ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 августа 2019 г. № 366-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА№ 524-ПП
В целях актуализации государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»,утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года№ 524-пп, Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление ПравительстваБелгородской области от 16 декабря 2013 года№ 524-пп «Об утверждении государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»:
- в государственную программу Белгородскойобласти «Развитие здравоохранения Белгородской области» (далее – Программа),утвержденную
в пункте 1 названного постановления:
- в разделе 8 паспорта Программы:
цифры «298 211 157,2» заменить цифрами «298 833 537,5»;
цифры «144 717 348,1» заменить цифрами «145 391 688,1»;
цифры «14 890 710,1» заменить цифрами «15 345 325,1»;
цифры «12 685 269,6» заменить цифрами «12 791 747,6»;
цифры «13 339 506,9» заменить цифрами «13 452 453,9»;
слова «2022 год – 13 258 800,9 тыс. рублей;2023 год – 13 258 800,9 тыс. рублей; 2024 год – 13 258 800,9 тыс. рублей;»заменить словами «2022 год – 13 255 900,9 тыс. рублей; 2023 год –13 255 900,9 тыс. рублей; 2024 год – 13 255 900,9 тыс. рублей;»;
цифры «11 708 987,9» заменить цифрами «11 711 453,9»;
цифры «139 832 524,2» заменить цифрами «139 837 769,5»;
цифры «1 486 885,0» заменить цифрами «1 427 214,0»;
- раздел 9 паспорта Программы изложить вследующей редакции:
9. | Конечные результаты государственной программы | К концу 2018 года планируется увеличение доли населения, отнесенного по состоянию здоровья К 2021 году планируется достижение 100 процентов доли медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, К 2025 году планируется: 1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78,2 года. 2. Поддержание коэффициента рождаемости 3. Увеличение доли детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, до 81,2 процента. 4. Снижение смертности населения 5. Снижение численности лиц в возрасте 18 лет 6. Снижение смертности от всех причин 7. Поддержание обеспечения населения паллиативной медицинской помощью 8. Увеличение обеспеченности врачами 9. Снижение доли зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии 10. Увеличение доли тяжелого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, до 80 процентов от общего числа тяжелого оборудования. 11. Увеличение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения не ниже 85 процентов от числа опрошенных. 12. Повышение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния до 90 процентов от числа опрошенных |
- раздел 2 Программы дополнить пятьдесятпервым абзацем следующего содержания:
«К концу 2021 года планируется достижение100 процентов доли медицинских организаций государственной (муниципальной)систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы дляорганизации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающихинформационное взаимодействие с ЕГИСЗ, и поддержание на данном уровне до2024 года.»;
- пятьдесят первый – шестьдесят четвёртый абзацы раздела2 Программы считать пятьдесят вторым – шестьдесят пятым абзацамисоответственно;
- раздел 2 Программы дополнить пятьдесят пятымабзацем следующего содержания:
«3. Увеличение доли детей 1 и 2 групп здоровья,обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, до 81,2 процента.»;
- пятьдесят пятый – шестьдесят пятый абзацыраздела 2 Программы считать пятьдесят шестым – шестьдесят шестым абзацамисоответственно;
- в пятьдесят шестом абзаце цифру «3» заменитьцифрой «4»;
- в пятьдесят седьмом абзаце цифру «4» заменитьцифрой «5»;
- в пятьдесят восьмом абзаце цифру «5» заменитьцифрой «6»;
- раздел 2 Программыдополнить пятьдесят девятым абзацем следующего содержания:
«7. Поддержание обеспечения населенияпаллиативной медицинской помощью в стационарных условиях в расчёте на 1 жителяна уровне не менее 0,092 койко-дня.»;
- пятьдесят девятый – шестьдесят шестой абзацыраздела 2 Программы считать шестидесятым – шестьдесят седьмым абзацамисоответственно;
- в шестидесятом абзаце цифру «6» заменить цифрой«8»;
- в шестьдесят первом абзаце цифру «7» заменить цифрой«9»;
- в шестьдесят втором абзаце цифру «8» заменитьцифрой «10»;
- в шестьдесят третьем абзаце цифру «9» заменитьцифрой «11»;
- в шестьдесят четвёртом абзаце цифру «10»заменить цифрой «12»;
- в разделе 4 Программы:
- шестнадцатый абзац исключить;
- семнадцатый – сто второй абзацы считатьшестнадцатым – сто первым абзацами соответственно;
- пятьдесят шестой абзац исключить;
- пятьдесят седьмой – сто первый абзацы считатьпятьдесят шестым – сотым абзацами соответственно;
- в разделе 5 Программы:
цифры «298 211 157,2» заменить цифрами «298 833 537,5»;
цифры «144 717 348,1» заменить цифрами «145 391 688,1»;
цифры «14 890 710,1» заменить цифрами «15 345 325,1»;
цифры «12 685 269,6» заменить цифрами «12 791 747,6»;
цифры «13 339 506,9» заменить цифрами «13 452 453,9»;
слова «2022 год – 13 258 800,9 тыс. рублей;2023 год – 13 258 800,9 тыс. рублей;2024 год – 13 258 800,9 тыс. рублей;»заменить словами «2022 год – 13 255 900,9 тыс. рублей; 2023 год –13 255 900,9 тыс. рублей; 2024 год –13 255 900,9 тыс. рублей;»;
цифры «11 708 987,9» заменить цифрами «11 711 453,9»;
цифры «139 832 524,2» заменить цифрами «139 837 769,5»;
цифры «1 486 885,0» заменить цифрами «1 427 214,0»;
- в подпрограмму 1 «Профилактиказаболеваний и формирование здорового образа жизни» Программы (далее –подпрограмма 1):
- раздел 7 паспортаподпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 1 | К концу 2018 года планируется: 1. Снижение распространенности ожирения среди взрослого населения до 31 процента. 2. Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 32,3 процента. 3. Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) на душу населения в год до 5 литров. 4. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения 5. Снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 17 процентов. К концу 2024 года планируется: 1. Увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни до 31 тыс. человек. 2. Снижение смертности мужчин трудоспособного возраста до 479,3 случая 3. Снижение смертности женщин трудоспособного возраста до 146 случаев К концу 2025 года планируется снижение числа случаев временной нетрудоспособности |
- раздел 4подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз конечных результатовподпрограммы 1.
Перечень показателей подпрограммы 1
В результате реализации подпрограммы 1 ожидается достижениеследующих результатов:
К концу 2018 года планируется:
1. Снижениераспространенности ожирения среди взрослого населения
до 31 процента.
2. Снижениераспространенности повышенного артериального давления среди взрослого населениядо 32,3 процента.
3. Снижениепотребления алкогольной продукции (в пересчете
на абсолютный алкоголь) на душу населения в год до 5 литров.
4. Снижениераспространенности потребления табака среди взрослого населения до26,5 процента.
5. Снижениераспространенности потребления табака среди детей
и подростков до 17 процентов.
К концу 2024года планируется:
1. Увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образажизни до 31 тыс. человек.
2. Снижение смертности мужчин трудоспособноговозраста
до 479,3 случая на 100 тыс. человек населения.
3. Снижение смертности женщин трудоспособноговозраста
до 146 случаев на 100 тыс. человек населения.
К концу 2025 года планируется снижение числа случаев временнойнетрудоспособности до 125 на 1 тыс. человек населения.
Сведения о динамике значений показателей конечного
и непосредственного результатов представлены в приложении № 1
к государственной программе.»;
- в подпрограмму 2 «Развитиепервичной медико-санитарной помощи» Программы (далее – подпрограмма 2):
- в разделе 6 паспорта подпрограммы 2:
цифры «2 105 057,3» заменить цифрами «2 087 797,3»;
цифры «1 590 014,0» заменить цифрами «1 600 754,0»;
цифры «171 749,3» заменить цифрами «182 489,3»;
цифры «136 669,0» заменить цифрами «108 669,0»;
- в разделе 5 подпрограммы 2:
цифры «2 105 057,3» заменить цифрами «2 087 797,3»;
цифры «1 590 014,0» заменить цифрами «1 600 754,0»;
цифры «171 749,3» заменить цифрами «182 489,3»;
цифры «136 669,0» заменить цифрами «108 669,0»;
- вподпрограмму 3 «Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Программы (далее– подпрограмма 3):
- в разделе 6паспорта подпрограммы 3:
цифры «21 283 982,4» заменить цифрами «21 412 027,2»;
цифры «17 634 843,1» заменить цифрами «17 793 664,0»;
цифры «3 704 030,0» заменить цифрами «3 861 850,9»;
цифры «1 643 257,6» заменить цифрами «1 644 257,6»;
цифры «2 959 946,3» заменить цифрами «2 960 841,2»;
цифры «681 733,0» заменить цифрами «650 062,0»;
- в разделе 5подпрограммы 3:
цифры «21 283 982,4» заменить цифрами «21 412 027,2»;
цифры «17 634 843,1» заменить цифрами «17 793 664,0»;
цифры «3 704 030,0» заменить цифрами «3 861 850,9»;
цифры «1 643 257,6» заменить цифрами «1 644 257,6»;
цифры «2 959 946,3» заменить цифрами «2 960 841,2»;
цифры «681 733,0» заменить цифрами «650 062,0»;
- в подпрограмму 5«Охрана здоровья матери и ребёнка» Программы (далее – подпрограмма 5):
- в разделе 6паспорта подпрограммы 5:
цифры «6 756 503,1» заменить цифрами «6 755 803,1»;
цифры «4 220 119,6» заменить цифрами «4 219 419,6»;
цифры «217 836,0» заменить цифрами «216 836,0»;
слова «2022 год – 493 997,0тыс. рублей; 2023 год – 493 997,0 тыс. рублей; 2024 год – 493 997,0 тыс. рублей;»заменить словами «2022 год – 494 097,0 тыс. рублей; 2023 год –494 097,0 тыс. рублей; 2024 год –494 097,0 тыс. рублей;»;
- в разделе 3подпрограммы 5:
восьмой – тридцать седьмой абзацы изложить в следующейредакции:
«Реализация основного мероприятия будетосуществляться посредством дооснащения медицинским оборудованием медицинскихорганизаций, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям, в соответствии
с утвержденными порядками оказания медицинской помощи, за счет средствобластного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.
В рамках реализации основного мероприятия такжепланируется осуществить капитальный ремонт, строительство и реконструкциюдетских больниц, поликлиник и поликлинических отделений области для обеспечениядоступности, качества и создания комфортных условий оказания медицинской помощиматериям и детям и в соответствии с ежегодно утверждаемым ПравительствомБелгородской области пообъектным перечнем строительства, реконструкции икапитального ремонта объектов социальной сферы
и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области.
