Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия |
Объем финансирования, источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|
|
|
2014 |
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Муниципальная программа |
"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
355 508,5 |
1 586 073,1 |
255 197,0 |
250 786,0 |
264 684,0 |
262 052,0 |
272 082,0 |
281 272,1 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
22 967,0 |
31 297,0 |
27 366,0 |
3 931,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет городского округа |
287 598,0 |
1 554 776,1 |
227 831,0 |
246 855,0 |
264 684,0 |
262 052,0 |
272 082,0 |
281 272,1 |
|
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
иные источники |
44 943,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 1 |
"Содержание дорожного хозяйства на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
140 454,0 |
619 182,1 |
97 817,0 |
101 088,0 |
97 446,0 |
105 499,0 |
109 748,0 |
107 584,1 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет городского округа |
140 454,0 |
617 182,1 |
95 817,0 |
101 088,0 |
97 446,0 |
105 499,0 |
109 748,0 |
107 584,1 |
|
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие подпрограммы 1 |
1.1.1. Содержание придорожной территории вдоль автомобильных дорог Старооскольского городского округа |
Всего |
31 408,0 |
73 565,7 |
14 416,0 |
10 953,0 |
10 217,0 |
10 677,0 |
11 105,0 |
16 197,7 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет городского округа |
31 408,0 |
73 565,7 |
14 416,0 |
10 953,0 |
10 217,0 |
10 677,0 |
11 105,0 |
16 197,7 |
|
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие подпрограммы 1 |
1.1.2. Содержание дорожного полотна Старооскольского городского округа |
Всего |
93 735,0 |
434 133,6 |
65 690,0 |
69 616,0 |
70 036,0 |
75 803,0 |
78 846,0 |
74 142,6 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет городского округа |
93 735,0 |
434 133,6 |
65 690,0 |
69 616,0 |
70 036,0 |
75 803,0 |
78 846,0 |
74 142,6 |
|
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие подпрограммы 1 |
1.1.3. Организация мероприятий, относящихся к безопасности дорожного движения, содержание элементов обустройства автомобильных дорог |
Всего |
15 311,0 |
111 482,8 |
17 711,0 |
20 519,0 |
17 193,0 |
19 019,0 |
19 797,0 |
17 243,8 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет городского округа |
15 311,0 |
109 482,8 |
15 711,0 |
20 519,0 |
17 193,0 |
19 019,0 |
19 797,0 |
17 243,8 |
|
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 2 |
"Организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" |
Всего: |
87 949,0 |
536 730,0 |
78 379,0 |
75 156,0 |
81 009,0 |
93 895,0 |
99 603,0 |
108 688,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
3 323,0 |
6 989,0 |
3 058,0 |
3 931,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет городского округа |
84 626,0 |
529 741,0 |
75 321,0 |
71 225,0 |
81 009,0 |
93 895,0 |
99 603,0 |
108 688,0 |
|
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие подпрограммы 2 |
2.1.2. Обеспечение равной доступности транспортных услуг жителям сельской местности путем субсидирования перевозчиков, обслуживающих пригородные маршруты с низким пассажиропотоком и фиксированным тарифом, возмещение недополученных доходов на пригородных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни |
Всего: |
3 323,0 |
9 489,0 |
3 058,0 |
3 931,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
3 323,0 |
6 989,0 |
3 058,0 |
3 931,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет городского округа |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
|
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие подпрограммы 2 |
2.3.1. Предоставление субсидий МБУ "Пассажирское" на выполнение муниципального задания и иные цели |
Всего: |
69 626,0 |
492 741,0 |
75 321,0 |
71 225,0 |
81 009,0 |
93 895,0 |
99 603,0 |
71 688,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет городского округа |
69 626,0 |
492 741,0 |
75 321,0 |
71 225,0 |
81 009,0 |
93 895,0 |
99 603,0 |
71 688,0 |
|
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие подпрограммы 2 |
2.3.2. Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки городским наземным электрическим транспортом в целях регулярного и бесперебойного транспортного обслуживания трамваем жителей городского округа |
Всего: |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет городского округа |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
|
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие подпрограммы 2 |
2.3.3. Приобретение подвижного состава в количестве 32 единиц для организованной перевозки групп детей |
Всего: |
0,0 |
16 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 500,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет городского округа |
0,0 |
16 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 500,0 |
|
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие подпрограммы 2 |
2.5.1. Разработка проекта организации дорожного движения на улично-дорожную сеть Старооскольского городского округа |
Всего: |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет городского округа |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
|
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 |
"Совершенствование и развитие дорожной сети в Старооскольском городском округе" |
Всего: |
98 737,5 |
242 518,0 |
50 644,0 |
45 273,0 |
55 287,0 |
30 657,0 |
30 657,0 |
30 000,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
19 644,0 |
22 308,0 |
22 308,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет городского округа |
34 150,0 |
220 210,0 |
28 336,0 |
45 273,0 |
55 287,0 |
30 657,0 |
30 657,0 |
30 000,0 |
|
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
иные источники |
44 943,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие подпрограммы 3 |
3.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и проездов |
Всего: |
22 637,0 |
32 473,0 |
24 943,0 |
5 494,0 |
1 636,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
19 644,0 |
22 308,0 |
22 308,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет городского округа |
2 993,0 |
10 165,0 |
2 635,0 |
5 494,0 |
1 636,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
|
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие подпрограммы 3 |
3.2.1. Капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог и проездов, мостов |
Всего: |
76 100,5 |
210 045,0 |
25 701,0 |
39 779,0 |
53 651,0 |
30 457,0 |
30 457,0 |
30 000,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет городского округа |
31 157,0 |
210 045,0 |
25 701,0 |
39 779,0 |
53 651,0 |
30 457,0 |
30 457,0 |
30 000,0 |
|
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
иные источники |
44 943,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
28 368,0 |
187 643,0 |
28 357,0 |
29 269,0 |
30 942,0 |
32 001,0 |
32 074,0 |
35 000,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет городского округа |
28 368,0 |
187 643,0 |
28 357,0 |
29 269,0 |
30 942,0 |
32 001,0 |
32 074,0 |
35 000,0 |
|
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие подпрограммы 4 |
4.1.1. Обеспечение функций МКУ "УКС" |
Всего |
28 368,0 |
187 643,0 |
28 357,0 |
29 269,0 |
30 942,0 |
32 001,0 |
32 074,0 |
35 000,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет городского округа |
28 368,0 |
187 643,0 |
28 357,0 |
29 269,0 |
30 942,0 |
32 001,0 |
32 074,0 |
35 000,0 |
|
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
И.о. первого заместителя главы