ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24июня 2019г. №277-пп
от 28 октября 2013 года № 440-пп
В целях своевременного выполнения программы дорожных работ 2019 года, всвязи с увеличением объема финансирования государственной программы изобластного бюджета, а также необходимостью перераспределения средств областногобюджета по видам расходов на 2019 – 2020 годы ПравительствоБелгородской области п о с т а н о в л я ет:
1. Внестиследующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября2013 года № 440-пп «Об утверждении государственной программы Белгородскойобласти «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожнойсети Белгородской области»:
- в государственнуюпрограмму Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системыи дорожной сети Белгородской области» (далее – Программа), утвержденную впункте 1 названного постановления:
- раздел 6паспорта Программы дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4.Совершенствование условий и организации движения транспортных средств ипешеходов»;
- раздел 8 паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:
«Планируемый общийобъём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт всехисточников финансирования составит 159 418 066 тыс. рублей. Объём финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт средств областногобюджета составит 144 884 185 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5 052183 тыс. рублей;
2015 год – 5 856638 тыс. рублей;
2016 год – 7 802422 тыс. рублей;
2017 год – 16 772837 тыс. рублей;
2018 год – 18 826983 тыс. рублей;
2019 год – 17 484061 тыс. рублей;
2020 год –10 892 484 тыс. рублей;
2021 год – 11 481807 тыс. рублей;
2022 год –11 967 249 тыс. рублей;
2023 год –12 436 270 тыс. рублей;
2024 год –12 913 356 тыс. рублей;
2025 год –13 397 895 тыс. рублей.
Планируемыйобъём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах засчёт средств федерального бюджета составит 12 614 175 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годахза счёт средств бюджетов муниципальных образований составит 1 169 959 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования государственной программы в 2014 – 2020 годахза счёт средств внебюджетных источников составит 749 747 тыс. рублей»;
- второй – шестнадцатыйабзацы раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Планируемыйобщий объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах засчёт всех источников финансирования составит 159 418 351 тыс. рублей.
Объем финансовыхсредств, направляемых из областного бюджета на реализацию государственной программы, составляет 144 884 185 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5 052183 тыс. рублей;
2015 год – 5 856 638 тыс. рублей;
2016 год – 7 802 422 тыс. рублей;
2017 год –16 772 837 тыс. рублей;
2018 год –18 826 983 тыс. рублей;
2019 год – 17 484061 тыс. рублей;
2020 год –10 892 484 тыс. рублей;
2021 год – 11 481807 тыс. рублей;
2022 год –11 967 249 тыс. рублей;
2023 год –12 436 270 тыс. рублей;
2024 год –12 913 356 тыс. рублей;
2025 год –13 397 895 тыс. рублей.
Планируемыйобъём финансирования Программы в 2014 – 2025 годах за счёт средствфедерального бюджета составит 12 614 175тыс. рублей, средств бюджетовмуниципальных образований – 1 169 959 тыс. рублей, внебюджетныхисточников – 749 747 тыс. рублей»;
- в подпрограмму 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» Программы(далее – подпрограмма 1):
- раздел 6паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Планируемый общий объём финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счётвсех источников финансирования составит 146 732 566 тыс.рублей. Объём финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025годах за счёт средств областного бюджета составит 132 297336 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 4 539 590 тыс. рублей;
2015 год – 5 162 071 тыс. рублей;
2016 год – 6 839 706 тыс. рублей;
2017 год –15 868 325 тыс. рублей;
2018 год –17 815 117 тыс. рублей;
2019 год – 15 404155 тыс. рублей;
2020 год – 9 854 139тыс. рублей;
2021 год – 10 439176 тыс. рублей;
2022 год – 10 899 380тыс. рублей;
2023 год – 11 357 155тыс. рублей;
2024 год – 11 822 800тыс. рублей;
2025 год – 12 295 722тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025годах за счёт средств федерального бюджета составит 12 614 175 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования подпрограммы 1 в2014 – 2025 годах за счёт средств бюджетов муниципальных образований составит 1 071 308 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счётсредств внебюджетных источников составит 749 747 тыс. рублей»;
- раздел 7паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«К 2025 годупланируется:
1. Увеличениепротяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального(межмуниципального) и местного значения до 22 831,2 км.
2. Увеличениеобъёма ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкцииавтомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) иместного значения на 3 417,1 км.
3. Приростпротяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) иместного значения в результате строительства новых автомобильных дорог на 3 192,1 км.
4. Приростпротяженности автомобильных дорог общего пользования регионального(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативнымтребованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результатекапитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 7 238,0 км.
5. Увеличениеобщей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативнымтребованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетногогода до 17 343, 8 км.
К 2020 годупланируется прирост протяженности автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующихнормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, врезультате реконструкции автомобильных дорог на 225,0 км.»;
- двадцатьседьмой абзац раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:
«Капитальныйремонт автомобильных дорог, которые поинтенсивности движения не нуждаются в реконструкции с переводом в более высокуюкатегорию, но в связи со значительным увеличением в составе транспортногопотока доли большегрузных автомобилей требуют проведения работ по усилениюдорожной одежды, совершенствованию системы водоотвода, исправлению продольногопрофиля на отдельных участках дороги, обустройство дорожными знаками,ограждениями и наружным освещением для обеспечения нормативных требованийбезопасности дорожного движения.»;
- раздел 4подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.
Перечень показателей подпрограммы 1
В результате реализациимероприятий подпрограммы 1 к 2025 году планируется:
1) увеличение протяженностисети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) иместного значения до 22 831,2 км;
2) увеличение объёмаввода в эксплуатацию после строительства и реконструкцииавтомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) иместного значения на 3 417,1 км;
3) приростпротяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) иместного значения в результате строительства новых автомобильных дорог 3 192,1 км;
4) приростпротяженности автомобильных дорог общего пользования регионального(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативнымтребованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результатекапитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 7 238,0 км;
5) увеличениеобщей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)и местного значения, соответствующих нормативным требованиям ктранспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года до 17 343,8 км.
К 2020 году приростпротяженности автомобильных дорог общего пользования регионального(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативнымтребованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкцииавтомобильных дорог составит 225,0 км.
Сведения одинамике значений показателей конечного инепосредственного результатов представлены в приложении № 1 кгосударственной программе.»;
- первый – четырнадцатыйабзацы раздела 5 подпрограммы 1 изложить
в следующей редакции:
«Общий объемфинансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 146 732566 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 12 614 175 тыс.рублей, бюджетов муниципальных образований – 1 071 308 тыс. рублей,внебюджетных источников – 749 747 тыс. рублей.
Объём финансированиямероприятий подпрограммы 1 за счёт средств областного бюджета составляет 132 297336 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 4 539 590 тыс. рублей;
2015 год – 5 162 071 тыс. рублей;
2016 год – 6 839706 тыс. рублей;
2017 год –15 868 325 тыс. рублей;
2018 год –17 815 117 тыс. рублей;
2019 год – 15 404155 тыс. рублей;
2020 год – 9 854 139 тыс. рублей;
2021 год –10 439 176 тыс. рублей;
2022 год –10 899 380 тыс. рублей;
2023 год – 11 357 155тыс. рублей;
2024 год – 11 822 800тыс. рублей;
2025 год – 12 295 722тыс. рублей.»;
- в подпрограмму 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» Программы(далее – подпрограмма 2):
- раздел 6паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Планируемый общий объём финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счётвсех источников финансирования составит 2 515 430 тыс. рублей.Объём финансирования подпрограммы 2 в 2014 –
2025 годах за счёт средств областного бюджета составит
2 416 779 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 42227 тыс. рублей;
2015 год – 90527 тыс. рублей;
2016 год – 165 835тыс. рублей;
2017 год – 150 185тыс. рублей;
2018 год – 150 696тыс. рублей;
2019 год – 916 596тыс. рублей;
2020 год – 137 859тыс. рублей;
2021 год – 139 259тыс. рублей;
2022 год – 145 386тыс. рублей;
2023 год – 151 493тыс. рублей;
2024 год – 157 704тыс. рублей;
2025 год – 164 012тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годахза счёт средств бюджетов муниципальных образований составит 98651 тыс. рублей»;
- первый –тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующейредакции:
«Общий объемфинансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 2 515430 тыс. рублей, из них за счет средств бюджетов муниципальных образований – 98 651 тыс. рублей. Объём финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счёт средствобластного бюджета составит 2 416 779 тыс. рублей, в том числе погодам реализации:
2014 год – 42227 тыс. рублей;
2015 год – 90527 тыс. рублей;
2016 год – 165 835тыс. рублей;
2017 год – 150 185тыс. рублей;
2018 год – 150 696тыс. рублей;
2019 год – 916 596тыс. рублей;
2020 год – 137 859тыс. рублей;
2021 год – 139 259тыс. рублей;
2022 год – 145 386тыс. рублей;
2023 год – 151 493тыс. рублей;
2024 год – 157 704тыс. рублей;
2025 год – 164 012тыс. рублей.»;
- в подпрограмму 3 «Обеспечение реализации государственной программы» Программы(далее – подпрограмма 3):
- в разделе 6 паспортаподпрограммы 3 цифры «9 862 050» заменить цифрами «9 856 576»,цифры «850 384» заменить цифрами «849 816», цифры «902 899» заменитьцифрами «900 486», цифры «905 865» заменить цифрами «903 372»;
