ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09сентября 2019г. №381-пп
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013ГОДА № 522-ПП
В целяхактуализации и повышения эффективности реализации государственной программыБелгородской области «Развитие экономического потенциала и формированиеблагоприятного предпринимательского климата
в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородскойобласти от 16 декабря 2013 года № 522-пп, а также
в соответствии с законом Белгородской области от 19 декабря 2018 года № 337 «Обобластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» ПравительствоБелгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановлениеПравительства Белгородской области от 16 декабря2013 года № 522-пп «Об утверждении государственной программыБелгородской области «Развитие экономического потенциала
и формирование благоприятного предпринимательского климата
в Белгородской области»:
- в государственную программуБелгородской области «Развитие экономического потенциала и формированиеблагоприятного предпринимательского климата в Белгородской области» (далее –Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- раздел 8 паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 15 916 171,4 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3 036 667 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 600 112 тыс. рублей; 2015 год – 192 232 тыс. рублей; 2016 год – 268 277 тыс. рублей; 2017 год – 269 039 тыс. рублей; 2018 год – 333 645 тыс. рублей; 2019 год – 252 231,8 тыс. рублей; 2020 год – 198 600,6 тыс. рублей; 2021 год – 184 123,9 тыс. рублей; 2022 год – 187 552,7 тыс. рублей; 2023 год – 188 904,4 тыс. рублей; 2024 год – 184 752,2 тыс. рублей; 2025 год – 177 196,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 2 403 712,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований – 12 006,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 10 463 785 тыс. рублей |
- строки«2019», «2020», «2021» и «Всего» таблицы 2 раздела 5 Программы изложить вследующей редакции:
Годы | Источники финансирования | |||||
Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Консоли-дированные бюджеты муници-пальных образований | Терри-тори-альные внебюд-жетные фонды | Внебюд-жетные источ-ники | Всего | |
2019 | 634 285 | 252 231,8 | 1 507,7 |
| 667 137 | 1 555 161,5 |
2020 | 89 268,3 | 198 600,6 | 229,9 |
| 568 657 | 856 755,8 |
2021 | 111 478,9 | 184 123,9 | 846,9 |
| 571 035,8 | 867 485,5 |
Всего | 2 403 712,5 | 3 036 667 | 12 006,9 |
| 10 463 785 | 15 916 171,4 |
- вподпрограмму 2 «Развитие промышленности» Программы (далее –подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы2 изложить в следующей редакции:
6 | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, | Общий объем финансирования подпрограммы 2 Объем финансирования подпрограммы 2 2014 год – 0 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 100 000 тыс. рублей; 2017 год – 100 000 тыс. рублей; 2018 год – 131 700 тыс. рублей; 2019 год – 36 729 тыс. рублей; 2020 год – 37 066 тыс. рублей; 2021 год – 37 419 тыс. рублей; 2022 год – 37 419 тыс. рублей; 2023 год – 37 419 тыс. рублей; 2024 год – 37 419 тыс. рублей; 2025 год – 30 000 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 Планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 3 042 829 тыс. рублей |
- десятый абзац раздела 3 подпрограммы 2 изложитьв следующей редакции:
« С 2019 годареализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятияхБелгородской области осуществляется в рамках проекта 2.L2 «Адресная поддержкаповышения производительности труда на предприятиях.»;
- дополнить раздел 3 подпрограммы 2 одиннадцатым – семнадцатым абзацамиследующего содержания:
«В рамках указанного проекта за счетсредств областного бюджета осуществляется финансирование деятельностиРегионального центра компетенций в сфере производительности труда (в Iполугодии 2019 года
на финансирование деятельности Регионального центра компетенций в сферепроизводительности труда субсидия из областного бюджета предоставлялась областномугосударственному бюджетному учреждению «Белгородский региональный ресурсныйинновационный центр»).
В мае 2019 года распоряжениемПравительства Белгородской области
от 27 мая 2019 года № 293-рп создана автономная некоммерческая организация«Белгородский центр развития инноваций и модернизации производственных систем»(далее – АНО «Центр развития производства»), которой переданы функции иполномочия Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.
В соответствии с постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 26 апреля 2019 года № 510 «Об утверждении Правилпредоставления
и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетамсубъектов Российской Федерации на достижение результатов национального проекта «Производительностьтруда и поддержка занятости» Белгородской области предоставлен иноймежбюджетный трансферт
из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательствсубъектов Российской Федерации, связанных с реализацией региональных проектов,обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»,входящего в состав национального проекта «Производительность труда и поддержказанятости», по следующим мероприятиям:
- создание и обеспечение деятельностиРегионального центра компетенций в сфере производительности труда;
- привлечение консультантов дляработы на предприятиях-участниках национального проекта, внедряющих мероприятияпо повышению производительности труда;
- создание и обеспечение деятельностиФабрики процессов, представляющей собой площадку, обеспечивающую практическоеобучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитацииреальных производственных и вспомогательных процессов.
При реализации указанных мероприятийиспользуются методические рекомендации по организации мероприятий врегионах-участниках национального проекта, утвержденные АНО «Федеральный центркомпетенций в сфере производительности труда»;
- одиннадцатый и двенадцатый абзацы раздела 3подпрограммы 2 считать восемнадцатым и девятнадцатым абзацами соответственно;
- строки«2019» и «Всего» таблицы 5 раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующейредакции:
Годы | Источники финансирования | |||||
Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Консоли-дированные бюджеты муници-пальных образований | Терри-тори-альные внебюд-жетные фонды | Внебюд-жетные источ-ники | Всего | |
2019 | 91 556,4 | 36 729 |
|
| 120 000 | 248 285,4 |
Всего | 91 556,4 | 585 171 |
|
| 3 042 829 | 3 719 556,4 |
- в подпрограмму 3«Развитие и государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства» Программы (далее – подпрограмма 3):
- в раздел 6 паспорта подпрограммы3:
в первомабзаце цифры «7 056 044,2» заменить цифрами «7 054 030,2»;
во второмабзаце цифры «682 237,2» заменить цифрами «680 223,2»;
в восьмомабзаце цифры «85 518» заменить цифрами «85 158»;
в девятомабзаце цифры «41 479,6» заменить цифрами «40 666,6»;
в десятомабзаце цифры «22 807,9» заменить цифрами «21 966,9»;
- двенадцатый абзац раздела 3 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«- предоставлениемикрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии сФедеральным законом от 02 июля
2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовыхорганизациях»;
- строки«2019», «2020», «2021» и «Всего» таблицы 6 раздела 5 подпрограммы 3 изложить вследующей редакции:
Годы | Источники финансирования | |||||
Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Консоли-дированные бюджеты муници-пальных образований | Терри-тори-альные внебюд-жетные фонды | Внебюд-жетные источ-ники | Всего | |
2019 | 542 728,6 | 85 158 | 1 507,7 |
| 377 137 | 1 006 531,3 |
2020 | 89 268,3 | 40 666,6 | 229,9 |
| 273 657 | 403 821,8 |
2021 | 111 478,9 | 21 966,9 | 846,9 |
| 271 035,8 | 405 328,5 |
Всего | 2 218 069,1 | 680 223,2 | 7 031,9 |
| 4 148 706 | 7 054 030,2 |
- в подпрограмму 5«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Программы (далее –подпрограмма 5):
- в раздел 6 паспорта подпрограммы5:
в первомабзаце цифры «2 759 720» заменить цифрами «2 759 393»;
во второмабзаце цифры «305 010» заменить цифрами «304 683»;
в восьмомабзаце цифры «13 072» заменить цифрами «12 745»;
- строки«2019» и «Всего» таблицы 8 раздела 5 подпрограммы 5 изложить в следующейредакции:
Годы | Источники финансирования | |||||
Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Консоли-дирован-ные бюджеты муници-пальных образова-ний | Терри-тори-альные внебюд-жетные фонды | Внебюд-жетные источ-ники | Всего | |
2019 |
| 12 745 |
|
| 100 000 | 112 745 |
Всего | 84 710 | 304 683 |
|
| 2 370 000 | 2 759 393 |
- в подпрограмму 6«Обеспечение реализации государственной программы» Программы (далее –подпрограмма 6):
- в раздел 6 паспорта подпрограммы6:
в первомабзаце цифры «1 239 155» заменить цифрами «1 242 413,8»;
в седьмомабзаце цифры «104 896» заменить цифрами «106 449,8»;
в восьмомабзаце цифры «108 882» заменить цифрами «109 718»;
в девятомабзаце цифры «112 719» заменить цифрами «113 588»;
- в раздел 5 подпрограммы6:
в первом абзаце цифры«1 239 155» заменить цифрами «1 242 413,8»;
в седьмомабзаце цифры «104 896» заменить цифрами «106 449,8»;
в восьмомабзаце цифры «108 882» заменить цифрами «109 718»;
в девятомабзаце цифры «112 719» заменить цифрами «113 588»;
- подпункт2.L2 пункта 2 таблицы 1 приложения № 1 к Программе изложить в редакциисогласно приложению к настоящему постановлению;
- подпункт2.L2 пункта 2 таблицы 2 приложения № 1 к Программе изложить в редакциисогласно приложению к настоящему постановлению;
- приложения № 3, 4, 6 к Программеизложить в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению;
- раздел «Подпрограмма 3», основноемероприятие 3.2, мероприятие 3.2.1, мероприятие 3.I5.1, мероприятие 3.I5.2, мероприятие3.I5.3 таблицы 1 приложения № 7 к Программе изложить в редакции согласноприложению
к настоящему постановлению;
- раздел «Подпрограмма 3», основноемероприятие 3.2, мероприятие 3.2.1 таблицы 2 приложения № 7 к Программеизложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- раздел «Подпрограмма 5», основноемероприятие 5.2 таблицы 1 приложения № 9 к Программе изложить в редакциисогласно приложению
к настоящему постановлению;
- приложение № 10 к Программеизложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Белгородской области Е.С. Савченко
Приложение
кпостановлению Правительства
Белгородскойобласти
от__________________ 2019 г.
№______
Приложение№ 1
кгосударственной программе Белгородской области
«Развитиеэкономического потенциала
иформирование благоприятного предпринимательского климата
вБелгородской области»
Системаосновных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы на 1этапе реализации
Таблица1
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид пока-зате-ля1 | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2.L2. | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | Департамент экономического развития Белгородской области | 2018 год | П | Показатель 2.L2.1. Количество предприятий, вовлеченных |
|
|
|
| 2 |
|
|
2019- 2024 годы | П | Показатель 2.L2.2. Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта |
|
|
|
|
| 10 | 22 | |||
2019- 2024 годы | П | Показатель 2.L2.3. Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда |
|
|
|
|
| 120 | 240 | |||
|
|
| 2020- 2024 годы | П | Показатель 2.L2.4. Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/ вспомогательные процессы) |
|
|
|
|
|
| 9 |
Системаосновных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы на 2этапе реализации
Таблица2
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный | Срок реализации (начало, завершение) | Вид пока-зате-ля* | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2.L2. | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | Департамент экономического развития Белгородской области | 2019- 2024 годы | П | Показатель 2.L2.2. Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций – РЦК), единиц (нарастающим итогом) | 34 | 50 | 62 | 62 |
|
2019- 2024 годы | П | Показатель 2.L2.3. Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек (нарастающим итогом) | 360 | 520 | 640 | 640 |
| |||
2020- 2024 годы | П | Показатель 2.L2.4. Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/ вспомогательные процессы) на предприятиях-участниках национального проекта компетенций – РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда | 16 | 25 | 35 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение № 3 | |||||
|
|
|
|
|
|
| к государственной программе | |||||
|
|
|
|
|
|
| Белгородской области | |||||
|
|
|
|
|
|
| «Развитие экономического потенциала | |||||
|
|
|
|
|
|
| и формирование благоприятного | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблица 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на 1 этапе (2014-2020 годы) | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Государ-ственная программа | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области | Всего | 15 916 171,4 | 2 979 192 | 1 840 919 | 2 054 899 | 982 373 | 1 035 716,3 | 1 555 161,5 | 856 755,8 | 11 305 016,6 | |
федеральный бюджет | 2 403 712,5 | 446 016 | 217 658 | 162 895 | 79 856 | 42 729,3 | 634 285 | 89 268,3 | 1 672 707,6 | |||
областной бюджет | 3 036 667 | 600 112 | 192 232 | 268 277 | 269 039 | 333 645 | 252 231,8 | 198 600,6 | 2 114 137,4 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 12 006,9 | 4 975 |
|
| 100 | 411 | 1 507,7 | 229,9 | 7 223,6 | |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники | 10 463 785 | 1 928 089 | 1 431 029 | 1 623 727 | 633 378 | 658 931 | 667 137 | 568 657 | 7 510 948 | |||
Подпрог-рамма 1 | Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности | Всего | 933 416 | 119 956 | 121 330 | 121 630 | 60 750 | 63 500 | 63 750 | 63 750 | 614 666 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 131 516 | 33 256 | 33 130 | 33 130 | 2 250 | 3 500 | 3 750 | 3 750 | 112 766 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники | 801 900 | 86 700 | 88 200 | 88 500 | 58 500 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 501 900 | |||
Основное мероприятие 1.1. | Организация выставочной деятельности | Всего | 5 516 | 1 256 | 1 130 | 1 130 | 250 |
| 250 | 250 | 4 266 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 5 516 | 1 256 | 1 130 | 1 130 | 250 |
| 250 | 250 | 4 266 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.2. | Поддержка фундаментальных научных исследований | Всего | 252 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 4 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 217 000 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 126 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 2 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 108 500 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники | 126 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 2 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 108 500 | |||
Основное мероприятие 1.3. | Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Всего | 675 900 | 54 700 | 56 200 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 393 400 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники | 675 900 | 54 700 | 56 200 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 393 400 | |||
Подпрог-рамма 2 | Развитие промышленности | Всего | 3 719 556,4 | 338 739 | 656 200 | 965 500 | 215 800 | 253 290 | 248 285,4 | 162 066 | 2 839 880,4 | |
федеральный бюджет | 91 556,4 |
|
|
|
|
| 91 556,4 |
| 91 556,4 | |||
областной бюджет | 585 171 |
|
| 100 000 | 100 000 | 131 700 | 36 729 | 37 066 | 405 495 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники | 3 042 829 | 338 739 | 656 200 | 865 500 | 115 800 | 121 590 | 120 000 | 125 000 | 2 342 829 | |||
Основное мероприятие 2.1. | Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения | Всего | 2 054 729 | 325 339 | 642 000 | 850 000 | 115 800 | 121 590 |
|
| 2 054 729 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники | 2 054 729 | 325 339 | 642 000 | 850 000 | 115 800 | 121 590 |
|
| 2 054 729 | |||
Основное мероприятие 2.2. | Разработка и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | Всего | 43 100 | 13 400 | 14 200 | 15 500 |
|
|
|
| 43 100 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники | 43 100 | 13 400 | 14 200 | 15 500 |
|
|
|
| 43 100 | |||
Основное мероприятие 2.3. | Предоставление субсидий управляющим компаниям на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на капитальное строительство, модернизацию и (или) реконструкцию индустриального (промышленного) парка | Всего | 330 000 |
|
| 100 000 | 100 000 | 130 000 |
|
| 330 000 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 330 000 |
|
| 100 000 | 100 000 | 130 000 |
|
| 330 000 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 2.4. | Формирование регионального фонда развития промышленности | Всего | 1 155 000 |
|
|
|
|
| 150 000 | 155 000 | 305 000 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 210 000 |
|
|
|
|
| 30 000 | 30 000 | 60 000 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники | 945 000 |
|
|
|
|
| 120 000 | 125 000 | 245 000 | |||
Проект 2.L2.1 | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | Всего | 136 727,4 |
|
|
|
| 1 700 | 98 285,4 | 7 066 | 107 051,4 | |
федеральный бюджет | 91 556,4 |
|
|
|
|
| 91 556,4 |
| 91 556,4 | |||
областной бюджет | 45 171 |
|
|
|
| 1 700 | 6 729 | 7 066 | 15 495 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Подпрог-рамма 3 | Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 7 054 030,2 | 1 163 823 | 792 075 | 660 573 | 387 861 | 378 080,3 | 1 006 531,3 | 403 821,8 | 4 792 765,4 | |
федеральный бюджет | 2 218 069,1 | 380 085 | 191 302 | 161 095 | 79 856 | 42 729,3 | 542 728,6 | 89 268,3 | 1 487 064,2 | |||
областной бюджет | 680 223,2 | 201 438 | 64 144 | 39 751 | 58 827 | 67 599 | 85 158 | 40 666,6 | 557 583,6 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7 031,9 |
|
|
| 100 | 411 | 1 507,7 | 229,9 | 2 248,6 | |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники | 4 148 706 | 582 300 | 536 629 | 459 727 | 249 078 | 267 341 | 377 137 | 273 657 | 2 745 869 | |||
Основное мероприятие 3.1. | Поддержка некоммерческих организаций | Всего | 331 634 | 46 742 | 28 935 | 31 264 | 24 653 | 21 341 | 22 550 | 23 366 | 198 851 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 26 198 | 7 908 | 7 846 | 8 066 | 2 378 |
|
|
| 26 198 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники | 305 436 | 38 834 | 21 089 | 23 198 | 22 275 | 21 341 | 22 550 | 23 366 | 172 653 | |||
Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 452 845,9 | 30 906 | 32 924 | 33 410 | 35 076 | 38 504 | 36 980 | 37 337 | 245 137 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 145 385 | 9 506 | 10 354 | 10 478 | 11 505 | 12 539 | 12 282 | 12 247 | 78 911 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники | 307 460,9 | 21 400 | 22 570 | 22 932 | 23 571 | 25 965 | 24 698 | 25 090 | 166 226 | |||
Основное мероприятие 3.3. | Расходы на содержание Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области | Всего | 2 740 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 400 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 2 740 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 400 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|