ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 декабря 2019 г. № 530-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА№ 524-ПП
В целях актуализации государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»,утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года№ 524-пп, Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление ПравительстваБелгородской области от 16 декабря 2013 года№ 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородскойобласти «Развитие здравоохранения Белгородской области»:
- в государственную программу Белгородскойобласти «Развитие здравоохранения Белгородской области» (далее – Программа),утвержденную
в пункте 1 названного постановления:
- раздел 8 паспорта Программы изложить вследующей редакции:
8. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 146 842 220,6 тыс. рублей, 2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей; 2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей; 2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей; 2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей; 2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей; 2020 год – 14 189 677,1 тыс. рублей; 2021 год – 13 452 870,9 тыс. рублей; 2022 год – 13 255 900,9 тыс. рублей; 2023 год – 13 255 900,9 тыс. рублей; 2024 год – 13 255 900,9 тыс. рублей; 2025 год – 13 255 800,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 139 843 790,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах |
- раздел 5 Программы изложить в следующейредакции:
«5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 300 362 887,8тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах
за счет средств областного бюджета составит 146 842 220,6 тыс.рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей;
2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей;
2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей;
2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей;
2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей;
2020 год – 14 189 677,1 тыс. рублей;
2021 год – 13 452 870,9 тыс. рублей;
2022 год – 13 255 900,9 тыс. рублей;
2023 год – 13 255 900,9 тыс. рублей;
2024 год – 13 255 900,9 тыс. рублей;
2025 год – 13 255 800,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит11 771 260,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальныхобразований составит 465 412,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы
за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхованияБелгородской области составит 139 843 790,2 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит1 440 204,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограммгосударственной программы из различных источников финансирования
и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм засчет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Сводная информация погосударственным заданиям приводится
в приложении № 5 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 2«Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы (далее –подпрограмма 2):
- раздел 6паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 247 526,7 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1 760 483,4 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 2 008,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 97 508,0 тыс. рублей; 2017 год – 520 290,0 тыс. рублей; 2018 год – 454 406,0 тыс. рублей; 2019 год – 182 489,3 тыс. рублей; 2020 год – 218 550,1 тыс. рублей; 2021 год – 75 748,0 тыс. рублей; 2022 год – 52 371,0 тыс. рублей; 2023 год – 52 371,0 тыс. рублей; 2024 год – 52 371,0 тыс. рублей; 2025 год – 52 371,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит |
- раздел 5подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит
2 247 526,7 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 1 760 483,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 2 008,0тыс. рублей;
2015 год – 0,0тыс. рублей;
2016 год – 97 508,0тыс. рублей;
2017 год – 520 290,0тыс. рублей;
2018 год – 454 406,0тыс. рублей;
2019 год – 182 489,3тыс. рублей;
2020 год – 218 550,1тыс. рублей;
2021 год – 75 748,0тыс. рублей;
2022 год – 52 371,0тыс. рублей;
2023 год – 52 371,0тыс. рублей;
2024 год – 52 371,0тыс. рублей;
2025 год – 52 371,0тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счетсредств:
- федеральногобюджета составит 132 222,3 тыс. рублей;
-консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246 152,0тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 108 669,0 тыс.рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год.»;
- в подпрограмму 3«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации» Программы (далее – подпрограмма 3):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 22 514 737,7 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 18 679 831,0 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 337 407,0 тыс. рублей; 2015 год – 441 741,0 тыс. рублей; 2016 год – 666 351,3 тыс. рублей; 2017 год – 839 939,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей; 2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей; 2020 год – 2 611 955,6 тыс. рублей; 2021 год – 1 597 646,6 тыс. рублей; 2022 год – 1 618 576,6 тыс. рублей; 2023 год – 1 618 576,6 тыс. рублей; 2024 год – 1 618 576,6 тыс. рублей; 2025 год – 1 618 576,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7 460,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит |
- раздел 3подпрограммы 3 дополнить сорок четвёртым абзацем следующего содержания:
«В целях развития системыоказания скорой медицинской помощи
с использованием санитарной авиации и в соответствии с паспортом федеральногопроекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,утверждённым протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Здравоохранение»от 14 декабря 2018 года № 3, постановлением Правительства Белгородскойобласти от 24 июня 2019 года № 274-пп утверждена программа Белгородскойобласти «Стратегия развития санитарной авиации в Белгородской области на 2019 –2024 годы», определяющая задачи и принципы, направленные на обеспечениеинтересов граждан и реализацию стратегических национальных приоритетов в даннойобласти.»;
- сорок четвёртый –девяносто второй абзацы раздела 3 подпрограммы 3 считать сорок пятым –девяносто третьим абзацами соответственно;
- раздел 3подпрограммы 3 дополнить пятьдесят вторым абзацем следующего содержания:
«В целях эффективнойреализации региональной части федерального проекта «Борьба ссердечно-сосудистыми заболеваниями» на территории Белгородской области идостижения плановых показателей постановлением Правительства Белгородскойобласти от 24 июня 2019 года № 275-пп утверждена
программа
Белгородской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями вБелгородской области на 2019 – 2024 годы», в которой определены задачи имероприятия, направленные на снижение смертности
от болезней сердечно-сосудистой системы до 550 тысячи случаев
на 100 тыс. населения к 2024 году.»;
- пятьдесят второй –девяносто третий абзацы раздела 3 подпрограммы 3 считать пятьдесяттретьим – девяносто четвёртым абзацами соответственно;
- раздел 3подпрограммы 3 дополнить шестьдесят вторым абзацем следующего содержания:
«В целях эффективнойреализации региональной части федерального проекта «Борьба с онкологическимизаболеваниями» на территории Белгородской области и достижения плановыхпоказателей постановлением Правительства Белгородской области от 24 июня 2019 года№ 273-пп утверждена программ а Белгородской области«Борьба с онкологическими заболеваниями в Белгородской области на 2019 – 2024 годы»,определяющая задачи и мероприятия, направленные на снижение «грубого»показателя смертности, увеличение удельного веса больных со злокачественныминовообразованиями, выявленными на ранней стадии опухолевого процесса, увеличениеудельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих научете 5 лет и более, снижение одногодичной летальности пациентов созлокачественными новообразованиями и др.»;
- шестьдесят второй –девяносто четвёртый абзацы раздела 3 подпрограммы 3 считатьшестьдесят третьим – девяносто пятым абзацами соответственно;
- раздел 3подпрограммы 3 дополнить девяносто пятым абзацем следующего содержания:
«В рамках подпрограммы 3реализуется мероприятие проекта «Безопасность дорожного движения» (3.R3.),направленное на закупку автомобилей скорой медицинской помощи класса «С»
для ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница святителя Иоасафа» иОГБУЗ «Детская областная клиническая больница».»;
- раздел 5подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025годах за счет всех источников финансирования составит
22 514 737,7 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 18 679 831,0 тыс. рублей, в томчисле
по годам:
2014 год – 337 407,0 тыс. рублей;
2015 год – 441 741,0 тыс. рублей;
2016 год – 666 351,3 тыс. рублей;
2017 год – 839 939,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей;
2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 611 955,6 тыс. рублей;
2021 год – 1 597 646,6 тыс. рублей;
2022 год – 1 618 576,6 тыс. рублей;
2023 год – 1 618 576,6 тыс. рублей;
2024 год – 1 618 576,6 тыс. рублей;
2025 год – 1 618 576,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годахза счет средств:
- федерального бюджета составит 2 960 841,2 тыс.рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит7 460,0 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 866 605,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год.»;
- вподпрограмму 5 «Охрана здоровья матери и ребёнка» Программы (далее – подпрограмма 5):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 6 860 166,2 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 4 527 335,7 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 150 548,0 тыс. рублей; 2015 год – 234 031,0 тыс. рублей; 2016 год – 89 903,3 тыс. рублей; 2017 год – 88 624,0 тыс. рублей; 2018 год – 290 078,6 тыс. рублей; 2019 год – 704 670,7 тыс. рублей; 2020 год – 486 938,1 тыс. рублей; 2021 год – 506 254,0 тыс. рублей; 2022 год – 494 097,0 тыс. рублей; 2023 год – 494 097,0 тыс. рублей; 2024 год – 494 097,0 тыс. рублей; 2025 год – 493 997,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 2 101 890,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28 220,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 202 720,0 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 5
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 6 860 166,2 тыс. рублей.
Объем бюджетныхассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет4 527 335,7 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 150 548,0тыс. рублей;
2015 год – 234 031,0тыс. рублей;
2016 год – 89 903,3тыс. рублей;
2017 год – 88 624,0тыс. рублей;
2018 год – 290 078,6тыс. рублей;
2019 год – 704 670,7тыс. рублей;
2020 год – 486 938,1тыс. рублей;
2021 год – 506 254,0тыс. рублей;
2022 год – 494 097,0тыс. рублей;
2023 год – 494 097,0тыс. рублей;
2024 год – 494 097,0тыс. рублей;
2025 год – 493 997,0тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 2 101 890,5тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальныхобразований составит 28 220,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка внебюджетных источников составляет
202 720,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счетсредств областного бюджета представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- вподпрограмму 6 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детей» Программы (далее – подпрограмма 6):
- разделы 5– 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 6 | Реализация подпрограммы 6 осуществляется I этап – 2015 – 2020 годы; II этап – 2021 – 2025 годы |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 222 017,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 36 417,0 тыс. рублей; 2020 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 35 600,0 тыс. рублей; 2022 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2024 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 30 000,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета или иных источников |
- раздел 5подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 6
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 222 017,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 222 017,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,0тыс. рублей;
2016 год – 0,0тыс. рублей;
2017 год – 0,0тыс. рублей;
2018 год – 0,0тыс. рублей;
2019 год – 36 417,0тыс. рублей;
2020 год – 30 000,0тыс. рублей;
2021 год – 35 600,0тыс. рублей;
2022 год – 30 000,0тыс. рублей;
2023 год – 30 000,0тыс. рублей;
2024 год – 30 000,0тыс. рублей;
2025 год – 30 000,0тыс. рублей.
Финансированиеподпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета или иных источников непредусмотрено.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 из различных источниковфинансирования представлены в приложении № 3
к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- вподпрограмму 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы(далее – подпрограмма 8):
- раздел 6паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8 | Общий объем финансирования подпрограммы 8 Объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 668 107,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 30 152,0 тыс. рублей; 2015 год – 41 511,0 тыс. рублей; 2016 год – 40 521,0 тыс. рублей; 2017 год – 87 465,0 тыс. рублей; 2018 год – 63 417,4 тыс. рублей; 2019 год – 71 235,0 тыс. рублей; 2020 год – 72 501,0 тыс. рублей; 2021 год – 72 501,0 тыс. рублей; 2022 год – 47 201,0 тыс. рублей; 2023 год – 47 201,0 тыс. рублей; 2024 год – 47 201,0 тыс. рублей; 2025 год – 47 201,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета1 составит - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 30 382,6 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 8
Общий объемфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 1 041 251,6 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 668 107,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 30 152,0тыс. рублей;
2015 год – 41 511,0тыс. рублей;
2016 год – 40 521,0тыс. рублей;
2017 год – 87 465,0тыс. рублей;
2018 год – 63 417,4тыс. рублей;
2019 год – 71 235,0тыс. рублей;
2020 год – 72 501,0тыс. рублей;
2021 год – 72 501,0тыс. рублей;
2022 год – 47 201,0тыс. рублей;
2023 год – 47 201,0тыс. рублей;
2024 год – 47 201,0тыс. рублей;
2025 год – 47 201,0тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счетсредств:
- федеральногобюджета составит 342 761,6 тыс. рублей;
-территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородскойобласти составит 30 382,6 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 8 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановыйпериод.»;
- в подпрограмму 9 «Совершенствованиесистемы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»Программы (далее – подпрограмма 9):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9 | Общий объем финансирования подпрограммы 9 Объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3 128 910,2 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 109 905,0 тыс. рублей; 2015 год – 127 924,0 тыс. рублей; 2016 год – 129 492,5 тыс. рублей; 2017 год – 265 652,0 тыс. рублей; 2018 год – 307 103,7 тыс. рублей; 2019 год – 368 124,0 тыс. рублей; 2020 год – 299 934,0 тыс. рублей; 2021 год – 304 155,0 тыс. рублей; 2022 год – 304 155,0 тыс. рублей; 2023 год – 304 155,0 тыс. рублей; 2024 год – 304 155,0 тыс. рублей; 2025 год – 304 155,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит |
- раздел 5подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 9
