ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2019г. № 610-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 518-ПП
В целяхактуализации и повышения эффективности реализации государственной программыБелгородской области «Развитие информационного общества в Белгородскойобласти», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16декабря 2013 года № 518-пп, а также в соответствии
с законом Белгородской области от 13 декабря 2019 года № 431 «Об областномбюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ПравительствоБелгородской области п о с т а н о в ля е т:
1.
Внести в постановление Правительства Белгородской области
от 16декабря 2013 года № 518-пп «Об утверждении государственной программыБелгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области»следующие изменения:
- в государственную программу Белгородской области «Развитиеинформационного общества в Белгородской области»(далее – государственная программа), утвержденную в пункте 1названного постановления:
пункт 8паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
8. | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 7 990 279,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 330 169 тыс. рублей; 2015 год – 492 850 тыс. рублей; 2016 год – 451 654 тыс. рублей; 2017 год – 443 462,2 тыс. рублей; 2018 год – 433 335 тыс. рублей; 2019 год – 962 246,6 тыс. рублей; 2020 год – 884 710 тыс. рублей; 2021 год – 793 053 тыс. рублей; 2022 год – 799 700 тыс. рублей; 2023 год – 799 700 тыс. рублей; 2024 год – 799 700 тыс. рублей; 2025 год – 799 700 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах |
раздел 5государственной программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение государственнойпрограммы
Планируемый общий объем финансированиягосударственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит
8 141 136,3
тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программыв 2014 – 2025 годах
за счет средств областного бюджета составит 7 990 279,8 тыс. рублейвсего, в том числе по годам:
2014 год – 330 169 тыс. рублей;
2015 год – 492 850 тыс. рублей;
2016 год – 451 654 тыс. рублей;
2017 год – 443 462,2 тыс. рублей;
2018 год – 433 335 тыс. рублей;
2019 год – 962 246,6 тыс. рублей;
2020 год – 884 710 тыс. рублей;
2021 год – 793 053 тыс. рублей;
2022 год – 799 700 тыс. рублей;
2023 год – 799 700 тыс. рублей;
2024 год – 799 700 тыс. рублей;
2025 год – 799 700 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств федеральногобюджета составит 148 453,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетовмуниципальных образований составит 2 403 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограммгосударственной программы из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации государственной программы, подпрограмм государственнойпрограммы за счет средств бюджета Белгородской области представленысоответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Сводная информация по государственнымзаданиям приводится в приложении № 6 к государственной программе.
Объем финансового обеспечениягосударственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год иплановый период.»;
- в подпрограмму 1 «Развитие информационного общества»государственной программы (далее – подпрограмма 1):
пункт 6паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2025 годах за счет Объем финансирования подпрограммы 1 2014 год – 300 169 тыс. рублей; 2015 год – 473 099 тыс. рублей; 2016 год – 425 979 тыс. рублей; 2017 год – 415 862,2 тыс. рублей; 2018 год – 374 430 тыс. рублей; 2019 год – 651 088,6 тыс. рублей; 2020 год – 479 052 тыс. рублей; 2021 год – 474 816 тыс. рублей; 2022 год – 478 697 тыс. рублей; 2023 год – 478 697 тыс. рублей; 2024 год – 478 697 тыс. рублей; 2025 год – 478 697 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 73 827,5 тыс. рублей |
раздел 3подпрограммы 1 дополнить семьдесят третьим абзацем следующего содержания:
«4.Внедрение дополнительных модулей и подсистем автоматизированной системыавтоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный центрконтроля процесса планирования и анализа бюджета (АЦК – Планирование).»;
семьдесяттретий – семьдесят восьмой абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считатьсемьдесят четвертым – семьдесят девятым абзацами соответственно;
раздел 3подпрограммы 1 дополнить восьмидесятым – восемьдесят восьмым абзацамиследующего содержания:
«Проект 1.D6«Цифровое государственное управление».
Проект 1.D6«Цифровое государственное управление» направлен
на достижение национальных целей, определенных указом Президента РоссийскойФедерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегическихзадачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», оказывает прямоевлияние на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике
и социальной сфере за счет использования цифровых технологий и платформенныхрешений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг,
в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднегопредпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а такжеобеспечивает качественное улучшение ряда показателей, отражающих ростнациональной экономики и социальной сферы.