- в разделе 5подпрограммы 3 цифры «9 862 050» заменить цифрами «9 856 861»,цифры «850 384» заменить цифрами «850 101», цифры «902 899» заменитьцифрами «900 486», цифры «905 865» заменить цифрами «903 372»;
- в подпрограмму 4«Повышение безопасности дорожного движения» Программы (далее – подпрограмма 4):
- первый абзацраздела 2 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Цельюподпрограммы 4 является уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий.»;
- третий абзацраздела 2 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Реализацияподпрограммы 4 осуществляется в один этап: 2019 год.»;
- второй – третийабзацы раздела 3 подпрограммы 4 изложить в следующейредакции:
«Основноемероприятие 4.1. «Проведение мероприятий для выявления и профилактикиправонарушений в транспортной отрасли».
Основноемероприятие 4.2. «Обеспечение контроля, анализа иуправления грузовыми транспортными потоками Белгородской области
на базе интеллектуальных камер»;
- раздел 4подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4.
Перечень показателей подпрограммы 4
Врезультате реализации мероприятий подпрограммы 4 к 2020 году планируетсяуменьшение количества ДТП на 9,9 процента по сравнению
с 2018 годом»;
- приложения№ 1, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8 – № 18 к Программе изложить в редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаментуфинансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) подготовитьдля последующего внесения в установленном законодательством порядке нарассмотрение Белгородской областной Думы проект закона Белгородской области овнесении изменений в закон Белгородской области от 19 декабря 2018 года № 337 «Обобластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в части увеличения
и перераспределения средств областного бюджета на 2019 год по разделу «Дорожноехозяйство (дорожные фонды)».
3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Белгородской области Е.С. Савченко
Приложение |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к постановлению Правительства Белгородской области |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от ___________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к государственной программе Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы на I этапе реализации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО 2014-2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Белгородской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, процентов | 64,5 | 61,7 | 61,7 | 66,1 | 72,0 | 72,3 | 63,2 | 64,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2020 годы | П | Густота автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на 1000 кв. км территории, км | 249,3 | 247,1 | 248,2 | 249,0 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км | 22 260,8 | 20 363,6 | 20 617,4 | 21 005,7 | 22 062,1 | 22 103,2 | 21 917,4 | 22 260,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км | 2 803,0 | 265,1 | 444,8 | 460,3 | 428,2 | 461,2 | 392,4 | 351,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 2 578,0 | 253,8 | 388,3 | 392,6 | 399,9 | 446,4 | 347,9 | 349,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км | 225,0 | 11,3 | 56,5 | 67,7 | 28,3 | 14,8 | 44,5 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 3 683,3 | 18,9 | 168,0 | 268,2 | 514,5 | 989,9 | 925,1 | 798,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 16 418,5 | 15 086,4 | 15 305,7 | 15 641,6 | 16 635,0 | 16 899,6 | 16 258,7 | 16 418,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км | 2 525,1 | 15,6 | 21,8 | 128,6 | 357,7 | 668,5 | 653,1 | 679,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.1. Содержание автодорог и мостов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность автодорог и мостов, подлежащих содержанию, км/пог.м | 6 616/ 20 422 | 6 584/ 17 768 | 6 584/ 17 804 | 6 614/ 17 804 | 6 616/ 17 804 | 6 616/ 20 422 | 6 616/ 20 422 | 6 616/ 20 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.2. Безопасность дорожного движения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2024 годы | Р | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Белгородской области, % |
|
|
|
|
|
| 90 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2025 годы | П | Протяженность автодорог, подлежащих нанесению горизонтальной разметки, км | 2 000,0 |
|
|
| 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.3. Ремонт автодорог | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км | 2 403,0 | 15,6 | 21,8 | 128,6 | 357,7 | 668,5 | 618,1 | 592,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.4. Ремонт мостов | П | Количество мостов, подлежащих ремонту, штук | 87 | 1 | 7 | 9 | 13 | 17 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.5. Проектно-изыскательские работы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 388 | 23 | 25 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2017 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог, км | 194,6 | 3,3 | 56,7 | 96,7 | 37,9 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 год |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, обустроенных наружным освещением, км |
|
|
|
|
|
|
| 169,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 год |
| Количество изготовленной проектно-сметной документации, шт. | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2017 годы | П | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км | 194,6 | 3,3 | 56,7 | 96,7 | 37,9 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 год | П | Протяженность автодорог, обустроенных наружным освещением, км |
|
|
|
|
|
|
| 169,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.2.2. Проектно-изыскательские работы | 2014-2020 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 81 | 31 | 34 | 5 | 5 |
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проект 1.R.1. «Дорожная сеть» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2024 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог в рамках проекта «Дорожная сеть», км | 299,3 |
