ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 декабря2016 г. №437-пп
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 65-ПП
В целяхприведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующимзаконодательством Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 65-пп "Обутверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения,направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области(2013 - 2018 года)" следующие изменения:
- в Планмероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные наповышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018годы)" (далее - "дорожная карта"), утвержденный в пункте 1названного постановления:
- подпункты5.1.1 - 5.1.3, 5.1.6, 5.1.8 - 5.1.12, 5.1.14, 5.1.17 - 5.1.19 пункта 5.1раздела V "дорожной карты" изложить в следующей редакции:
"5.1.1.Увеличение количества библиографических записей, в том числе включенных всводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):
(тыс. единиц)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1067,4 | 1231,8 | 1364,9 | 1455,5 | 1576,0 | 1610,0 | 1644,0 |
5.1.2.Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общемколичестве библиотек Белгородской области:
(процентов)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
56,5 | 60,8 | 72,5 | 85,3 | 86,8 | 87,6 | 88,4 |
5.1.3.Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов вобщем количестве музейных предметов основного фонда:
(процентов)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
23 | 24 | 26 | 29,9 | 31 | 33 | 34 |
5.1.6.Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в музеяхБелгородской области:
(процентов поотношению к 2012 году)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
418 ед. | 20 | 40 | 61 | 80 | 100 | 100 |
5.1.8.Увеличение количества виртуальных выставок, созданных при поддержке областногобюджета:
(единиц)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
- | 8 | 14 | 18 | 20 | 27 | 27 |
5.1.9.Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнениюс предыдущим годом):
(процентов)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
5.1.10.Увеличение доли театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестветеатров Белгородской области:
(процентов)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
86,3 | 90 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5.1.11.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнениюс предыдущим годом):
(процентов)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
4,0 | 4,1 | 4,2 | 16,2 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
5.1.12.Повышение уровня удовлетворенности граждан Белгородской области качествомпредоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:
(процентов)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
70 | 71 | 00 | 84 | 85 | 88 | 90 |
5.1.14.Увеличение доли объектов культурного наследия, для которых установлены границытерриторий объектов культурного наследия, в общем количестве объектовкультурного наследия, расположенных на территории Белгородской области:
(процентов)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
10 | 22 | 38 | 47 | 53 | 54 | 55 |
5.1.17.Увеличение грантового фонда Губернатора Белгородскойобласти для поддержки творческих проектов, направленных на развитие сельскойкультуры:
(тыс. рублей)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
5.1.18.Увеличение посещаемости учреждений культуры:
(процентов поотношению к 2012 году)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
- | 5 | 10 | 47 | 47,5 | 48,0 | 48,5 |
5.1.19.Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениямикультуры:
(процентов поотношению к 2012 году)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
- | 5 | 10 | 18 | 22 | 25 | 30 |
";
- подпункты6.2.1 - 6.2.2 пункта 6.2 раздела VI "дорожной карты" изложить вследующей редакции:
"6.2.1.Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платыработников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом,и средней заработной платы в регионе:
(процентов)
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
63,4 | 71,9 | 82,3 | 82,4 | 90 | 100 |
6.2.2.Численность работников государственных (муниципальных) учреждений культуры (безвнешних совместителей):
(ед.)
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
9 099 | 7 820,3 | 7 011,8 | 7 011,8 | 7011,8 | 7 011,8 |
";
- пункт 36раздела VII "дорожной карты" исключить;
- пункты 37 - 44раздела VII "дорожной карты" считать пунктами 36 - 43;
- приложение № 1к "дорожной карте" изложить в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГубернаторБелгородской области Е.Савченко
Приложение
к постановлению
ПравительстваБелгородской области
от 19 декабря2016 г. № 437-пп
Приложение № 1
к Планумероприятий ("дорожной карте")
"Изменения,направленные на повышение
эффективностисферы культуры Белгородской
области (2013 -2018 годы)"
Показателинормативов региональной "дорожной карты"
"Изменения,направленные на повышение эффективности сферы
культурыБелгородской области (2013 - 2018 годы)"
Субъект РоссийскойФедерации: Белгородская область
Категорияработников: Работники учреждений культуры
№ п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 г.г. | 2014 - 2018 г.г. |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | X | 169,5 | 197,7 | 220,9 | 221,2 | 221,8 | 221,8 | X | X |
2. | Число получателей услуг, человек | X | 1542546 | 1546022 | 1549037 | 1551237 | 1555337 | 1555324 | X | X |
3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, ед. | 9500 | 9099 | 7820,3 | 7011,8 | 7011,8 | 7011,8 | 7011,8 | X | X |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | X | 1542546 | 1546022 | 1549037 | 1551237 | 1555337 | 1555324 | X | X |
5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | | | | | | | | | |
6. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов | X | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | X | X |
7. | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов | X | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90 | 100 | X | X |
8. | по субъекту Российской Федерации, процентов | 61,5 | 63,4 | 71,9 | 82,3 | 82,4 | 90 | 100 | X | X |
9. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 20496,0 | 22220,6 | 22982,0 | 23702,1 | 25100,0 | 26010,0 | 27024,0 | X | X |
10. | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 108,4 | 103,4 | 103,1 | 105,9 | 103,6 | 103,9 | X | X |
11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 12604,5 | 14081,6 | 16515,9 | 19508,6 | 20682,0 | 23409,0 | 27024,0 | X | X |
12. | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 111,7 | 117,3 | 118,1 | 106,0 | 113,2 | 115,4 | X | X |
13. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов | X | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | X | X |
14. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
15. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 1870,9 | 2001,9 | 2018,0 | 2137,2 | 2265,8 | 2564,5 | 2960,5 | 6421,0 | 11946,0 |
16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | X | 131,0 | 16,1 | 135,3 | 263,9 | 562,6 | 958,6 | 415,3 | 1936,5 |
17. | в том числе: | | | | | | | | | |
18. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации) | X | 130,7 | 15,4 | 131,1 | 259,5 | 558,2 | 954,2 | 406,0 | 1918,4 |
19. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: | X | 130,7 | -120,8 | -110,8 | -129,5 | -128,7 | -127,7 | -361,1 | -617,5 |
20. | От реструктуризации сети, млн. рублей | X | 5,2 | -4,2 | 2,4 | -4,8 | -4,7 | -4,7 | -6,6 | -16,0 |
21. | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | X | 88,2 | -80,3 | -78,0 | -87,8 | -87,2 | -86,2 | -246,1 | -419,5 |
22. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | 37,3 | -36,3 | -35,2 | -36,9 | -36,8 | -36,8 | -108,4 | -182,0 |
23. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 0,3 | 0,7 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 9,3 | 18,1 |
24. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25. | Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24) | X | 131,0 | 16,1 | 135,3 | 263,9 | 562,6 | 958,6 | 415,3 | 1936,5 |
26. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (стр. 19 / стр. 16 * 100%) | X | 99,8 | -750,3 | -81,9 | -49,1 | -22,9 | -13,3 | -86,9 | -31,9 |