 117 376,3 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 7 459 159,0 тыс. рублей; 2015 год – 8 090 006,0 тыс. рублей; 2016 год – 8 514 015,4 тыс. рублей; 2017 год – 8 789 577,1 тыс. рублей; 2018 год – 9 861 670,3 тыс. рублей; 2019 год – 10 110 445,9 тыс. рублей; 2020 год – 10 785 528,0 тыс. рублей; 2021 год – 11 344 547,6 тыс. рублей; 2022 год – 12 040 618,0тыс. рублей; 2023 год – 12 040 603,0 тыс. рублей; 2024 год – 12 040 603,0 тыс. рублей; 2025 год – 12 040 603,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет - федерального бюджета составит - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 139 920 053,7 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит |
- раздел 5 подпрограммы Г изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы Г
Общий объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 263 089 619,6 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 123 117 376,3 тыс. рублей, в томчисле
по годам:
2014 год –7 459 159,0 тыс. рублей;
2015 год –8 090 006,0 тыс. рублей;
2016 год –8 514 015,4 тыс. рублей;
2017 год –8 789 577,1 тыс. рублей;
2018 год –9 861 670,3 тыс. рублей;
2019 год –10 110 445,9 тыс. рублей;
2020 год –10 785 528,0 тыс. рублей;
2021 год –11 344 547,6 тыс. рублей;
2022 год –12 040 618,0тыс. рублей;
2023 год –12 040 603,0 тыс. рублей;
2024 год –12 040 603,0 тыс. рублей;
2025 год –12 040 603,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Г в 2014 –
2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 48 729,6 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит139 920 053,7 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 3 460,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Г из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Г за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы Г подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- в подпрограмму Д «Обеспечение реализациигосударственной программы» Программы (далее – подпрограмма Д):
- раздел 6 паспортаподпрограммы Д изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Д | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 049 674,9 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 991 126,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 71 173,0 тыс. рублей; 2015 год – 81 014,0 тыс. рублей; 2016 год – 69 140,2 тыс. рублей; 2017 год – 69 075,0 тыс. рублей; 2018 год – 84 398,9 тыс. рублей; 2019 год – 82 165,1 тыс. рублей; 2020 год – 86 798,0 тыс. рублей; 2021 год – 87 442,0 тыс. рублей; 2022 год – 89 980,0 тыс. рублей; 2023 год – 89 980,0 тыс. рублей; 2024 год – 89 980,0 тыс. рублей; 2025 год – 89 980,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 1 041 621,7 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы Д изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы Д
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит
2 049 674,9 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 991 126,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –71 173,0 тыс. рублей;
2015 год –81 014,0 тыс. рублей;
2016 год –69 140,2 тыс. рублей;
2017 год – 69 075,0тыс. рублей;
2018 год –84 398,9 тыс. рублей;
2019 год –82 165,1 тыс. рублей;
2020 год –86 798,0 тыс. рублей;
2021 год –87 442,0 тыс. рублей;
2022 год –89 980,0 тыс. рублей;
2023 год –89 980,0 тыс. рублей;
2024 год –89 980,0 тыс. рублей;
2025 год –89 980,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Д в 2014 –
2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 16 927,0 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит1 041 621,7 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Д из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Д за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы Д подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- вподпрограмму И «Обеспечение защиты и реализации прав граждан
и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»(далее – подпрограмма И):
- разделы 6 – 7 паспортаподпрограммы И изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы И | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1 013 641,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 127 278,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5227,0 тыс. рублей; 2015 год – 9566,0 тыс. рублей; 2016 год – 542,6 тыс. рублей; 2017 год – 106,0 тыс. рублей; 2018 год – 126,0 тыс. рублей; 2019 год – 106,0 тыс. рублей; 2020 год – 5 056,0 тыс. рублей; 2021 год – 106 125,0 тыс. рублей; 2022 год – 106,0 тыс. рублей; 2023 год – 106,0 тыс. рублей; 2024 год – 106,0 тыс. рублей; 2025 год – 106,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 885 117,0 тыс. рублей; - консолидированных бюджетов муниципальных образований области составит 1 246,0 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы И | 1. Увеличение в 2017 году доли записей актов гражданского состояния за период с 1998 года 2. Достижение к 2019 году 100 процентов внесения записей актов гражданского состояния за период К концу 2025 года планируется: 3. Поддержание доли предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, |
- раздел 3 подпрограммы И дополнитьдвадцать вторым абзацем следующего содержания:
«- улучшение материально-технической базы за счётстроительства (реконструкции) и капитального ремонта зданий для муниципальныхорганов ЗАГС.»;
- в пятом абзаце раздела 4подпрограммы И цифры «2019» заменить цифрами «2018»;
- раздел 5 подпрограммы И изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы И
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 1 013 641,6 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счет средств областногобюджета составит 127 278,6 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –5227,0 тыс. рублей;
2015 год –9566,0 тыс. рублей;
2016 год – 542,6тыс. рублей;
2017 год – 106,0тыс. рублей;
2018 год – 126,0тыс. рублей;
2019 год – 106,0тыс. рублей;
2020 год – 5 056,0тыс. рублей;
2021 год – 106 125,0тыс. рублей;
2022 год – 106,0тыс. рублей;
2023 год – 106,0тыс. рублей;
2024 год – 106,0тыс. рублей;
2025 год – 106,0тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы И в 2014 –
2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 885 117,0 тыс. рублей;
- консолидированныхбюджетов муниципальных образований области составит 1 246,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы И из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы И за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы И подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и плановый период.»;
- приложения № 1, 3, 4 и таблицу 2приложения № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Департаменту финансов и бюджетной политикиБелгородской области (Боровик В.Ф.) производить финансирование мероприятийПрограммы
с учетом настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования.
Губернатор
Белгородской области Е.С. Савченко
| | Приложение к постановлению Правительства Белгородской области от ______________________ 2019 г. № _______ |
| | Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» |
Система основных мероприятий(мероприятий) и показателей
государственной программы «Развитие здравоохранения
Белгородской области» на I этапе реализации
Таблица 1
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 72,4 | 72,8 | 73,2 | 74,6 | 74,3 | 74,01 | 74,15 |
П | Коэффициент рождаемости | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 9,7 | 9,2 | 9,2 | ||||
П | Доля населения, отнесённого | 32,7 | 27,2 | 28,2 | 28,5 | 29,0 | | | ||||
П | Доля детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся | 80,3 | 80,4 | 80,5 | 80,6 | 80,7 | 80,8 | 80,9 | ||||
Р | Смертность населения |
|
|
|
|
| 423,5 | 419,0 | ||||
Р | Численность лиц | 79,4 | 66,5 | 57,6 | 49,8 | 44,9 | 40,4 | 51,0 | ||||
Р | Смертность от всех причин на 1 тыс. человек населения, случаев | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,0 | 13,0 | 13,4 | 12,9 | ||||
П | Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | ||||
П | Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения, человек | 34,0 | 34,1 | 34,6 | 35,2 | 35,9 | 34,6 | 35,0 | ||||
П | Доля медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы |
|
|
|
|
| 94,0 | 95,0 | ||||
Р | Доля зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся |
|
| 25,8 | 25,7 | 25,6 | 18,2 | 16,4 | ||||
П | Доля тяжёлого оборудования, используемого |
|
| 95,2 | 95,2 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | ||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами | 82,9 | 80,3 | 91,1 | 84,6 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | ||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
2. | Подпрограмма 1 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Распространенность ожирения среди взрослого населения, процентов | 43,0 | 40,0 | 37,0 | 34,0 | 31,0 | | |
Р | Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов | 36,9 | 36,1 | 35,0 | 33,5 | 32,3 | | | ||||
Р | Потребление алкогольной продукции | 5,20 | 5,15 | 5,10 | 5,05 | 5,00 | | | ||||
Р | Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процентов | 30,9 | 29,0 | 28,1 | 27,0 | 26,5 | | | ||||
Р | Распространенность потребления табака среди детей | 22,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | | | ||||
П | Обращаемость |
|
|
|
|
| 19,5 | 21,1 | ||||
Р | Число случаев временной нетрудоспособности |
|
|
|
|
| 180,1 | 130,0 | ||||
Р | Смертность мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. человек населения, случаев |
|
|
|
|
| 660,8 | 585,0 | ||||
Р | Смертность женщин трудоспособного возраста на 100 тыс. человек населения, случаев |
|
|
|
|
| 156,0 | 152,0 | ||||
2.1. | Основное мероприятие 1.01. «Мероприятия, направленные | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество разработанных | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Р | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, литров |
|
|
|
|
| 4,9 | | ||||
Р | Розничные продажи сигарет и папирос |
|
|
|
|
| 1,8 | | ||||
2.2. | Основное мероприятие 1.02. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014 | П | Количество приобретенного медицинского оборудования, единиц | 68,0 |
|
|
|
|
|
|
2.3. | Основное мероприятие 1.03. «Внедрение эффективных технологий профилактики | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Охват мероприятиями по диспансеризации взрослого населения области от числа подлежащих диспансеризации, процентов | 32,0 | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 93,0 | 95,0 | 98,0 |
Р | Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов |
|
|
|
|
| 31,5 | 30,0 | ||||
Р | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, проценты |
|
|
|
|
| 14,0 | 13,8 | ||||
2.4. | Проект 1.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2022 | П | Уровень оснащённости оборудованием Центров здоровья, процентов |
|
|
|
|
| 60,0 | 70,0 |
2.5. | Проект 1.P4. «Укрепление общественного здоровья» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2020-2024 | П | Количество разработанных |
|
|
|
|
|
| 10 |
Р | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, литров |
|
|
|
|
|
| 4,9 | ||||
Р | Розничные продажи сигарет и папирос |
|
|
|
|
|
| 1,7 | ||||
3. | Подпрограмма 2 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок против управляемых инфекций | 95,2 |
| 95,6 | 95,7 | 96,0 | 96,0 | 96,2 |
Р | Общая заболеваемость взрослого населения | 160340,0 |
| 160320,0 | 160310,0 | 160300,0 | 160290,0 | 160270,0 | ||||
Р | Уровень госпитализации | 152,0 |
| 152,0 | 151,0 | 151,0 | 150,0 | 150,0 | ||||
3.1. | Основное мероприятие 2.01. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2018 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | 73,1 |
| 79,1 | 79,1 | 80,4 | | |
3.2. | Основное мероприятие 2.02. «Закупки иммунопрепаратов | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Охват иммунизацией детского населения |
|
|
| 95,7 | 95,9 | 96,0 | 96,2 |
3.3. | Основное мероприятие 2.03. «Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства | 2017-2025 | П | Количество введенных |
|
|
| 3 | 2 | 1 |
|
П | Количество введенных |
|
|
| 135 | 6 | 3 | 2 | ||||
П | Количество выкупленных объектов здравоохранения в год, единиц |
|
|
| 71 | 2 | 4 |
| ||||
3.4. | Основное мероприятие 2.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2018 | Р | Смертность населения |
|
|
|
| 423,1 |
|
|
3.5. | Основное мероприятие 2.05. «Закупки иммунопрепаратов | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося |
|
|
|
|
| 96,0 | 96,2 |
Р | Заболеваемость бешенством |
|
|
|
|
| 0 | 0 | ||||
Р | Заболеваемость сибирской язвой |
|
|
|
|
| 0 | 0 | ||||
3.6. | Проект 2.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2020 | П | Количество медицинских организаций области, участвующих |
|
|
|
|
|
| 13 |
П | Количество приобретённых передвижных мобильных комплексов |
|
|
|
|
| 2 |
| ||||
Департамент строительства | П | Ввод в действие новых объектов здравоохранения (ФАП), единиц |
|
|
|
|
|
| 13 | |||
3.7. | Проект 2.Р3. «Старшее поколение» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2022 | П | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих |
|
|
|
|
| 90,0 | 90,0 |
4. | Подпрограмма 3 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Смертность | 845,0 | 829,0 | 813,5 | 769,2 | 714,0 | 712,0 | 696,0 |
Р | Смертность | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 195,0 | 193,0 | 191,0 | ||||
Р | Смертность от туберкулеза | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | ||||
Р | Доля повторных госпитализаций | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
Р | Смертность | 15,0 | 14,8 | 14,6 | 14,0 | 9,4 | 9,3 | 9,0 | ||||
П | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | 85,5 | 86,4 | 87,2 | 88,1 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | ||||
П | Удовлетворённость граждан пожилого |
|
|
|
|
| 60,0 | 60,0 | ||||
4.1. | Основное мероприятие 3.01. «Высокотехнологичные виды медицинской помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот | 1778,0 | 5043,0 | 5143,0 | 6361,0 | 5508,0 | 5783,0 | 6300,0 |
4.2. | Основное мероприятие 3.02. «Мероприятия, направленные | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество больных онкологическими заболеваниями, пользующихся льготным обеспечением, человек | 7421,0 | 7426,0 | 7432,0 | 7631,0 | | | |
П | Среднемесячное количество лиц, больных онкологическими заболеваниями, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек |
|
|
|
| 250,0 | 350,0 | 420,0 | ||||
