ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07октября 2019 г. № 434-пп
ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 518-ПП
В целях актуализации и повышения эффективности реализации государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие информационного общества вБелгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородскойобласти от 16 декабря 2013 года № 518-пп, а также в соответствии
с законом Белгородской области от 19 декабря 2018 года № 337 «Об областномбюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» ПравительствоБелгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Белгородскойобласти от 16 декабря2013 года № 518-пп «Об утверждении государственной программы Белгородскойобласти «Развитие информационного общества в Белгородской области» следующиеизменения:
- в государственную программу Белгородской области «Развитиеинформационного общества в Белгородской области»(далее – государственная программа), утвержденную в пункте 1названного постановления:
пункты 8 и 9 паспорта государственной программы изложить вследующей редакции:
8. | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Объем финансирования государственной программы 2014 год – 330 169 тыс. рублей; 2015 год – 492 850 тыс. рублей; 2016 год – 451 654 тыс. рублей; 2017 год – 443 462,2 тыс. рублей; 2018 год – 433 335 тыс. рублей; 2019 год – 919 184,9 тыс. рублей; 2020 год – 673 624 тыс. рублей; 2021 год – 682 687 тыс. рублей; 2022 год – 677 731 тыс. рублей; 2023 год – 677 731 тыс. рублей; 2024 год – 677 731 тыс. рублей; 2025 год – 677 731 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 141 823,1 тыс. рублей |
9. | Конечные результаты государственной программы | 1. Обеспечение поддержания доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на площадках МФЦ, на уровне 90 процентов 2. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг 3. Увеличение доли органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью постоянного доступа 4. Увеличение доли домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу к сети Интернет, до 97 процентов к 2025 году |
раздел 1 государственной программы дополнить двадцатьчетвертым абзацем следующего содержания:
«В целях построения высокопроизводительной и отказоустойчивой современной IT -инфраструктуры в 2019 году предусмотрено создание регионального центраобработки данных (далее – ЦОД), предполагающего централизованное размещение информационных систем и иных ресурсоворганов власти области. Построение ЦОД позволитмодернизировать и расширить IT-инфраструктуру органов государственной властиобласти, обеспечить бесперебойную работу всех критически важных процессовобработки, хранения и передачи информации.»;
двадцать четвертый – тридцать четвертый абзацы раздела 1государственной программы считать двадцать пятым – тридцать пятым абзацами соответственно;
в двадцать третьем абзаце раздела 2 государственнойпрограммы слова «доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сетиИнтернет» заменить словами «доля домохозяйств, обеспеченных возможностьюподключения к широкополосному доступу к сети Интернет», далее по тексту;
в первом абзаце раздела 5 государственной программыцифры «7 029 097,7» заменить цифрами «7 279 713,2»;
во втором абзаце раздела 5 государственной программыцифры «6 887 274,6» заменить цифрами «7 137 890,1»;
в восьмом абзаце раздела 5 государственной программы цифры«678 481,4» заменить цифрами «919 184,9»;
в девятом абзаце раздела 5 государственной программы цифры«668 668» заменить цифрами «673 624»;
в десятом абзаце раздела 5 государственной программы цифры«677 731» заменить цифрами «682 687»;
- в подпрограмму 1 «Развитие информационного общества» государственнойпрограммы (далее – подпрограмма 1):
пункт 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2025 годах за счет Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2014 год – 300 169 тыс. рублей; 2015 год – 473 099 тыс. рублей; 2016 год – 425 979 тыс. рублей; 2017 год – 415 862,2 тыс. рублей; 2018 год – 374 430 тыс. рублей; 2019 год – 631 153,9 тыс. рублей; 2020 год – 420 090 тыс. рублей; 2021 год – 420 462 тыс. рублей; 2022 год – 415 506 тыс. рублей; 2023 год – 415 506 тыс. рублей; 2024 год – 415 506 тыс. рублей; 2025 год – 415 506 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 67197,1 тыс. рублей |
дополнить раздел 1 подпрограммы 1 пятым – девятым абзацами следующего содержания:
«Для повышения качества внедрения и использованиякомпонентов
I
Т-инфраструктуры органов государственной властиобласти, построения современной многоуровневой службы технического обслуживанияв 2018 году
на базе ОГБУ «Белгородский информационный фонд» создан
Центр информационных технологий, осуществляющий функции централизованной службытехнического обслуживания органов исполнительной власти
и государственных органов области.