В целяхэффективной реализации региональной части «Развитие детского здравоохраненияБелгородской области, включая создание современной инфраструктуры оказаниямедицинской помощи детям» соответствующего федерального проекта и в связи снеобходимостью консолидации мер, принимаемых областью для достижения задач, поставленныхнациональным проектом «Здравоохранение», постановлением ПравительстваБелгородской области от 10 июня 2019 года № 260-пп утверждена одноимённая программаБелгородской области, задачами которой являются:
1. Созданиесовременной материально-технической базы детских поликлиник и детскихполиклинических отделений медицинских организаций Белгородской области.
2. Созданиеусловий для ранней диагностики заболеваний репродуктивной сферы у подростков ввозрасте 15 – 17 лет в рамках проведения профилактических осмотров.
3. Обеспечениеразвития материально-технической базы детских больниц и детских отделениймедицинских организаций области.
4. Осуществлениеповышения квалификации медицинских работников
в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах.
5. Обеспечениеразвития материально-технической базы медицинских организаций области,оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовомпериоде и новорожденным.
6. Осуществлениеразвития профилактической направленности
в педиатрии.
Срок реализации названной программы: 2019 –2024 годы. Общий объем средств, запланированных на реализацию всех программныхмероприятий
из всех источников финансирования составит 1 516 137,6 тыс. рублей.
Основное мероприятие 5.07 «Мероприятия поразвитию материально-технической базы детских поликлиник и детскихполиклинических отделений медицинских организаций» реализовано в рамкахведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детскихполиклиник
и детских поликлинических отделений медицинских организаций», утвержденнойприказом департамента здравоохранения и социальной защиты населенияБелгородской области от 9 июля 2018 года № 871 «Об утверждении ведомственнойцелевой программы».
Цель основного мероприятия является – повышениедоступности
и качества первичной медико-санитарной помощи детям области в результате:
- увеличения доли детских поликлиник и детскихполиклинических отделений медицинских организаций области, дооснащенных медицинскимиизделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа МинздраваРоссии от 7 марта 2018 года № 92н, в 2018 году до 21 процента,
а к концу 2020 года до 100 процентов;
- увеличения доли посещений с профилактическойи иными целями детьми в возрасте 0 – 17 лет в 2018 году до 48 процентов, а кконцу 2020 года до 49 процентов;
- увеличения доли детей в возрасте 0 – 17 летот общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарахмедицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторныхусловиях,
в 2018 году до 4,2 процента, а к концу 2020 года до 4,4 процента;
- увеличения доли детских поликлиник и детскихполиклинических отделений медицинских организаций, реализовавшихорганизационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающихкомфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа МинздраваРоссии от 7 марта 2018 года № 92н, в 2018 году до 21 процента,
а к концу 2020 года до 100 процентов.
Для достижения поставленных целей предполагалосьрешение в течение трёх лет следующих задач:
- дооснащение детских поликлиник и детскихполиклинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями сцелью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России
от 7 марта 2018 года № 92н;
- развитие профилактической направленностипедиатрической службы. Закупка медицинских изделий для диагностики позволитболее качественно выявлять ранние признаки и предвестники патологическихпроцессов
и проводить профилактику утяжеления и хронизации заболеваний;
- внедрение стационарозамещающих технологий вамбулаторном звене. Закупка медицинских изделий, предназначенных для лечения иреабилитации, позволит увеличить возможности использования стационарозамещающихтехнологий;
- создание комфортных условий пребывания детейи родителей
в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинскихорганизаций.
С 2019 года реализациямероприятий основного мероприятия 5.07 в части улучшенияматериально-технической базы детских поликлиник и детских поликлиническихотделений медицинских организаций и их финансирование будут осуществляться врамках программы Белгородской области «Развитие детского здравоохранения,включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»(основное мероприятие 5.06
и мероприятия проекта 5.N4), за исключением оснащения детских поликлиник идетских поликлинических отделений медицинских организаций за счёт остаткасредств 2018 года.
Мероприятия проекта «Развитие детскогоздравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказаниямедицинской помощи детям» (5.N4) направлены:
- на развитие профилактического направления впедиатрии, внедрение современных профилактических технологий;
- улучшение материально-технической базыдетских поликлиник
и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащенияновым медицинским оборудованием;
- строительство/реконструкцию детскихбольниц/корпусов;
- повышение квалификации кадров,совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы удетей.
Реализациямероприятий проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарнойпомощи детям, улучшить их репродуктивное здоровье. Оснащение детских поликлиники поликлинических отделений современным оборудованием, создание в нихорганизационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающихкомфортность
пребывания детей,приведет к снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами идиагностическими обследованиями детей, упростит процедуру записи к врачу,создаст систему понятной навигации. Не менее
95 процентов детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскихорганизаций будут соответствовать современным требованиям.
Развитие материально-технической базы детскихбольниц и детских отделений медицинских организаций расширит возможности пооказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинскойпомощи детям, обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий
в педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребывания детей
в медицинских организациях, в том числе совместно с родителями. Таким образом,региональный проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощидетям всех возрастных групп.
