ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2014г. N 435-пп
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 522-ПП
В целяхактуализации и повышения эффективности реализации государственной программыБелгородской области "Развитие экономического потенциала и формированиеблагоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 -2020 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 16декабря 2013 года N 522-пп, Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внестиследующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16декабря 2013 года N 522-пп "Об утверждении государственной программыБелгородской области "Развитие экономического потенциала и формированиеблагоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 -2020 годы":
в государственнуюпрограмму Белгородской области "Развитие экономического потенциала иформирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской областина 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1названного постановления:
- раздел 8"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средствобластного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Планируемыйобщий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах засчет всех источников финансирования составит 15452818 тыс. рублей.
Объем финансированиягосударственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областногобюджета составит 3641282 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 598323тыс. рублей;
2015 год - 552644тыс. рублей;
2016 год - 551351тыс. рублей;
2017 год - 603293тыс. рублей;
2018 год - 462652тыс. рублей;
2019 год - 453557тыс. рублей;
2020 год - 419462тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средствфедерального бюджета составит 3144407 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средствконсолидированного бюджета муниципальных образований - 4975 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средстввнебюджетных источников составит 8662154 тыс. рублей";
- в разделе 9"Конечные результаты реализации государственной программы" паспортаПрограммы:
в пункте 1 цифры"934,9" заменить цифрами "622,2";
в пункте 4 цифры"25" заменить цифрами "15";
в пункте 5 цифры"87,9" заменить цифрами "75,6";
в пункте 6 цифры"21" заменить цифрами "30";
в пункте 7 цифры"5,1" заменить цифрами "3,7";
- пятидесятыйабзац раздела 1 Программы после слов "освоение рекреационно-сервисногопотенциала области" изложить в следующей редакции "Объем валовогорегионального продукта области прогнозируется в 2020 году в текущих основныхценах 974,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 2012 года в 1,4раза. В расчете на душу населения области ВРП оценивается в 2020 году в размере622,2 тыс. рублей. В промышленности главным направлением будет усилениемодернизационных аспектов, развитие инновационной деятельности предприятий исоздание новых современных конкурентоспособных производств, применение энерго-и ресурсосберегающих технологий, сохранение и дальнейшее развитие достигнутыхпредприятиями позиций на внешнем и внутреннем рынках. В прогнозируемом периодепродолжится тенденция диверсификации производства. В структуре производствабудет увеличиваться доля отраслей высокой степени переработки. Объемотгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услугсобственными силами в 2020 году по промышленным видам деятельностипрогнозируется в объеме 915,9 млрд. рублей, что выше 2012 года в сопоставимыхценах в 1,3 раза. В 2020 году оборот розничной торговли оценивается в 457 млрд.рублей, платные услуги в 122 млрд. рублей. Они возрастут по сравнению с 2012годом в сопоставимых ценах в 1,6 раза и в 1,3 раза соответственно";
- в разделе 2Программы:
в абзацевосемнадцатом цифры "934,9" заменить цифрами "622,2";
в абзаце двадцатьпервом цифры "25" заменить цифрами "15";
в абзаце двадцатьвтором цифры "87,9" заменить цифрами "75,6";
в абзаце двадцатьтретьем цифры "21" заменить цифрами "30";
в абзаце двадцатьчетвертом цифры "5,1" заменить цифрами "3,7";
- в разделе 4Программы:
в абзаце девятомцифры "25" заменить цифрами "15";
в абзацешестнадцатом цифры "87,9" заменить цифрами "75,6";
в абзацесемнадцатом цифры "1,4" заменить цифрами "1,2";
в абзацевосемнадцатом цифры "1,5" заменить цифрами "1,4";
в абзацедевятнадцатом цифры "1,4" заменить цифрами "1,3";
в абзаце двадцатомцифры "1,3" заменить цифрами "1,3";
в абзаце двадцатьвосьмом цифры "21" заменить цифрами "30";
в абзаце тридцатьшестом цифры "5,1" заменить цифрами "3,7";
- таблицу 2"Планируемые объемы финансирования государственной программы" раздела5 Программы изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Планируемые объемыфинансирования государственной программы
тыс. рублей
Годы | Источники финансирования | |||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные внебюджетные фонды | Внебюджетные источники | Всего | |
2014 | 469 188 | 598 323 | 4 975 | | 1 928 089 | 3 000 575 |
2015 | 513 276 | 552 644 | | | 1 095 255 | 2 161 175 |
2016 | 515 765 | 551 351 | | | 1 084 875 | 2 151 991 |
2017 | 517 821 | 603 293 | | | 1 156 870 | 2 277 984 |
2018 (прогноз) | 398 772 | 462 652 | | | 1 227 015 | 2 088 439 |
2019 (прогноз) | 393 927 | 453 557 | | | 1 126 868 | 1 974 352 |
2020 (прогноз) | 335 659 | 419 462 | | | 1 043 182 | 1 798 303 |
Всего | 3 144 407 | 3 641 282 | 4 975 | 0 | 8 662 154 | 15 452 818 |
в подпрограмму 1"Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационнойдеятельности" (далее - подпрограмма 1) Программы:
- в разделе 6"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областногобюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта подпрограммы 1:
в первом абзацецифры "490192" заменить цифрами "489814";
во втором абзацецифры "52792" заменить цифрами "52414";
в четвертом абзацецифры "3256" заменить цифрами "3130";
в пятом абзацецифры "3256" заменить цифрами "3130";
в шестом абзацецифры "3256" заменить цифрами "3130";
- в пункте 3раздела 7 "Конечные результаты реализации подпрограммы 1" паспортаподпрограммы 1 цифры "25" заменить цифрами "15";
- в абзацечетвертом раздела 4 подпрограммы 1 цифры "25" заменить цифрами"15";
- в таблице 4"Планируемые объемы финансирования подпрограммы 1" раздела 5подпрограммы 1 строки "2015", "2016", "2017" и"Всего" изложить в следующей редакции:
Годы | Источники финансирования | |||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные внебюджетные фонды | Внебюджетные источники | Всего | |
2015 | | 3 130 | | | 58 200 | 61 330 |
2016 | | 3 130 | | | 58 500 | 61 630 |
2017 | | 3 130 | | | 58 500 | 61 630 |
Всего | | 52 414 | | | 437 400 | 489 814 |
в подпрограмму 2"Развитие машиностроительного комплекса" (далее - подпрограмма 2)Программы:
- в разделе 6"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областногобюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта подпрограммы 2:
в первом абзацецифры "947589" заменить цифрами "932928";
во втором абзацецифры "162478" заменить цифрами "84977";
в четвертом абзацецифры "91866" заменить цифрами "0";
в пятом абзацецифры "18812" заменить цифрами "0";
в шестом абзацецифры "15200" заменить цифрами "48377";
в десятом абзацецифры "89400" заменить цифрами "75200";
в одиннадцатомабзаце цифры "695711" заменить цифрами "772751";
- в разделе 7"Конечные результаты реализации подпрограммы 2" паспорта подпрограммы2:
в пункте 1 цифры"87,9" заменить цифрами "75,6";
в пункте 2 цифры"1,4" заменить цифрами "1,2";
в пункте 3 цифры"1,5" заменить цифрами "1,4";
в пункте 4 цифры"1,4" заменить цифрами "1,3";
в пункте 5 цифры"1,3" заменить цифрами "1,3";
в пункте 6 цифры"1500" заменить цифрами "1600";
- в таблице 5"Основные показатели машиностроительного комплекса" раздела 1подпрограммы 2 строки "1.2", "1.3" и "1.4"изложить в следующей редакции:
N п/п | Наименование показателей | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
1.2. | Производство машин и оборудования | 106,4 | 106,0 | 134,2 |
1.3. | Производство электронного и оптического оборудования | 146,6 | 111,2 | 95,9 |
1.4. | Производство транспортных средств и оборудования | 116,9 | 208,3 | 85,2 |
- в тринадцатомабзаце раздела 1 подпрограммы 2 слова "до 87,9 млрд. рублей, при этом онувеличится к 2013 году более чем в 2 раза, и создать не менее 1500 рабочихмест" заменить словами "до 75,6 млрд. рублей, при этом он увеличитсяк 2013 году более чем в 1,9 раза, и создать не менее 1600 рабочих мест";
- в разделе 4подпрограммы 2:
в абзаце второмцифры "87,9" заменить цифрами "75,6";
в абзаце третьемцифры "1,4" заменить цифрами "1,2";
в абзаце четвертомцифры "1,5" заменить цифрами "1,4";
в абзаце пятомцифры "1,4" заменить цифрами "1,3";
в абзаце шестомцифры "1,3" заменить цифрами "1,3";
- таблицу 6"Планируемые объемы финансирования подпрограммы 2" раздела 5подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 6
Планируемые объемыфинансирования подпрограммы 2
тыс. рублей
Годы | Источники финансирования | |||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные внебюджетные фонды | Внебюджетные источники | Всего | |
2014 | | | | | 338 739 | 338 739 |
2015 | | | | | 97 447 | 97 447 |
2016 | 15 500 | | | | 67 735 | 83 235 |
2017 | 16 300 | 48 377 | | | 132 100 | 196 777 |
2018 (прогноз) | 15 700 | 13 800 | | | 50 890 | 80 390 |
2019 (прогноз) | 14 100 | 12 300 | | | 45 465 | 71 865 |
2020 (прогноз) | 13 600 | 10 500 | | | 40 375 | 64 475 |
Всего | 75 200 | 84 977 | | | 772 751 | 932 928 |
в подпрограмму 3"Развитие и государственная поддержка малого и среднегопредпринимательства" (далее - подпрограмма 3) Программы:
- в разделе 6"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областногобюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников"паспорта подпрограммы 3:
в первом абзацецифры "8700770" заменить цифрами "8510676";
во втором абзацецифры "1430100" заменить цифрами "1126444";
в третьем абзацецифры "253201" заменить цифрами "201438";
в четвертом абзацецифры "195461" заменить цифрами "175908";
в пятом абзацецифры "193149" заменить цифрами "170227";
в шестом абзацецифры "380288" заменить словами "170870";
в десятом абзацецифры "2487612" заменить цифрами "2232579";
абзац одиннадцатыйисключить;
в двенадцатомабзаце цифры "4662540" заменить цифрами "5151653";
- в пункте 2раздела 7 "Конечные результаты реализации подпрограммы 3" паспортаподпрограммы 3 цифры "21" заменить цифрами "30";
- пункт 3 раздела7 "Конечные результаты реализации подпрограммы 3" паспортаподпрограммы 3 исключить;
- девятый -тринадцатый абзацы раздела 2 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"-переработка вторичного сырья;
- строительство;
- сельскоехозяйство;
- рыбоводство;
- развитиеоптово-розничной торговли, общественного питания, сферы бытовых услуг населениюи других направлений предпринимательской деятельности в сельскихпоселениях";
- в абзаце третьемраздела 4 подпрограммы 3 цифры "21" заменить цифрами "30";
- абзац четвертыйраздела 4 подпрограммы 3 исключить;
- таблицу 7"Планируемые объемы финансирования подпрограммы 3" раздела 5подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Годы | Источники финансирования | |||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные внебюджетные фонды | Внебюджетные источники | Всего | |
2014 | 380 085 | 201 438 | | | 582 300 | 1 163 823 |
2015 | 362 971 | 175 908 | | | 695 608 | 1 234 487 |
2016 | 349 960 | 170 227 | | | 674 640 | 1 194 827 |
2017 | 351 216 | 170 870 | | | 682 270 | 1 204 356 |
2018 прогноз | 272 975 | 139 922 | | | 833 625 | 1 246 522 |
2019 прогноз | 272 730 | 140 327 | | | 838 903 | 1 251 960 |
2020 прогноз | 242 642 | 127 752 | | | 844 307 | 1 214 701 |
Всего | 2 232 579 | 1 126 444 | | | 5 151 653 | 8 510 676 |
в подпрограмму 4"Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса" (далее -подпрограмма 4) Программы:
- раздел 6 "Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета, атакже прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников"паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Общий объемфинансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источниковфинансирования составит 677109 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств областногобюджета составит 117366 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9720тыс. рублей;
2015 год - 18432тыс. рублей;
2016 год - 18432тыс. рублей;
2017 год - 18432тыс. рублей;
2018 год - 20690тыс. рублей;
2019 год - 20690тыс. рублей;
2020 год - 10970тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средствфедерального бюджета составит 134418 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средствконсолидированного бюджета муниципальных образований составит 4975 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетныхисточников составит 420350 тыс. рублей";
- в пункте 2раздела 7 "Конечные результаты реализации подпрограммы 4" паспортаподпрограммы 4 цифры "5,1" заменить цифрами "3,7";
- в абзаце третьемраздела 4 подпрограммы 4 цифры "5,1" заменить цифрами"3,7";
- таблицу 8"Планируемые объемы финансирования подпрограммы 4" раздела 5подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
Таблица 8
Планируемые объемыфинансирования подпрограммы 4
тыс. рублей
Годы | Источники финансирования | |||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные внебюджетные фонды | Внебюджетные источники | Всего | |