Общий объемфинансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 7 159 118,8 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 3 128 910,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 109 905,0тыс. рублей;
2015 год – 127 924,0тыс. рублей;
2016 год – 129 492,5тыс. рублей;
2017 год – 265 652,0тыс. рублей;
2018 год – 307 103,7тыс. рублей;
2019 год – 368 124,0тыс. рублей;
2020 год – 299 934,0тыс. рублей;
2021 год – 304 155,0тыс. рублей;
2022 год – 304 155,0тыс. рублей;
2023 год – 304 155,0тыс. рублей;
2024 год – 304 155,0тыс. рублей;
2025 год – 304 155,0тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счетсредств федерального бюджета составит
4 030 208,6 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 9 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 9 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 9 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- в подпрограмму Г «Совершенствованиесистемы территориального планирования» Программы (далее – подпрограмма Г):
- раздел 6 паспортаподпрограммы Г изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Г | Общий объем финансирования подпрограммы Г Объем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 116 231 199,7 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 7 459 159,0 тыс. рублей; 2015 год – 8 090 006,0 тыс. рублей; 2016 год – 8 514 015,4 тыс. рублей; 2017 год – 8 789 577,1 тыс. рублей; 2018 год – 9 861 670,3 тыс. рублей; 2019 год – 10 110 445,9 тыс. рублей; 2020 год – 10 241 529,0 тыс. рублей; 2021 год – 10 723 949,0 тыс. рублей; 2022 год – 10 610 212,0 тыс. рублей; 2023 год – 10 610 212,0 тыс. рублей; 2024 год – 10 610 212,0 тыс. рублей; 2025 год – 10 610 212,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 138 854 053,1 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит |
- раздел 5 подпрограммы Г изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы Г
Общий объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 255 131 827,3 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 116 231 199,7 тыс. рублей, в томчисле
по годам:
2014 год – 7 459 159,0тыс. рублей;
2015 год – 8 090 006,0тыс. рублей;
2016 год – 8 514 015,4тыс. рублей;
2017 год – 8 789 577,1тыс. рублей;
2018 год – 9 861 670,3тыс. рублей;
2019 год – 10 110 445,9тыс. рублей;
2020 год – 10 241 529,0тыс. рублей;
2021 год – 10 723 949,0тыс. рублей;
2022 год – 10 610 212,0тыс. рублей;
2023 год – 10 610 212,0тыс. рублей;
2024 год – 10 610 212,0тыс. рублей;
2025 год – 10 610 212,0тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджетасоставит 43 114,5 тыс. рублей;
-территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородскойобласти составит 138 854 053,1 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 3 460,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Г из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Г за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы Г подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- в подпрограмму Д «Обеспечение реализациигосударственной программы» Программы (далее – подпрограмма Д):
- раздел 6 паспортаподпрограммы Д изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Д | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1 942 570,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 967 345,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 71 173,0 тыс. рублей; 2015 год – 81 014,0 тыс. рублей; 2016 год – 69 140,2 тыс. рублей; 2017 год – 69 075,0 тыс. рублей; 2018 год – 84 398,9 тыс. рублей; 2019 год – 82 165,1 тыс. рублей; 2020 год – 82 932,0 тыс. рублей; 2021 год – 85 191,0 тыс. рублей; 2022 год – 85 564,0 тыс. рублей; 2023 год – 85 564,0 тыс. рублей; 2024 год – 85 564,0 тыс. рублей; 2025 год – 85 564,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 959 354,5 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы Д изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы Д
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит
1 942 570,5 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 967 345,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 71 173,0тыс. рублей;
2015 год – 81 014,0тыс. рублей;
2016 год – 69 140,2тыс. рублей;
2017 год – 69 075,0тыс. рублей;
2018 год – 84 398,9тыс. рублей;
2019 год – 82 165,1тыс. рублей;
2020 год – 82 932,0тыс. рублей;
2021 год – 85 191,0тыс. рублей;
2022 год – 85 564,0тыс. рублей;
2023 год – 85 564,0тыс. рублей;
2024 год – 85 564,0тыс. рублей;
2025 год – 85 564,2тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 15 870,8 тыс. рублей;
-территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородскойобласти составит 959 354,5 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Д из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Д за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы Д подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- приложения № 1, 3, 4 к Программеизложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов и бюджетной политикиБелгородской области (Боровик В.Ф.) производить финансирование мероприятийПрограммы
с учетом настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования.