Мероприятие реализуется в рамках программыБелгородской области «Развитие детского здравоохранения, включая созданиесовременной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утверждённойпостановлением Правительства Белгородской области от 10 июня 2019 года
№ 260-пп.»;
тридцать восьмой абзац исключить;
тридцать девятый – шестьдесят седьмой абзацы считатьтридцать восьмым – шестьдесят шестым абзацами соответственно;
- в разделе 5подпрограммы 5:
цифры «6 756 503,1» заменить цифрами«6 755 803,1»;
цифры «4 220 119,6» заменить цифрами«4 219 419,6»;
цифры «217 836,0» заменить цифрами «216 836,0»;
слова «2022 год – 493 997,0тыс. рублей; 2023 год – 493 997,0 тыс. рублей;2024 год – 493 997,0 тыс. рублей;» заменитьсловами «2022 год – 494 097,0 тыс. рублей; 2023 год –494 097,0 тыс. рублей; 2024 год –494 097,0 тыс. рублей;»;
- в подпрограмму 7 «Оказаниепаллиативной помощи, в том числе детям» Программы (далее –подпрограмма 7):
- раздел 7 паспорта подпрограммы 7изложить в следующей редакции:
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 7 | К концу 2025 года планируется: 1. Поддержание начиная с 2019 года обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым 2. Поддержание начиная с 2019 года уровня обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям |
- раздел 4 подпрограммы 7 изложить вследующей редакции:
«4. Прогноз конечных результатовподпрограммы 7.
Переченьпоказателей подпрограммы 7
В результате реализации подпрограммы 7 кконцу 2025 года планируется:
1.
Поддержание начиная с 2019 года обеспеченности койками
для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым на уровне не ниже2,3 койки на 10 000 человек взрослого населения.
2.
Поддержание начиная с 2019 года уровня обеспеченностикойками
для оказания паллиативной медицинской помощи детям не ниже 0,46 койки
на 10 000 человек детского населения.
Перечень показателей подпрограммы 7 и их плановые значения
по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе.»;
- в подпрограмму 9 «Совершенствованиесистемы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»Программы (далее – подпрограмма 9):
- вразделе 6 паспорта подпрограммы 9:
цифры «7 047 509,4»заменить цифрами «7 048 009,4»;
цифры «3 076 310,2»заменить цифрами «3 076 810,2»;
цифры «315 524,0» заменитьцифрами «316 024,0»;
- вразделе 5 подпрограммы 9:
цифры «7 047 509,4»заменить цифрами «7 048 009,4»;
цифры «3 076 310,2»заменить цифрами «3 076 810,2»;
цифры «315 524,0» заменитьцифрами «316 024,0»;
- в подпрограмму Г «Совершенствованиесистемы территориального планирования» Программы (далее – подпрограмма Г):
- вразделе 6 паспорта подпрограммы Г:
цифры «254 568 914,9»заменить цифрами «255 081 599,3»;
цифры «115 681 916,7»заменить цифрами «116 187 784,7»;
цифры «9 782 137,9»заменить цифрами «10 067 030,9»;
цифры «10 134 291,0»заменить цифрами «10 241 529,0»;
цифры «10 610 212,0»заменить цифрами «10 723 949,0»;
цифры «40 746,2» заменитьцифрами «42 317,3»;
цифры «138 842 792,0»заменить цифрами «138 848 037,3»;
- в пятьдесят втором абзаце раздела 1подпрограммы Г цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
- двадцать восьмой – тридцать пятый абзацы раздела 3подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие Г.05 «Компенсация расходов,связанных
с оказанием медицинскими организациями медицинской помощи гражданам Украины илицам без гражданства».
В рамках основного мероприятияпредусматривается компенсация
расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями,
подведомственными департаменту здравоохранения и социальной защиты населенияБелгородской области, гражданам Украины и лицам
без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины,
вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию РоссийскойФедерации в экстренном массовом порядке, медицинской помощи
за счет средств федерального бюджета.
Основное мероприятие Г.06 «Субвенции на осуществлениеотдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения».
Реализация основного мероприятияосуществлялась в целях финансового обеспечения переданных полномочий в сфереохраны здоровья населения, которые исполнялись органами местного самоуправления
до 1 января 2016 года:
- на организацию оказаниянаселению Белгородской области первичной медико-санитарной помощи, в том числедоврачебной, врачебной
и специализированной;
- специализированной, в том числевысокотехнологичной, медицинской помощи; скорой медицинской помощи, заисключением скорой специализированной; паллиативной медицинской помощи, заисключением медицинской помощи, оказываемой в областных и государственныхорганизациях здравоохранения;
- бесплатное обеспечениеспециальными молочными продуктами питания по перечню, установленномуПравительством Белгородской области, детей
в возрасте до трех лет из малообеспеченных и многодетных семей,
не посещающих детские образовательные дошкольные учреждения;
- бесплатное обеспечениеспециальными продуктами питания
по перечню, установленному Правительством Белгородской области, беременныхженщин, кормящих матерей из малообеспеченных и многодетных семей.»;
- в разделе 5 подпрограммы Г:
цифры «254 568 914,9» заменить цифрами «255 081 599,3»;
цифры «115 681 916,7» заменить цифрами «116 187 784,7»;
цифры «9 782 137,9» заменить цифрами «10 067 030,9»;
цифры «10 134 291,0» заменить цифрами «10 241 529,0»;
цифры «10 610 212,0» заменить цифрами «10 723 949,0»;
цифры «40 746,2» заменить цифрами «42 317,3»;
цифры «138 842 792,0» заменить цифрами «138 848 037,3»;
- в подпрограмму Д «Обеспечение реализациигосударственной программы» Программы (далее – подпрограмма Д):
- в разделе 6паспорта подпрограммы Д:
цифры «1 942 071,4» заменить цифрами «1 941 182,5»;
цифры «966 846,1» заменить цифрами «965 957,2»;
цифры «80 933,0» заменить цифрами «81 594,1»;
цифры «83 292,0» заменить цифрами «82 532,0»;
цифры «85 564,0» заменить цифрами «84 774,0»;
- в разделе 5 подпрограммы Д:
цифры «1 942 071,4» заменить цифрами «1 941 182,5»;
цифры «966 846,1» заменить цифрами «965 957,2»;
цифры «80 933,0» заменить цифрами «81 594,1»;
цифры «83 292,0» заменить цифрами «82 532,0»;
цифры «85 564,0» заменить цифрами «84 774,0»;
- приложения № 1, 3, 4, 6 к Программеизложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов и бюджетной политикиБелгородской области (Боровик В.Ф.) производить финансирование мероприятийПрограммы
с учетом настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования.