П | Количество больных | 1275,0 | 1281,0 | 1289,0 | 1353,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1637,0 | ||||
П | Количество больных | 2555,0 | 2561,0 | 2572,0 | 2698,0 | | | | ||||
П | Количество больных |
|
|
|
| 315,0 | 152,0 | 152,0 | ||||
П | Количество больных сахарным диабетом, пользующихся льготным обеспечением, человек | 16670,0 | 16676,0 | 16683,0 | 16791,0 | | | | ||||
П | Обеспеченность лиц, страдающих сахарным диабетом, льготными препаратами |
|
|
|
| 75,0 | 78,0 | 79,0 | ||||
4.3. | Основное мероприятие 3.03. «Мероприятия, направленные | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек | 1291,0 | 1294,0 | 1298,0 | 1325,0 | 1332,0 | 1341,0 | 1349,0 |
Р | Заболеваемость туберкулезом | 38,2 | 37,7 | 37,1 | 36,6 | 19,5 | 19,3 | 19,2 | ||||
П | Охват населения профилактическими осмотрами |
|
|
| 78,0 | 68,1 | 71,9 | 72,3 | ||||
4.4. | Основное мероприятие 3.04. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля населения, информированного | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, | 78,0 | 78,5 | 78,7 | 79,0 | 79,5 | 84,7 | 90,0 | ||||
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 70,0 | 75,0 | ||||
П | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Белгородской области, процентов |
|
|
| 28,6 | 22,0 | 24,5 | 24,5 | ||||
П | Уровень информированности населения в возрасте |
|
|
| 84,0 | 87,0 | 90,0 | 93,0 | ||||
П | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчётного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека, процент | | | | | | | 95 | ||||
П | Доля лиц, имеющих хронический гепатит В/С, состоящих под диспансерным наблюдением, |
|
|
| 67,0 | 70,0 | 73,0 | 75,0 | ||||
П | Охват населения профилактическими прививками против гепатита В, процентов |
|
|
| 80,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | ||||
4.5. | Основное мероприятие 3.05. «Денежные выплаты донорам за сдачу крови | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля осуществленных денежных выплат донорам, сдавшим кровь или ее компоненты, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4.6. | Основное мероприятие 3.06. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.7. | Основное мероприятие 3.07. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2022 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 93,0 | 94,0 |
|
|
П | Количество приобретенного оборудования, единиц |
|
|
|
|
| 7427,0 | 70,0 | ||||
4.8. | Основное мероприятие 3.08. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства | 2014-2025 | П | Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц | 1 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
П | Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения в год, единиц |
|
| 1 | 4 | 20 | 28 | 29 | ||||
4.9. | Основное мероприятие 3.09. «Обеспечение медицинской деятельности, связанной | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2016-2022 | П | Кондиционирование потенциальных доноров, процедур |
|
| 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | |
П | Доля трансплантированных органов из числа заготовленных |
|
|
| 70,0 | 70,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
4.10. | Проект 3.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных |
|
|
|
|
| 56,0 | 98,0 |
4.11. | Проект 3.N2. «Борьба | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | Р | Больничная летальность |
|
|
|
|
| 11,2 | 10,7 |
Р | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процентов |
|
|
|
|
| 15,7 | 15,4 | ||||
4.12. | Проект 3.N3. «Борьба | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте |
|
|
|
|
| 55,0 | 55,6 |
П | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), процентов |
|
|
|
|
| 60,0 | 60,0 | ||||
4.13. | Проект 3.N8. «Развитие экспорта медицинских услуг» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Количество рекламных информационных материалов |
|
|
|
|
| 200,0 | 200,0 |
4.14. | Проект 3.R3. «Безопасность дорожного движения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019 | П | Количество приобретенных автомобилей скорой медицинской помощи класса «С», единиц |
|
|
|
|
| 3 |
|
5. | Подпрограмма 4 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество проектов | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 4 | 5 |
5.1. | Основное мероприятие 4.01. «Реализация комплексных мер, направленных | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц | 10 | 15 | 20 |
| 15 | 15 | 15 |
6. | Подпрограмма 5 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Материнская смертность | 5,45 | 5,40 | 5,30 | 5,20 | 5,20 | 5,15 | 5,14 |
Р | Младенческая смертность | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | ||||
Р | Смертность детей | 70,0 | 69,0 | 68,0 | 67,0 | 47,8 | 47,7 | 47,6 | ||||