2014 | 4 393 | 9 720 | 4 975 | | 350 | 19 438 |
2015 | 25 305 | 18 432 | | | 84 000 | 127 737 |
2016 | 25 305 | 18 432 | | | 84 000 | 127 737 |
2017 | 25 305 | 18 432 | | | 84 000 | 127 737 |
2018 (прогноз) | 25 597 | 20 690 | | | 84 000 | 130 287 |
2019 (прогноз) | 25 597 | 20 690 | | | 84 000 | 130 287 |
2020 (прогноз) | 2 917 | 10 970 | | | | 13 887 |
Всего | 134 418 | 117 366 | 4 975 | 0 | 420 350 | 677 109 |
в подпрограмму 5"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее -подпрограмма 5) Программы:
- в разделе 6"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областногобюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта подпрограммы 5:
в первом абзацецифры "4130710" заменить цифрами "4150710";
во втором абзацецифры "1553500" заменить цифрами "1568500";
в шестом абзацецифры "246000" заменить цифрами "261000";
в десятом абзацецифры "697210" заменить цифрами "702210";
- в таблице 9"Планируемые объемы финансирования подпрограммы 5" раздела 5подпрограммы 5 строки "2017" и "Всего" изложить в следующейредакции:
Годы | Источники финансирования | |||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные внебюджетные фонды | Внебюджетные источники | Всего | |
2017 | 125 000 | 261 000 | | | 200 000 | 586 000 |
Всего | 702 210 | 1 568 500 | | | 1 880 000 | 4 150 710 |
в подпрограмму 6"Обеспечение реализации государственной программы "Развитиеэкономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательскогоклимата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма6) Программы:
- раздел 6"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областногобюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средствобластного бюджета составит 691581 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 92909тыс. рублей;
2015 год - 94174тыс. рублей;
2016 год - 98562тыс. рублей;
2017 год - 101484тыс. рублей;
2018 год - 101484тыс. рублей;
2019 год - 101484тыс. рублей;
2020 год - 101484 тыс.рублей";
- первый - восьмойабзацы раздела 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средствобластного бюджета составит 691581 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 92909тыс. рублей;
2015 год - 94174тыс. рублей;
2016 год - 98562тыс. рублей;
2017 год - 101484тыс. рублей;
2018 год - 101484тыс. рублей;
2019 год - 101484тыс. рублей;
2020 год - 101484тыс. рублей";
- приложения N 1,N 3, N 4, N 6, N 7, N 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению;
- раздел"Подпрограмма 4 "Развитие туризма, ремесленничества и придорожногосервиса" приложения N 2 к Программе изложить в следующей редакции:
Основные мерыправового регулирования в сфере
реализациигосударственной программы
N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Подпрограмма 4 "Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса" | ||||
Основное мероприятие 4.1. Создание и продвижение туристского продукта Белгородской области | ||||
1. | Постановление Правительства Белгородской области | О порядке организации экскурсионного обслуживания на территории области | Департамент экономического развития области | 2015 год |
2. | Распоряжение Правительства Белгородской области | Положение о проведении областного конкурса в сфере туризма | Департамент экономического развития области | Ежегодно (по мере необходимости) |
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГубернаторБелгородской области
Е.САВЧЕНКО
Приложение
к постановлению
Правительстваобласти
от 1 декабря 2014г. N 435-пп
Приложение N 1
к государственнойпрограмме "Развитие
экономическогопотенциала и формирование
благоприятногопредпринимательского климата
в Белгородскойобласти на 2014 - 2020 годы"
Система основныхмероприятий (мероприятий)
и показателейгосударственной программы
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | 2012 год (базовый) | 2013 год (отчет) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | |||||||
Начало | Завершение | 2014 год (оценка) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год (итог) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы (Цель - создание условий для увеличения экономического потенциала области, формирование благоприятного предпринимательского климата и повышение инновационной активности бизнеса) | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области, Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области | 15 452 818 | Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей | 355,0 | 371,8 | 390,8 | 421,8 | 464,1 | 506,5 | 541,4 | 581,3 | 622,2 |
Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения условий ведения предпринимательской деятельности в регионе, баллов | | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | ||||||
Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных составляющих стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, баллов | | | | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| | | | | | Удельный вес инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции, процентов | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплекса области, млн. рублей | 40140 | 39057 | 40358 | 46809 | 52024 | 56586 | 62992 | 69636 | 75593 | ||||||
Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме ВРП области, процентов | 24,3 | 24,8 | 25,4 | 26,0 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,0 | 30,0 | ||||||
Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей | 1313,1 | 1609 | 1840 | 2070 | 2330 | 2618 | 2937 | 3290 | 3678 | ||||||
Энергоемкость валового регионального продукта, кг у. т./тыс. рублей ВРП области | 24,37 | 22,53 | 20,59 | 19,17 | 17,75 | 16,52 | 15,07 | 13,74 | 12,54 | ||||||
1. | Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности (Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Белгородской области и повышение инновационной активности бизнеса в Белгородской области) | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 489 814 | Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в регионе, баллов | | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,2 | 8,5 |
Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных составляющих стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, баллов | | | | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Удельный вес инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции, процентов | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | ||||||
Отношение внутренних затрат на исследования и разработки к валовому региональному продукту, процентов | 0,22 | 0,25 (оценка) | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | ||||||
1.1. | Организация выставочной деятельности | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 8 414 | Показатель 1.1.1. Количество выставок в сфере инвестиционной и инновационной деятельности, в которых область приняла участие, единиц | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.2. | Поддержка фундаментальных научных исследований | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 88 000 | Показатель 1.2.1. Количество профинансированных проектов фундаментальных исследований, единиц | 12 | 12 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1.3. | Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 393 400 | Показатель 1.3.1. Количество поддержанных проектов за счет средств Фонда, единиц | 39 | 42 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 |
2. | Развитие машиностроительного комплекса (Задача 2. Создание условий для модернизации и развития машиностроительного комплекса Белгородской области) | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 932 928 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплекса области, млн. рублей | 40140 | 39057 | 40358 | 46809 | 52024 | 56586 | 62992 | 69636 | 75593 |
Индекс промышленного производства по виду деятельности "Производство готовых металлических изделий", процентов | 152,1 | 110,0 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 104,2 | 104,4 | 102,6 | ||||||
Индекс промышленного производства по виду деятельности "Производство машин и оборудования", процентов | 134,2 | 95,6 | 105,0 | 105,3 | 104,0 | 104,3 | 104,1 | 104,5 | 105 | ||||||
| | | | | | Индекс промышленного производства по виду деятельности "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования", процентов | 95,9 | 94,7 | 104,6 | 103,0 | 104,2 | 105,0 | 104,1 | 104,5 | 105,0 |
Индекс промышленного производства по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования", процентов | 85,2 | 89,5 | 107,0 | 101,1 | 102,6 | 103,2 | 103,1 | 103,3 | 103,5 | ||||||
Количество созданных рабочих мест, единиц | 125 | 229 | 247 | 262 | 256 | 233 | 228 | 225 | 236 | ||||||
2.1. | Поддержка организаций машиностроительного комплекса области, реализующих инвестиционные проекты по модернизации существующих производственных мощностей и созданию новых конкурентоспособных производств | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 754 928 | Показатель 2.1.1. Количество предприятий, получивших поддержку за счет средств областного бюджета, единиц | | | | | | 5 | 5 | 6 | 7 |
2.2. | Поддержка инновационного развития предприятий энергетического и сельскохозяйственного машиностроения, пищевой и перерабатывающей промышленности (в части реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, важнейших инновационных проектов, предоставления грантов) | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 178 000 | Показатель 2.2.1. Количество предприятий, получивших поддержку за счет средств федерального бюджета, единиц | | | | | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
3. | Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Белгородской области) | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 8 510 676 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях, в общей численности работников организаций Белгородской области, процентов | 24,8 | 25,1 | 26,2 | 27,0 | 27,7 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 30,7 |
Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме ВРП, процентов | 24,3 | 24,8 | 25,4 | 26,0 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,0 | 30,0 | ||||||
3.1. | Поддержка некоммерческих организаций | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 309 169 | Показатель 3.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за государственной поддержкой в Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, единиц | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
Показатель 3.1.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гарантии (поручительства) в Белгородском гарантийном фонде содействия кредитованию, единиц | 33 | 27 | 23 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||||||
3.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 229 609 | Показатель 3.2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку в ОГБУ "Белгородский региональный ресурсный инновационный центр", единиц | 19 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3.3. | Расходы на содержание уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 1 400 | Показатель 3.3.1. Доля рассмотренных обращений Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Белгородской области в общем количестве поступивших обращений, процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.4. | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 7 970 498 | Показатель 3.4.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную финансовую поддержку, единиц | 1048 | 1080 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
Показатель 3.4.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-образовательные и консультационные услуги, единиц | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | ||||||
Показатель 3.4.3. Количество созданных рабочих мест, единиц | 2600 | 2200 | 1300 | 1400 | 1500 | 3700 | 3700 | 4000 | 4200 | ||||||
4. | Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса (Задача 4. Формирование в Белгородской области конкурентоспособной туристской индустрии при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов региона) | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 677 109 | Количество туристов, посетивших Белгородскую область, тыс. человек | 313 | 326 | 346,7 | 363,8 | 366 | 369 | 372,2 | 390,8 | 409,3 |
Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей | 1313,1 | 1609 | 1840 | 2070 | 2330 | 2618 | 2937 | 3290 | 3678 | ||||||
4.1. | Создание и продвижение туристского продукта Белгородской области | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 65 716 | Показатель 4.1.1. Объем услуг гостиниц и аналогичных мест размещения, млн. рублей | 736,6 | 842,4 | 892,9 | 937,5 | 944,1 | 951,7 | 960,3 | 998,0 | 1134,0 |
4.2. | Развитие и модернизация инфраструктуры туризма и придорожного сервиса | 2014 год | 2019 год | Департамент экономического развития области | 582 000 | Показатель 4.2.1. Объем инвестиций в основной капитал индустрии туризма и придорожного сервиса, млн. рублей | 18,3 | 231,2 | 245,1 | 257,4 | 258,1 | 260,2 | 262,5 | 270,0 | 273,0 |
Показатель 4.2.2. Количество рабочих мест, созданных в сфере туризма, единиц | 455 | 473 | 492 | 512 | 532 | 553 | 575 | 604 | 628 | ||||||
Показатель 4.2.3. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (специализированные и гостиничного типа), единиц | 5582 | 5861 | 6154 | 6204 | 6254 | 6304 | 6354 | 6404 | 6454 | ||||||
4.3. | Развитие предпринимательства в сфере сельского туризма в Белгородской области | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 29 393 | Показатель 4.3.1. Численность занятых в сфере сельского туризма, человек | 2200 | 2800 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 |
5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Задача 5. Создание условий для снижения энергоемкости ВРП к 2020 году не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2013 года) | 2014 год | 2020 год | Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области | 4 150 710 | Энергоемкость валового регионального продукта, кг у. т./тыс. рублей ВРП | 24,37 | 22,53 | 20,59 | 19,17 | 17,75 | 16,52 | 15,07 | 13,74 | 12,54 |
5.1. | Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2014 | 2020 | Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области | 4 150 710 | Показатель 5.1.1. Доля объемов электроэнергии (ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Белгородской области, процентов | 92 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатель 5.1.2. Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Белгородской области, процентов | 64 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| | | | | | Показатель 5.1.3. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Белгородской области, процентов | 70 | 82 | 88 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатель 5.1.4. Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Белгородской области, процентов | 80 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Показатель 5.1.5. Отношение удельного объема потребления БУ ЭЭ в текущем году к базовому, процентов | 100 | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,70 | 0,65 | ||||||
| | | | | | Показатель 5.1.6. Отношение удельного объема потребления БУ ТЭ в текущем году к базовому, процентов | 100 | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,70 | 0,65 |
Показатель 5.1.7. Отношение удельного объема потребления БУ воды в текущем году к базовому, процентов | 100 | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,70 | 0,65 | ||||||
Показатель 5.1.8. Отношение удельного объема потребления БУ газа в текущем году к базовому, процентов | 100 | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,70 | 0,65 | ||||||
Показатель 5.1.9. Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, тонн условного топлива | 1500 | 1900 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | ||||||
| | | | | | Показатель 5.1.10. Количество разработанных проектов, выполненных научных работ, единиц | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - |
Показатель 5.1.11. Сумма средств по заключенным энергосервисным контрактам, млн. рублей | 0,7 | 0,8 | 100 | 150 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 | ||||||
Показатель 5.1.12. Охват бюджетных учреждений системой автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности Белгородской области, процентов | 10 | 25 | 50 | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
6. | Обеспечение реализации государственной программы (Задача 6. Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти области по созданию условий для увеличения экономического потенциала и формирования благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области) | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области, Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области | 691 581 | Уровень достижения показателей государственной программы, процентов | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
6.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области, Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области | 691 581 | Показатель 6.1.1. Уровень достижения показателей подпрограмм N 1, 2, 3, 4 государственной программы, процентов | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Показатель 6.1.2. Уровень достижения показателей подпрограммы N 5 государственной программы, процентов | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Приложение N 3
к государственнойпрограмме "Развитие
экономическогопотенциала и формирование
благоприятногопредпринимательского климата
в Белгородскойобласти на 2014 - 2020 годы"
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов нареализацию основных мероприятий (мероприятий)
государственнойпрограммы области из различных
источниковфинансирования
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||||
2014 | из них: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
переходящие остатки <1> | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы | Всего | 3 000 575 | 85 615 | 2 161 175 | 2 151 991 | 2 277 984 | 2 088 439 | 1 974 352 | 1 798 303 |
федеральный бюджет | 469 188 | 85 615 | 513 276 | 515 765 | 517 821 | 398 772 | 393 927 | 335 659 | ||
областной бюджет | 598 323 | | 552 644 | 551 351 | 603 293 | 462 652 | 453 557 | 419 462 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 975 | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | 1 928 089 | | 1 095 255 | 1 084 875 | 1 156 870 | 1 227 015 | 1 126 868 | 1 043 182 | ||
Подпрограмма 1 | Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности | Всего | 119 956 | | 61 330 | 61 630 | 61 630 | 61 756 | 61756 | 61 756 |
федеральный бюджет | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 33 256 | | 3 130 | 3 130 | 3 130 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | 86 700 | | 58 200 | 58 500 | 58 500 | 58 500 | 58 500 | 58 500 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Организация выставочной деятельности | Всего | 1 256 | | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 256 | 1 256 | 1 256 |
федеральный бюджет | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 1 256 | | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.2. | Поддержка фундаментальных научных исследовании | Всего | 64 000 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
федеральный бюджет | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 32 000 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | 32 000 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Всего | 54 700 | | 56 200 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 |
федеральный бюджет | | | | | | | | | ||
областной бюджет | | | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | 54 700 | | 56 200 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие машиностроительного комплекса | Всего | 338 739 | | 97 447 | 83 235 | 196 777 | 80 390 | 71 865 | 64 475 |
федеральный бюджет | | | | 15 500 | 16 300 | 15 700 | 14 100 | 13 600 | ||
областной бюджет | | | | | 48 377 | 13 800 | 12 300 | 10 500 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | 338 739 | | 97 447 | 67 735 | 132 100 | 50 890 | 45 465 | 40 375 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Поддержка организаций машиностроительного комплекса области, реализующих инвестиционные проекты по модернизации существующих производственных мощностей и созданию новых конкурентоспособных производств | Всего | 325 339 | | 83 247 | 52 235 | 164 177 | 48 990 | 43 665 | 37 275 |
федеральный бюджет | | | | | | | | | ||
областной бюджет | | | | | 48 377 | 13 800 | 12 300 | 10 500 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | 325 339 | | 83 247 | 52 235 | 115 800 | 35 190 | 31 365 | 26 775 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Поддержка инновационного развития предприятий энергетического и сельскохозяйственного машиностроения, пищевой и перерабатывающей промышленности (в части реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, важнейших инновационных проектов, предоставления грантов) | Всего | 13 400 | | 14 200 | 31 000 | 32 600 | 31 400 | 28 200 | 27 200 |
федеральный бюджет | | | | 15 500 | 16 300 | 15 700 | 14 100 | 13 600 | ||
областной бюджет | | | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | 13 400 | | 14 200 | 15 500 | 16 300 | 15 700 | 14 100 | 13 600 | ||
Подпрограмма 3 | Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 1 163 823 | 84 139 | 1 234 487 | 1 194 827 | 1 204 356 | 1 246 522 | 1 251 960 | 1 214 701 |
федеральный бюджет | 380 085 | 84 139 | 362 971 | 349 960 | 351 216 | 272 975 | 272 730 | 242 642 | ||
областной бюджет | 201 438 | | 175 908 | 170 227 | 170 870 | 139 922 | 140 327 | 127 752 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | 582 300 | | 695 608 | 674 640 | 682 270 | 833 625 | 838 903 | 844 307 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Поддержка некоммерческих организаций | Всего | 46 742 | | 29 075 | 31 184 | 33 503 | 54 020 | 56 183 | 58 462 |
федеральный бюджет | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 7 908 | | 7 986 | 7 986 | 7 986 | 9 197 | 9 602 | 10 027 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | |