ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14 декабря2015 г. №461-пп
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 65-ПП
В целяхприведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующимзаконодательством Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 65-пп "Обутверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения,направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области(2013 - 2018 годы)" следующие изменения:
- в Планмероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные наповышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018годы)" (далее - "дорожная карта"), утвержденный в пункте 1названного постановления:
- подпункты6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 раздела VI "Мероприятия по совершенствованию оплатытруда работников учреждений культуры" "дорожной карты" изложитьв следующей редакции:
"6.2.1.Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платыработников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом,и средней заработной платы в регионе:
(процентов)
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
63,4 | 71,9 | 77,6 | 82,4 | 100 | 100 |
6.2.2.Численность работников государственных (муниципальных) учреждений культуры (безвнешних совместителей):
(человек)
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
9 099 | 7 820 | 7 220 | 7 220 | 7 220 | 7 220 |
";
- подпункт5.1.19 пункта 5.1 раздела V "Целевые показатели (индикаторы) развитиясферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение" "дорожнойкарты" после таблицы дополнить абзацем следующего содержания:
"Переченьцелевых качественных показателей деятельности сети государственных(муниципальных) учреждений культуры Белгородской области приведен в приложении №2";
- в разделе VII"Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качествапредоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективныйконтракт" "дорожной карты" слова "в приложении"заменить словами "в приложении № 1";
- приложение к"дорожной карте" считать приложением № 1 к "дорожной карте"и изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- дополнить"дорожную карту" приложением № 2 в редакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГубернаторБелгородской области Е.Савченко
Приложение№ 1
к постановлению
ПравительстваБелгородской области
от 14 декабря2015 г. № 461-пп
Приложение № 1
к Планумероприятий ("дорожной карте")
"Изменения,направленные на повышение
эффективностисферы культуры Белгородской
области (2013 -2018 годы)"
Показатели нормативоврегиональной "дорожной карты"
"Изменения,направленные на повышение эффективности сферы
культурыБелгородской области (2013 - 2018 годы)"
СубъектРоссийской Федерации: Белгородская область
Категорияработников: Работники учреждений культуры
№ п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 162 | 170 | 197,7 | 214,6 | 215,4 | 216,0 | 216,6 | x | x |
2. | Число получателей услуг, человек | 1538530 | 1542546 | 1545976 | 1549463 | 1554853 | 1559253 | 1563588 | x | x |
3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 9500 | 9099 | 7820 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | x | x |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 1538530 | 1542546 | 1545976 | 1549463 | 1554853 | 1559253 | 1563588 | x | x |
5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | | | | | | | | | |
6. | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | x | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | x | x |
7. | По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | x | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | x | x |
8. | По субъекту Российской Федерации, % | x | 63,4 | 71,9 | 77,6 | 82,4 | 100 | 100 | x | x |
9. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 20496 | 22221 | 22982 | 24370 | 25200 | 26800 | 28515 | x | x |
10. | Темп роста к предыдущему году, % | x | 108 | 103 | 106 | 103 | 106 | 106 | x | x |
11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 12604,5 | 14081,6 | 16516 | 18913 | 20765 | 26800 | 28515 | x | x |
12. | Темп роста к предыдущему году, % | x | 112 | 117 | 115 | 110 | 129 | 106 | x | x |
13. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | x | 5,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | x | x |
14. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
15. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 1870,9 | 2001,9 | 2017,9 | 2133,5 | 2342,4 | 3023,2 | 3216,6 | 6493,8 | 12733,6 |
16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей | x | 131,0 | 16,0 | 131,6 | 340,5 | 1021,3 | 1214,7 | 488,1 | 2724,1 |
17. | в том числе: | | | | | | | | | |
18. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации) | x | 123,4 | 9,9 | 120,8 | 328,5 | 1008,3 | 1200,7 | 459,2 | 2668,2 |
19. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: | x | 123,4 | 9,9 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 14,9 | 19,9 |
20. | От реструктуризации сети, млн. рублей | x | 5,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 4,0 |
21. | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | x | 88,2 | 7,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,9 | 11,9 |
22. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | 30,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
23. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | x | 7,6 | 6,1 | 10,8 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 28,9 | 55,9 |
24. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25. | Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24) | x | 131,0 | 16,0 | 131,6 | 340,5 | 1021,3 | 1214,7 | 488,1 | 2724,1 |
26. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 16 * 100%) | x | 94,2 | 61,9 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 3,1 | 0,7 |
Приложение№ 2
к постановлению
ПравительстваБелгородской области
от 14 декабря2015 г. № 461-пп
Приложение № 2
к Планумероприятий ("дорожной карте")
"Изменения,направленные на повышение
эффективностисферы культуры Белгородской
области (2013 -2018 годы)"
Перечень
целевыхкачественных показателей деятельности сети
государственных(муниципальных) учреждений
культурыБелгородской области
№ п/п | Наименование показателей | 2015 г. (отчет) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1. | Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в дистанционном режиме, %. К расчету принимаются данные по всем видам учреждений культуры региона, где V = 100% исходных данных в процентах: | | | | |
| - прирост доли театров, обеспечивающих виртуальную трансляцию спектаклей; | 0 | 25 | 37,5 | 50 |
| - прирост доли концертных залов, обеспечивающих виртуальную трансляцию концертов; | 0 | 4,4 | 8,7 | 13,1 |
| - прирост доли музеев, обеспечивающих виртуальные экскурсии; | 0 | 5 | 7 | 9 |
| - прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда; | 7,3 | 7,7 | 15,3 | 23,0 |
| - прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда; | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| - прирост доли посещений сайтов библиотек | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 |
2. | Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий (%, по отношению к предыдущему году) | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
3. | Темп роста участников клубных формирований (%, по отношению к предыдущему году). К М (расчетный) / М (предшествующий) * 100 - 100, где М (расчетный) - количество участников клубных формирований в расчетном году; М (предшествующий) - количество участников клубных формирований в предшествующем расчетном году | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
4. | Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (%, по отношению к прошлому году). К расчету принимаются показатели посещаемости стационарных и передвижных библиотек по данным журнала учета, виртуальные пользователи (по данным счетчиков сайтов) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
5. | Увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров. К расчету принимаются показатели посещаемости по данным журнала учета | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |