Постановление от 21.07.2015 г № 2696
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 — 2020 годы»
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 29 декабря 2014 года N 262 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением главы администрации Старооскольского городского округа N 3100 от 16 августа 2013 года "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старооскольского городского округа", на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа постановляет:
1.Внести в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа 30 октября 2014 года N 3677 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1.Раздел "Объем и источники финансирования муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования муниципальной программы |
Общее финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского городского округа (далее - бюджет городского округа), субвенций бюджета Белгородской области (далее - областной бюджет), федерального бюджета и внебюджетных средств.
Объем финансирования муниципальной программы составит 7105154,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1081602,8 тыс. руб.;
2016 год - 1145920,8 тыс. руб.;
2017 год - 1212202,8 тыс. руб.;
2018 год - 1218397,8 тыс. руб.;
2019 год - 1222581,8 тыс. руб.;
2020 год - 1224448,8 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа составит 581231 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 92901 тыс. руб.;
2016 год - 92912 тыс. руб.;
2017 год - 92945 тыс. руб.;
2018 год - 97124 тыс. руб.;
2019 год - 101008 тыс. руб.;
2020 год - 104341 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет областного бюджета составит 4135216,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 615062,8 тыс. руб.;
2016 год - 666726,8 тыс. руб.;
2017 год - 712523,8 тыс. руб.;
2018 год - 714189,8 тыс. руб.;
2019 год - 714189,8 тыс. руб.;
2020 год - 712523,8 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет субвенций федерального бюджета составит 2357807 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 369089 тыс. руб.;
2016 год - 381582 тыс. руб.;
2017 год - 401784 тыс. руб.;
2018 год - 401784 тыс. руб.;
2019 год - 401784 тыс. руб.;
2020 год - 401784 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств составит 30900 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 4550 тыс. руб.;
2016 год - 4700 тыс. руб.;
2017 год - 4950 тыс. руб.;
2018 год - 5300 тыс. руб.;
2019 год - 5600 тыс. руб.;
2020 год - 5800 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
1.2.Абзацы второй, третий пункта 12 раздела "Целевые показатели реализации муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
2018 год - 6;
2019 год - 8;".
1.3.Абзац первый пункта 17 раздела "Целевые показатели реализации муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"17) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области социальной поддержки и защиты граждан (далее - СОНКО), которым оказана финансовая поддержка, составит по годам, ед.:".
1.4.Абзацы второй, третий пункта 12 раздела "Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
2018 год - на 1;
2019 год - на 2;".
1.5.Абзац первый пункта 17 раздела "Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"17) увеличение СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, составит по годам, ед.:".
1.6.Пункт 17 раздела "Конечные результаты муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"17) количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, увеличится с 2014 года по 2020 год с 9 ед. до 11 ед.;".
1.7.Абзац тридцать четвертый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение количества СОНКО, которым оказана финансовая поддержка;".
1.8.Абзацы двадцать второй, двадцать третий раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" Программы изложить в следующей редакции:
"Подпрограммой 5 решается задача по созданию условий для деятельности СОНКО посредством оказания финансовой, информационной и консультационной поддержки.
В рамках подпрограммы 5 будут реализованы мероприятия, направленные на повышение активности СОНКО во взаимодействии с органами местного самоуправления городского округа, путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых мероприятий на территории городского округа и социально значимых проектов (программ) на конкурсной основе. Кроме того, будет осуществляться информационная, консультационная поддержка СОНКО, в том числе мониторинг и анализ показателей деятельности указанных организаций, оценка эффективности мер, направленных на реализацию социально значимых мероприятий или проектов (программ) СОНКО.".
1.9.Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах из средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных средств для реализации мероприятий муниципальной программы оценивается в сумме 7105154,8 тыс. руб., в том числе:
За счет средств бюджета городского округа 581231 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 92901 тыс. руб.;
2016 год - 92912 тыс. руб.;
2017 год - 92945 тыс. руб.;
2018 год - 97124 тыс. руб.;
2019 год - 101008 тыс. руб.;
2020 год - 104341 тыс. руб.
За счет субвенций областного бюджета 4135216,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 615062,8 тыс. руб.;
2016 год - 666726,8 тыс. руб.;
2017 год - 712523,8 тыс. руб.;
2018 год - 714189,8 тыс. руб.;
2019 год - 714189,8 тыс. руб.;
2020 год - 712523,8 тыс. руб.
За счет субвенций федерального бюджета 2357807 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 369089 тыс. руб.;
2016 год - 381582 тыс. руб.;
2017 год - 401784 тыс. руб.;
2018 год - 401784 тыс. руб.;
2019 год - 401784 тыс. руб.;
2020 год - 401784 тыс. руб.
За счет внебюджетных средств 30900 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 4550 тыс. руб.;
2016 год - 4700 тыс. руб.;
2017 год - 4950 тыс. руб.;
2018 год - 5300 тыс. руб.;
2019 год - 5600 тыс. руб.;
2020 год - 5800 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы из федерального, областного и местного бюджетов будет уточняться ежегодно после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.".
1.10.В подпрограмме 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" Программы (далее - подпрограмма 1):
1.10.1.Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 |
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 5842117,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 901405,8 тыс. руб.;
2016 год - 947314,8 тыс. руб.;
2017 год - 993608,8 тыс. руб.;
2018 год - 996961,8 тыс. руб.;
2019 год - 1000076,8 тыс. руб.;
2020 год - 1002749,8 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет федерального бюджета составит
2350160 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 367892 тыс. руб.;
2016 год - 380332 тыс. руб.;
2017 год - 400484 тыс. руб.;
2018 год - 400484 тыс. руб.;
2019 год - 400484 тыс. руб.;
2020 год - 400484 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет областного бюджета составит 3025280,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 458438,8 тыс. руб.;
2016 год - 492454,8 тыс. руб.;
2017 год - 518596,8 тыс. руб.;
2018 год - 518596,8 тыс. руб.;
2019 год - 518596,8 тыс. руб.;
2020 год - 518596,8 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа составит 466677 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 75075 тыс. руб.;
2016 год - 74528 тыс. руб.;
2017 год - 74528 тыс. руб.;
2018 год - 77881 тыс. руб.;
2019 год - 80996 тыс. руб.;
2020 год - 83669 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
1.10.2.Абзац девятый раздела 3 подпрограммы 1 дополнить словами следующего содержания:
"Финансирование мероприятия по предоставлению пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке будет осуществляться из федерального бюджета по мере фактического обращения граждан".
1.10.3.Абзацы второй - восьмой раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы 1 составит 5842117,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 901405,8 тыс. руб.;
2016 год - 947314,8 тыс. руб.;
2017 год - 993608,8 тыс. руб.;
2018 год - 996961,8 тыс. руб.;
2019 год - 1000076,8 тыс. руб.;
2020 год - 1002749,8 тыс. руб.".
1.11.В подпрограмме 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" Программы (далее - подпрограмма 2):
1.11.1.Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 |
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 507663 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 65047 тыс. руб.;
2016 год - 76185 тыс. руб.;
2017 год - 90925 тыс. руб.;
2018 год - 91431 тыс. руб.;
2019 год - 91875 тыс. руб.;
2020 год - 92200 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет областного бюджета составит 455347 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 57302 тыс. руб.;
2016 год - 68017 тыс. руб.;
2017 год - 82507 тыс. руб.;
2018 год - 82507 тыс. руб.;
2019 год - 82507 тыс. руб.;
2020 год - 82507 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа составит 21416 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3195 тыс. руб.;
2016 год - 3468 тыс. руб.;
2017 год - 3468 тыс. руб.;
2018 год - 3624 тыс. руб.;
2019 год - 3768 тыс. руб.;
2020 год - 3893 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет внебюджетных средств составит 30900 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 4550 тыс. руб.;
2016 год - 4700 тыс. руб.;
2017 год - 4950 тыс. руб.;
2018 год - 5300 тыс. руб.;
2019 год - 5600 тыс. руб.;
2020 год - 5800 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 2 будет осуществляться после утвержденного соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
1.11.2.Абзац шестой раздела 3 подпрограммы 2 дополнить предложением следующего содержания:
"Исполнение мероприятий по организации подписки на местные периодические издания для ветеранов ВОВ и предоставлению санаторно-курортных путевок в здравницы Белгородской области для активных пенсионеров, участвующих в общественной жизни городского округа, участников клубов по интересам, остронуждающихся в оздоровлении граждан пожилого возраста будет обеспечено по мере целевого поступления денежных средств.".
1.11.3.Абзацы первый - седьмой раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы 2 составит 507663 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 65047 тыс. руб.;
2016 год - 76185 тыс. руб.;
2017 год - 90925 тыс. руб.;
2018 год - 91431 тыс. руб.;
2019 год - 91875 тыс. руб.;
2020 год - 92200 тыс. руб.".
1.12.В подпрограмме 3 "Социальная поддержка семьи и детей" Программы (далее - подпрограмма 3):
1.12.1.Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 |
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 463049 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 69618 тыс. руб.;
2016 год - 75149 тыс. руб.;
2017 год - 79427 тыс. руб.;
2018 год - 79528 тыс. руб.;
2019 год - 79622 тыс. руб.;
2020 год - 79705 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет федерального бюджета составит 7647 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1197 тыс. руб.;
2016 год - 1250 тыс. руб.;
2017 год - 1300 тыс. руб.;
2018 год - 1300 тыс. руб.;
2019 год. - 1300 тыс. руб.;
2020 год - 1300 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет областного бюджета составит 441315 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 66200 тыс. руб.;
2016 год - 71667 тыс. руб.;
2017 год - 75862 тыс. руб.;
2018 год - 75862 тыс. руб.;
2019 год - 75862 тыс. руб.;
2020 год - 75862 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа составит 14087 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2221 тыс. руб.;
2016 год - 2232 тыс. руб.;
2017 год - 2265 тыс. руб.;
2018 год - 2366 тыс. руб.;
2019 год - 2460 тыс. руб.;
2020 год - 2543 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 3 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
1.12.2.Абзац четвертый раздела 3 подпрограммы 3 дополнить предложением следующего содержания:
"Исполнение мероприятий по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения родителям-пенсионерам, воспитывающим трех и более детей, а также многодетным матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, будет обеспечено по мере целевого поступления денежных средств.".
1.12.3.Абзацы первый - седьмой раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 463049 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 69618 тыс. руб.;
2016 год - 75149 тыс. руб.;
2017 год - 79427 тыс. руб.;
2018 год - 79528 тыс. руб.;
2019 год - 79622 тыс. руб.;
2020 год - 79705 тыс. руб.".
1.13.В подпрограмме 4 "Мероприятия по обеспечению доступной среды" Программы (далее - подпрограмма 4):
1.13.1.Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 4 |
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 24809 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3435 тыс. руб.;
2016 год - 3435 тыс. руб.;
2017 год - 3435 тыс. руб.;
2018 год - 5254 тыс. руб.;
2019 год - 5398 тыс. руб.;
2020 год - 3852 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составит 3332 тыс. руб., в том числе:
2018 год - 1666 тыс. руб.;
2019 год - 1666 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа составит 21477 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3435 тыс. руб.;
2016 год - 3435 тыс. руб.;
2017 год - 3435 тыс. руб.;
2018 год - 3588 тыс. руб.;
2019 год - 3732 тыс. руб.;
2020 год - 3852 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 4 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 4 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
1.13.2.Абзацы второй, третий раздела "Целевые показатели реализации подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
2018 год - 6;
2019 год - 8;".
1.13.3.Абзацы второй, третий раздела "Показатели социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
2018 год - на 1;
2019 год - на 2;".
1.13.4.Раздел 3 подпрограммы 4 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"Исполнение мероприятия по трудоустройству инвалидов и маломобильных групп населения будет осуществляться за счет субсидий из федерального бюджета, перечисляемых на лицевой счет ОКУ ЦЗН."
1.13.5.Абзацы первый - седьмой раздела 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 24809 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3435 тыс. руб.;
2016 год - 3435 тыс. руб.;
2017 год - 3435 тыс. руб.;
2018 год - 5254 тыс. руб.;
2019 год - 5398 тыс. руб.;
2020 год - 3852 тыс. руб.".
1.14.В подпрограмме 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы (далее - подпрограмма 5):
1.14.1.В разделе "Задача подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 после слова "финансовой" дополнить словом "информационной".
1.14.2.Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 5 |
Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа составит 26451 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3999 тыс. руб.;
2016 год - 4273 тыс. руб.;
2017 год - 4273 тыс. руб.;
2018 год - 4465 тыс. руб.;
2019 год - 4644 тыс. руб.;
2020 год - 4797 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 5 будет осуществляться после утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 5 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
1.14.3.Абзац первый раздела "Целевые показатели реализации подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, составит по годам, ед.:".
1.14.4.Абзац первый раздела "Показатели социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Увеличение количества СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, составит по годам, ед.:".
1.14.5.Абзац первый раздела "Конечные результаты подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, увеличится с 2014 года по 2020 год с 9 ед. до 11 ед.;".
1.14.6.Абзацы тридцатый, тридцать первый раздела 1 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"- оказание финансовой поддержки СОНКО посредством предоставления субсидий на возмещение затрат и (или) по результатам ежегодного конкурсного отбора на право получения субсидий на реализацию социально значимых проектов (программ);
- оказание информационной и консультационной поддержки СОНКО;".
1.14.7.Раздел 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5
Задача подпрограммы 5 решается в ходе реализации программных мероприятий. Все программные мероприятия направлены на решение главной цели - повышение активности СОНКО во взаимодействии с органами местного самоуправления городского округа.
Для реализации задачи по созданию условий для деятельности СОНКО посредством оказания финансовой, информационной и консультационной поддержки подпрограммы 5 необходимо реализовать следующее основное мероприятие: оказание финансовой поддержки СОНКО, участвующих в реализации на территории городского округа социально значимых мероприятий.
Для реализации данного мероприятия субсидии из местного бюджета на реализацию социально значимых проектов (программ) предоставляются на основании заключенных договоров, а начиная с 2016 года будут предоставляться на реализацию социально значимых проектов (программ) СОНКО, прошедших ежегодный конкурсный отбор в порядке, установленном администрацией Старооскольского городского округа.
По результатам ежегодного конкурсного отбора субсидии будут предоставляться СОНКО на реализацию социально значимых проектов (программ) по следующим приоритетным направлениям деятельности органов местного самоуправления в социальной сфере:
- социальная адаптация инвалидов и их семей;
- социальная поддержка ветеранов и одиноких пожилых граждан;
- реабилитация и интеграция в общество инвалидов по зрению;
- реабилитация и интеграция в общество инвалидов с нарушением слуха;
- создание условий для реабилитации граждан, пострадавших в результате техногенных катастроф (радиационного воздействия);
- оказание гуманитарной, медицинской, социальной, реабилитационной помощи нуждающимся людям (детям из незащищенных слоев населения, престарелым и ветеранам, беженцам и лицам, ищущим убежище и другим).
- социальная поддержка семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста.
Поддержка общественных инициатив через проведение ежегодного конкурсного отбора СОНКО и разработанных ими социально значимых проектов (программ) обеспечивает создание многоуровневого партнерства, когда самые широкие слои населения городского округа непосредственно участвуют в подготовке и реализации решений, направленных на увеличение собственных благ.
Кроме того, в рамках реализации основного мероприятия УСЗН будут организованы цикл семинаров по развитию СОНКО, "круглые столы", освещение в СМИ и размещение на сайте органов местного самоуправления и УСЗН информационных материалов о деятельности СОНКО на территории городского округа.
Предоставление информационной и консультационной поддержки СОНКО будет осуществляться за счет основной деятельности УСЗН.
В течение всего срока реализации подпрограммы 5 УСЗН совместно со структурными подразделениями администрации Старооскольского городского округа будет осуществлять информационную и консультационную поддержку СОНКО, в том числе мониторинг и анализ показателей деятельности указанных организаций, оценку эффективности мер, направленных на реализацию проектов (программ) СОНКО.
В случае нереализации мероприятий ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 5 не будут достигнуты, а задача будет решена лишь в незначительной части.".
1.14.8.В разделе 4 подпрограммы 5:
а) Абзац второй изложить в следующей редакции:
"- увеличение количества СОНКО, которым оказана финансовая поддержка;".
б) Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"- количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, увеличится с 2014 года по 2020 год с 9 ед. до 11 ед.;".
1.14.9.Абзацы первый - седьмой раздела 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа составит 26451 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3999 тыс. руб.;
2016 год - 4273 тыс. руб.;
2017 год - 4273 тыс. руб.;
2018 год - 4465 тыс. руб.;
2019 год - 4644 тыс. руб.;
2020 год - 4797 тыс. руб.".
1.15.В подпрограмме 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" Программы (далее - подпрограмма 6):
1.15.1.Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 6 |
Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 241065 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 38098 тыс. руб.;
2016 год - 39564 тыс. руб.;
2017 год - 40534 тыс. руб.;
2018 год - 40758 тыс. руб.;
2019 год - 40966 тыс. руб.;
2020 год - 41145 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составит 209942 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 33122 тыс. руб.;
2016 год - 34588 тыс. руб.;
2017 год - 35558 тыс. руб.;
2018 год - 35558 тыс. руб.;
2019 год - 35558 тыс. руб.;
2020 год - 35558 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа составит 31123 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 4976 тыс. руб.;
2016 год - 4976 тыс. руб.;
2017 год - 4976 тыс. руб.;
2018 год - 5200 тыс. руб.;
2019 год - 5408 тыс. руб.;
2020 год - 5587 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 6 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 6 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
1.15.2.Абзацы второй - восьмой раздела 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 241065 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 38098 тыс. руб.;
2016 год - 39564 тыс. руб.;
2017 год - 40534 тыс. руб.;
2018 год - 40758 тыс. руб.;
2019 год - 40966 тыс. руб.;
2020 год - 41145 тыс. руб.".
1.16.Приложения NN 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию Зубареву Н.Н.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации
Старооскольского
городского округа
А.В.ГНЕДЫХ