|
|
|
|
| 138,8 | 160,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | Доля протяженности дорожной сети Белгородской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | 78,8 |
|
|
|
|
| 77,5 | 78,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| П | Доля протяженности дорожной сети Старооскольско-Губкинской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | 79,7 |
|
|
|
|
| 78,9 | 79,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.R.1.1 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2024 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, подлежащих ремонту в рамках проекта «Дорожная сеть», км | 122,1 |
|
|
|
|
| 35,0 | 87,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.R.1.2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2024 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в рамках проекта «Дорожная сеть», км | 177,2 |
|
|
|
|
| 103,8 | 73,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км | 6 635,2 | 6 584,1 | 6 584,1 | 6 613,5 | 6 616,2 | 6 589,0 | 6 635,2 | 6 635,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2022 годы | П | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения, км | 229,8 | 11,3 | 72,3 | 67,7 | 16,1 | 14,8 | 47,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2022 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 18,8 |
| 15,8 |
|
|
| 3,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2019 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км | 211,0 | 11,3 | 56,5 | 67,7 | 16,1 | 14,8 | 44,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 4 247,4 | 4 044,5 | 4 174,3 | 4 467,3 | 4 755,9 | 4 761,1 | 4 161,0 | 4 247,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.3.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с применением энергоэффективных светильников | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2022 годы | П | Протяжённость построенных автомобильных дорог общего пользования, км | 18,8 |
| 15,8 |
|
|
| 3,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2024 годы | П | Протяжённость реконструированных автомобильных дорог общего пользования, км | 204,1 | 11,3 | 56,5 | 67,7 | 16,1 | 14,8 | 37,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2024 годы | П | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % |
|
|
|
|
|
| 2,4 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2021 годы | П | Доля энергоэффективных светильников, используемых для освещения автодорог, в общем объёме светильников после реконструкции автодорог, процентов | 100,0 | 10,5 | 20,2 | 28,9 | 36,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.3.2. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2021 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населённых пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 1.4. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 15 625,6 | 13 779,5 | 14 033,3 | 14 392,2 | 15 445,9 | 15 514,2 | 15 282,2 | 15 625,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2025 годы | П | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, км | 2 573,3 | 253,8 | 372,5 | 392,6 | 412,1 | 446,4 | 344,9 | 351,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2023 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 65,7 |
| 13,6 | 22,6 | 6,6 | 10,1 | 0,6 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2025 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 2 493,5 | 253,8 | 358,9 | 370,0 | 393,3 | 436,3 | 344,3 | 336,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2020 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км | 14,1 |
|
|
| 12,2 |
|
| 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 2014-2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 12 171,1 | 11 041,9 | 11 131,4 | 11 174,3 | 11 879,1 | 12 138,5 | 12 097,7 | 12 171,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.4.1. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автодорог и обходов административных центров муниципальных образований и городских округов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2023 годы | П | Количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, штук | 5 |
| 2 | 1 | 2 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | Протяженность построенных (реконструированных) межмуниципальных автомобильных дорог и обходов административных центров, км | 53,9 |
| 2,5 | 9,4 | 18,8 | 10,1 | 7,4 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.4.2. Строительство автомобильных дорог общего пользования в населённых пунктах | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населённых пунктах области, км | 570,2 | 95,2 | 65,4 | 86,6 | 94,9 | 90,6 | 107,1 | 30,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.4.3. Строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | 1 507,3 | 133,5 | 289,3 | 276,4 | 298,4 | 341,4 | 41,4 | 126,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.4.4. Строительство автодорог к объектам агропромышленного комплекса | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2020 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием к объектам агропромышленного комплекса, км | 47,2 | 25,1 | 4,2 | 7,0 |
| 4,3 | 6,0 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.4.5. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 500 | 35 | 35 | 135 | 65 | 70 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проект 1.F.1 «Жилье» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019 год | П | Прирост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки в рамках проекта «Жилье», км | 375,4 |
|
|
|
|
| 195,8 | 179,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.F.1.1 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019 год | П | Протяженность построенных авомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки в рамках проекта «Жилье», км | 375,4 |
|
|
|
|
| 195,8 | 179,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 1.5. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2020 годы | П | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, штук | 7 |
| 3 | 2 |
|
|
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2020 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, км | 30,8 |
| 11,1 | 13,2 |
|
|
| 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2025 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в населенных пунктах, км | 963,6 |
| 89,5 | 42,9 | 118,9 | 321,4 | 272,0 | 118,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 годы | П | Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта, тыс. кв. м | 390,5 |
|
|
|
| 190,5 | 200,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.5.1. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2020 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, км | 30,8 |
| 11,1 | 13,2 |
|
|
| 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.5.2 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2025 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах, км | 786,4 |
| 89,5 | 42,9 | 118,9 | 321,4 | 168,2 | 45,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.5.3. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2018-2019 годы | П | Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта, тыс. кв. м | 390,5 |
|
|
|
| 190,5 | 200,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 2. «Совершенствование и развитие транспортной системы» | Департаменты строительства и транспорта, образования Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Пассажирооборот автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, млн пасс-км | 1 000 | 3 385 | 1 600 | 1 110 | 1 115 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 2.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 30 | 47 | 47 | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 2.1.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 30 | 47 | 47 | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 2.1.2. Субвенции, предоставляемые муниципальным образованиям на финансирование предоставления льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, расположенных на территории Белгородской области, в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам | Управление социальной защиты населения Белгородской области | 2016-2025 годы | П | Количество перевезенных обучающихся, студентов и аспирантов образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, человек | 704 |
|
| 570 | 80 | 10 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 2.2. Субсидии организациям железнодорожного транспорта | Департаменты строительства и транспорта, образования Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Средняя наполняемость пассажирского | 15 | 15 | 18 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 2.2.1. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования (пригородной категории) на территории Белгородской области | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Средняя наполняемость пассажирского | 15 | 15 | 18 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 2.2.2. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество перевезенных учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, тыс. чел. | 725 | 193 | 106 | 85 | 85 | 88 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 2.2.3.Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд детей в возрасте 5-7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 2016-2025 годы | П | Количество перевезенных детей в возрасте 5-7 лет, человек | 6 263 |
|
| 1 560 | 1 432 | 1 029 | 1 121 | 1 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 2.3. Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2017 годы | П | Увеличение количества выполненных авиарейсов из аэропорта города Белгорода | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 2.4. Государственная поддержка региональных пассажирских перевозок автомобильным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2019 год |
| Увеличение количества микрорайонов массовой жилищной застройки, обеспеченных регулярными автобусными пассажирскими перевозками, штук |
|
|
|
|
|
| 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 2.4.1. Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2019 год | П | Количество построенных комплексов для работы транспортного предприятия, штук |
|
|
|
|
|
| 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 2.4.2. Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2019 год | П | Количество приобретенного подвижного состава, штук |
|
|
|
|
|
| 214 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Средний уровень достижения показателей государственной программы, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.3 - 1.5 подпрограммы 1, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Полнота уплаты налога, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Сертификация хозяйствующих субъектов на автомобильном транспорте, штук | 198 | 18 | 25 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Задача 3. Обеспечение исполнения казённым учреждением функций в сфере дорожной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.1 и 1.2 подпрограммы 1, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 4. «Повышение безопасности дорожного движения» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019 год | Р | Количество дорожно-транспортных происшествий (штук)/снижение в процентах по отношению к 2018 году |
|
|
|
|
| 1 277 | 1 150 / -9,9 | 1 085 / -15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 4.1. Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019 год | П | Количество установленных комплексов видеофиксации, единиц | 150,0 |
|
|
|
|
| 150,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 4.2. Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019 год | П | Количество установленных комплексов видеофиксации, единиц | 300,0 |
|
|
|
|
| 300,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 4.3. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019 год | П | Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц | 450,0 |
