Постановление от 16.02.2015 г № 59-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 526-пп
Во исполнение Постановлений Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 года N 439 "О порядке распределения и предоставления в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма", от 18 августа 2014 года N 823 "О государственной поддержке (грантах) музыкальным организациям, созданным субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, а также независимым музыкальным коллективам", а также в связи с изменением параметров областного бюджета на 2015 - 2017 годы Правительство Белгородской области постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 526-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
- в государственную программу Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- раздел 8 "Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 8070159 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 149337 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 5938849 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 766922 тыс. рублей;
2015 год - 679423 тыс. рублей;
2016 год - 639272 тыс. рублей;
2017 год - 672541 тыс. рублей;
2018 год - 1104976 тыс. рублей;
2019 год - 999264 тыс. рублей;
2020 год - 1076451 тыс. рублей;
- средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 524764 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 1457209 тыс. рублей";
- в пункте 1 раздела 9 "Конечные результаты государственной программы" паспорта Программы цифры "4351" заменить цифрами "4431";
- в пункте 4 раздела 9 "Конечные результаты государственной программы" паспорта Программы цифры 513" заменить цифрами "519";
- в пункте 6 раздела 9 "Конечные результаты государственной программы" паспорта Программы цифры "944" заменить цифрами "1000";
- в абзаце пятом пункта 1 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" Программы цифры "605" заменить цифрами "611";
- в абзаце шестом пункта 2 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" Программы цифры "374" заменить цифрами "356,9";
- абзацы третий - пятый пункта 3 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" Программы изложить в следующей редакции:
"- обеспечения доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества;
- создания комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной культуры Белгородской области.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий до 16491,8 тыс. человек в 2020 году";
- абзацы шестой - седьмой пункта 3 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" Программы исключить;
- в абзаце пятом пункта 5 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" Программы цифры "277" заменить цифрами "307";
- абзацы первый - тринадцатый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий государственной программы в 2014 - 2020 годах всего составит 8070159 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета - 5938849 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 766922 тыс. рублей;
2015 год - 679423 тыс. рублей;
2016 год - 639272 тыс. рублей;
2017 год - 672541 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 1104976 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 999264 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 1076451 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 149337 тыс. рублей на софинансирование мероприятий государственной программы на условиях, установленных федеральным законодательством;
- средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 524764 тыс. рублей на софинансирование мероприятий государственной программы;
- внебюджетных средств в сумме 1457209 тыс. рублей";
- в подпрограмму 1 "Развитие библиотечного дела" (далее - подпрограмма 1) Программы:
- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1034203 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 6195 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 1003384 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 118450 тыс. рублей;
2015 год - 125752 тыс. рублей;
2016 год - 125584 тыс. рублей;
2017 год - 132002 тыс. рублей;
2018 год - 158523 тыс. рублей;
2019 год - 168455 тыс. рублей;
2020 год - 174618 тыс. рублей;
- средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 2335 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 22289 тыс. рублей";
- в разделе 7 "Конечные результаты подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 цифры "605" заменить цифрами "611";
- в абзаце шестом раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 1" подпрограммы 1 цифры "605" заменить цифрами "611";
- абзац первый раздела 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"В рамках подпрограммы 1 будет реализовано восемь основных мероприятий";
- раздел 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 1 перед словами "Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении N 1 к государственной программе" дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела".
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения области на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Белгородской области.
Финансирование осуществляется в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Белгородской области за счет средств федерального бюджета";
- раздел 5 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 1" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1
N |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
|
|
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
1. |
Количество посещений (в том числе виртуальных) государственных библиотек, тыс. раз |
Управление культуры Белгородской области |
602 |
608,6 |
609 |
609 |
610 |
611 |
611 |
Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 1 представлен в приложении N 1 к государственной программе";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах всего составит 1034203 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета - 1003384 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 118450 тыс. рублей;
2015 год - 125752 тыс. рублей;
2016 год - 125584 тыс. рублей;
2017 год - 132002 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 158523 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 168455 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 174618 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 6195 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, установленных федеральным законодательством;
внебюджетных средств в сумме 22289 тыс. рублей;
средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 2335 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1.
Информация о ресурсном обеспечении реализации, подпрограммы 1 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1 представлена в приложениях NN 3, 4, 5 к государственной программе";
- в подпрограмму 2 "Развитие музейного дела" (далее - подпрограмма 2) Программы:
- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1127648 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 361 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 946269 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 119523 тыс. рублей;
2015 год - 112398 тыс. рублей;
2016 год - 113307 тыс. рублей;
2017 год - 118319 тыс. рублей;
2018 год - 152846 тыс. рублей;
2019 год - 161301 тыс. рублей;
2020 год - 168575 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 181018 тыс. рублей";
- в абзаце шестом раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 2" подпрограммы 2 цифры "374" заменить цифрами "356,9";
- абзац третий пункта 3 раздела 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников";
- раздел 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 2 перед словами "Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении N 1 к государственной программе" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры.
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Белгородской области, создание привлекательного для населения облика музеев.
Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета и резервного фонда Правительства области";
- абзацы первый - двенадцатый раздела 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах всего составляет 1127648 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета составит 946269 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 119523 тыс. рублей;
2015 год - 112398 тыс. рублей;
2016 год - 113307 тыс. рублей;
2017 год - 118319 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 152846 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 161301 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 168575 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 361 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, установленных федеральным законодательством;
внебюджетных средств в сумме 181018 тыс. рублей";
- в подпрограмму 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество" (далее - подпрограмма 3) Программы:
- раздел 4 "Задачи подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"1) Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества.
2) Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Белгородской области";
- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1928345 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 103200 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 849156 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 190595 тыс. рублей;
2015 год - 100070 тыс. рублей;
2016 год - 49437 тыс. рублей;
2017 год - 52534 тыс. рублей;
2018 год - 166617 тыс. рублей;
2019 год - 122457 тыс. рублей;
2020 год - 167446 тыс. рублей;
- средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 382719 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 593270 тыс. рублей";
- пункт 2 раздела 7 "Конечные результаты подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 исключить;
- абзацы третий - пятый раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества.
2. Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной народной культуры Белгородской области.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 3 является";
- в абзаце седьмом раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 3" подпрограммы 3 цифры "9576" заменить цифрами "16491,8";
- абзацы восьмой - девятый раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 3" подпрограммы 3 исключить;
- пункт 1 раздела 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций).
Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 3 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время и предотвращения развития негативных социальных явлений.
Основное мероприятие предусматривает обеспечение деятельности ГБУК "Белгородский государственный центр народного творчества", оказание им в рамках государственного задания услуг по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности и организации предоставления информационно-методической помощи учреждениям культуры.
Данное основное мероприятие также направлено на укрепление материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для государственных учреждений досуга.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета";
- абзац второй пункта 2 раздела 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию комфортных условий предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной народной культуры Белгородской области";
- раздел 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 3 перед словами "Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 3 представлен в приложении N 1 к государственной программе" дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
"8) Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в рамках подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество".
Данное основное мероприятие направлено на обеспечение ГБУК "Белгородский государственный центр народного творчества" специализированным автотранспортом.
Финансирование осуществляется в виде предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
9) Субсидии на модернизацию муниципальных культурно-досуговых учреждений в рамках подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество".
Данное основное мероприятие направлено на обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений области, в том числе обеспечение современным оборудованием.
Финансирование осуществляется в виде предоставления субсидии муниципальным образованиям Белгородской области за счет средств областного бюджета";
- раздел 5 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3
N |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
|
|
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
1. |
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек |
Управление культуры Белгородской области |
12567,6 |
14673 |
15073 |
15473 |
15873 |
16173 |
16491,8 |
2. |
Количество посещений на киносеансах, тыс. человек |
Управление культуры Белгородской области |
697 |
|
|
|
|
|
|
Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 3 представлен в приложении N 1 к государственной программе";
- абзацы первый - тринадцатый раздела 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах всего составит 1928345 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета составит 849156 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 190595 тыс. рублей;
2015 год - 100070 тыс. рублей;
2016 год - 49437 тыс. рублей;
2017 год - 52534 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 166617 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 122457 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 167446 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 103200 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3 на условиях, установленных федеральным законодательством;
средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 382719 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3;
внебюджетных средств в сумме 593270 тыс. рублей";
- в подпрограмму 4 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" (далее - подпрограмма 4) Программы:
- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 476457 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 4785 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 291962 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1822 тыс. рублей;
2015 год - 1688 тыс. рублей;
2016 год - 1333 тыс. рублей;
2017 год - 1583 тыс. рублей;
2018 год - 163426 тыс. рублей;
2019 год - 66112 тыс. рублей;
2020 год - 55998 тыс. рублей;
- средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 139710 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 40000 тыс. рублей";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 4" подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах всего составит 476457 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета составит 291962 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1822 тыс. рублей;
2015 год - 1688 тыс. рублей;
2016 год - 1333 тыс. рублей;
2017 год - 1583 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 163426 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 66112 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 55998 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 4785 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 4 на условиях, установленных федеральным законодательством;
средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 139710 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 4;
внебюджетных средств в сумме 40000 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 4 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 4 представлена в приложениях NN 3, 4, 5 к государственной программе";
- в подпрограмму 5 "Развитие профессионального искусства" (далее - подпрограмма 5) Программы:
- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3148172 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 7546 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 2519994 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 293355 тыс. рублей;
2015 год - 299827 тыс. рублей;
2016 год - 308123 тыс. рублей;
2017 год - 324457 тыс. рублей;
2018 год - 412152 тыс. рублей;
2019 год - 427380 тыс. рублей;
2020 год - 454700 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 620632 тыс. рублей";
- в разделе 7 "Конечные результаты подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 цифры "300" заменить цифрами "307";
- в абзаце шестом раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 5" подпрограммы 5 цифры "277" заменить цифрами "307";
- раздел 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 5 перед словами "Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 5 представлен в приложении N 1 к государственной программе" дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в рамках подпрограммы "Развитие профессионального искусства".
Данное основное мероприятие направлено на реализацию проекта "Создание условий для равной доступности населения области к культурным ценностям и творческому развитию".
Финансирование осуществляется в виде предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета";
- раздел 5 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 5" подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5
N |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
|
|
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
1. |
Количество посещений мероприятий государственных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения |
Управление культуры Белгородской области |
286 |
306 |
306,2 |
306,4 |
306,6 |
306,8 |
307 |
Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 5 представлен в приложении N 1 к государственной программе";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 5" подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах всего составит 3148172 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета составит 2519994 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 293355 тыс. рублей;
2015 год - 299827 тыс. рублей;
2016 год - 308123 тыс. рублей;
2017 год - 324457 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 412152 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 427380 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 454700 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 7546 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 5 на условиях, установленных федеральным законодательством;
внебюджетных средств в сумме 620632 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 5 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5 представлена в приложениях NN 3, 4, 5 к государственной программе";
- в подпрограмму 6 "Государственная политика в сфере культуры" (далее - подпрограмма 6) Программы:
- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 355334 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 27250 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 328084 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 43177 тыс. рублей;
2015 год - 39688 тыс. рублей;
2016 год - 41488 тыс. рублей;
2017 год - 43646 тыс. рублей;
2018 год - 51412 тыс. рублей;
2019 год - 53559 тыс. рублей;
2020 год - 55114 тыс. рублей";
- наименование раздела 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" изложить в следующей редакции:
"2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития";
- раздел 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 6 перед словами "Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 6 представлен в приложении N 1 к государственной программе" дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в рамках подпрограммы "Государственная политика в сфере культуры".
Данное основное мероприятие направлено на обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для региональных и муниципальных учреждений культуры.
Финансирование осуществляется в виде предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Белгородской области за счет средств федерального бюджета";
- абзацы первый - десятый раздела 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 6" подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах всего составит 355334 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета составит 328084 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 43177 тыс. рублей;
2015 год - 39688 тыс. рублей;
2016 год - 41488 тыс. рублей;
2017 год - 43646 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 51412 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 53559 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 55114 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 27250 тыс. рублей на софинансирование мероприятии подпрограммы 6 на условиях, установленных федеральным законодательством";
- приложения NN 1, 3, 4 и 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО