Приложение к Приказу от 28.02.2013 г № 2/5 Программа
Производственная программа ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон» в сфере водоотведения, реализуемая на территории П. Северный белгородского района с 1 апреля 2013 года по 31 декабря 2013 года I. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги
N
п/п |
Показатели производственной
деятельности |
Ед.
изм. |
С
01.04.2013
по
31.12.2013 |
Водоотведение |
1. |
Объем отведенных стоков |
куб. м |
13500,0 |
2. |
Хозяйственные нужды
предприятия, в том числе: |
куб. м |
0,0 |
2.1 |
связанные с регулируемым
видом деятельности |
куб. м |
0,0 |
2.2 |
не связанные с регулируемым
видом деятельности |
куб. м |
0,0 |
3. |
Пропущено сточных вод всего,
в том числе по группам
потребителей: |
куб. м |
13500,0 |
3.1 |
- население |
куб. м |
0,0 |
3.2 |
- организации, финансируемые
из бюджетов всех уровней |
куб. м |
0,0 |
3.3 |
- прочие потребители |
куб. м |
13500,0 |
Водоотведение (очистка стоков) |
1. |
Объем отведенных стоков |
куб. м |
410652,8 |
2. |
Хозяйственные нужды
предприятия, в том числе: |
куб. м |
27,8 |
2.1 |
связанные с регулируемым
видом деятельности |
куб. м |
27,8 |
2.2 |
не связанные с регулируемым
видом деятельности |
куб. м |
0,0 |
3. |
Пропущено сточных вод всего,
в том числе по группам
потребителей: |
куб. м |
410625,0 |
3.1 |
- население |
куб. м |
0,0 |
3.2 |
- организации, финансируемые
из бюджетов всех уровней |
куб. м |
0,0 |
3.3 |
- прочие потребители |
куб. м |
410625,0 |
II.План мероприятий по повышению эффективности деятельности
┌───┬─────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ N │ Наименование │ Срок │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│п/п│ мероприятия │ реализации │потребности ├───────────────┬─────┤
│ │ │мероприятия,│ на │ наименование │тыс. │
│ │ │ лет │ реализацию │ показателя │руб. │
│ │ │ │мероприятия,│ │ │
│ │ │ │ тыс. руб. │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┴─────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┴─────┤
│ Водоотведение │
├───┬─────────────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┬─────┤
│1. │Регулярный мониторинг│9 мес. │0,0 │Повышение │- │
│ │участков │ │ │надежности в │ │
│ │канализационной сети │ │ │транспортировке│ │
│ │со сниженной │ │ │стоков │ │
│ │проходимостью │ │ │ │ │
├───┴─────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┴─────┤
│ Водоотведение (очистка сточных вод) │
├───┬─────────────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┬─────┤
│1. │Проведение анализа │9 мес. │0,0 │Снижение │- │
│ │электропотребления по│ │ │потребления │ │
│ │очистным сооружениям │ │ │электроэнергии │ │
├───┼─────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼─────┤
│ │Итого │ │0,0 │ │- │
└───┴─────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┴─────┘
III.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности деятельности
┌───┬─────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ N │ Наименование │ Срок │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│п/п│ мероприятия │ реализации │потребности ├───────────────┬─────┤
│ │ │мероприятия,│ на │ наименование │тыс. │
│ │ │ лет │ реализацию │ показателя │руб. │
│ │ │ │мероприятия,│ │ │
│ │ │ │ тыс. руб. │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┴─────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┴─────┤
│ Водоотведение/Водоотведение (очистка сточных вод) │
├───┬─────────────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┬─────┤
│1. │Мониторинг проблемных│9 мес. │0,0 │Повышение │- │
│ │участков │ │ │надежности, │ │
│ │канализационной сети │ │ │контроль и │ │
│ │ │ │ │снижение │ │
│ │ │ │ │расхода │ │
│ │ │ │ │ресурсов │ │
└───┴─────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┴─────┘
Заместитель председателя
Комиссии - начальник управления
по государственному регулированию
тарифов топливно-энергетического и
коммунального комплекса
Е.КОВАЛЬЧУК