6.1. | Основное мероприятие 5.01. «Закупки оборудования (включая медицинское) | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля новорожденных, обследованных и неонатальный скрининг, от общего числа новорожденных, процентов | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
6.2. | Основное мероприятие 5.02. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля беременных женщин, обследованных | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 |
6.3. | Основное мероприятие 5.03. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Удельный вес новорожденных, получивших сурфактанат-терапию, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6.4. | Основное мероприятие 5.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
6.5. | Основное мероприятие 5.05.01. «Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области» | Департамент строительства | 2014 | П | Количество объектов, | 1,0 |
|
|
|
|
|
|
6.6. | Основное мероприятие 5.05.02. «Строительство (реконструкция) объектов социального | Департамент строительства | 2014-2015 | П | Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц | 1,0 | 1,0 |
|
|
|
|
|
П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов |
| 98,0 |
|
|
|
|
| ||||
6.7. | Основное мероприятие 5.06. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства | 2014-2025 | П | Количество объектов, введенных |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
П | Количество объектов, |
|
|
|
| 5 | 6 | 6 | ||||
П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов |
| 98,0 |
|
|
|
|
| ||||
6.8. | Основное мероприятие 5.07. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2018-2019 | Р | Детская смертность |
|
|
|
| 5,7 | 5,7 | |
П | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их |
|
|
|
| 21,0 | | | ||||
П | Доля посещений детских поликлиник с профилактической и иными целями детьми в возрасте |
|
|
|
| 48,0 | 47,0 | | ||||
П | Доля детей в возрасте в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь |
|
|
|
| 4,2 | | | ||||
П | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |
|
|
|
| 21,0 | | | ||||
6.9. | Проект 5.N4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства | 2019-2024 | Р | Детская смертность (в возрасте 0-4 года) на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, случаев |
|
|
|
|
|
| 5,6 |
П | Новое строительство / реконструкция детских больниц (корпусов), единиц |
|
|
|
|
| 1 |
| ||||
П | Количество объектов, |
|
|
|
|
|
| 2 | ||||
П | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их |
|
|
|
|
| 41,6 | 100,0 | ||||
П | Доля детских медицинских организаций области, | 20 | 50 | |||||||||
П | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |
|
|
|
|
| 41,6 | 100,0 | ||||
П | Доля посещений детьми в возрасте |
|
|
|
|
|
| 48,0 | ||||
6.10. | Проект 5.P1. «Финансовая поддержка семей | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Уровень обеспеченности реабилитацией беременных женщин, процентов |
|
|
|
|
| 100,0 | 100,0 |
7. | Подпрограмма 6 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2015-2025 | П | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, процентов |
| 9,0 |
|
|
| 24,5 | 25,0 |
П | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов |
| 74,0 |
|
|
| 83,0 | 85,0 | ||||
П | Охват санаторно-курортным лечением пациентов, процентов |
| 15,0 |
|
|
| 40,0 | 45,0 | ||||
7.1. | Основное мероприятие 6.01. «Проведение оздоровительной кампании» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2025 | П | Число физических лиц, получивших оздоровление |
|
|
|
|
| 546,0 | 556,0 |
7.2. | Основное мероприятие 6.03. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства | 2020-2022 | П | Количество новых объектов, введенных |
|
|
|
|
|
| 1 |
П | Количество объектов, |
|
|
|
|
|
| 4 | ||||
7.3. | Проект 6.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2020-2022 | П | Количество открытых |
|
|
|
|
|
| 3 |
7.4. | Проект 6.N2. «Борьба | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2021 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов |
|
|
|
|
| 83,0 | |
8. | Подпрограмма 7 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым на 10 тыс. человек взрослого населения, койки |
|
|
|
|
| 2,3 | 2,3 |
П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям на 10 тыс. человек детского населения, койки |
|
|
|
|
| 0,46 | 0,54 | ||||
8.1. | Основное мероприятие 7.01. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество больных | 4835 | 4916 | 4931 | 4946 | 4959 | | |
П | Количество больных |
|
|
|
| 45 | | | ||||
П | Оснащение отделений паллиативной помощи |
|
|
|
| 95 | | | ||||
П | Обеспеченность пациентов, страдающих хроническим болевым синдромом, неинвазивными формами наркотических препаратов, процентов |
|
|
|
| 60 | | | ||||
П | Число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов |