Постановление Правительства Белгородской области от 19.12.2016 № 437-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 65-ПП

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

от 19 декабря2016 г.                                                         №437-пп

 

О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 65-ПП

 

В целяхприведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующимзаконодательством Правительство Белгородской области постановляет:

 

1. Внести в постановлениеПравительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 65-пп "Обутверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения,направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области(2013 - 2018 года)" следующие изменения:

- в Планмероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные наповышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018годы)" (далее - "дорожная карта"), утвержденный в пункте 1названного постановления:

- подпункты5.1.1 - 5.1.3, 5.1.6, 5.1.8 - 5.1.12, 5.1.14, 5.1.17 - 5.1.19 пункта 5.1раздела V "дорожной карты" изложить в следующей редакции:

"5.1.1.Увеличение количества библиографических записей, в том числе включенных всводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):

 

(тыс. единиц)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1067,4

1231,8

1364,9

1455,5

1576,0

1610,0

1644,0

 

5.1.2.Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общемколичестве библиотек Белгородской области:

 

(процентов)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

56,5

60,8

72,5

85,3

86,8

87,6

88,4

 

5.1.3.Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов вобщем количестве музейных предметов основного фонда:

 

(процентов)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

23

24

26

29,9

31

33

34

 

5.1.6.Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в музеяхБелгородской области:

 

(процентов поотношению к 2012 году)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

418 ед.

20

40

61

80

100

100

 

5.1.8.Увеличение количества виртуальных выставок, созданных при поддержке областногобюджета:

 

(единиц)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

-

8

14

18

20

27

27

 

5.1.9.Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнениюс предыдущим годом):

 

(процентов)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

3,1

3,2

3,3

3,5

3,6

3,9

4,2

 

5.1.10.Увеличение доли театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестветеатров Белгородской области:

 

(процентов)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

86,3

90

92

100

100

100

100

 

5.1.11.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнениюс предыдущим годом):

 

(процентов)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

4,0

4,1

4,2

16,2

4,5

4,6

4,7

 

5.1.12.Повышение уровня удовлетворенности граждан Белгородской области качествомпредоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:

 

(процентов)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

70

71

00

84

85

88

90

 

5.1.14.Увеличение доли объектов культурного наследия, для которых установлены границытерриторий объектов культурного наследия, в общем количестве объектовкультурного наследия, расположенных на территории Белгородской области:

 

(процентов)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

10

22

38

47

53

54

55

 

5.1.17.Увеличение грантового фонда Губернатора Белгородскойобласти для поддержки творческих проектов, направленных на развитие сельскойкультуры:

 

(тыс. рублей)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1750,0

1750,0

1750,0

700,0

700,0

700,0

700,0

 

5.1.18.Увеличение посещаемости учреждений культуры:

 

(процентов поотношению к 2012 году)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

-

5

10

47

47,5

48,0

48,5

 

5.1.19.Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениямикультуры:

 

(процентов поотношению к 2012 году)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

-

5

10

18

22

25

30

";

 

- подпункты6.2.1 - 6.2.2 пункта 6.2 раздела VI "дорожной карты" изложить вследующей редакции:

"6.2.1.Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платыработников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом,и средней заработной платы в регионе:

 

(процентов)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

63,4

71,9

82,3

82,4

90

100

 

6.2.2.Численность работников государственных (муниципальных) учреждений культуры (безвнешних совместителей):

 

(ед.)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

9 099

7 820,3

7 011,8

7 011,8

7011,8

7 011,8

";

 

- пункт 36раздела VII "дорожной карты" исключить;

- пункты 37 - 44раздела VII "дорожной карты" считать пунктами 36 - 43;

- приложение № 1к "дорожной карте" изложить в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.

 

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

ГубернаторБелгородской области                                                       Е.Савченко

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению

ПравительстваБелгородской области

от 19 декабря2016 г. № 437-пп

 

Приложение № 1

к Планумероприятий ("дорожной карте")

"Изменения,направленные на повышение

эффективностисферы культуры Белгородской

области (2013 -2018 годы)"

 

Показателинормативов региональной "дорожной карты"

"Изменения,направленные на повышение эффективности сферы

культурыБелгородской области (2013 - 2018 годы)"

 

Субъект РоссийскойФедерации: Белгородская область

Категорияработников: Работники учреждений культуры


 

п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 - 2016 г.г.

2014 - 2018 г.г.

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

X

169,5

197,7

220,9

221,2

221,8

221,8

X

X

2.

Число получателей услуг, человек

X

1542546

1546022

1549037

1551237

1555337

1555324

X

X

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, ед.

9500

9099

7820,3

7011,8

7011,8

7011,8

7011,8

X

X

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

X

1542546

1546022

1549037

1551237

1555337

1555324

X

X

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов

X

53

59

65

74

85

100

X

X

7.

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов

X

70,3

70,3

70,3

82,4

90

100

X

X

8.

по субъекту Российской Федерации, процентов

61,5

63,4

71,9

82,3

82,4

90

100

X

X

9.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

20496,0

22220,6

22982,0

23702,1

25100,0

26010,0

27024,0

X

X

10.

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

108,4

103,4

103,1

105,9

103,6

103,9

X

X

11.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

12604,5

14081,6

16515,9

19508,6

20682,0

23409,0

27024,0

X

X

12.

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

111,7

117,3

118,1

106,0

113,2

115,4

X

X

13.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов

X

5,2

5,2

5,1

4,8

4,3

3,8

X

X

14.

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

15.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

1870,9

2001,9

2018,0

2137,2

2265,8

2564,5

2960,5

6421,0

11946,0

16.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей

X

131,0

16,1

135,3

263,9

562,6

958,6

415,3

1936,5

17.

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)

X

130,7

15,4

131,1

259,5

558,2

954,2

406,0

1918,4

19.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:

X

130,7

-120,8

-110,8

-129,5

-128,7

-127,7

-361,1

-617,5

20.

От реструктуризации сети, млн. рублей

X

5,2

-4,2

2,4

-4,8

-4,7

-4,7

-6,6

-16,0

21.

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей

X

88,2

-80,3

-78,0

-87,8

-87,2

-86,2

-246,1

-419,5

22.

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

X

37,3

-36,3

-35,2

-36,9

-36,8

-36,8

-108,4

-182,0

23.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

0,3

0,7

4,2

4,4

4,4

4,4

9,3

18,1

24.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24)

X

131,0

16,1

135,3

263,9

562,6

958,6

415,3

1936,5

26.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (стр. 19 / стр. 16 * 100%)

X

99,8

-750,3

-81,9

-49,1

-22,9

-13,3

-86,9

-31,9