Высокие темпы развитияинформационно-коммуникационных технологий и повышение требований к объему,срокам и качеству анализа обрабатываемой информации влекут за собой необходимостьмодернизации и расширения
I
Т-инфраструктуры,внедрение новых и поддержание в работоспособном состоянии имеющихсяинформационных систем и сервисов.
Отсутствие собственнойсовременной инфраструктуры в регионе вынуждает органы государственной властиобласти арендовать серверные мощности
на сторонних коммерческих площадках. Капитальные затраты на частичнуюмодернизацию и поддержание в рабочем состоянии ежегодно растут, при этомпроизведенные вложения не являются инструментом развития, а только лишьспособствуют поддержанию работоспособности имеющихся систем.
В рамках централизации
I
Т-служб ворганах государственной власти Белгородской области и построения единойполитики в сфере информационно-телекоммуникационных технологий в 2019 году врегионе предусмотрено создание ЦОД. Централизованное размещение сервернойинфраструктуры всех органов государственной власти Белгородской области,консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения данных позволит нетолько обеспечить высокопроизводительную, отказоустойчивую, надежную ибесперебойную работу региональных информационных системы, сервисов электронногоправительства
и иных информационных ресурсов органов власти области, но и сократить расходына администрирование и техническое обслуживание серверных мощностей.
Создание региональногоцентра обработки данных для органов государственной власти Белгородской областипозволит создать единою систему защиты и обработки информации, единую доменнуюсеть и электронную почту
для органов государственной власти области.
»;
пятый –пятьдесят третий абзацы раздела 1 подпрограммы 1 считать десятым – пятьдесятвосьмым абзацами соответственно;
семнадцатый абзац раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 1.3 «Модернизация и развитие цифровойинфраструктуры».»;
раздел 3 подпрограммы 1 дополнить двадцать вторым абзацемследующего содержания:
«– создание и развитие регионального центра обработкиданных.»;
двадцать второй – семьдесят седьмой абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считать двадцатьтретьим – семьдесят восьмым абзацами соответственно;
в первомабзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры «4 964 093,7» заменить цифрами«5 190 466,2»;
во второмабзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры «4 896 896,6» заменить цифрами«5 123 269,1»;
в восьмомабзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры «414 693,4»заменить цифрами «631 153,9»;
в девятомабзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры «415 134»заменить цифрами «420 090»;
в десятомабзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры «415 506»заменить цифрами «420 462»;
-
в
подпрограмму 2 «Повышение качества и доступностигосударственных
и муниципальных услуг» государственной программы (далее – подпрограмма2):
пункт 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующейредакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2014 год – 30 000 тыс. рублей; 2015 год – 19 751 тыс. рублей; 2016 год – 25 675 тыс. рублей; 2017 год – 27 600 тыс. рублей; 2018 год – 58 905 тыс. рублей; 2019 год – 288 031 тыс. рублей; 2020 год – 253 534 тыс. рублей; 2021 год – 262 225 тыс. рублей; 2022 год – 262 225 тыс. рублей; 2023 год – 262 225 тыс. рублей; 2024 год – 262 225 тыс. рублей; 2025 год – 262 225 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 74 626 тыс. рублей |
в первомабзаце раздела 5 подпрограммы 2 цифры «2 065 004» заменить цифрами «2 089 247»;
во второмабзаце раздела 5 подпрограммы 2 цифры «1 990 378» заменить цифрами «2 014 621»;
в восьмомабзаце раздела 5 подпрограммы 2 цифры «263 788»заменить цифрами «288 031»;
-
пункт
1.3 раздела 1 таблицы 1 и пункт 1.3 раздела 1 таблицы2
приложения № 1 к государственной программе изложить в редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению;
- приложения № 3, 4, 6 к государственной программе изложить вредакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор Белгородской области | Е.С. Савченко |
| Приложение № 1 к постановлению Правительства Белгородской области от ________________ 2019 г. № ________ |
| Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» |
Системаосновных мероприятий и показателей государственной программы Белгородскойобласти
«Развитиеинформационного общества в Белгородской области» на I этапе реализации
Таблица1
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показа-теля* | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Задача 1.2 «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества» | ||||||||||||
1.3. | Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля оснащения рабочих мест средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, % | 52 | 64 | 76 | 88 | 100 | 100 | 100 |
2019 | П | Уровень соответствия серверного оборудования | | | | | | 100 | |
Системаосновных мероприятий и показателей государственной программы Белгородскойобласти
«Развитиеинформационного общества в Белгородской области» на II этапе реализации
Таблица2
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя* | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Задача 1.2 «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества» | ||||||||||
1.3. | Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля оснащения рабочих мест средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Начальник департамента цифрового развития Белгородской области | Е.В. Мирошников |
| Приложение № 2 к постановлению Правительства Белгородской области от ________________ 2019 г. № ________ |
| Приложение № 3 к государственной программе Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» |
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий
государственной программы Белгородской области «Развитиеинформационного общества в Белгородской области»
из различных источников финансирования на I этапе реализации
Таблица1
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансиро-вания, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на I этапе (2014-2020 годы) | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Государствен-ная программа | Развитие информационного общества в Белгородской области | Всего | 7 279 713,2 | 386 246 | 551 620 | 452 454 | 450 218 | 433 335 | 938 605,2 | 673 624 | 3 886 102,2 | |
федеральный бюджет | 141 823,1 | 56 077 | 58 770 | 800 | 6 755,8 | 19 420,3 | 141 823,1 | |||||
областной бюджет | 7 137 890,1 | 330 169 | 492 850 | 451 654 | 443 462,2 | 433 335 | 919 184,9 | 673 624 | 3 744 279,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Подпрограмма 1 | Развитие информационного общества | Всего | 5 190 466,2 | 316 969 | 496 520 | 426 779 | 422 618 | 374 430 | 650 574,2 | 420 090 | 3 107 980,2 | |
федеральный бюджет | 67 197,1 | 16 800 | 23 421 | 800 | 6 755,8 | 19 420,3 | 67 197,1 | |||||
областной бюджет | 5 123 269,1 | 300 169 | 473 099 | 425 979 | 415 862,2 | 374 430 | 631 153,9 | 420 090 | 3 040 783,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение предоставления государственных | Всего | 423 070 | 35 000 | 35 606 | 34 275 | 29 995 | 28 197 | 28 175 | 38 637 | 229 885 | |
федеральный бюджет | 800 | 800 | 800 | |||||||||
областной бюджет | 422 270 | 35 000 | 35 606 | 33 475 | 29 995 | 28 197 | 28 175 | 38 637 | 229 085 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.2 | Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи | Всего | 3 148 165 | 219 795 | 251 307 | 334 371 | 296 884 | 251 520 | 252 984 | 256 884 | 1 863 745 | |
федеральный бюджет | ||||||||||||
областной бюджет | 3 148 165 | 219 795 | 251 307 | 334 371 | 296 884 | 251 520 | 252 984 | 256 884 | 1 863 745 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.3 | Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры | Всего | 371 097 | 8 450 | 6 623 | 7 000 | 12 598 | 10 590 | 236 748 | 14 848 | 296 857 | |
федеральный бюджет | ||||||||||||
областной бюджет | 371 097 | 8 450 | 6 623 | 7 000 | 12 598 | 10 590 | 236 748 | 14 848 | 296 857 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.4 | Модернизация, развитие | Всего | 286 231,5 | 10 000 | 56 419 | 10 000 | 19 600 | 20 000 | 24 512,5 | 24 650 | 165 181,5 | |
федеральный бюджет | ||||||||||||
областной бюджет | 286 231,5 | 10 000 | 56 419 | 10 000 | 19 600 | 20 000 | 24 512,5 | 24 650 | 165 181,5 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение информационной безопасности | Всего | 242 906 | 6 924 | 5 143 | 5 224 | 7 474 | 23 324 | 27 831 | 27 831 | 103 751 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 242 906 | 6 924 | 5 143 | 5 224 | 7 474 | 23 324 | 27 831 | 27 831 | 103 751 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|