Губернатор
Белгородской области Е.С. Савченко
| | Приложение к постановлению Правительства Белгородской области от _______________________ № _______ |
| | Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» |
Системаосновных мероприятий (мероприятий) и показателей
государственнойпрограммы «Развитие здравоохранения
Белгородскойобласти» на I этапе реализации
Таблица 1
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 72,4 | 72,8 | 73,2 | 74,6 | 74,3 | 74,01 | 74,15 |
П | Коэффициент рождаемости | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 9,7 | 9,2 | 9,7 | ||||
П | Доля населения, отнесённого | 32,7 | 27,2 | 28,2 | 28,5 | 29,0 | | | ||||
П | Доля детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся | 80,3 | 80,4 | 80,5 | 80,6 | 80,7 | 80,8 | 80,9 | ||||
Р | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста, случаев |
|
|
|
|
| 423,5 | 419,0 | ||||
Р | Численность лиц | 79,4 | 66,5 | 57,6 | 49,8 | 44,9 | 40,4 | 36,3 | ||||
Р | Смертность от всех причин на 1 тыс. человек населения, случаев | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,0 | 13,0 | 13,4 | 12,9 | ||||
П | Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | ||||
П | Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения, человек | 34,0 | 34,1 | 34,6 | 35,2 | 35,9 | 34,6 | 35,0 | ||||
П | Доля медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы |
|
|
|
|
| 94,0 | 95,0 | ||||
Р | Доля зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся |
|
| 25,8 | 25,7 | 25,6 | 18,2 | 16,4 | ||||
П | Доля тяжёлого оборудования, используемого |
|
| 95,2 | 95,2 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | ||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами | 82,9 | 80,3 | 91,1 | 84,6 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | ||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
2. | Подпрограмма 1 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Распространенность ожирения среди взрослого населения, процентов | 43,0 | 40,0 | 37,0 | 34,0 | 31,0 | | |
Р | Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов | 36,9 | 36,1 | 35,0 | 33,5 | 32,3 | | | ||||
Р | Потребление алкогольной продукции | 5,20 | 5,15 | 5,10 | 5,05 | 5,00 | | | ||||
Р | Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процентов | 30,9 | 29,0 | 28,1 | 27,0 | 26,5 | | | ||||
Р | Распространенность потребления табака среди детей | 22,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | | | ||||
П | Обращаемость |
|
|
|
|
| 19,5 | 21,1 | ||||
Р | Число случаев временной нетрудоспособности |
|
|
|
|
| 180,1 | 130,0 | ||||
Р | Смертность мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. человек населения, случаев |
|
|
|
|
| 660,8 | 585,0 | ||||
Р | Смертность женщин трудоспособного возраста на 100 тыс. человек населения, случаев |
|
|
|
|
| 156,0 | 152,0 | ||||
2.1. | Основное мероприятие 1.01. «Мероприятия, направленные | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество разработанных | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Р | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, литров |
|
|
|
|
| 4,9 | 4,9 | ||||
Р | Розничные продажи сигарет и папирос |
|
|
|
|
| 1,8 | 1,7 | ||||
2.2. | Основное мероприятие 1.02. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014 | П | Количество приобретенного медицинского оборудования, единиц | 68,0 |
|
|
|
|
|
|
2.3. | Основное мероприятие 1.03. «Внедрение эффективных технологий профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Охват мероприятиями по диспансеризации взрослого населения области от числа подлежащих диспансеризации, процентов | 32,0 | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 93,0 | 95,0 | 98,0 |
Р | Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов |
|
|
|
|
| 31,5 | 30,0 | ||||
Р | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, проценты |
|
|
|
|
| 14,0 | 13,8 | ||||
2.4. | Проект 1.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2021 | П | Уровень оснащённости оборудованием Центров здоровья, процентов |
|
|
|
|
| 60,0 | 70,0 |
3. | Подпрограмма 2 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок против управляемых инфекций | 95,2 |
| 95,6 | 95,7 | 96,0 | 96,0 | 96,2 |
Р | Общая заболеваемость взрослого населения | 160340,0 |
| 160320,0 | 160310,0 | 160300,0 | 160290,0 | 160270,0 | ||||
Р | Уровень госпитализации | 152,0 |
| 152,0 | 151,0 | 151,0 | 150,0 | 150,0 | ||||
3.1. | Основное мероприятие 2.01. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2018 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | 73,1 |
| 79,1 | 79,1 | 80,4 | | |
3.2. | Основное мероприятие 2.02. «Закупки иммунопрепаратов | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Охват иммунизацией детского населения |
|
|
| 95,7 | 95,9 | 96,0 | 96,2 |
3.3. | Основное мероприятие 2.03. «Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства | 2017-2025 | П | Количество введенных в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения в год, единиц |
|
|
| 3 | 2 | 1 |
|
П | Количество введенных в действие отремонтированных объектов здравоохранения в год, единиц |
|
|
| 135 | 6 | 3 | 1 | ||||
П | Количество выкупленных объектов здравоохранения в год, единиц |
|
|
| 71 | 2 | 4 |
| ||||
3.4. | Основное мероприятие 2.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2018 | Р | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения соответствующего возраста, человек |
|
|
|
| 423,1 |
|
|
3.5. | Основное мероприятие 2.05. «Закупки иммунопрепаратов | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося |
|
|
|
|
| 96,0 | 96,2 |
Р | Заболеваемость бешенством |
|
|
|
|
| 0 | 0 | ||||
Р | Заболеваемость сибирской язвой |
|
|
|
|
| 0 | 0 | ||||
3.6. | Проект 2.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2020 | П | Количество созданных локальных call-центров для поликлиник городских округов, единиц |
|
|
|
|
|
| 3 |
П | Количество приобретённых передвижных мобильных комплексов |
|
|
|
|
| 2 |
| ||||
Департамент строительства | П | Ввод в действие новых объектов здравоохранения (ФАП), единиц |
|
|
|
|
|
| 13 | |||
3.7. | Проект 2.Р3. «Старшее поколение» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2021 | П | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих |
|
|
|
|
| 90,0 | 90,0 |
4. | Подпрограмма 3 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Смертность | 845,0 | 829,0 | 813,5 | 769,2 | 714,0 | 712,0 | 696,0 |
Р | Смертность | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 195,0 | 193,0 | 191,0 | ||||
Р | Смертность | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | ||||
Р | Доля повторных госпитализаций | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
Р | Смертность | 15,0 | 14,8 | 14,6 | 14,0 | 9,4 | 9,3 | 9,0 | ||||
П | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее | 85,5 | 86,4 | 87,2 | 88,1 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | ||||
П | Удовлетворённость граждан пожилого |
|
|
|
|
| 60,0 | 60,0 | ||||
4.1. | Основное мероприятие 3.01. «Высокотехнологичные виды медицинской помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот | 1778 | 5043 | 5143 | 6361 | 5508 | 5783 | 5938 |
4.2. | Основное мероприятие 3.02. «Мероприятия, направленные | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество больных онкологическими заболеваниями, пользующихся льготным обеспечением, человек | 7421 | 7426 | 7432 | 7631 | | | |
П | Среднемесячное количество лиц, больных онкологическими заболеваниями, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек |
|
|
|
| 250,0 | 350,0 | 400,0 | ||||
П | Количество больных | 1275 | 1281 | 1289 | 1353 | 1600 | 1600 | 1637 | ||||
П | Количество больных | 2555 | 2561 | 2572 | 2698 | | | | ||||
П | Количество больных |
|
|
|
| 315 | 152 | 152 | ||||
П | Количество больных сахарным диабетом, пользующихся льготным обеспечением, человек | 16670 | 16676 | 16683 | 16791 | | | | ||||
П | Обеспеченность лиц, страдающих сахарным диабетом, льготными препаратами |
|
|
|
| 75,0 | 78,0 | 79,0 | ||||
4.3. | Основное мероприятие 3.03. «Мероприятия, направленные | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек | 1291 | 1294 | 1298 | 1325 | 1332 | 1341 | 1349 |
Р | Заболеваемость туберкулезом | 38,2 | 37,7 | 37,1 | 36,6 | 19,5 | 19,3 | 19,2 | ||||
П | Охват населения профилактическими осмотрами |
|
|
| 78,0 | 68,1 | 71,9 | 72,1 | ||||
4.4. | Основное мероприятие 3.04. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля населения, информированного | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, | 78,0 | 78,5 | 78,7 | 79,0 | 79,5 | 84,7 | 90,0 | ||||
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 70,0 | 75,0 | ||||
П | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Белгородской области, процентов |
|
|
| 28,6 | 22,0 | 24,5 | 24,5 | ||||
П | Уровень информированности населения в возрасте |
|
|
| 84,0 | 87,0 | 90,0 | 93,0 | ||||
П | Доля лиц, имеющих хронический гепатит В/С, состоящих |
|
|
| 67,0 | 70,0 | 73,0 | 75,0 | ||||
П | Охват населения профилактическими прививками против гепатита В, процентов |
|
|
| 80,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | ||||
4.5. | Основное мероприятие 3.05. «Денежные выплаты донорам | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля осуществленных денежных выплат донорам, сдавшим кровь или её компоненты, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4.6. | Основное мероприятие 3.06. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.7. | Основное мероприятие 3.07. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2019 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 93,0 | 94,0 |
|
|
П | Количество приобретенного оборудования, единиц |
|
|
|
|
| 7427 | 70 | ||||
4.8. | Основное мероприятие 3.08. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства | 2014-2025 | П | Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц | 1 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
П | Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения в год, единиц |
|
| 1 | 4 | 20 | 28 | 34 | ||||
4.9. | Основное мероприятие 3.09. «Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2016-2019 | П | Кондиционирование потенциальных доноров, процедур |
|
| 3 | 5 | 5 | 3 | |
П | Доля трансплантированных органов из числа заготовленных |
|
|
| 70,0 | 70,0 | 90,0 | |||||
4.10. | Проект 3.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных |
|
|
|
|
| 56 | 53 |
4.11. | Проект 3.N2. «Борьба | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | Р | Больничная летальность |
|
|
|
|
| 11,2 | 10,8 |
Р | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процентов |
|
|
|
|
| 15,7 | 15,4 | ||||
4.12. | Проект 3.N3. «Борьба | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте |
|
|
|
|
| 55,0 | 55,6 |
П | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), процентов |
|
|
|
|
| 60,0 | 60,0 | ||||
4.13. | Проект 3.N8. «Развитие экспорта медицинских услуг» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Количество рекламных информационных материалов |
|
|
|
|
| 200 | 200 |
4.14. | Проект 3.R3. «Безопасность дорожного движения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019 | П | Количество приобретенных автомобилей скорой медицинской помощи класса «С», единиц |
|
|
|
|
| 3 |
|
5. | Подпрограмма 4 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество проектов на основании государственно-частного партнерства (нарастающим итогом), единиц | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 4 | 5 |
5.1. | Основное мероприятие 4.01. «Реализация комплексных мер, направленных | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц | 10 | 15 | 20 |
| 15 | 15 | 15 |
6. | Подпрограмма 5 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Материнская смертность | 5,45 | 5,40 | 5,30 | 5,20 | 5,20 | 5,15 | 5,14 |
Р | Младенческая смертность | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | ||||
Р | Смертность детей | 70,0 | 69,0 | 68,0 | 67,0 | 47,8 | 47,7 | 47,6 | ||||
6.1. | Основное мероприятие 5.01. «Закупки оборудования (включая медицинское) | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля новорожденных, обследованных | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
6.2. | Основное мероприятие 5.02. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля беременных женщин, обследованных | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 |
6.3. | Основное мероприятие 5.03. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Удельный вес новорожденных, получивших сурфактанат-терапию, и детей, получивших лечебное питание, страдающих фенилкетонурией, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6.4. | Основное мероприятие 5.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
6.5. | Основное мероприятие 5.05.01. «Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области» | Департамент строительства | 2014 | П | Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, единиц | 1 |
|
|
|
|
|
|
6.6. | Основное мероприятие 5.05.02. «Строительство (реконструкция) объектов социального | Департамент строительства | 2014-2015 | П | Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов |
| 98,0 |
|
|
|
|
| ||||
6.7. | Основное мероприятие 5.06. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства | 2014-2025 | П | Количество объектов, введенных |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
П | Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, единиц |
|
|
|
| 5 | 6 | 6 | ||||
П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов |
| 98,0 |
|
|
|
|
| ||||
6.8. | Основное мероприятие 5.07. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области4 | 2018-2019 | Р | Детская смертность |
|
|
|
| 5,7 | 5,7 | |
П | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их |
|
|
|
| 21,0 | | | ||||
П | Доля посещений детских поликлиник |
|
|
|
| 48,0 | 47,0 | |||||
П | Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных |
|
|
|
| 4,2 | | | ||||
П | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |
|
|
|
| 21,0 | | | ||||
6.9.
| Проект 5.N4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
| Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства | 2019-2024
| Р | Детская смертность |
|
|
|
|
|
| 5,6 |
П | Новое строительство / реконструкция детских больниц (корпусов), единиц |
|
|
|
|
| 1 |
| ||||
П | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их |
|
|
|
|
| 41,6 | 100,0 | ||||
П | Доля детских медицинских организаций области, |
|
|
|
|
| 20 | 50 | ||||
П | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |
|
|
|
|
| 41,6 | 100,0 | ||||
П | Доля посещений детьми в возрасте |
|
|
|
|
|
| 48,0 | ||||
6.10. | Проект 5.P1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Уровень обеспеченности реабилитацией беременных женщин, процентов |
|
|
|
|
| 100,0 | 100,0 |
7. | Подпрограмма 6 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2015-2025 | П | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, процентов |
| 9,0 |
|
|
| 24,5 | 25,0 |
П | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, процентов |
| 74,0 |
|
|
| 83,0 | 85,0 | ||||
П | Охват санаторно-курортным лечением пациентов, процентов |
| 15,0 |
|
|
| 40,0 | 45,0 | ||||
7.1. | Основное мероприятие 6.01. «Проведение оздоровительной кампании» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2025 | П | Число физических лиц, получивших оздоровление |
|
|
|
|
| 546 | 556 |
7.2. | Проект 6.N2. «Борьба | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2021 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов |
|
|
|
|
| 83,0 | |
8. | Подпрограмма 7 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым на 10 тыс. человек взрослого населения, койки |
|
|
|
|
| 2,3 | 2,3 |
П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям на 10 тыс. человек детского населения, койки |
|
|
|
|
| 0,46 | 0,46 | ||||
8.1. | Основное мероприятие 7.01. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество больных | 4835 | 4916 | 4931 | 4946 | 4959 | | |
П | Количество больных |
|
|
|
| 45 | | | ||||
П | Оснащение отделений паллиативной помощи в соответствии |
|
|
|
| 95 | | | ||||
П | Обеспеченность пациентов, страдающих хроническим болевым синдромом, неинвазивными формами наркотических препаратов, процентов |
|
|
|
| 60 | | | ||||
П | Число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов |
|
|
|
|
| 33,1 | 34,0 | ||||
П | Доля посещений выездной патронажной службой на дому |
|
|
|
|
| 25,0 | 30,0 | ||||
П | Полнота выборки наркотических |
|
|
|
|
| 80,0 | 90,0 | ||||
8.2. | Основное мероприятие 7.02. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019 | П | Оснащение отделений паллиативной помощи в соответствии |
|
|
|
|
| 98 |
|
9.
| Подпрограмма 8 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля врачей к общему количеству среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) организаций здравоохранения Белгородской области, процентов | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
П | Доля медицинских | 88,0 | 90,0 | 93,0 | 90,0 | 95,0 |
|
| ||||
П | Доля специалистов, допущенных |
|
|
| 1,5 | 3,8 | 0,69 | 0,70 | ||||
9.1. | Основное мероприятие 8.01. «Повышение квалификации | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество врачей дефицитных специальностей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского |
|
|
|
| 472 | 280 | 313 |
П | Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского | 1216 | 1280 | 1343 | 1613 | 1476 | 1366 | 1241 | ||||
П | Число специалистов, вовлечённых в систему непрерывного образования медицинских работников, |
|
|
|
| 2800 | 4030 | 6410 | ||||
П | Количество специалистов | 3529 | 3664 | 3799 | 4155 | 3301 |
|
| ||||
9.2. | Основное мероприятие 8.02. «Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество номинаций конкурса на звание «Лучший врач года», единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
П | Количество участников конкурса на звание «Лучший врач года», человек |
|
|
|
|
| 10 | 11 | ||||
9.3. | Основное мероприятие 8.03. «Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество медицинских работников, получивших единовременные компенсационные выплаты, человек | 50 | 40 | 50 | 50 | 51 | 49 | 49 |
9.4.
| Основное мероприятие 8.04. «Ежемесячная денежная выплата
| Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
| 2014-2018
| Р | Кредиторская задолженность государственных учреждений здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
П | Количество медицинских и фармацевтических работников областных государственных учреждений здравоохранения, получивших ежемесячную денежную выплату |
|
|
|
| 2700 | | | ||||
П | Доля осуществлённых ежемесячных денежных выплат |