Реализацияпроекта 1.D6 «Цифровое государственное управление» позволит осуществитьокончательный переход на электронное взаимодействие граждан
и организаций с государством, а также сделает более удобным такоевзаимодействие для граждан и организаций.
Одновременнос этим органы государственной власти и органы местного самоуправления получат враспоряжение эффективные механизмы автоматизации своей деятельности, а такжемежведомственного информационного взаимодействия.
Реализацияпроекта 1.D6 «Цифровое государственное управление» в частностипредполагает:
- обеспечениепредоставления государственных и негосударственных услуг
и сервисов в цифровом виде в соответствии с прогрессирующими потребностями современногообщества в условиях становления цифровой экономики;
- обеспечениецифровой трансформации органов государственной власти
и органов местного самоуправления, направленной на повышение качестваосуществления возложенных на них функций, уменьшения издержек при ихосуществлении, создание системы управления данными, в том числе сбора,хранения, обработки и распространения данных;
- обеспечениеэксплуатации и развития инфраструктуры электронного правительства.»;
раздел 5подпрограммы 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 1 в 2014 –
2025 годах за счет всех источников финансирования составит5 583 111,3 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014– 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 5 509 283,8тыс. рублей всего, в том числе по годам:
2014 год –300 169 тыс. рублей;
2015 год –473 099 тыс. рублей;
2016 год –425 979 тыс. рублей;
2017 год –415 862,2 тыс. рублей;
2018 год –374 430 тыс. рублей;
2019 год –651 088,6 тыс. рублей;
2020 год –479 052 тыс. рублей;
2021 год –474 816 тыс. рублей;
2022 год –478 697 тыс. рублей;
2023 год –478 697 тыс. рублей;
2024 год –478 697 тыс. рублей;
2025 год –478 697 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах
за счет средств федерального бюджета составит 73 827,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 вразрезе главных распорядителей средств областного бюджета Белгородской области,а также по годам реализации подпрограммы 1 приводится в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.»;
- в подпрограмму 2 «Повышение качества и доступностигосударственных
и муниципальных услуг» государственной программы(далее – подпрограмма 2):
пункт 6паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 558 025 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 2014 год – 30 000 тыс. рублей; 2015 год – 19 751 тыс. рублей; 2016 год – 25 675 тыс. рублей; 2017 год – 27 600 тыс. рублей; 2018 год – 58 905 тыс. рублей; 2019 год – 311 158 тыс. рублей; 2020 год – 405 658 тыс. рублей; 2021 год – 318 237 тыс. рублей; 2022 год – 321 003 тыс. рублей; 2023 год – 321 003 тыс. рублей; 2024 год – 321 003 тыс. рублей; 2025 год – 321 003 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит |
раздел 5 подпрограммы2 государственной программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 2 в 2014 –
2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 558 025тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014– 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2 480 996тыс. рублей всего, в том числе по годам:
2014 год –30 000 тыс. рублей;
2015 год –19 751 тыс. рублей;
2016 год –25 675 тыс. рублей;
2017 год – 27 600тыс. рублей;
2018 год –58 905 тыс. рублей;
2019 год –311 158 тыс. рублей;
2020 год –405 658 тыс. рублей;
2021 год –318 237 тыс. рублей;
2022 год –321 003 тыс. рублей;
2023 год –321 003 тыс. рублей;
2024 год –321 003 тыс. рублей;
2025 год –321 003 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированияподпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах
за счет средств федерального бюджета составит 74 626 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированияподпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах
за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит2 403 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 вразрезе главных распорядителей средств областного бюджета, а также по годамреализации государственной программы приводится в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.»;
- приложения № 1, 3, 4, 6 к государственной программе изложить вредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Губернатор Белгородской области | Е.С. Савченко |
| Приложение к постановлению Правительства Белгородской области от __________________ 2019 г. № ________ |
| Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» |
Системаосновных мероприятий и показателей государственной программы Белгородскойобласти
«Развитиеинформационного общества в Белгородской области» на I этапе реализации
Таблица 1
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показа-теля* | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» (цель программы – получение гражданами и организациями преимуществ | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
2014 – 2020 | П | Доля граждан, использующих механизм получения государственных | 5 | 10 | 20 | 60 | 70 | 73 | 75 | ||||
2014 – 2018 | П | Доля органов исполнительной власти области | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | ||||
2019 – 2025 | П | Доля домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения | | | | | | 79 | 84 | ||||
1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2020 | П | Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа государственных услуг, которые могут оказываться | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | 88 | 100 | |
2014 – 2020 | П | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, которые могут оказываться | 15 | 26 | 39 | 51 | 65 | 74 | 85 | ||||
2020 – 2025 | П | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление | | | | | | | 15 | ||||
Задача 1.1 «Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов области к государственным и муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме» | |||||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение предоставления государственных | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2018 | П | Доля государственных | 62 | 69 | 74 | 80 | 87 | | | |
2019 – 2025 | П | Уровень обслуживания сервисов региональной инфраструктуры электронного правительства, % | | | | | | 99 | 99 | ||||
2020 – 2025 | Р | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов | | | | | | | 90 | ||||
2014 – 2025 | П | Доля МФЦ, использующих авто-матизированную информационную систему, % | 30 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Задача 1.2 «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества» | |||||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Развитие | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля объектов государственных и муниципальных органов управления, организаций и учреждений области, обеспеченных информационно-коммуникационной инфраструктурой связи, % | 56 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля оснащения рабочих мест средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, % | 52 | 64 | 76 | 88 | 100 | 100 | 100 | |
2019 | П | Уровень соответствия серверного оборудования | | | | | | 100 | | ||||
1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество программных решений, используемых органами исполнительной власти области для представления | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | |
1.5. | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля органов исполнительной власти области | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2014 – 2025 | П | Доля аттестованных по требованию безопасности информации автома-тизированных рабочих мест органов исполнительной власти области, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера), % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||
2020 – 2025 | П | Доля автоматизиро-ванных рабочих мест органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления | | | | | | | 95 | ||||
1.6. | Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Выполнение государственного задания, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1.7. | Основное мероприятие 1.7 «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2019 | П | Выполнение мероприятий соглашения, % | 60 | 100 | | 100 | | 100 | | |
2019 | П | Доля проверок, осуществляемых | | | | | | 75 | | ||||
1.8. | Основное мероприятие 1.8 «Внедрение | Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | 2015 – 2025 | П | Доля охвата закупок, осуществляемых | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1.9. | Основное мероприятие 1.9 «Создание, внедрение | Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | 2015 – 2019 | П | Доля охвата специализирован-ными программны-ми продуктами | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
1.10. | Основное мероприятие 1.10 «Резервный фонд Правительства Белгородской области» | Администрация Губернатора Белгородской области | 2015 | П | Доля исполнения обязательств в соответствии с дополнительным соглашением | | 100 | | | | | | |
1.11. | Проект 1. D6 «Цифровое государственное управление» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2020 | П | Выполнение мероприятий соглашения, % | | | | | | | 100 | |
1.12. | Мероприятие 1. D6.1 «Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2020 | П | Выполнение мероприятий соглашения, % | | | | | | | 100 | |
2. | Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля граждан, имеющих доступ | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Задача 2.1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения принципа «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | |||||||||||||
2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля муниципальных районов и городских округов, | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент цифрового развития Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014 – 2017 | П | Количество заявителей, получивших услуги на площадке ГАУ БО «МФЦ», человек | 800 000 | 800 000 | 700 000 | 700 000 | | | | |
2018 | П | Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на площадке ГАУ БО «МФЦ», штук | | | | | 500 000 | | | ||||
2019 – 2025 | П | Количество государственных | | | | | | 1 489 800 | 1 500 000 | ||||
2018 – 2020 | П | Количество объектов, введенных | | | | | | 1 | 17 | ||||
* В указанной графеотражается вид показателя (П – прогрессирующий, Р – регрессирующий)
Системаосновных мероприятий и показателей государственной программы Белгородскойобласти
«Развитиеинформационного общества в Белгородской области» на I I этапе реализации
Таблица 2
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя* | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» (цель программы – получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий) | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2019 – 2025 | П | Доля домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения | 89 | 92 | 95 | 97 | 97 | |||
1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2020 – 2025 | П | Доля приоритетных государственных услуг | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
Задача 1.1 «Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов области к государственным и муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме» | ||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Уровень обслуживания сервисов региональной инфраструктуры электронного правительства, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2020 – 2025 | Р | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | |||
2014 – 2025 | П | Доля МФЦ, использующих автоматизированную информационную систему, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Задача 1.2 «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества» | ||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля объектов государственных | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля оснащения рабочих мест средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Модернизация, развитие | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество программных решений, используемых органами исполнительной власти области для представления и анализа информации о показателях социально-экономического развития региона, штук | 32 | 34 | 37 | 39 | 40 |
1.5. | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью использования электронной подписи в системе юридически значимого электронного документооборота, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2014 – 2025 | П | Доля аттестованных | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2020 – 2025 | П | Доля автоматизированных рабочих мест органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления и их подведомственных организаций, защищенных отечественными лицензионными средствами антивирусной защиты информации, % | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | |||
1.6. | Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Выполнение государственного задания, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.7. | Основное мероприятие 1.8 «Внедрение | Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | 2015 – 2025 | П | Доля охвата закупок, осуществляемых на территории области, | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Задача 2.1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения принципа «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | ||||||||||
2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Количество государственных | 1 515 000 | 1 530 150 | 1 545 451 | 1 560 906 | 1 576 515 |
* В указанной графеотражается вид показателя (П – прогрессирующий, Р – регрессирующий)
| Приложение № 3 к государственной программе Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» |
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий
государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие информационного общества вБелгородской области»
из различныхисточников финансирования на I этапереализации
Таблица 1
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансиро-вания, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на I этапе (2014 – 2020 годы) | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Государственная программа | Развитие информационного общества | Всего | 8 141 136,3 | 386 246 | 551 620 | 452 454 | 450 218 | 433 335 | 981 666,9 | 893 743,4 | 4 149 283,3 | |
федеральный бюджет | 148 453,5 | 56 077 | 58 770 | 800 | 6 755,8 |
| 19 420,3 | 6 630,4 | 148 453,5 | |||
областной бюджет | 7 990 279,8 | 330 169 | 492 850 | 451 654 | 443 462,2 | 433 335 | 962 246,6 | 884 710 | 3 998 426,8 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 403 |
|
|
|
|
|
| 2 403 | 2 403 | |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники | | | | | | | | | | |||
Подпрограмма 1 | Развитие информационного общества | Всего | 5 583 111,3 | 316 969 | 496 520 | 426 779 | 422 618 | 374 430 | 670 508,9 | 485 682,4 | 3 193 507,3 | |
федеральный бюджет | 73 827,5 | 16 800 | 23 421 | 800 | 6 755,8 |
| 19 420,3 | 6 630,4 | 73 827,5 | |||
областной бюджет | 5 509 283,8 | 300 169 | 473 099 | 425 979 | 415 862,2 | 374 430 | 651 088,6 | 479 052 | 3 119 679,8 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение предоставления государственных | Всего | 421 820,7 | 35 000 | 35 606 | 34 275 | 29 995 | 28 197 | 26 925 | 38 637,7 | 228 636 | |
федеральный бюджет | 800 |
|
| 800 |
|
|
|
| 800 | |||
областной бюджет | 421 020,7 | 35 000 | 35 606 | 33 475 | 29 995 | 28 197 | 26 925 | 38 637,7 | 227 836 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.2 | Развитие | Всего | 3 150 325 | 219 795 | 251 307 | 334 371 | 296 884 | 251 520 | 252 984 | 257 244 | 1 864 105 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 3 150 325 | 219 795 | 251 307 | 334 371 | 296 884 | 251 520 | 252 984 | 257 244 | 1 864 105 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.3 | Модернизация | Всего | 488 430 | 8 450 | 6 623 | 7 000 | 12 598 | 10 590 | 230 537 | 38 772 | 314 570 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 488 430 | 8 450 | 6 623 | 7 000 | 12 598 | 10 590 | 230 537 | 38 772 | 314 570 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.4 | Модернизация, развитие | Всего | 459 031,5 | 10 000 | 56 419 | 10 000 | 19 600 | 20 000 | 47 112,5 | 50 150 | 213 281,5 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 459 031,5 | 10 000 | 56 419 | 10 000 | 19 600 | 20 000 | 47 112,5 | 50 150 | 213 281,5 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение информационной безопасности | Всего | 325 156 | 6 924 | 5 143 | 5 224 | 7 474 | 23 324 | 29 081 | 41 331 | 118 501 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 325 156 | 6 924 | 5 143 | 5 224 | 7 474 | 23 324 | 29 081 | 41 331 | 118 501 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 344 361,7 | 20 000 | 3 813 | 3 813 | 6 911 | 10 502 | 34 669,7 | 40 654 | 120 362,7 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 344 361,7 | 20 000 | 3 813 | 3 813 | 6 911 | 10 502 | 34 669,7 | 40 654 | 120 362,7 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.7 | Поддержка региональных проектов | Всего | 75 039,7 | 16 800 | 23 421 |
| 10 236 |
| 24 582,7 |
| 75 039,7 | |
федеральный бюджет | 66 397,1 | 16 800 | 23 421 |
| 6 755,8 |
| 19 420,3 |
| 66 397,1 | |||
областной бюджет | 8 642,6 |
|
|
| 3 480,2 |
| 5 162,4 |
| 8 642,6 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.8 | Внедрение | Всего | 168 022 |
| 60 366 | 11 020 | 6 920 | 8 697 | 9 097 | 11 987 | 108 087 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 168 022 |
| 60 366 | 11 020 | 6 920 | 8 697 | 9 097 | 11 987 | 108 087 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.9 | Создание, внедрение | Всего | 114 018 |
| 23 822 | 21 076 | 32 000 | 21 600 | 15 520 |
| 114 018 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 114 018 |
| 23 822 | 21 076 | 32 000 | 21 600 | 15 520 |
| 114 018 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.10 | Резервный фонд Правительства Белгородской области | Всего | 30 000 |
| 30 000 |
|
|
|
|
| 30 000 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 30 000 |
| 30 000 |
|
|
|
|
| 30 000 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Проект 1.D6 | Цифровое государственное управление | Всего | 6 906,7 |
|
|
|
|
|
| 6 906,7 | 6 906,7 | |
федеральный бюджет | 6 630,4 |
|
|
|
|
|
| 6 630,4 | 6 630,4 | |||
областной бюджет | 276,3 |
|
|
|
|
|
| 276,3 | 276,3 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Мероприятие 1.D6.1 | Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия | Всего | 6 906,7 |
|
|
|
|
|
| 6 906,7 | 6 906,7 | |
федеральный бюджет | 6 630,4 |
|
|
|
|
|
| 6 630,4 | 6 630,4 | |||
областной бюджет | 276,3 |
|
|
|
|
|
| 276,3 | 276,3 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Подпрограмма 2 | Повышение качества | Всего | 2 558 025 | 69 277 | 55 100 | 25 675 | 27 600 | 58 905 | 311 158 | 408 061 | 955 776 | |
федеральный бюджет | 74 626 | 39 277 | 35 349 |
|
|
|
|
| 74 626 | |||
областной бюджет | 2 480 996 | 30 000 | 19 751 | 25 675 | 27 600 | 58 905 | 311 158 | 405 658 | 878 747 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 403 |
|
|
|
|
|
| 2 403 | 2 403 | |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 2.1 | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных | Всего | 129 658 | 47 909 | 41 149 | 3 000 | 2 800 |
|
| 5 800 | 100 658 | |
федеральный бюджет | 74 626 | 39 277 | 35 349 |
|
|
|
|
| 74 626 | |||
областной бюджет | 55 032 | 8 632 | 5 800 | 3 000 | 2 800 |
|
| 5 800 | 26 032 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|