РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯСТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГАБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е НИ Е
« 15 » июня 2018 г. № 1030
г. Старый Оскол
О внесении изменений в муниципальную программу«Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015-2020годы», утвержденную постановлением главы администрации Старооскольскогогородского округа от 30 октября 2014 года № 3677
В соответствиис Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатовСтарооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 года №581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе вСтарооскольском городском округе», от 06 апреля 2018 года № 81 «О внесенииизменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 22декабря 2017 года № 42 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Федеральным закономот 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольскогогородского округа Белгородской области администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Социальнаяподдержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» (далее– муниципальная программа), утвержденную постановлением главы администрацииСтарооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3677 «Обутверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан вСтарооскольском городском округе на 2015-2020 годы» (с изменениями, внесеннымипостановлениями администрации Старооскольского городского округа от 21 июля2015 года № 2696, от 22 марта 2016 года № 951, от 24 марта 2017 года № 1105,от 28 августа 2017 года № 3636, от 29марта 2018 года № 500), следующие изменения:
1.1. Раздел«Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе засчет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемовбюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объемсредств, привлекаемых из других источников» паспорта муниципальной программыизложить в следующей редакции:
«
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общее финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского городского округа (далее - бюджет городского округа), областного бюджета, федерального бюджета и иных источников. Объем финансирования муниципальной программы составит 6974671,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 1085388,6 тыс. руб.; 2016 год – 1162712,1 тыс. руб.; 2017 год – 1217156,0 тыс. руб.; 2018 год – 1161036,0 тыс. руб.; 2019 год – 1150347,0 тыс. руб.; 2020 год – 1198032,0 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа составит 433336,0тыс. руб., в том числе: 2015 год – 93758,0 тыс. руб.; 2016 год – 95717,0 тыс. руб.; 2017 год – 88538,0 тыс. руб.; 2018 год – 56447,0 тыс. руб.; 2019 год – 49351,0 тыс. руб.; 2020 год – 49525,0 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет областного бюджета составит 4269860,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 615623,1 тыс. руб.; 2016 год – 665209,8 тыс. руб.; 2017 год – 703934,0 тыс. руб.; 2018 год – 727228,0 тыс. руб.; 2019 год – 759945,0 тыс. руб.; 2020 год – 797921,0 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет федерального бюджета составит 2228506,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 369972,7 тыс. руб.; 2016 год – 395091,6 тыс. руб.; 2017 год – 417100,0 тыс. руб.; 2018 год – 369705,0 тыс. руб.; 2019 год – 333551,0 тыс. руб.; 2020 год – 343086,0 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет иных источников составит 42968,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 6034,8 тыс. руб.; 2016 год – 6693,7 тыс. руб.; 2017 год – 7584,0 тыс. руб.; 2018 год – 7656,0 тыс. руб.; 2019 год – 7500,0 тыс. руб.; 2020 год – 7500,0 тыс. руб. Финансирование муниципальной программы будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
».
1.2. Раздел 5 муниципальной программы изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах из средствфедерального, областного бюджетов, бюджета городского округа и иных источниковдля реализации мероприятий муниципальной программы оценивается в сумме6974671,7 тыс. руб., в том числе:
За счет средств бюджета городского округа – 433336,0тыс. руб., в том числе:
2015 год – 93758,0тыс. руб.;
2016 год – 95717,0тыс. руб.;
2017 год – 88538,0тыс. руб.;
2018 год – 56447,0тыс. руб.;
2019 год – 49351,0тыс. руб.;
2020 год – 49525,0тыс. руб.
За счет областногобюджета – 4269860,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год –615623,1 тыс. руб.;
2016 год –665209,8 тыс. руб.;
2017 год –703934,0 тыс. руб.;
2018 год –727228,0 тыс. руб.;
2019 год –759945,0 тыс. руб.;
2020 год –797921,0 тыс. руб.
За счетфедерального бюджета – 2228506,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год –369972,7 тыс. руб.;
2016 год –395091,6 тыс. руб.;
2017 год –417100,0 тыс. руб.;
2018 год –369705,0 тыс. руб.;
2019 год –333551,0 тыс. руб.;
2020 год –343086,0 тыс. руб.
За счет иныхисточников – 42968,5 тыс. руб., в томчисле:
2015 год – 6034,8тыс. руб.;
2016 год – 6693,7тыс. руб.;
2017 год –7584,0тыс. руб.;
2018 год – 7656,0тыс. руб.;
2019 год – 7500,0тыс. руб.;
2020 год – 7500,0тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будетуточняться ежегодно после утверждения соответствующего бюджета на очереднойфинансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальнойпрограммы за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальнойпрограммы из различных источников финансирования по годам представленысоответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.».
1.3. В подпрограмме 1 «Развитие мер социальнойподдержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы (далее -подпрограмма 1):
1.3.1. Раздел«Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средствбюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетныхассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:
«
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем финансирования подпрограммы 1 составит 5652673,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 904045,0 тыс. руб.; 2016 год – 969418,0 тыс. руб.; 2017 год – 1009966,0 тыс. руб.; 2018 год – 928021,0 тыс. руб.; 2019 год – 903903,0 тыс. руб.; 2020 год – 937320,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет федерального бюджета составит 2219143,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 369187,7 тыс. руб.; 2016 год – 393044,6тыс. руб.; 2017 год – 414402,0 тыс. руб.; 2018 год - 367927,0 тыс. руб.; 2019 год - 332543,0 тыс. руб.; 2020 год - 342039,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет областного бюджета составит 3097772,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 457762,0 тыс. руб.; 2016 год – 496279,8 тыс. руб.; 2017 год – 522881,0 тыс. руб.; 2018 год – 520059,0 тыс. руб.; 2019 год – 538435,0 тыс. руб.; 2020 год – 562356,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа составит 335756,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 77095,3 тыс. руб.; 2016 год – 80093,6 тыс. руб.; 2017 год – 72683,0 тыс. руб.; 2018 год – 40035,0 тыс. руб.; 2019 год – 32925,0 тыс. руб.; 2020 год – 32925,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить вследующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 5652673,0тыс. руб., в том числе:
2015 год – 904045,0 тыс. руб.;
2016 год – 969418,0 тыс. руб.;
2017 год – 1009966,0 тыс. руб.;
2018 год – 928021,0 тыс. руб.;
2019 год – 903903,0 тыс. руб.;
2020 год – 937320,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 засчет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 изразличных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к муниципальной программе.».
1.4. В подпрограмме 2 «Модернизация и развитиесоциального обслуживания населения» муниципальной программы (далее -подпрограмма 2):
1.4.1. Раздел«Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средствбюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетныхассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующейредакции:
«
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем финансирования подпрограммы 2 составит 447632,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 63642,9 тыс. руб.; 2016 год - 66007,8 тыс. руб.; 2017 год - 68444,0 тыс. руб.; 2018 год - 79844,0 тыс. руб.; 2019 год - 82851,0 тыс. руб.; 2020 год - 86843,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет областного бюджета составит 388468,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 54346,1 тыс. руб.; 2016 год - 56312,8 тыс. руб.; 2017 год - 58290,0 тыс. руб.; 2018 год - 69734,0 тыс. руб.; 2019 год - 72897,0 тыс. руб.; 2020 год - 76889,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа составит 16195,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3262,0 тыс. руб.; 2016 год - 3001,3 тыс. руб.; 2017 год - 2570,0 тыс. руб.; 2018 год - 2454,0 тыс. руб.; 2019 год - 2454,0 тыс. руб.; 2020 год - 2454,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет иных источников составит 42968,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 6034,8 тыс. руб.; 2016 год - 6693,7 тыс. руб.; 2017 год - 7584,0 тыс. руб.; 2018 год - 7656,0 тыс. руб.; 2019 год - 7500,0 тыс. руб.; 2020 год - 7500,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 2 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
».
1.4.2. Абзац третий раздела 4 подпрограммы 2 изложить вследующей редакции:
« -средняя заработная плата социальных работников учреждений социальной защитынаселения Старооскольского городского округа увеличится с 2014 года по 2018 годс 58% до 100% средней заработной платы в Белгородской области и сохранится надостигнутом уровне по 2020 год;».
1.4.3. Раздел5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 447632,7тыс. руб., в том числе:
2015 год – 63642,9 тыс. руб.;
2016 год – 66007,8 тыс. руб.;
2017 год – 68444,0 тыс. руб.;
2018 год – 79844,0 тыс. руб.;
2019 год – 82851,0 тыс. руб.;
2020 год – 86843,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 засчет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 изразличных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к муниципальной программе.».
1.5. В подпрограмме 4 «Мероприятия по обеспечениюдоступной среды» муниципальной программы (далее - подпрограмма 4):
1.5.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4,в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановыхобъемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозныйобъем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 4изложить в следующей редакции:
«
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 32964,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3348,9 тыс. руб.; 2016 год - 4659,0 тыс. руб.; 2017 год - 7405,0 тыс. руб.; 2018 год - 6391,0 тыс. руб.; 2019 год - 5553,0 тыс. руб.; 2020 год - 5608,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет федерального бюджета составит 2967,0 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 700,0 тыс. руб.; 2017 год - 1458,0 тыс. руб.; 2018 год - 809,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составит 1975,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 1330,0 тыс. руб.; 2018 год - 215,0 тыс. руб.; 2019 год - 215,0 тыс. руб.; 2020 год - 215,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа составит 28022,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3348,9 тыс. руб.; 2016 год - 3959,0 тыс. руб.; 2017 год - 4617,0 тыс. руб.; 2018 год - 5367,0 тыс. руб.; 2019 год - 5338,0 тыс. руб.; 2020 год - 5393,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 4 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 4 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
».
1.5.2. Раздел«Показатели конечного результата подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит по годам, ед.: 2017 год - 6. Количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами «Социального такси», приспособленного для перевозки инвалидов, составит по годам, чел.: 2015 год - 220; 2016 год - 228; 2017 год - 240; 2018 год - 257; 2019 год - 274; 2020 год - 292. Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, составит по годам, %: 2015 год - 40; 2016 год - 45; 2017 год - 50; 2018 год - 53; 2019 год - 56; 2020 год - 60. Доля детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей численности детей-инвалидов составит по годам, %: 2015 год - 95,0; 2016 год - 96,0; 2017 год - 96,3; 2018 год - 96,6; 2019 год - 96,8; 2020 год - 97,0. Доля инвалидов, принявших участие в социально-досуговых и спортивных мероприятиях, от общей численности инвалидов составит по годам, %: 2015 год - 12; 2016 год - 13; 2017 год - 14; 2018 год - 15; 2019 год - 16; 2020 год - 17. Доля инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов составит по годам, %: 2018 год - 8,75; 2019 год - 10,75; 2020 год - 12,75. |
».
1.5.3. Абзац четвертый раздела 4 подпрограммы 4изложить в следующей редакции:
«- количество лицс ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами «Социального такси»,приспособленного для перевозки инвалидов, увеличится с 2014 года по 2020 год с217 чел. до 292 чел.;».
1.5.4. Р аздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4составит 32964,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3348,9 тыс. руб.;
2016 год - 4659,0 тыс. руб.;
2017 год - 7405,0 тыс. руб.;
2018 год - 6391,0 тыс. руб.;
2019 год - 5553,0 тыс. руб.;
2020 год - 5608,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 засчет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 изразличных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к муниципальной программе.».
1.6. Приложения 1, 3, 4 к муниципальной программеизложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителя главы администрации городского округа посоциальному развитию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования.
Глава администрации
Старооскольского городскогоокруга А.Н. Сергиенко