Приложение к Приказу от 10.12.2015 г № 26/22 Программа

Производственная программа ООО «Ук «Пятницкое», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории волоконовского района, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года


Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа ООО "УК "Пятницкое"
ИНН 3106006583
ОГРН 1083114000408
Местонахождение регулируемой организации Белгородская область, Волоконовский район, п. Пятницкое, ул. Советская, 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа г. Белгород, Соборная площадь, 4
Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

II.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, график их реализации
N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
2016 год
1 Ремонт с 1 января по 31 декабря
2 Улучшение качества питьевой воды
3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2017 год
1 Ремонт с 1 января по 31 декабря
2 Улучшение качества питьевой воды
3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2018 год
1 Ремонт с 1 января по 31 декабря
2 Улучшение качества питьевой воды
3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

III.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
2016 год
1 Ремонт с 1 января по 31 декабря
2 Улучшение качества очистки сточных вод
3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2017 год
1 Ремонт с 1 января по 31 декабря
2 Улучшение качества очистки сточных вод
3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2018 год
1 Ремонт с 1 января по 31 декабря
2 Улучшение качества очистки сточных вод
3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

IV.Планируемый объем подачи воды абонентам
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год
1 Поднято воды, в том числе: м3 5 832,96 5 642,96 5 472,96
1.1 Из поверхностных водоисточников м3 0,00 0,00 0,00
1.2 Из подземных водоисточников м3 5 832,96 5 642,96 5 472,96
2 Расход воды на хозяйственные нужды предприятия м3 0,00 0,00 0,00
3 Получено воды со стороны м3 86 353,00 86 353,00 86 353,00
4 Подано воды в водопроводную сеть м3 92 185,96 91 995,96 91 825,96
5 Потери воды в водопроводных сетях м3 2 450,00 2 260,00 2 090,00
5.1 То же в %% от воды, поданной в сеть %% 2,60 2,40 2,22
6 Расход воды на технологические нужды м3 0,00 0,00 0,00
7 Отпущено воды, всего, в том числе: м3 89 735,96 89 735,96 89 735,96
7.1 Расход воды на собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности м3 0,00 0,00 0,00
7.2 Отпущено воды другим водопроводам м3 0,00 0,00 0,00
7.3 Отпущено товарной воды потребителям, в том числе: м3 89 735,96 89 735,96 89 735,96
7.3.1 Населению м3 63 769,91 63 769,91 63 769,91
7.3.2 Бюджетным потребителям м3 23 184,47 23 184,47 23 184,47
7.3.3 Прочим потребителям м3 2 781,57 2 781,57 2 781,57

V.Планируемый объем принимаемых сточных вод от абонентов
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год
1 Пропущено сточных вод, всего м3 61 639,00 61 639,00 61 639,00
2 Технологические нужды предприятия м3 0,00 0,00 0,00
3 Хозяйственные нужды предприятия м3 0,00 0,00 0,00
4 Принято сточных вод, в том числе: м3 61 639,00 61 639,00 61 639,00
4.1 собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности м3 0,00 0,00 0,00
4.2 от населения м3 38 266,00 38 266,00 38 266,00
4.3 от бюджетных потребителей м3 23 283,70 23 283,70 23 283,70
4.4 от прочих потребителей м3 89,30 89,30 89,30

VI.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы тыс. Руб.
Объем финансовых потребностей Всего 2016 год
с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016
В сфере холодного водоснабжения 1 241,50 717,89 523,61
В сфере водоотведения 1 183,16 571,71 611,46
2017 год
с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017
В сфере холодного водоснабжения 1 311,74 521,79 789,95
В сфере водоотведения 1 256,31 604,09 652,22
2018 год
с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018
В сфере холодного водоснабжения 1 375,34 788,17 587,17
В сфере водоотведения 1 315,74 645,58 670,15

VII.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
N п/п Наименование целевого показателя Данные, используемые для установления целевого показателя Ед. изм. Значение установленного целевого показателя
2016 год 2017 год 2018 год
1 Целевой показатель качества воды Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% 0 0 0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% 0 0 0
2 Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год Ед./км 0 0 0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год Ед./км 0 0 0
3 Целевой показатель очистки сточных вод Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения %% - - -
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения %% - - -
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения %% - - -
4 Целевые показатели эффективности использования ресурсов Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть %% 2,6 2,4 2,2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/куб. м) кВт.ч/м 3 1,2 1,15 1,1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт.ч/куб. м) кВт.ч/м 3 - - -
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод кВт.ч/м 3 - - -
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт.ч/куб. м) кВт.ч/м 3 0,11 0,11 0,11

VIII.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности не производится в связи с отсутствием утвержденных плановых показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год.
IX.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
N п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение
1 Объем воды, отпущенной абонентам куб. м 93 500,00
2 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 403,46
3 Объем принятых сточных вод куб. м 63 600,00
4 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 235,88

X.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
N п/п Наименование мероприятия
2016 год
1 Проверка и контроль подключения абонентов к сети
2017 год
1 Проверка и контроль подключения абонентов к сети
2018 год
1 Проверка и контроль подключения абонентов к сети

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