Губернатор
Белгородской области Е.С. Савченко
| Приложение к постановлению Правительства Белгородской области от _______________________ № _______ |
| Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» |
Система основных мероприятий(мероприятий) и показателей
государственной программы «Развитие здравоохраненияБелгородской области» на I этапе реализации
Таблица № 1
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 72,4 | 72,8 | 73,2 | 74,6 | 74,3 | 74,9 | 75,4 |
П | Коэффициент рождаемости | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | ||||
П | Доля населения, отнесённого | 32,7 | 27,2 | 28,2 | 28,5 | 29,0 |
|
| ||||
П | Доля детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся | 80,3 | 80,4 | 80,5 | 80,6 | 80,7 | 80,8 | 80,9 | ||||
Р | Смертность населения |
|
|
|
|
| 421,0 | 419,0 | ||||
Р | Численность лиц | 79,4 | 66,5 | 57,6 | 49,8 | 44,9 | 40,4 | 36,3 | ||||
Р | Смертность от всех причин на 1 тыс. человек населения, случаев | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | ||||
П | Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | ||||
П | Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения, человек | 34,0 | 34,1 | 34,6 | 35,2 | 35,9 | 36,0 | 36,4 | ||||
П | Доля медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации |
|
|
|
|
| 94,0 | 95,0 | ||||
Р | Доля зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся |
|
| 25,8 | 25,7 | 25,6 | 18,2 | 16,4 | ||||
П | Доля тяжёлого оборудования, используемого |
|
| 95,2 | 95,2 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | ||||
П | Уровень удовлетворенности населения | 82,9 | 80,3 | 91,1 | 84,6 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | ||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
2. | Подпрограмма 1 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Распространенность ожирения среди взрослого населения, процентов | 43,0 | 40,0 | 37,0 | 34,0 | 31,0 |
|
|
Р | Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов | 36,9 | 36,1 | 35,0 | 33,5 | 32,3 |
|
| ||||
Р | Потребление алкогольной продукции | 5,20 | 5,15 | 5,10 | 5,05 | 5,00 |
|
| ||||
Р | Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процентов | 30,9 | 29,0 | 28,1 | 27,0 | 26,5 |
|
| ||||
Р | Распространенность потребления табака среди детей и подростков, процентов | 22,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 |
|
| ||||
П | Обращаемость |
|
|
|
|
| 19,5 | 21,1 | ||||
Р | Число случаев временной нетрудоспособности |
|
|
|
|
| 130,9 | 130,0 | ||||
Р | Смертность мужчин трудоспособного возраста |
|
|
|
|
| 615,7 | 585,0 | ||||
Р | Смертность женщин трудоспособного возраста |
|
|
|
|
| 156,0 | 152,0 | ||||
2.1. | Основное мероприятие 1.01. «Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество разработанных | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Р | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, литров |
|
|
|
|
| 4,9 | 4,9 | ||||
Р | Розничные продажи сигарет |
|
|
|
|
| 1,8 | 1,7 | ||||
2.2. | Основное мероприятие 1.02. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014 | П | Количество приобретенного медицинского оборудования, единиц | 68,0 |
|
|
|
|
|
|
2.3. | Основное мероприятие 1.03. «Внедрение эффективных технологий профилактики | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Охват мероприятиями | 32,0 | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 93,0 | 95,0 | 98,0 |
Р | Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов |
|
|
|
|
| 31,5 | 30,0 | ||||
Р | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, проценты |
|
|
|
|
| 14,0 | 13,8 | ||||
2.4. | Проект 1.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2021 | П | Уровень оснащённости оборудованием Центров здоровья, процентов |
|
|
|
|
| 60,0 | 70,0 |
3. | Подпрограмма 2 первичной медико-санитарной помощи» и повышения качества первичной медико-санитарной помощи) | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок против управляемых инфекций | 95,2 |
| 95,6 | 95,7 | 96,0 | 96,0 | 96,2 |
Р | Общая заболеваемость взрослого населения | 160340,0 |
| 160320,0 | 160310,0 | 160300,0 | 160290,0 | 160270,0 | ||||
Р | Уровень госпитализации | 152,0 |
| 152,0 | 151,0 | 151,0 | 150,0 | 150,0 | ||||
3.1. | Основное мероприятие 2.01. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2018 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | 73,1 |
| 79,1 | 79,1 | 80,4 |
|
|
3.2. | Основное мероприятие 2.02. «Закупки иммунопрепаратов | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Охват иммунизацией детского населения |
|
|
| 95,7 | 95,9 | 96,0 | 96,2 |
3.3. | Основное мероприятие 2.03. «Строительство, реконструкция, | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства | 2017-2025 | П | Количество введенных |
|
|
| 3 | 2 | 1 |
|
П | Количество введенных |
|
|
| 135 | 6 | 3 | 1 | ||||
П | Количество выкупленных объектов здравоохранения |
|
|
| 71 | 2 | 4 |
| ||||
3.4. | Основное мероприятие 2.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2018 | Р | Смертность населения в трудоспособном возрасте |
|
|
|
| 423,1 |
|
|
3.5. | Основное мероприятие 2.05. «Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося |
|
|
|
|
| 96,0 | 96,2 |
Р | Заболеваемость бешенством |
|
|
|
|
| 0 | 0 | ||||
Р | Заболеваемость сибирской язвой |
|
|
|
|
| 0 | 0 | ||||
3.6. | Проект 2.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области | 2019-2020 | П | Количество созданных локальных call-центров
городских округов, единиц |
|
|
|
|
|
| 3 |
П | Количество приобретённых передвижных мобильных комплексов |
|
|
|
|
| 2 |
| ||||