|
|
|
|
| 450,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы на II этапе реализации |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализции |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Белгородской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, процентов | 72,3 | 65,6 | 66,7 | 67,7 | 68,7 | 72,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км | 22 831,2 | 22 268,2 | 22 425,9 | 22 561,2 | 22 696,2 | 22 831,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км | 614,1 | 51,1 | 157,7 | 135,3 | 135,0 | 135,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 614,1 | 51,1 | 157,7 | 135,3 | 135,0 | 135,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 3 554,7 | 582,7 | 720,9 | 762,8 | 788,3 | 700,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 2014-2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 17 343,8 | 16 581,8 | 16 752,7 | 16 915,5 | 17 103,8 | 17 343,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км | 2 745,3 | 492,0 | 520,9 | 566,9 | 565,5 | 600,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.1. Содержание автодорог и мостов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность автодорог и мостов, подлежащих содержанию, км/пог.м | 6 616/ 20 422 | 6 616/ 20 422 | 6 626/ 20 422 | 6 626/ 20 422 | 6 626/ 20 422 | 6 626/ 20 422 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.2. Безопасность дорожного движения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2024 годы | П | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Белгородской области, % | 50 | 80 | 70 | 60 | 50 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2025 годы |
| Протяженность автодорог, подлежащих нанесению горизонтальной разметки, км | 2 000,0 | 2000 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.3. Ремонт автодорог | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км | 2 469,5 | 419,5 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.4. Ремонт мостов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество мостов, подлежащих ремонту, штук | 78 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.5. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 384 | 70 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проект 1.R.1. «Дорожная сеть» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2024 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог в рамках проекта «Дорожная сеть», км | 685,2 | 163,2 | 170,9 | 162,8 | 188,3 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | Доля протяженности дорожной сети Белгородской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | 85,0 | 80,3 | 81,7 | 83,1 | 85,0 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | Доля протяженности дорожной сети Старооскольско-Губкинской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | 85,0 | 80,7 | 81,9 | 83,3 | 85,0 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.R.1.1 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2024 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, подлежащих ремонту в рамках проекта «Дорожная сеть», км | 275,8 | 72,5 | 70,9 | 66,9 | 65,5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.R.1.2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2024 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в рамках проекта «Дорожная сеть», км | 409,4 | 90,7 | 100,0 | 95,9 | 122,8 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км | 6 655,2 | 6 635,2 | 6 655,2 | 6 655,2 | 6 655,2 | 6 655,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2022 годы | П | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения, км | 20,0 |
| 20,0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2022 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 20,0 |
| 20,0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 4 763,3 | 4 320,0 | 4 390,9 | 4 457,8 | 4 523,3 | 4 763,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.3.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с применением энергоэффективных светильников | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2022 годы | П | Протяжённость построенных автомобильных дорог общего пользования, км | 20,0 |
| 20,0 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2024 годы | П | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | 2,16 | 2,4 | 2,31 | 2,31 | 2,16 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2021 годы | П | Доля энергоэффективных светильников, используемых для освещения автодорог, в общем объёме светильников после реконструкции автодорог, процентов | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.3.2. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2021 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 5 | 5 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населённых пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 1.4. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 16 176,0 | 15 633,0 | 15 770,7 | 15 906,0 | 16 041,0 | 16 176,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2025 годы | П | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, км | 594,1 | 51,1 | 137,7 | 135,3 | 135,0 | 135,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2023 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 4,1 | 1,1 | 2,7 | 0,3 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2025 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 590,0 | 50,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 12 580,5 | 12 261,8 | 12 361,8 | 12 457,7 | 12 580,5 | 12 580,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.4.1. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автодорог и обходов административных центров муниципальных образований и городских округов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2023 | П | Протяженность построенных (реконструированных) межмуниципальных автомобильных дорог и обходов административных центров, км | 4,1 | 1,1 | 2,7 | 0,3 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.4.2. Строительство автомобильных дорог общего пользования в населённых пунктах | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населённых пунктах области, км | 140,0 |
| 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.4.3. Строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | 450,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.4.5. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 384 | 70 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 1.5. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2025 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в населенных пунктах, км | 809,4 | 90,7 | 200,0 | 195,9 | 222,8 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.5.2. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2025 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах, км | 400,0 |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 2. «Совершенствование и развитие транспортной системы» | Департаменты строительства и транспорта, образования Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Пассажирооборот автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, млн пасс-км | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 2.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 2.1.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 2.1.2. Субвенции, предоставляемые муниципальным образованиям на финансирование предоставления льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, расположенных на территории Белгородской области, в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам | Управление социальной защиты населения Белгородской области | 2016-2025 годы | П | Количество перевезенных обучающихся, студентов и аспирантов образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, человек | 110 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 2.2. Субсидии организациям железнодорожного транспорта | Департаменты строительства и транспорта, образования Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Средняя наполняемость пассажирского | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 2.2.1. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования (пригородной категории) на территории Белгородской области | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Средняя наполняемость пассажирского | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 2.2.2. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество перевезенных учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, тыс. чел. | 420 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 2.2.3. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд детей в возрасте 5-7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 2016-2025 годы | П | Количество перевезенных детей в возрасте 5-7 лет, человек | 5 605 | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 1 121 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Средний уровень достижения показателей государственной программы, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.3 - 1.5 подпрограммы 1, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Полнота уплаты налога, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Сертификация хозяйствующих субъектов на автомобильном транспорте, штук | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Задача 3. Обеспечение исполнения казённым учреждением функций в сфере дорожной деятельности |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.1 и 1.2 подпрограммы 1, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение № 3 к государственной программе Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
государственной программы из различных источников финансирования на I этапе реализации |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объём финанси-рования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на I этапе (2014-2020 годы) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» | ВСЕГО | 159 418 066 | 5 364 685 | 7 091 720 | 9 421 682 | 17 660 814 | 19 713 451 | 20 275 917 | 13 267 187 | 92 795 456 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 12 614 175 |
| 757 682 | 1 311 527 | 736 284 | 752 208 | 2 503 559 | 2 295 302 | 8 356 562 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 144 884 185 | 5 052 183 | 5 856 638 | 7 802 422 | 16 772 837 | 18 826 983 | 17 484 061 | 10 892 484 | 82 687 608 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 169 959 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 288 297 | 79 401 | 1 001 539 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 749 747 | 286 660 | 396 516 | 66 571 |
|
|
|
| 749 747 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | ВСЕГО | 146 732 566 | 4 852 092 | 6 397 153 | 8 458 966 | 16 756 302 | 18 701 585 | 18 097 360 | 12 228 842 | 85 492 300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 12 614 175 |
| 757 682 | 1 311 527 | 736 284 | 752 208 | 2 503 559 | 2 295 302 | 8 356 562 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 132 297 336 | 4 539 590 | 5 162 071 | 6 839 706 | 15 868 325 | 17 815 117 | 15 404 155 | 9 854 139 | 75 483 103 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 071 308 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 189 646 | 79 401 | 902 888 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 749 747 | 286 660 | 396 516 | 66 571 |
|
|
|
| 749 747 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 76 712 717 | 570 523 | 668 181 | 1 659 072 | 6 739 811 | 8 695 803 | 9 162 410 | 6 770 474 | 34 266 274 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 26 404 | 23 653 |
| 2 751 |
|
|
|
| 26 404 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 3 510 862 | 488 969 | 529 490 | 1 016 176 | 463 734 |
| 6 493 | 503 000 | 3 007 862 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 20 000 |
|
| 20 000 |
|
|
|
| 20 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 19 319 | 18 123 | 769 | 427 |
|
|
|
| 19 319 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проект 1.R.1 | «Дорожная сеть» | федеральный бюджет | 6 353 827 |
|
|
|
|
| 1 168 827 | 1 037 000 | 2 205 827 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 4 788 361 |
|
|
|
|
| 528 959 | 941 715 | 1 470 674 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | федеральный бюджет | 2 561 531 |
|
|
|
|
| 305 837 | 449 600 | 755 437 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 3 078 235 |
|
|
|
|
| 125 801 | 709 765 | 835 566 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | федеральный бюджет | 3 792 296 |
|
|
|
|
| 862 990 | 587 400 | 1 450 390 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 1 710 126 |
|
|
|
|
| 403 158 | 231 950 | 635 108 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 2 365 336 |
| 743 082 | 1 186 558 | 435 696 |
|
|
| 2 365 336 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 22 059 015 | 2 575 489 | 2 475 864 | 2 321 801 | 6 564 285 | 4 335 220 | 1 406 356 | 25 000 | 19 704 015 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 415 473 | 31 563 | 321 046 | 62 864 |
|
|
|
| 415 473 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населённых пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 1 482 996 |
| 14 600 | 104 969 | 300 588 | 752 208 | 95 702 | 105 316 | 1 373 383 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 13 808 971 | 672 039 | 902 265 | 1 357 285 | 1 612 145 | 2 330 527 | 1 516 374 | 426 233 | 8 816 868 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 288 551 | 213 321 | 74 701 | 529 |
|
|
|
| 288 551 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проект 1.F.1 | «Жилье» | федеральный бюджет | 2 392 016 |
|
|
|
|
| 1 239 030 | 1 152 986 | 2 392 016 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 635 853 |
|
|
|
|
| 329 363 | 306 490 | 635 853 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | областной бюджет | 10 781 557 | 232 570 | 586 271 | 485 372 | 488 350 | 2 453 567 | 2 454 200 | 881 227 | 7 581 557 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 071 308 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 189 646 | 79 401 | 902 888 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы» | ВСЕГО | 2 515 430 | 47 227 | 90 527 | 165 835 | 150 185 | 150 696 | 1 015 247 | 137 859 | 1 757 576 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 2 416 779 | 47 227 | 90 527 | 165 835 | 150 185 | 150 696 | 916 596 | 137 859 | 1 658 925 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651 |
|
|
|
|
| 98 651 |
| 98 651 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | областной бюджет | 295 037 | 20 027 | 20 027 | 27 658 | 21 564 | 21 708 | 22 469 | 23 900 | 157 353 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 1 311 368 | 17 200 | 60 500 | 128 177 | 128 621 | 128 988 | 113 753 | 113 959 | 691 198 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|
|
|
| 30 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом | областной бюджет | 780 374 |
|
|
|
|
| 780 374 |
| 780 374 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651 |
|
|
|
|
| 98 651 |
| 98 651 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации государственной программы» | ВСЕГО | 9 856 576 | 465 366 | 604 040 | 796 881 | 754 327 | 861 170 | 849 816 | 900 486 | 5 232 086 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 9 856 576 | 465 366 | 604 040 | 796 881 | 754 327 | 861 170 | 849 816 | 900 486 | 5 232 086 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 290 111 | 87 818 | 32 626 | 12 555 | 12 524 | 16 790 | 16 914 | 17 487 | 196 714 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 8 507 570 | 377 508 | 516 133 | 707 000 | 662 677 | 738 252 | 730 000 | 788 000 | 4 519 570 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 940 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 440 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3. Обеспечение исполнения казённым учреждением функций в сфере дорожной деятельности | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 057 955 |
| 55 231 | 77 276 | 79 076 | 106 078 | 102 802 | 94 899 | 515 362 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 | «Повышение безопасности дорожного движения» | ВСЕГО | 313 494 |
|
|
|
|
| 313 494 |
| 313 494 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 313 494 |
|
|
|
|
| 313 494 |
| 313 494 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | областной бюджет | 98 550 |
|
|
|
|
| 98 550 |
| 98 550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | областной бюджет | 199 500 |
|
|
|
|
| 199 500 |
| 199 500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.3. | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) | областной бюджет | 15 444 |
|
|
|
|
| 15 444 |
| 15 444 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021-2025 годы) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» | ВСЕГО | 12 628 420 | 13 046 354 | 13 515 375 | 13 992 461 | 13 440 000 | 66 622 610 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 1 146 613 | 1 037 000 | 1 037 000 | 1 037 000 |
| 4 257 613 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 11 481 807 | 11 967 249 | 12 436 270 | 12 913 356 | 13 397 895 | 62 196 577 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
| 42 105 | 42 105 | 42 105 | 42 105 | 168 420 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | ВСЕГО | 11 585 789 | 11 978 485 | 12 436 260 | 12 901 905 | 12 337 827 | 61 240 266 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 1 146 613 | 1 037 000 | 1 037 000 | 1 037 000 | 0 | 4 257 613 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 10 439 176 | 10 899 380 | 11 357 155 | 11 822 800 | 12 295 722 | 56 814 233 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
| 42 105 | 42 105 | 42 105 | 42 105 | 168 420 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 6 740 089 | 6 831 837 | 8 941 578 | 9 237 217 |