Приложение к Постановлению от 25.02.2016 г № 41
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы Заместитель главы Глава администрации
администрации города по администрации (курирующий города Белгорода
экономике отраслевой департамент)
_________ _____________ _________ _____________ _________ _____________
(подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка)
"__" ______ 20 г. "__" ______ 20 г. "__" ______ 20 г.
План финансово-хозяйственной деятельности (бюджет доходов и расходов) на
20__ год по муниципальному предприятию г. Белгорода
_________________________________________________
(наименование предприятия)
тыс. руб.
|
Наименование статей |
Факт за 2014 |
План на 2015 |
Факт (оценка) за 2015 |
Откл. (гр. 5 - гр. 3 ) |
План на 2016 |
Откл. (гр. 7 - гр. 5 ) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Раздел 1. Бюджет предприятия |
|
Доходная часть |
|
|
|
|
|
|
1. |
Выручка от реализации продукции, работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
2. |
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Внереализационные доходы |
|
|
|
|
|
|
|
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Доходы от участия в других организациях (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Прочие операционные доходы (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
3. |
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование, в том числе (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
4. |
Итого доходов |
|
|
|
|
|
|
|
Расходная часть |
|
|
|
|
|
|
1. |
Текущие расходы |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Фонд заработной платы |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Страховые взносы во внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Коммунальные платежи |
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Содержание автотранспорта |
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Прочие расходы: в том числе |
|
|
|
|
|
|
1.6 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
2. |
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
3. |
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
4. |
Прочие операционные расходы, в том числе |
|
|
|
|
|
|
5. |
Внереализационные расходы |
|
|
|
|
|
|
6. |
Итого расходов |
|
|
|
|
|
|
7. |
Прибыль до налогообложения |
|
|
|
|
|
|
8. |
Налог на прибыль, иные аналогичные платежи |
|
|
|
|
|
|
9. |
Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 2. Использование прибыли |
1. |
Прибыль, подлежащая перечислению в городской бюджет
(2013 - 2014 г.г. - 10%%, 2015 г. - 50%%) |
|
|
|
|
|
|
2. |
Развитие материально-технической базы |
|
|
|
|
|
|
3. |
Повышение квалификации кадров |
|
|
|
|
|
|
4. |
Социальные цели |
|
|
|
|
|
|
5. |
Другие цели |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности |
1. |
Выручка от реализации работ услуг |
|
|
|
|
|
|
2. |
Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
3. |
Прибыль, подлежащая перечислению в городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
4. |
Фонд оплаты труда |
|
|
|
|
|
|
5. |
Среднесписочная численность (ед.) |
|
|
|
|
|
|
6. |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
|
|
|
|
|
|
Руководитель И.О.Фамилия
Главный бухгалтер И.О.Фамилия
Экономист И.О.Фамилия
(печать предприятия)
СОГЛАСОВАНО
Куратор (должность) И.О.Фамилия
Начальник департамента экономического развития И.О.Фамилия
Заместитель начальника департамента экономического развития -
начальник управления экономического развития и инвестиций И.О.Фамилия
Руководитель комитета финансов и бюджетных отношений И.О.Фамилия