Департамент строительства | П | Ввод в действие новых объектов здравоохранения (ФАП), единиц |
|
|
|
|
|
| 5 | |||
3.7. | Проект 2.Р3. «Старшее поколение» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2021 | П | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих |
|
|
|
|
| 90,0 | 90,0 |
4. | Подпрограмма 3 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Смертность | 845,0 | 829,0 | 813,5 | 769,2 | 714,0 | 712,0 | 696,0 |
Р | Смертность | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 195,0 | 193,0 | 191,0 | ||||
Р | Смертность | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | ||||
Р | Доля повторных госпитализаций | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
Р | Смертность | 15,0 | 14,8 | 14,6 | 14,0 | 9,4 | 9,3 | 9,0 | ||||
П | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда | 85,5 | 86,4 | 87,2 | 88,1 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | ||||
П | Удовлетворённость граждан пожилого |
|
|
|
|
| 60,0 | 60,0 | ||||
4.1. | Основное мероприятие 3.01. «Высокотехнологичные виды медицинской помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот | 1778,0 | 5043,0 | 5143,0 | 6361,0 | 5508,0 | 5783,0 | 5938,0 |
4.2. | Основное мероприятие 3.02. «Мероприятия, направленные | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество больных онкологическими заболеваниями, пользующихся льготным обеспечением, человек | 7421,0 | 7426,0 | 7432,0 | 7631,0 |
|
|
|
П | Среднемесячное количество лиц, больных онкологическими заболеваниями, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек |
|
|
|
| 250,0 | 350,0 | 400,0 | ||||
П | Количество больных | 1275,0 | 1281,0 | 1289,0 | 1353,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1637,0 | ||||
П | Количество больных | 2555,0 | 2561,0 | 2572,0 | 2698,0 |
|
|
| ||||
П | Количество больных |
|
|
|
| 315,0 | 152,0 | 152,0 | ||||
П | Количество больных сахарным диабетом, пользующихся льготным обеспечением, человек | 16670,0 | 16676,0 | 16683,0 | 16791,0 |
|
|
| ||||
П | Обеспеченность лиц, страдающих сахарным диабетом, льготными препаратами |
|
|
|
| 75,0 | 78,0 | 79,0 | ||||
4.3. | Основное мероприятие 3.03. «Мероприятия, направленные | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек | 1291,0 | 1294,0 | 1298,0 | 1325,0 | 1332,0 | 1341,0 | 1349,0 |
Р | Заболеваемость туберкулезом | 38,2 | 37,7 | 37,1 | 36,6 | 19,5 | 19,3 | 19,2 | ||||
П | Охват населения профилактическими осмотрами |
|
|
| 78,0 | 68,1 | 71,9 | 72,1 | ||||
4.4. | Основное мероприятие 3.04. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля населения, информированного | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, | 78,0 | 78,5 | 78,7 | 79,0 | 79,5 | 84,7 | 90,0 | ||||
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 70,0 | 75,0 | ||||
П | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Белгородской области, процентов |
|
|
| 28,6 | 22,0 | 24,5 | 24,5 | ||||
П | Уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции, процентов |
|
|
| 84,0 | 87,0 | 90,0 | 93,0 | ||||
П | Доля лиц, имеющих хронический гепатит В/С, состоящих |
|
|
| 67,0 | 70,0 | 73,0 | 75,0 | ||||
П | Охват населения профилактическими прививками против гепатита В, процентов |
|
|
| 80,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | ||||
4.5. | Основное мероприятие 3.05. «Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля осуществленных денежных выплат донорам, сдавшим кровь или ее компоненты, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4.6. | Основное мероприятие 3.06. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.7. | Основное мероприятие 3.07. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2019 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 93,0 | 94,0 |
|
|
П | Количество приобретенного оборудования, единиц |
|
|
|
|
| 1680,0 | 70,0 | ||||
4.8. | Основное мероприятие 3.08. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства
Белгородской области | 2014-2025 | П | Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц | 1 |
| 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
П | Ввод в действие отремонтированных объектов
здравоохранения в год, единиц |
|
| 1 | 4 | 20 | 34 | 23 | ||||
4.9. | Основное мероприятие 3.09. «Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2016-2019 | П | Кондиционирование потенциальных доноров, процедур |
|
| 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 |
|
П | Доля трансплантированных органов |
|
|
| 70,0 | 70,0 | 90,0 |
| ||||
4.10. | Проект 3.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Количество лётных часов, час |
|
|
|
|
| 200,0 | 200,0 |
П | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных |
|
|
|
|
| 56,0 | 53,0 | ||||
4.11. | Проект 3.N2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | Р | Больничная летальность |
|
|
|
|
| 11,2 | 10,8 |
Р | Больничная летальность |
|
|
|
|
| 15,7 | 15,4 | ||||
4.12. | Проект 3.N3. «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Удельная вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих |
|
|
|
|
| 55,0 | 55,6 |
П | Доля злокачественных новообразований, выявленных |
|
|
|
|
| 60,0 | 60,0 | ||||
4.13. | Проект 3.N8. «Развитие экспорта медицинских услуг» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Количество рекламных информационных материалов |
|
|
|
|
| 200,0 | 200,0 |
5. | Подпрограмма 4 (Задача 4. Поддержка развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения) | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество проектов в сфере здравоохранения, реализованных | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 4 | 5 |
5.1. | Основное мероприятие 4.01. «Реализация комплексных мер, направленных | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц | 10 | 15 | 20 |
| 15 | 15 | 15 |
6. | Подпрограмма 5 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Материнская смертность | 5,45 | 5,40 | 5,30 | 5,20 | 5,20 | 5,15 | 5,14 |
Р | Младенческая смертность | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | ||||
Р | Смертность детей | 70,0 | 69,0 | 68,0 | 67,0 | 47,8 | 47,7 | 47,6 | ||||
6.1. | Основное мероприятие 5.01. «Закупки оборудования (включая медицинское) | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля новорожденных, обследованных | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
6.2. | Основное мероприятие 5.02. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля беременных женщин, обследованных | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 |
6.3. | Основное мероприятие 5.03. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Удельный вес новорожденных, получивших сурфактанат-терапию, и детей, получивших лечебное питание, страдающих фенилкетонурией, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6.4. | Основное мероприятие 5.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
6.5. | Основное мероприятие 5.05.01. «Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области» | Департамент строительства | 2014 | П | Количество объектов, проведен капитальный ремонт, единиц | 1,0 |
|
|
|
|
|
|
6.6. | Основное мероприятие 5.05.02. «Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры» | Департамент строительства | 2014-2015 | П | Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц | 1,0 | 1,0 |
|
|
|
|
|
П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов |
| 98,0 |
|
|
|
|
| ||||
6.7. | Основное мероприятие 5.06. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства | 2014-2025 | П | Количество объектов, введенных |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
П | Количество объектов,
|
|
|
|
| 5 | 8 | 2 | ||||
П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов |
| 98,0 |
|
|
|
|
| ||||
6.8. | Основное мероприятие 5.07. «Мероприятия | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2018-2019 | Р | Детская смертность |
|
|
|
| 5,7 | 5,7 |
|
П | Доля детских поликлиник |
|
|
|
| 21,0 |
|
| ||||
П | Доля посещений детских поликлиник |
|
|
|
| 48,0 | 47,0 |
| ||||
П | Доля детей |
|
|
|
| 4,2 |
|
| ||||
П | Доля детских поликлиник |
|
|
|
| 21,0 |
|
| ||||
6.9. | Проект 5.N4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент
строительства и транспорта Белгородской области | 2019-2024 | Р | Детская смертность |
|
|
|
|
|
| 5,6 |
П | Новое строительство / реконструкция детских больниц (корпусов), единиц |
|
|
|
|
| 1 |
| ||||
П | Доля детских поликлиник |
|
|
|
|
| 50,0 | 100,0 | ||||
П | Доля детских медицинских организаций области, в которых проведён капитальный ремонт, процентов |
|
|
|
|
| 20 | 50 | ||||
П | Доля детских поликлиник |
|
|
|
|
| 41,6 | 100,0 | ||||
П | Доля посещений детьми в возрасте |
|
|
|
|
|
| 48,0 | ||||
6.10. | Проект 5.P1. «Финансовая поддержка семей | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Уровень обеспеченности реабилитацией беременных женщин, процентов |
|
|
|
|
| 100,0 | 100,0 |
7. | Подпрограмма 6 (Задача 6. Обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинской реабилитационной помощи на основе комплексного применения лекарственной, немедикаментозной терапии и природных лечебных факторов) | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2015-2025 | П | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, процентов |
| 9,0 |
|
|
| 24,5 | 25,0 |
П | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, процентов |
| 74,0 |
|
|
| 83,0 | 85,0 | ||||
П | Охват санаторно-курортным лечением пациентов, процентов |
| 15,0 |
|
|
| 40,0 | 45,0 | ||||
7.1. | Основное мероприятие 6.01. «Проведение
оздоровительной кампании» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2025 | П | Число физических лиц, получивших оздоровление |
|
|
|
|
| 546,0 | 556,0 |
7.2. | Проект 6.N2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2021 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов |
|
|
|
|
| 83,0 |
|
8. | Подпрограмма 7 (Задача 7. Организация системы оказания паллиативной помощи населению) | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Уровень обеспеченности койками |
|
|
|
|
| 2,3 | 2,3 |
П | Уровень обеспеченности койками |
|
|
|
|
| 0,46 | 0,46 | ||||
8.1. | Основное мероприятие 7.01. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество больных | 4835 | 4916 | 4931 | 4946 | 4959 |
|
|
П | Количество больных |
|
|
|
| 45 |
|
| ||||
П | Оснащение отделений паллиативной помощи |
|
|
|
| 95 |
|
| ||||
П | Обеспеченность пациентов, страдающих хроническим болевым синдромом, неинвазивными формами наркотических препаратов, процентов |
|
|
|
| 60 |
|
| ||||
П | Число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов |
|
|
|
|
| 33,1 | 34,0 | ||||
П | Доля посещений выездной патронажной службой на дому
медицинской помощи, процентов |
|
|
|
|
| 25,0 | 30,0 | ||||
П | Полнота выборки наркотических |
|
|
|
|
| 80,0 | 90,0 | ||||
8.2. | Основное мероприятие 7.02. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019 | П | Оснащение отделений паллиативной помощи |
|
|
|
|
| 98 |
|
9. | Подпрограмма 8 (Задача 8. Обеспечение потребности системы здравоохранения Белгородской области в квалифицированных специалистах) | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля врачей | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
П | Доля медицинских | 88,0 | 90,0 | 93,0 | 90,0 | 95,0 |
|
| ||||
| П | Доля специалистов, допущенных |
|
|
| 1,5 | 3,8 | 0,69 | 0,70 | |||
9.1. | Основное мероприятие 8.01. «Повышение квалификации | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество врачей дефицитных специальностей, прошедших обучение |
|
|
|
| 472 | 280 | 313 |
П | Количество врачей, прошедших обучение | 1216 | 1280 | 1343 | 1613 | 1476 | 1366 | 1241 | ||||
П | Число специалистов, вовлечённых |
|
|
|
| 2800 | 4030 | 6410 | ||||
П | Количество специалистов | 3529 | 3664 | 3799 | 4155 | 3301 |
|
| ||||
9.2. | Основное мероприятие 8.02. «Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество номинаций конкурса на звание «Лучший врач года», единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
П | Количество участников конкурса на звание «Лучший врач года», человек |
|
|
|
|
| 10 | 11 | ||||
9.3. | Основное мероприятие 8.03. «Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество медицинских работников, получивших единовременные компенсационные выплаты, человек | 50 | 40 | 50 | 50 | 51 | 49 | 49 |
9.4. | Основное мероприятие 8.04. «Ежемесячная денежная выплата | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2018 | Р | Кредиторская задолженность государственных учреждений здравоохранения перед медицинскими | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
П | Количество медицинских |
|
|
|
| 2700 | 1900 | 1900 | ||||
9.5. | Проект 8.N5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2021 | П | Укомплектованность врачебных должностей |
|
|
|
|
| 85,3 | 87,0 |
П | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь |
|
|
|
|
| 88,0 | 89,5 | ||||
10. | Подпрограмма 9 (Задача 9. Повышение обеспеченности населения качественными, безопасными лекарственными препаратами | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 98,0 |
10.1. | Основное мероприятие 9.01. «Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Численность пациентов | 96990 | 99900 | 103000 | 106090 |
|
|
|
П | Среднее количество обслуженных рецептов на одного обратившегося льготополучателя |
|
|
|
| 6 | 6 | 6 | ||||
10.2. | Основное мероприятие 9.02. «Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2015-2018 | П | Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося |
| 95,4 | 95,6 | 95,7 | 96,0 |
|
|
Р | Заболеваемость бешенством |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||||
Р | Заболеваемость внебольничными пневмониями, |
| 384,8 | 373,3 | 362,1 | 351,2 |
|
| ||||
Р | Заболеваемость ветряной оспой |
| 512,4 | 507,3 | 502,2 | 497,2 |
|
| ||||
Р | Заболеваемость сибирской язвой |
|
|
|
| 0,0 |
|
| ||||
Р | Заболеваемость вирусным гепатитом А
|
| 2,54 | 2,51 | 2,49 | 2,46 |
|
| ||||
10.3. | Основное мероприятие 9.03. «Осуществление организационных мероприятий, связанных | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Число пациентов | 1104 | 1270 | 1360 | 1455 | 1455 | 1500 | 1530,0 |
Р | Доля рецептов, находящихся |
|
|
| 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
10.4. | Основное мероприятие 9.04. «Субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2019 | П | Среднее количество рецептов на одного льготополучателя | 19 | 19 | 13 | 13 | 10,0 | 10,0 |
|
10.5. | Основное мероприятие 9.05. «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Среднее количество обслуженных рецептов на одного обратившегося льготополучателя, сохранившего право на НСУ, | 19,0 | 19,0 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
11. | Подпрограмма Б (Задача 10. Обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой медицинской помощи) | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2021 | П | Среднее количество медицинских работников на один персональный компьютер | 2,8 |
|
|
|
|
|
|
П | Количество пациентов, | 800,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
П | Количество автоматизированных рабочих мест |
|
|
|
|
| 10245 | 12955 | ||||
11.1. | Основное мероприятие Б.01. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014 | П | Количество рабочих мест регионального сегмента единой государственной системы здравоохранения Белгородской области, единиц | 8688,0 |
|
|
|
|
|
|
11.2. | Проект Б.N7. «Создание единого цифрового контура | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2019-2024 | П | Количество медицинских работников, участвующих |
|
|
|
|
| 13135,0 | 15300,0 |
12. | Подпрограмма Г (Задача 11. Создание единого механизма реализации конституционных прав жителей области на получение бесплатной медицинской помощи, гарантированного ее объема и качества | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля расходов | 31,4 | 31,7 | 31,8 | 31,9 | 32,20 | 32,90 | 33,00 |
П | Доля расходов | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,60 | 2,60 | 2,70 | ||||
П | Доля расходов | 6,1 | 6,4 | 7,3 | 7,8 | 8,10 | 8,20 | 8,30 | ||||
Р | Доля расходов | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,50 | 5,40 | 5,30 | ||||
Р | Доля расходов | 54,8 | 54,1 | 53,0 | 52,4 | 51,60 | 50,90 | 50,70 | ||||
П | Соотношение средней заработной платы врачей | 130,7 | 138,5 | 159,6 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
П | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
П | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
П | Число дней занятости койки | 330,0 | 331,0 | 332,0 | 332,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | ||||
Р | Средняя длительность лечения больного | 12,0 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||||
12.1. | Основное мероприятие Г.01. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014-2025 | П | Число койко-дней |