Постановление от 16.02.2015 г № 59-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 526-пп


Во исполнение Постановлений Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 года N 439 "О порядке распределения и предоставления в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма", от 18 августа 2014 года N 823 "О государственной поддержке (грантах) музыкальным организациям, созданным субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, а также независимым музыкальным коллективам", а также в связи с изменением параметров областного бюджета на 2015 - 2017 годы Правительство Белгородской области постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 526-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
- в государственную программу Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- раздел 8 "Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 8070159 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 149337 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 5938849 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 766922 тыс. рублей;
2015 год - 679423 тыс. рублей;
2016 год - 639272 тыс. рублей;
2017 год - 672541 тыс. рублей;
2018 год - 1104976 тыс. рублей;
2019 год - 999264 тыс. рублей;
2020 год - 1076451 тыс. рублей;
- средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 524764 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 1457209 тыс. рублей";

- в пункте 1 раздела 9 "Конечные результаты государственной программы" паспорта Программы цифры "4351" заменить цифрами "4431";
- в пункте 4 раздела 9 "Конечные результаты государственной программы" паспорта Программы цифры 513" заменить цифрами "519";
- в пункте 6 раздела 9 "Конечные результаты государственной программы" паспорта Программы цифры "944" заменить цифрами "1000";
- в абзаце пятом пункта 1 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" Программы цифры "605" заменить цифрами "611";
- в абзаце шестом пункта 2 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" Программы цифры "374" заменить цифрами "356,9";
- абзацы третий - пятый пункта 3 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" Программы изложить в следующей редакции:
"- обеспечения доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества;
- создания комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной культуры Белгородской области.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий до 16491,8 тыс. человек в 2020 году";

- абзацы шестой - седьмой пункта 3 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" Программы исключить;
- в абзаце пятом пункта 5 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" Программы цифры "277" заменить цифрами "307";
- абзацы первый - тринадцатый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий государственной программы в 2014 - 2020 годах всего составит 8070159 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета - 5938849 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 766922 тыс. рублей;
2015 год - 679423 тыс. рублей;
2016 год - 639272 тыс. рублей;
2017 год - 672541 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 1104976 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 999264 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 1076451 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 149337 тыс. рублей на софинансирование мероприятий государственной программы на условиях, установленных федеральным законодательством;
- средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 524764 тыс. рублей на софинансирование мероприятий государственной программы;
- внебюджетных средств в сумме 1457209 тыс. рублей";

- в подпрограмму 1 "Развитие библиотечного дела" (далее - подпрограмма 1) Программы:
- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1034203 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 6195 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 1003384 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 118450 тыс. рублей;
2015 год - 125752 тыс. рублей;
2016 год - 125584 тыс. рублей;
2017 год - 132002 тыс. рублей;
2018 год - 158523 тыс. рублей;
2019 год - 168455 тыс. рублей;
2020 год - 174618 тыс. рублей;
- средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 2335 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 22289 тыс. рублей";

- в разделе 7 "Конечные результаты подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 цифры "605" заменить цифрами "611";
- в абзаце шестом раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 1" подпрограммы 1 цифры "605" заменить цифрами "611";
- абзац первый раздела 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"В рамках подпрограммы 1 будет реализовано восемь основных мероприятий";

- раздел 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 1 перед словами "Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении N 1 к государственной программе" дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела".

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения области на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Белгородской области.
Финансирование осуществляется в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Белгородской области за счет средств федерального бюджета";
- раздел 5 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 1" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1































NНаименование показателя, единица измеренияСоисполнительЗначение показателя по годам реализации
2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.
1.Количество посещений (в том числе виртуальных) государственных библиотек, тыс. разУправление культуры Белгородской области602608,6609609610611611

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 1 представлен в приложении N 1 к государственной программе";

- раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах всего составит 1034203 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета - 1003384 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 118450 тыс. рублей;
2015 год - 125752 тыс. рублей;
2016 год - 125584 тыс. рублей;
2017 год - 132002 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 158523 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 168455 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 174618 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 6195 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, установленных федеральным законодательством;
внебюджетных средств в сумме 22289 тыс. рублей;
средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 2335 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1.
Информация о ресурсном обеспечении реализации, подпрограммы 1 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1 представлена в приложениях NN 3, 4, 5 к государственной программе";

- в подпрограмму 2 "Развитие музейного дела" (далее - подпрограмма 2) Программы:
- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1127648 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 361 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 946269 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 119523 тыс. рублей;
2015 год - 112398 тыс. рублей;
2016 год - 113307 тыс. рублей;
2017 год - 118319 тыс. рублей;
2018 год - 152846 тыс. рублей;
2019 год - 161301 тыс. рублей;
2020 год - 168575 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 181018 тыс. рублей";

- в абзаце шестом раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 2" подпрограммы 2 цифры "374" заменить цифрами "356,9";
- абзац третий пункта 3 раздела 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников";

- раздел 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 2 перед словами "Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении N 1 к государственной программе" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры.
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Белгородской области, создание привлекательного для населения облика музеев.
Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета и резервного фонда Правительства области";

- абзацы первый - двенадцатый раздела 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах всего составляет 1127648 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета составит 946269 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 119523 тыс. рублей;
2015 год - 112398 тыс. рублей;
2016 год - 113307 тыс. рублей;
2017 год - 118319 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 152846 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 161301 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 168575 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 361 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, установленных федеральным законодательством;
внебюджетных средств в сумме 181018 тыс. рублей";

- в подпрограмму 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество" (далее - подпрограмма 3) Программы:
- раздел 4 "Задачи подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"1) Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества.
2) Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Белгородской области";

- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1928345 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 103200 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 849156 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 190595 тыс. рублей;
2015 год - 100070 тыс. рублей;
2016 год - 49437 тыс. рублей;
2017 год - 52534 тыс. рублей;
2018 год - 166617 тыс. рублей;
2019 год - 122457 тыс. рублей;
2020 год - 167446 тыс. рублей;
- средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 382719 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 593270 тыс. рублей";

- пункт 2 раздела 7 "Конечные результаты подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 исключить;
- абзацы третий - пятый раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества.
2. Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной народной культуры Белгородской области.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 3 является";

- в абзаце седьмом раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 3" подпрограммы 3 цифры "9576" заменить цифрами "16491,8";
- абзацы восьмой - девятый раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 3" подпрограммы 3 исключить;
- пункт 1 раздела 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций).
Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 3 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время и предотвращения развития негативных социальных явлений.
Основное мероприятие предусматривает обеспечение деятельности ГБУК "Белгородский государственный центр народного творчества", оказание им в рамках государственного задания услуг по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности и организации предоставления информационно-методической помощи учреждениям культуры.
Данное основное мероприятие также направлено на укрепление материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для государственных учреждений досуга.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета";

- абзац второй пункта 2 раздела 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию комфортных условий предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной народной культуры Белгородской области";

- раздел 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 3 перед словами "Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 3 представлен в приложении N 1 к государственной программе" дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
"8) Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в рамках подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество".

Данное основное мероприятие направлено на обеспечение ГБУК "Белгородский государственный центр народного творчества" специализированным автотранспортом.
Финансирование осуществляется в виде предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
9) Субсидии на модернизацию муниципальных культурно-досуговых учреждений в рамках подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество".
Данное основное мероприятие направлено на обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений области, в том числе обеспечение современным оборудованием.
Финансирование осуществляется в виде предоставления субсидии муниципальным образованиям Белгородской области за счет средств областного бюджета";
- раздел 5 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3











































NНаименование показателя, единица измеренияСоисполнительЗначение показателя по годам реализации
2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.
1.Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человекУправление культуры Белгородской области12567,6146731507315473158731617316491,8
2.Количество посещений на киносеансах, тыс. человекУправление культуры Белгородской области697

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 3 представлен в приложении N 1 к государственной программе";

- абзацы первый - тринадцатый раздела 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах всего составит 1928345 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета составит 849156 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 190595 тыс. рублей;
2015 год - 100070 тыс. рублей;
2016 год - 49437 тыс. рублей;
2017 год - 52534 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 166617 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 122457 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 167446 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 103200 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3 на условиях, установленных федеральным законодательством;
средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 382719 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3;
внебюджетных средств в сумме 593270 тыс. рублей";

- в подпрограмму 4 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" (далее - подпрограмма 4) Программы:
- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 476457 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 4785 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 291962 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1822 тыс. рублей;
2015 год - 1688 тыс. рублей;
2016 год - 1333 тыс. рублей;
2017 год - 1583 тыс. рублей;
2018 год - 163426 тыс. рублей;
2019 год - 66112 тыс. рублей;
2020 год - 55998 тыс. рублей;
- средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 139710 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 40000 тыс. рублей";

- раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 4" подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах всего составит 476457 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета составит 291962 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1822 тыс. рублей;
2015 год - 1688 тыс. рублей;
2016 год - 1333 тыс. рублей;
2017 год - 1583 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 163426 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 66112 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 55998 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 4785 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 4 на условиях, установленных федеральным законодательством;
средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 139710 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 4;
внебюджетных средств в сумме 40000 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 4 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 4 представлена в приложениях NN 3, 4, 5 к государственной программе";

- в подпрограмму 5 "Развитие профессионального искусства" (далее - подпрограмма 5) Программы:
- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3148172 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 7546 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 2519994 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 293355 тыс. рублей;
2015 год - 299827 тыс. рублей;
2016 год - 308123 тыс. рублей;
2017 год - 324457 тыс. рублей;
2018 год - 412152 тыс. рублей;
2019 год - 427380 тыс. рублей;
2020 год - 454700 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 620632 тыс. рублей";

- в разделе 7 "Конечные результаты подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 цифры "300" заменить цифрами "307";
- в абзаце шестом раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 5" подпрограммы 5 цифры "277" заменить цифрами "307";
- раздел 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 5 перед словами "Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 5 представлен в приложении N 1 к государственной программе" дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в рамках подпрограммы "Развитие профессионального искусства".

Данное основное мероприятие направлено на реализацию проекта "Создание условий для равной доступности населения области к культурным ценностям и творческому развитию".
Финансирование осуществляется в виде предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета";
- раздел 5 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 5" подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5































NНаименование показателя, единица измеренияСоисполнительЗначение показателя по годам реализации
2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.
1.Количество посещений мероприятий государственных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населенияУправление культуры Белгородской области286306306,2306,4306,6306,8307

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 5 представлен в приложении N 1 к государственной программе";

- раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 5" подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах всего составит 3148172 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета составит 2519994 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 293355 тыс. рублей;
2015 год - 299827 тыс. рублей;
2016 год - 308123 тыс. рублей;
2017 год - 324457 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 412152 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 427380 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 454700 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 7546 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 5 на условиях, установленных федеральным законодательством;
внебюджетных средств в сумме 620632 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 5 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5 представлена в приложениях NN 3, 4, 5 к государственной программе";

- в подпрограмму 6 "Государственная политика в сфере культуры" (далее - подпрограмма 6) Программы:
- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 355334 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 27250 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 328084 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 43177 тыс. рублей;
2015 год - 39688 тыс. рублей;
2016 год - 41488 тыс. рублей;
2017 год - 43646 тыс. рублей;
2018 год - 51412 тыс. рублей;
2019 год - 53559 тыс. рублей;
2020 год - 55114 тыс. рублей";

- наименование раздела 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" изложить в следующей редакции:
"2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития";

- раздел 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 6 перед словами "Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 6 представлен в приложении N 1 к государственной программе" дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в рамках подпрограммы "Государственная политика в сфере культуры".

Данное основное мероприятие направлено на обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для региональных и муниципальных учреждений культуры.
Финансирование осуществляется в виде предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Белгородской области за счет средств федерального бюджета";
- абзацы первый - десятый раздела 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 6" подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах всего составит 355334 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета составит 328084 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 43177 тыс. рублей;
2015 год - 39688 тыс. рублей;
2016 год - 41488 тыс. рублей;
2017 год - 43646 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 51412 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 53559 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 55114 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 27250 тыс. рублей на софинансирование мероприятии подпрограммы 6 на условиях, установленных федеральным законодательством";

- приложения NN 1, 3, 4 и 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО