Приложение к Постановлению от 12.12.2012 г № 4473 Отчет

Отчет о ходе реализации в 2011 году стратегии социально-экономического развития старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года, включая среднесрочную программу до 2014 года раздел 1. индикаторы социально-экономического развития старооскольского городского округа улучшение демографической ситуации, создание системы управления человеческими ресурсами, обеспечение эффективного миграционного баланса, обеспечение занятости населения


Население
Таблица 1
Среднегодовая численность Старооскольского
городского округа за 2011 год
(тыс. чел.)
Индикаторы реализации 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 4 гр. 3) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6
Среднегодовая численность всего 256,4 258 256,5 -1,5 По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года
Темп роста к предыдущему периоду, % 99,9 100,3 100
в том числе:
городское 221,3 222,5 220,8 -1,7
темп роста к предыдущему периоду, % 99,9 100,3
Доля городского населения в общей численности населения, % 86,3 86,2 86,1
сельское 35,4 35,6 35,7 0,1
темп роста к предыдущему периоду, % 101,1 100,4 100,8
Доля сельского населения в общей численности, % 13,8 13,8 13,9

Демографическая ситуация
Таблица 2
Основные демографические показатели Старооскольского
городского округа за 2011 год
(чел. на 1000 населения)
Индикаторы реализации 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 4 гр. 3) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6
Уровень рождаемости 11,2 11,5 11,4 -0,1 По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года
Темп роста к предыдущему периоду, % 97 100,1 101,8
Уровень смертности 11,9 11,5 11,6 0,1
Темп роста к предыдущему периоду, % 101,9 97,3 97,5
Естественный прирост (+), убыль (-) населения -0,8 0,03 -0,2 -0,2
Миграционный прирост (+), убыль (-) населения 1,6 2,9 0,6 -2,3

Уровень жизни населения
Таблица 3
Динамика среднемесячной номинальной заработной платы по
Старооскольскому городскому округу за 2011 год
(руб.)
Индикаторы реализации 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 4 гр. 3) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6
В целом по городскому округу 16240 16450 18812 2362 Стабилизация и улучшение финансовоэкономического положения предприятий
Темп роста к предыдущему периоду 112,5 109,2 115,8

Таблица 4
Показатели уровня жизни населения Старооскольского
городского округа за 2011 год
(руб.)
Индикаторы реализации 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 4 гр. 3) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6
Величина прожиточного минимума на душу населения в округе 4790 4877 5175 298,0 Увеличение цен на продовольственные и непродовольственные товары
Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в округе 5081 5158 5484 326,0
Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий и организаций 16240 16450 18812 2362,0 Стабилизация и улучшение финансовоэкономического положения предприятий
Уровень покупательной способности среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (ПС СННЗП) 3,196 3,2 3,430 0,2

Таблица 5
Динамика прожиточного минимума (ПМ), среднемесячной
заработной платы, пенсий по Старооскольскому
городскому округу за 2011 год
(руб.)
Индикаторы реализации 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 4 гр. 3) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6
Прожиточный минимум трудоспособного населения 5081 5400 5484 84 Увеличение цен на продовольственные и непродовольственные товары и услуги
Прожиточный минимум пенсионера 3788 4100 4102 2
Среднемесячная номинальная заработная плата 17953 19080 20561 1481
В том числе: среднемесячная номинальная заработная плата без учета наиболее высокооплачиваемой отрасли экономики - промышленности 14105 16324 16547 223 Увеличение среднесписочной численности и фонда заработной платы
Средний размер пенсий 7415 8030 8113 83
Соотношение заработной платы без учета наиболее высокооплачиваемой отрасли экономики - промышленности - к прожиточному минимуму трудоспособного населения, коэффициент 2,8 3 3,0
Соотношение среднего размера пенсии к прожиточному минимуму пенсионера, коэффициент 2 2 2,0

Таблица 6
Динамика совокупных денежных доходов, ежемесячного
среднедушевого дохода по Старооскольскому
городскому округу за 2011 год
Индикаторы реализации Ед. изм. 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 5 гр. 4) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6 7
Совокупные денежные доходы млн. руб. 41660 45330 59630 14300 В расчете учтены доходы, полученные от предпринимательской деятельности
Среднегодовая численность населения тыс. чел. 256,4 258 256,5 -1,5
Ежемесячный среднедушевой доход руб. 13540 14641 19376 4735
Темп роста ежемесячного среднедушевого дохода % 109,7 110,6 143,1

Занятость населения
Таблица 7
Основные показатели занятости населения по
Старооскольскому городскому округу за 2011 год
(тыс. чел.)
Индикаторы реализации 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 4 гр. 3) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6
Среднегодовая численность населения - всего 256,4 258 256,5 -1,5
Численность населения в трудоспособном возрасте 156 156,4 156,0 -0,4
Численность трудовых ресурсов 172,3 174,1 173,6 -0,5
Численность занятых в экономике 133,5 138,8 129,5 -9,3
Доля занятых в общей численности населения в трудоспособном возрасте, % 85,6 88,7 83,0 -5,7

Таблица 8
Сведения о численности безработных в Старооскольском
городском округе за 2011 год
(человек)
Индикаторы реализации 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 4 гр. 3) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6
Численность обратившихся в органы государственной службы занятости 9150 10000 7402 -2598,0
из них:
число трудоустроенных граждан, чел. 7140 7000 5560 -1440,0
темп роста трудоустроенных граждан к предыдущему периоду (%) 80,7 98,6 77,9 -20,7
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости 4450 4300 3755 -545,0
Темп роста к предыдущему периоду, (%) из числа безработных: 61,5 98,3 84,4 -13,9
направлено на обучение 774 500 507 7,0
трудоустроено 3651 3500 2647 -853,0
Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями 14527 13000 13140 140,0
Темп роста к предыдущему периоду (%) 83 90,9 90,5 -0,4

Обеспечение качественной среды обитания населения
Старооскольского городского округа
Жилищно-коммунальное хозяйство
Таблица 9
Индикаторы развития сферы жилищно-коммунального хозяйства
Старооскольского городского округа в 2011 году
Индикаторы реализации Ед. изм. 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 5 гр. 4) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6 7
Строительство и жилищные условия
1. Общая площадь жилищного фонда тыс. кв. м 6205,60 6530,40 6514,6 -15,8 Невыполнение темпов жилищного строительства
2. Обеспечение населения жильем кв. м/ чел. 24,2 25,1 25,4 0,3 Отсутствие роста численности проживающих
3. Введено жилья на 1 тыс. жителей тыс. кв. м 1 0,6 0,7 0,1
4. Численность проживающих тыс. чел. 256,5 260,6 256,5 -4,1
5. Удельный вес семей (включая одиночек), улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоящих на учете на получение жилья % 8,4 7,1 6,6 -0,5 Увеличение количества семей (включая одиночек), нуждающихся в улучшении жилищных условий
6. Капитально отремонтировано жилых домов за год тыс. кв. м 498,9 88,8 123,5 34,7 Проведение работ по капитальному ремонту жилых домов за счет средств местного бюджета и социального найма
ЖКХ и благоустройство
1. Уровень благоустройства жилищного фонда - жилищный фонд, оборудованный: %
водопроводом % 91,5 100 98,0 -2,0
водоотведением % 91,5 99,9 96,0 -3,9
отоплением % 97,2 93 98,8 5,8
газом % 53,7 54,2 54,4 0,2
2. Построено сетей: км
водопроводных км 4,9 24,63 51,8 27,2 Реализация областной целевой программы "Обеспечение населения чистой питьевой водой"
канализационных км 4,7 2,2 5,7 3,5 Строительство центральной канализации в мкр. Заречье, на улице Первой Конной Армии
тепловых км 0,03 3,4 0,4 -3,1 Недостаточное финансовое обеспечение инвестиционной программы МУП "Теплоэнерго"
электрических км 0 92,4 45,5 -46,9 Работы, предусмотренные мероприятиями по подготовке сетей к бесперебойной работе в зимний период, выполнены не в полном объеме
3. Капитально отремонтировано сетей: км
водопроводных км 2,3 3,9 3,9 0,0
канализационных км 0 5,4 0,0 -5,4 Отмена инвестиционной программы МУП "Водоканал"
тепловых км 5,2 6 4,8 -1,2 Недостаточное финансовое обеспечение инвестиционной программы ОАО "Теплоэнерго"
электрических км 18,1 11 7,7 -3,3 Работы, предусмотренные мероприятиями по подготовке сетей к бесперебойной работе в зимний период, выполнены не в полном объеме
4. Обеспеченность населения озеленением кв. м/ чел. 255,8 218,6 255,8 37,2 Реализация программ по благоустройству и озеленению. Строительство парков и озеленение дворовых территорий
5. Расход воды л/чел. в сутки 274,5 290 251,5 -38,5 Установка индивидуальных приборов учета
6. Средний физический износ сетей: %
холодного водоснабжения % 67,2 66 58,1 -7,9 Строительство новых сетей в рамках областной целевой программы "Обеспечение населения чистой питьевой водой на 2011 2013 годы"
горячего водоснабжения % 56 58 59,4 1,4 Темпы старения сетей превышают темпы их обновления
теплоснабжения % 56 58 59,4 1,4
водоотведения % 60,9 63 61,1 -1,9 Проведены работы по строительству и ремонту сетей
газоснабжения % 1,4 1,5 1,4 -0,1
электроснабжения % 62 53 62 9,0 Темпы старения сетей превышают темпы их обновления
7. Вывоз ТБО тыс. куб. м 737,2 536,3 582,3 46,0 Заключение договоров с населением частного сектора города и сельских поселений, увеличение объема вывоза ТБО от предприятий
8. Годовые затраты на ремонт и эксплуатацию жилья руб./ кв. м 128 123,1 137,9 14,8 Рост цен на материалы и тарифы на энергоносители, увеличение объемов проведенных ремонтов

Транспорт и связь
Таблица 10
Индикаторы развития пассажирского транспорта
Старооскольского городского округа за 2011 год
Индикаторы реализации Ед. изм. 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 5 гр. 4) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от прогноза 2011 г.
1 2 3 4 5 6 7
Протяженность маршрутной сети, всего км 3138 3172 3170 -2
в том числе:
областного значения км 1171 1171 1171 0
городского значения км 582 596 603 7
пригородного значения км 1385 1405 1396 -9
Количество автомобилей на маршрутах, всего един. 700 705 555 -150 В соответствии с проектом "Модернизация транспортных перевозок на территории Старооскольского городского округа"
в том числе:
муниципальный заказ един. 65 65 48 -17
частных един. 635 640 507 -133
Износ муниципальных автомобилей % 15 - 20 15 - 20 15 20 0
Износ частных автомобилей % 15 15 15 0
Количество маршрутов, всего един. 110 114 115 1
в том числе:
городских един. 54 55 55 0
пригородных един. 45 48 49 1
междугородных един. 11 11 11 0
Объем перевозок млн. пасс. 40,7 38,1 41,8 4
Пассажирооборот млн. пасс./ км 299,7 281,3 302,8 22 Открыты маршруты: городские: N 42 "Летная - ЗАО "Канат" Быль", N 43 "Линия Восточный Олимпийский ж/д вокзал", N 44 "Линия Фиалка"; пригородный: N 131 "Старый Оскол Н.Чуфичево"
Приобретение подвижного состава ед. 0 0 0 0
Инвестиции из местного бюджета на приобретение подвижного состава для муниципального пассажирского предприятия млн. руб. 0 0 0 0

Таблица 11
Индикаторы развития телефонной связи Старооскольского
городского округа за 2010 год
(единиц)
Индикаторы реализации 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 4 гр. 3) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от прогноза 2011 г.
1 2 3 4 5 6
Телефонные станции городской телефонной сети 13 11 11 0
Монтированная номерная емкость городских станций 97176 75392 75392 0
Телефонные станции сельской телефонной сети 31 30 29 -1
Монтированная номерная емкость сельских станций 7942 5942 5586 -356 Население подключается к операторам сотовой связи
Абонентские устройства, присоединенные к городским станциям 81427 66195 63002 -3193
Абонентские устройства, присоединенные к сельским станциям 5403 4280 4369 89
Наличие заявлений на установку телефонов в городе 6041 4515 4374 -141
Наличие заявлений на установку телефонов в селе 3423 2870 2880 10

Таблица 12
Индикаторы развития информационного общества в
Старооскольском городском округе за 2011 год
Индикаторы реализации 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 4 гр. 3) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6
Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Старооскольского городского округа, включенных в систему электронного документооборота (процентов) 43,3 60 43,3 -16,7 Отсутствие финансирования
Количество бланков документов, подаваемых населением и предприятиями в органы местного самоуправления Старооскольского городского округа с использованием информационных и телекоммуникационных технологий 0 20 0 -20 Мероприятие реализуется в рамках 3-го этапа плана перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде
Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в том числе с использованием сети Интернет 0 20 56 36
Количество учащихся, работающих за 1 компьютером, подключенным к сети Интернет, используемым в учебном процессе 19,1 17 16,5
Доля занятий в общеобразовательных школах, на которых используются компьютеры и электронные образовательные материалы 31 35 48 13
Доля занятий в общеобразовательных школах, на которых в учебном процессе используется сеть Интернет (процентов) 16 20 25 5
Доля врачей, использующих электронные медицинские карты пациентов, в общем количестве врачей (процентов) 0 50 78 28
Количество врачей, имеющих на рабочем месте компьютер 353 461 380 -81 отсутствие финансирования
Доля врачей, имеющих на рабочем месте компьютер, подключенный к сети Интернет, в общем количестве врачей (процентов) 100 100 72,8 -27,2 отсутствие финансирования
Доля лечебнопрофилактических учреждений, предоставляющих электронные услуги пациентам через сеть Интернет (удаленная регистратура и онлайновые консультации по медицинским вопросам), в общем количестве медицинских учреждений (процентов) 50 50 50 0
Количество студентов, окончивших вузы по специальностям в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, на 10000 человек 8,2 9,5 9,4
Количество органов и организаций бюджетной сферы, подключенных к сети Интернет по широкополосным каналам (128 Кбит/с и выше, процентов):
органы местного самоуправления 85 100 100
учреждения здравоохранения 55 55 75 20
учреждения образования 91 96 95 19
учреждения культуры 8 17 20 3
учреждения социальной защиты населения 66 100 100 0
Наличие персональных компьютеров в организациях, расположенных на территории Старооскольского городского округа, и у населения 170160 173100 175320 2220
в том числе подключенных к сети Интернет 123590 112515 118950 6435

Развитие социальной сферы
Таблица 13
Индикаторы развития сферы здравоохранения Старооскольского
городского округа за 2011 год
Индикаторы реализации 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 4 гр. 3) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6
Рождаемость населения (чел. на 1 тыс. населения) 11,3 11,6 11,6 0
Смертность населения (чел. на 1 тыс. населения) 12 11,7 11,8 0,1
Младенческая смертность (чел. на 1 тыс. родившихся) 5,1 4,5 5,0 0,5
Обеспеченность населения (на 10 тыс. жителей): 0
врачами 32 47 28,6 -18,4 Отсутствие медицинских кадров. Для обеспечения кадрами ЛПУ города и района в прошедшем году была направлена заявка о потребности во врачах на 2012 год в департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, заключено 9 договоров с выпускниками медицинских вузов (КГМУ и ВГМА) и 3 договора для прохождения клинической ординатуры. Выдано 6 целевых направлений в высшие медицинские учебные заведения, ежегодно главные врачи ЛПУ принимают участие в работе комиссии по предварительному распределению выпускников медицинского факультета БГУ. В рамках решения кадрового вопроса обеспеченности ЛПУ врачебными и сестринскими кадрами, для привлечения специалистов из других регионов в 2011 году администрацией Старооскольского городского округа предоставлено медработникам 4 квартиры арендного жилья, 2 койко-места в общежитии, 4 комнаты индивидуального пользования, 2 квартиры, а также выделено 50 участков под индивидуальное жилищное строительство
средним медицинским персоналом 7 107 86 -21
койками 58,7 58,6 57,7 -0,9
Обеспеченность амбулаторнополиклиническими учреждениями (посещений в смену на 10 тыс. населения) 152,4 165,9 169,0 3,1
Обеспеченность лекарствами (от потребности) (%) 68 100 89 -11
Заболеваемость на 10 тыс. населения (случаев): 0
психические 180,3 178,4 181,8 3,4
венерические 52,4 53,6 48,6 -5
Заболеваемость населения (чел. на 1 тыс. населения) 1508,50 1603,90 1608,7 4,8
Заболеваемость детей в возрасте 0 - 14 лет (на 1 тыс. детей) 2770,80 2880,60 2908,3 27,7 За счет увеличения класса заболеваемости "Симптомы, признаки и отклонения от нормы"
Число врачей общей практики (чел.) 37 45 39 -6 Отсутствие медицинских кадров
Новые услуги населению, не оказываемые ранее (ед.) 39 36 36 0
Износ основных фондов учреждений здравоохранения (%) 55 50 60 10
Число врачебных амбулаторнополиклинических учреждений (ед.) (самостоятельных и входящих в состав лечебнопрофилактических учреждений) 14 14 14 0
Число фельдшерскоакушерских пунктов (ед.) 34 33 34 1
Расходы местного бюджета на финансирование отрасли (тыс. руб.) 328020 505995 486240 -19755 По состоянию на 31.12.2011 сложилась кредиторская задолженность

Таблица 14
Индикаторы развития сферы образования Старооскольского
городского округа за 2011 год
Индикаторы реализации 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 4 гр. 3) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6
Количество учителей дневных общеобразовательных школ (чел. на 1 тыс. учащихся) 65,2 65,2 64,9 -0,3
Количество учащихся (чел.) 23704 23901 23860 -41 Выбытие обучающихся за пределы городского округа
Количество учеников на 1 учителя (чел.) 15,2 15,3 15,5
Годовой выпуск учащихся (чел.) 1156 1690 1608 -82 Уменьшение количества выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 10-м классе
в том числе:
серебряные медалисты 26 46 45 -1
золотые медалисты 38 55 57 2
Износ основных фондов учреждений образования (%) 14 14,5 29 14,5 С 2011 года в соответствии с Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н на объекты основных средств стоимостью до 40000 руб. амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету, что увеличивает балансовую стоимость и не изменяет остаточную. Разница между балансовой и остаточной стоимостью увеличилась и соответственно увеличивается процент износа
Количество объектов образования (ед.) 142 142 142 0
в том числе:
детские дошкольные учреждения 62 62 64 2 Создание МБДОУ "Хорошиловский детский сад", МБДОУ "Сорокинский детский сад"
общеобразовательные школы 56 56 55 -1 Закрытие МОУ "Начальная общеобразовательная Хорошиловская школа"
учреждения начального профессионального образования 3 2 0 -2 Преобразование учреждений начального профессионального образования в учреждения среднего, слияние 2-х учреждений профессионального образования в одно
учреждения среднего профессионального образования 7 8 9 1
высшие учебные заведения (филиалы) и т.д. 5 5 5 0
учреждения дополнительного образования 9 9 9 0
Процент учащихся, поступивших в вузы после окончания школы (%) 76 75 89,6 14,6
Количество компьютеров в учреждениях образования (ед.) 2384 2368 2439 71
в том числе:
используемых для обучения 2081 2131 2172 41
Число общеобразовательных школ, имеющих выход в Интернет (ед.) 56 56 55 -1 Закрытие МОУ "Начальная общеобразовательная Хорошиловская школа"
Укомплектованность школ компьютерами (%) 97,1 99 99,1 0
Доля обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в общем числе учащихся (%) 90,5 89 89,4 0
Количество учащихся, занимающихся во вторую смену (чел.) 2230 2631 2527 -104 Организация образовательного процесса в одну смену
Количество представительств вузов, филиалов (ед.) 5 5 5 0
Количество образовательных учреждений, участвующих в инновационной работе (ед.) 17 22 33 11
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (мест на 100 детей дошкольного возраста) 88,8 87 88,3 1
Выпуск специалистов (чел.): 2783 3187 773 Преобразование учреждений начального профессионального образования в учреждения среднего
средними специальными учреждениями 1435 995 1669 674
высшими учебными заведениями 1348 1419 1518 99
Число детских оздоровительных учреждений (ед.) 3 3 3 0
Число детей, отдохнувших в них за лето (тыс. чел.) 1,3 1,3 1,8 0,5 Организация 4 смены в загородном оздоровительном лагере "Радуга"
Расходы местного бюджета на финансирование отрасли (тыс. руб.) 947558,0 1109646 1048606 -61040

Таблица 15
Индикаторы развития сферы "Культура" Старооскольского
городского округа за 2011 год
Индикаторы реализации 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 4 гр. 3) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6
Число учреждений культуры (ед.) 106 106 104 -2 Закрыта библиотека и дом культуры на базе механического завода
Число общедоступных библиотек (ед.) 45 45 44 -1 Закрыта библиотека на базе механического завода
в том числе:
подключенных к Интернету 9 13 12 -1 Недостаточность бюджетного финансирования
Число абонентов в общедоступных библиотеках (чел.) 74625 74630 74850 220
Обновляемость библиотечных фондов общедоступных библиотек (экз.)
город 11238 12400 13262 862
сельские территории 7186 9400 9487 87
Охват населения библиотечными услугами (%) 29,1 29,1 29,3 0,2
Число музеев (ед.) 2 2 2 0
Число посещения музеев (чел.) 90320 72370 72879 509
Число зоопарков 1 1 1 0
Число посещения зоопарка (чел.) 51500 71800 43000 -28800 Уменьшение числа посетителей связано с плохими погодными условиями и проведением акции по бесплатному посещению зоопарка в январе - феврале месяце
Число театров 1 1 1 0
Число мероприятий (ед.) 281 280 241 -39 Связано с капитальным ремонтом большой сцены театра
Число зрителей (чел.) 40700 37400 38400 1000
Число учреждений культурнодосугового типа (ед.) 48 48 47 -1 Закрыт дом культуры на базе механического завода
Число культурнодосуговых мероприятий (ед.) 9719 9520 9729 209
Число посадочных мест в учреждениях культуры досугового типа (ед.) 9678 10300 9098 -1202 Сокращение числа посадочных мест на 1202 единицы объясняется приобретением современных моделей театральных кресел в сельские клубы и дома культуры после капитального ремонта и закрытием клуба механического завода
Число киноустановок (ед.) 9 9 9 0
Число посещения киносеансов (тыс. руб.)
в том числе:
государственная киносеть 6 5,7 3,1 -2,6 Сокращение числа посещений киносеансов государственной киносети (сельских Домах культуры) объясняется проведением капитального ремонта сельских клубных учреждений
кинотеатр ООО "Кинотеатр Парнас" 251,8 229 243,4 14,4 Улучшение качества кинообслуживания населения округа
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств (чел.) 3449 3486 3458 -28 Связано с уменьшением контингента по платным услугам
Расходы местного бюджета на финансирование отрасли (тыс. руб.) 262196 289000 285760 -3240 Оплата коммунальных услуг, капитального ремонта и капитальных вложений производилась по фактически предъявленным документам

Таблица 16
Индикаторы развития сферы молодежной политики
Старооскольского городского округа за 2011 год
Индикаторы реализации 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 4 гр. 3) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6
Количество молодежных организаций (ед.) 29 30 28 -2
Численность молодежи в возрасте до 30 лет (тыс. чел.) 66,7 73 66,7 -6,3
Число детей, получивших помощь в социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних детей (чел.) - - -
Функционирование молодежного правительства (+/-) + + +
Число центров духовного, физического воспитания и развития молодежи (ед.) - - -
Количество публикаций молодежной газеты (ед.) 191 195 208 13
Расходы местного бюджета на финансирование отрасли (тыс. руб.) 5854 6555 6538 -17

Таблица 17
Индикаторы развития сферы физической культуры и спорта
Старооскольского городского округа за 2011 год
Индикаторы реализации 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 4 гр. 3) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6
Число спортивных сооружений (ед.) 599 602 604 2
в том числе: 0
стадионы 4 5 4 -1 Планировалось введение в эксплуатацию стадиона "Локомотив", реконструкция не закончена
спортивные залы 110 112 112 0 Построены 2 спортивных зала - на базе отдыха "Славянка" и в МБОУ "Основная общеобразовательная Сорокинская школа"
плавательные бассейны 17 17 17 0
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом (%) 22,8 24 23,4 -0,6
Расходы местного бюджета на финансирование отрасли (тыс. руб.) 114127 121212 160645 39433 Приняты дополнительные расходные обязательства: на погашение кредиторской задолженности по строительству МУ "ФОК "Студенческий"; на финансирование мероприятий поддержки развития профессионального футбола на территории Старооскольского городского округа

Таблица 18
Индикаторы развития сферы социальной защиты населения
Старооскольского городского округа за 2011 год
Индикаторы реализации 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 4 гр. 3) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6
Общий объем социальных выплат (млн. руб.), всего 545,1 582,2 636,2 54,0
из них:
ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей 111,8 125,6 88,0 -37,6 Отклонение индикаторов от запланированных связаны с перерегистрацией льготной категории граждан
доплаты к пенсиям муниципальным служащим (пенсия за выслугу лет), выплаты Почетным гражданам, Героям РФ, Соц. труда, вдовам и т.д.) 3,4 4,8 3,9 -0,9 Объемы уменьшены в связи с ростом размера трудовой пенсии муниципальных служащих
компенсационные выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС, "МАЯК" и т.д. 16,9 18,5 17,8 -0,7
компенсации (автострахование, проезд реабилитированных, оплата услуг связи) 1,2 1,9 2,1 0,2
ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан (ЕДК) 233,9 240,9 248,4 7,5 Отклонение связано с увеличением количества льготников по категории "инвалиды и ветераны труда", а также с изменением законодательства по предоставлению льгот по оплате ЖКУ ветеранам труда
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг (ед.) 2858 1944 1825 -119,0
Доля населения, получившего субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг (%) 1,1 1,8 0,7 -1,1
Численность пенсионеров (чел.) 72080 74100 74062 -38,0
Доля пенсионеров в общей численности населения (%) 28 28,7 29 0,2
Средний размер пенсий (руб.) 7415 8030,00 8113 83,0
Численность граждан льготной категории (чел.) 41534 41220 41594 374,0
Доля льготников в общей численности населения (%) 16,2 15,5 16,2 0,7
Число социальных работников, оказывающих социальную помощь на дому престарелым гражданам и инвалидам (чел.) 126 122 123 1,0
Количество престарелых граждан и инвалидов, обслуживаемых на дому социальными работниками (чел.) 1094 1090 1335 245,0 Количество обслуживаемых увеличено в связи с расширением оказываемых услуг
Количество неблагополучных семей (ед.) 126 130 110 -20,0

Таблица 19
Динамика показателей преступности по Старооскольскому
городскому округу за 2011 год
Индикаторы реализации 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 4 гр. 3) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6
Зарегистрировано преступлений (ед.) 3019 3162 2676 -486 На снижение преступности повлияло улучшение качества жизни, низкий уровень безработицы, создание новых рабочих мест на предприятиях городского округа
Совершено преступлений (ед.):
против личности 573 578 540 -38
против собственности 1883 2251 1959 -292
тяжкие и особо тяжкие 748 1117 415 -702
Коэффициент уровня преступности (на 10000 населения) 116 129 104 -25
Коэффициент смертности от всех видов транспортных травм (на 10000 населения) 0,9 0,55 1 0,45
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии (ед.) 66 108 77 -31

Экономический потенциал
Промышленность
Таблица 20
Развитие промышленного комплекса Старооскольского
городского округа в 2011 году
Индикаторы реализации Ед. изм. 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 5 гр. 4) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от плана 2010 г.
1 2 3 4 5 6 7
Количество промышленных предприятий ед. 44 44 44 44
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 125006 131233,1 160377,8 29144,7
Темп роста к предыдущему году % 141,8 111,9 128,3
Объем отгруженных товаров на 1 жителя тыс. руб./ чел. 487,5 508,7 625,3 116,6

Таблица 21
Индикаторы развития агропромышленного комплекса
Старооскольского городского округа за 2011 год
Индикаторы реализации Ед. изм. 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 5 гр. 4) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6 7
Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями (в действующих ценах), всего млн. руб. 4245 4920 5212 292 Рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 94 109,2 106
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (в хозяйствах всех категорий):
Зерно (в весе после доработки) тыс. тонн 23,8 85 80,3 -4,7 Сокращение площади зерновых культур
Сахарная свекла тыс. тонн 48,9 110 119,1 9,1 Рост урожайности сахарной свеклы
Подсолнечник тыс. тонн 7 9 14,8 5,8 Увеличение площади и урожайности подсолнечника
Картофель тыс. тонн 20,1 35 38,6 3,6
Овощи тыс. тонн 11,6 12,1 12,4 0,3
Скот и птица (в живом весе) тыс. тонн 42 40,5 46,1 5,6
в том числе:
птица тыс. тонн 28,7 25 27,1 2,1
свиньи тыс. тонн 11,2 11,7 17 5,3 В уточненном прогнозе нет производства свинины ООО "Оскольский бекон-2" (показатель из Соглашения)
Молоко тыс. тонн 58,5 72 55,6 -16,4 Неукомплектованность ферм ЗАО "Оскольское молоко", ООО Агрохолдинг "Авида", снижение поголовья коров в ЛПХ
Яйца млн. штук 10 13,5 10,7 -2,8 Снижение поголовья птицы в ЛПХ

Таблица 22
Индикаторы развития малого и среднего предпринимательства в
Старооскольском городском округе
Индикаторы реализации Ед. изм. 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 5 гр. 4) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6 7
1. Количество малых и средних предприятий (юридических лиц), всего по состоянию на конец года ед. 3271 3245 4327 1082
в том числе:
малых предприятий ед. 3213 3158 4290 1132
средних предприятий ед. 58 87 37 -50 Снижение объемов выручки ниже установленного минимального годового предела в 400 млн. руб. для средних предприятий. Часть средних предприятий при снижении объемов выручки ниже установленного предела могли переместиться в категорию "малые предприятия"
2. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям (юридическим лицам), всего тыс. чел. 23,9 33,5 24,8 -9 Повышение с 01.01.2011 ставок страховых взносов с 14 до 34%
в том числе:
малых предприятий тыс. чел. 18,1 21,4 18,3 -3
средних предприятий тыс. чел. 5,8 12 6,5 -6
3. Оборот малых и средних предприятий (юридических лиц) по всем видам экономической деятельности (в ценах соответствующих лет) млн. руб. 51889,3 27412,9 54483,8 27071 Повышение деловой активности бизнеса, увеличение объема оборотных средств, рост цен, повышение инвестиционной привлекательности
в % к предыдущему году % 200,6 106 105,00
в том числе:
по малым предприятиям млн. руб. 23350,2 24134,9 24517,7 383 Увеличение количества малых предприятий
в % к предыдущему году % 102,6 106 105,00
по средним предприятиям млн. руб. 28539,1 3277,90 29966,10 26688 Повышение деловой активности и инвестиционной привлекательности среднего бизнеса, увеличение объема оборотных средств. Рост цен
в % к предыдущему году % 922,9 106 105,00
4. Фонд начисленной заработной платы малых предприятий млн. руб. 2245,1 2184,80 2636,6 452
в % к предыдущему году % 112,3 109,3 117,40
5. Фонд начисленной заработной платы средних предприятий млн. руб. 897 1227,70 1028,5 -199 Оптимизация затрат, сокращение количества средних предприятий
в % к предыдущему году % 89,1 122 114,66
6. Среднесписочная численность индивидуальных предпринимателей чел. 8098 8260 8260 0
в % к предыдущему году % 98,6 100,6 102,00
в том числе:
имеющих рабочую силу чел. 1911 1949 1949 0
7. Среднесписочная численность работающих у индивидуальных предпринимателей чел. 6326 6550 8280 1730
8. Налоговые поступления млн. руб. 2053,70 2290,00 2292,6 3 Увеличение количества малых предприятий, увеличение оборота малых и средних фирм
в том числе:
от малых предприятий млн. руб. 1810,10 1717,50 2029,1 312
от индивидуальных предпринимателей млн. руб. 243,6 572,5 263,5 -309 Рост затрат. Снижение доходности

Таблица 23
Индикаторы развития потребительского рынка Старооскольского
городского округа за 2011 год
Индикаторы реализации Ед. изм. 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 5 гр. 4) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6 7
Количество предприятий розничной торговли, всего ед. 1035 1014 1040 26
в том числе: - продовольственных ед. 229 217 233 16
- непродовольственных ед. 641 643 631 -12 В течение 2011 года закрыто более 40 предприятий
- смешанного типа ед. 165 154 176 22
Торговая площадь предприятий розничной торговли кв. м 173924 184136 176453 -7683 В связи с тем, что в течение года значительно уменьшилось количество предприятий по реализации непродовольственной группы товаров, уменьшилась прогнозируемая торговая площадь
Торговая площадь предприятий розничной торговли на 1 тыс. жителей кв. м 677 713,7 688 -25,7
Количество розничных рынков ед. 7 7 7 0
Количество оптовых рынков ед. 1 1 1 0
Количество предприятий мелкорозничной сети (киоски, павильоны) ед. 387 377 398 21
Количество торговых центров ед. 12 15 15 0
Количество предприятий оптовой торговли ед. 89 80 90 10
Количество предприятий общественного питания ед. 329 329 339 10
Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания ед. 19284 19959 19777 -182 В 2011 году были запланированы к открытию объекты (пиццерии мкр. Восточный и пр-т Губкина), которые так и не введены в эксплуатацию
Количество посадочных мест на 1 тыс. жителей ед. 75,1 76,5 77,1 0,6
Количество предприятий бытового обслуживания населения ед. 602 578 644 66
Оборот розничной торговли (с досчетом) млн. руб. 27482,80 31800 30928,1 -871,9 При разработке прогноза розничного товарооборота и оборота общественного питания Старооскольского городского округа на 2011 год использованы индексыдефляторы цен и темп роста по рекомендации департамента экономического развития Белгородской области
Оборот розничной торговли на душу населения тыс. руб. 107,2 123,3 120,5 -2,8
Оборот розничной торговли на 1 кв. м торговой площади тыс. руб. 158 172,7 175,3 2,6
Оборот общественного питания (с досчетом) млн. руб. 1032,80 1154 1111,8 -42,2
Оборот общественного питания на душу населения тыс. руб. 4 4,5 4,3 -0,2
Оборот общественного питания на 1 посадочное место тыс. руб. 53,6 57,8 56,2 -1,6
Объем бытовых услуг населению (с досчетом) млн. руб. 1210 1360 1540,8 180,8
Объем бытовых услуг на душу населения тыс. руб. 4,7 5,3 6 0,7
Численность работающих, всего чел. 16975 17061 17230 169
в том числе: - в магазинах чел. 6573 6693 6933 240
- в киосках чел. 810 815 839 24
- на рынках чел. 4936 4892 4733 -159 В связи с проведенной реконструкцией в 2011 году на рынке "Восточный" количество торговых мест уменьшилось
- на предприятиях общественного питания чел. 2381 2437 2318 -119 В 2011 году были запланированы к открытию объекты (пиццерии мкр. Восточный и пр-т Губкина), которые так и не введены в эксплуатацию
- на предприятиях бытового обслуживания чел. 2275 2224 2407 183
Товарооборот на 1 работника, всего
в том числе:
- предприятий розничной торговли тыс. руб. 2231 2565 2473 -92
- предприятий общественного питания тыс. руб. 433,8 473,5 479,6 6,1
- предприятий бытового обслуживания тыс. руб. 531,9 611,5 640,1 28,6

Таблица 24
Индикаторы развития платных услуг населению Старооскольского
городского округа за 2011 год
млн. руб.
Индикаторы реализации 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 4 гр. 3) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6
Платные услуги, в том числе:
бытовые услуги 1090,10 1360,00 1127,5 -232,50
транспортные услуги 1402,8 879,9 956,3 76,40
услуги связи 250,5 200 201,4 1,40
жилищные услуги 632,4 674,1 681,2 7,10
коммунальные услуги 1916,20 2946,80 2874,6 -72,20
услуги учреждений культуры 35,4 40 38,8 -1,20
туристские услуги 15,8 31,9 26,5 -5,40
услуги физкультуры и спорта 117,2 40,7 52,9 12,20
услуги гостиниц и аналогичных средств размещения 61,9 56,2 62 5,80
медицинские услуги 481,8 601,2 587,1 -14,10
санаторнооздоровительные услуги 0,9 1,7 1,3 -0,40
ветеринарные услуги 27,6 49,2 43 -6,20
услуги правового характера 33,5 11,9 13,7 1,80
услуги в системе образования 439,6 792,5 714,7 -77,80
прочие виды платных услуг 164,3 179 174,1 -4,90
Объем платных услуг, всего 6670,00 7865,00 7555,1 -310,00

Таблица 25
Структура инвестиций в основной капитал, в том числе
по источникам финансирования по Старооскольскому
городскому округу за 2011 год
Индикаторы реализации Ед. изм. 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 5 гр. 4) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6 7
Структура инвестиций в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал, всего млн. руб. 10657,3 11190,20 15555,4 4365,2 Позитивные изменения в экономике спровоцировали рост инвестиционной активности
в том числе:
производственного назначения млн. руб. 8512,2 9151,10 9411,8 260,7
Структура инвестиций по источникам финансирования
Средства предприятий и организаций % 68,8 74 68,3 -5,7
Бюджетные средства 2 8 4,3 -3,7
Привлеченные средства % 29,2 18 27,4 9,4
Итого: % 100 100 100,0

Таблица 26
Индикаторы развития муниципальной инвестиционной
деятельности Старооскольского городского округа
по отраслям социальной сферы
Индикаторы реализации Ед. изм. 2010 г. факт 2011 г. уточненный прогноз 2011 г. факт Отклонения (гр. 5 гр. 4) Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г.
1 2 3 4 5 6 7
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в действующих ценах), всего тыс. руб. 230198,6 903627,0 398539 -505088 Недостаточно бюджетных средств
в % к предыдущему году
в том числе:
здравоохранение, физическая культура, спорт и социальное обеспечение тыс. руб. 29186,8 63959,0 52935,0 -11024,0 Недостаточно бюджетных средств
образование тыс. руб. 39385,3 74950,0 158957,0 84007,0 Софинансирование из областного бюджета
культура и искусство тыс. руб. 1826,0 9918,0 72898,0 62980,0 Улучшение условий жизни жителей Старооскольского городского округа
коммунальное строительство тыс. руб. 156762,2 159750,0 86303,0 -73447,0 Недостаточно бюджетных средств
автозаправочная станция тыс. руб. 3038,30
Капитальное строительство и капитальный ремонт тыс. руб. 27446,0 27446,0 Увеличение финансирования денежных средств из местного бюджета на капитальное строительство
Объем инвестиций (в основной капитал), в том числе по источникам финансирования: тыс. руб. 230198,6 903627,0 398539 -505088 Недостаточно бюджетных средств
из федерального бюджета тыс. руб. 0 595050,0 0 -595050,0 Недостаточно бюджетных средств
из областного бюджета тыс. руб. 33469,6 0 18965 18965
из местного бюджета тыс. руб. 196681,6 308577,0 379574 70997 Увеличение денежных средств из местного бюджета
в т.ч. реконструкция автозаправочной станции тыс. руб. 3038,3
прочие источники (средства инвесторов) тыс. руб. 47,43
Развитие отраслей социальной сферы
Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования:
город Старый Оскол
Учреждений образования
Строительство детского сада в мкр. Юбилейный тыс. руб. 475,1
Центр здоровья тыс. руб. 12489,1 0 9829 9829 Кредиторская задолженность с 2010 года
Городская больница N 2, корпус В коек 120 225 105
Благоустройство городского округа тыс. руб. 63870,3 59000,0 79447,0 20447
Программа "Тротуары" тыс. руб. 5888,3 10000,0 973,0 -9027 Недостаточно бюджетных средств
Автодорога мкр. Северный - ж/д больница тыс. руб. 79,9
Программа "500 парков Белогорья"
возле ДК "Комсомолец", мкр. Парковый; парк "Цементник", мкр. Углы; парк мкр. Зеленый Лог; парк Бульвар Дружбы; парк Воинской славы шт. 5 3 -2
Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования км 90 0 90 Недостаточно бюджетных средств
Объектов коммунального хозяйства
из них:
канализационных сетей тыс. руб. 5927,3 9000,0 9000,0 Недостаточно бюджетных средств
электроснабжение тыс. руб. 206,3 1000,0 303 -697 Недостаточно бюджетных средств
Сельские территории
Архангельская сельская территория
Строительство парка в с. Архангельское шт. 1
Строительство внутрипоселковых дорог км 4,1 4,1 0
Владимировская сельская территория
Строительство внутрипоселковых дорог км 0,9 0,7 -0,2
Городищенская сельская территория
Реконструкция детского сада в с. Городище на 100 мест мест 80
Долгополянская сельская территория
Парк в с. Долгая Поляна шт. 1
Строительство внутрипоселковых дорог км 13,7 16,8 3,1
Знаменская сельская территория
Строительство внутрипоселковых дорог км 0,8 0,8 0
Казачанская сельская территория
Строительство внутрипоселковых дорог км 0,75 0 0 Недостаточно бюджетных средств
Котовская сельская территория
Строительство детского сада в с. Котово мест 75
Строительство парка в с. Терехово шт. 1 0 0
Лапыгинская сельская территория
Водоснабжение (9,1 км, 1 скважина, 1 башня) км/ скв./ б. 0,26/1/0
Строительство внутрипоселковых дорог км 2,6 0 -2,6 Недостаточно бюджетных средств
Незнамовская сельская территория
Водоснабжение (8,3 км, 1 скважина, 1 башня) км/ скв./ б. 3,9/0/0
Строительство внутрипоселковых дорог км 0,15 0 -0,15 Недостаточно бюджетных средств
Обуховская сельская территория
Строительство внутрипоселковых дорог км 4 0 -4 Недостаточно бюджетных средств
Озерская сельская территория
Строительство внутрипоселковых дорог км 9 9,1 0,1
Песчанская сельская территория
Строительство внутрипоселковых дорог км 1,4 0 -1,4 Недостаточно бюджетных средств
Потуданская сельская территория
Строительство внутрипоселковых дорог км 5,5 3,25 -2,25
Роговатовская сельская территория
Строительство внутрипоселковых дорог км 10,7 0 -10,7 Недостаточно бюджетных средств
Солдатская сельская территория
Строительство парка в с. Солдатское шт. 1
Строительство внутрипоселковых дорог км 1,3 0 -1,3 Недостаточно бюджетных средств
Сорокинская сельская территория
Водоснабжение (10,7 км, 1 скважина, 1 башня) км/ скв./ б. 0,22/0/0
Строительство детского сада в с. Сорокино мест 50 0 -50 Недостаточно бюджетных средств
Строительство внутрипоселковых дорог км 2,0 4,5 2,5
Строительство парка в с. Сорокино тыс. руб. 500,0 1985,8 1485,8
Федосеевская сельская территория
Строительство внутрипоселковых дорог км 1,3 0 -1,3 Недостаточно бюджетных средств
Газоснабжение км 2,7 0 -2,7 Недостаточно бюджетных средств
Шаталовская сельская территория
Строительство парка в с. Шаталовка шт. 0 1 1
Строительство внутрипоселковых дорог км 0,6 0 -0,6 Недостаточно бюджетных средств

Раздел 2.Мероприятия программы социально-экономического развития старооскольского городского округа на среднесрочную перспективу до 2014 года
Объемы и источники финансирования программ по направлению
"Обеспечение высокого качества среды обитания населения в
муниципальном образовании" в 2011 году
Мероприятия Сроки реализации Источники финансирования, тыс. руб. Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2011 году
Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Собственные средства предприятий Другие источники финансирования
1. Капитальный ремонт жилых домов, замещение ветхого и аварийного жилья 2010 г. (факт) - 2898,5 21379,5 - 34951,1 Улучшение жилищных условий
2011 г. (прогноз) - 3087,4 13517,3 5043,9 27969,0
2011 г. (факт) - 7042,2 9230,5 - 19095,3
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - 243,0 43,2 - 54,6
2. Строительство инженерных сетей 2010 г. (факт) - - - 13126,1 162,0 Обеспечение новых потребителей централизованными коммунальными услугами
2011 г. (прогноз) - - 30000,0 - 71558,0
2011 г. (факт) - 38306,4 - 57564,2 79705,0
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - 438,5 49200,6
3. Капитальный ремонт и реконструкция инженерных сетей 2010 г. (факт) - - 10080,0 1756,70 48949,2 Обеспечение бесперебойного и качественного оказания услуг потребителям, экономия энергоресурсов
2011 г. (прогноз) - - 45600,0 72882,0
2011 г. (факт) - 9470,8 10080,0 14864,0 15706,0
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 100,0 846,1 32,1
4. Строительство объектов инженерной инфраструктуры 2010 г. (факт) - - - 1176,7 1895,9 Обеспечение новых потребителей централизованными коммунальными услугами, улучшение качества предоставления коммунальных услуг, снижение жалоб потребителей
2011 г. (прогноз) - - 13500,0 - 20200,0
2011 г. (факт) - 14153,9 - 18554,3 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - 1576,8 -
5. Капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры 2010 г. (факт) - - 85,0 6573,6 55802,2 Обеспечение бесперебойного и качественного предоставления коммунальных услуг, повышение оперативности технического обслуживания оборудования, своевременность принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций
2011 г. (прогноз) - - 3099,0 - 64171,0
2011 г. (факт) - - - 23265,3 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - 353,9 -
2010 г. (факт) 198836,5 0,0 2898,5 31544,5 22633,1 141760,4
2011 г. (прогноз) 370627,6 0,0 3087,4 105716,3 5043,9 256780,0
2011 г. (факт) 317037,9 0,0 68973,3 19310,5 114247,8 114506,3

Транспорт и связь
Мероприятия,
направленные на развитие пассажирского обслуживания
населения Старооскольского городского округа
на среднесрочную перспективу до 2014 года
N п/п Содержание мероприятий Исполнители Сроки реализации План по Стратегии, тыс. руб. 2010 г. (факт) 2011 г. (факт) в том числе по источникам финансирования: Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2011 году
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники
1. Открытие пяти городских маршрутов Управление промышленности, транспорта и связи 2009 2014 г.г. Не требуется - - - - - - Дополнительно открыто 2 маршрута
2. Открытие пяти пригородных маршрутов Управление промышленности, транспорта и связи 2009 2014 г.г. Не требуется - - - - - Дополнительно открыт 1 маршрут
3. Приобретение подвижного состава большой и средней вместимости (18 единиц) Департамент финансов и бюджетной политики 2009 г. 39600 - - - - -
4. Осуществление контроля за соблюдением перевозчиками транспортного, налогового законодательств и требований, предусмотренных Правилами перевозки пассажиров Управление промышленности, транспорта и связи постоянно Не требуется - - - - - Улучшение качества обслуживания пассажиров
5. Проведение конкурса среди владельцев автотранспортных средств на право заключения договора на обслуживание городских и пригородных маршрутов Управление промышленности, транспорта и связи 1 раз в год Не требуется - - - - - - На обслуживание пассажирских перевозок привлечены автобусы с наименьшим сроком эксплуатации
6. Изучение пассажиропотока по городским и пригородным маршрутам с разработкой оптимальной маршрутной сети Управление промышленности, транспорта и связи до 2014 г. 300 - - - - - - Проведено обследование пассажиропотока силами управления промышленности, транспорта и связи
ВСЕГО 2009 2014 г.г. 39900 0 0

Мероприятия
по реализации Программы транспортной логистики
Старооскольского городского округа в 2011 году
N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Источники финансирования Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2011 году
1. Разработка Положения об организации пассажирского обслуживания в Старооскольском городском округе в новой редакции с учетом нового Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а также других новых нормативных документов в сфере пассажирских перевозок 2008 г. Не требуется
2. Формирование муниципального заказа на 2008 - 2009 г.г. по обслуживанию маршрутных перевозок пассажиров с указанием марки и необходимого количества транспортных средств по каждому маршрутному направлению Ежегодно Не требуется Сформирован оптимальный муниципальный заказ на 2011 год
3. Проведение конкурса среди владельцев автотранспортных средств на право заключения договора на обслуживание пассажирских перевозок по городским и пригородным маршрутам Ежегодно Не требуется На обслуживание пассажирских перевозок привлечены автобусы с наименьшим сроком эксплуатации
4. Поэтапное обустройство трех автостоянок с установкой эстакады для проведения технического осмотра автомобилей, установкой вагончика с организацией рабочего места для медицинского освидетельствования водителей: Средства МУ "ЦДС" Обустройство стоянки позволило приблизить прохождение технического осмотра и медицинского освидетельствования к месту начала движения
- район Автовокзала 2010 г. Стоянка обустроена
- район м-на Рудничный 2011 г. Автостоянка, обустроенная в районе автовокзала, полностью обеспечивает предоставление необходимых услуг
5. Постепенное обновление подвижного состава, обслуживающего городские и пригородные перевозки, замена микроавтобусов на автобусы средней и большой вместимости Постоянно Средства перевозчиков В муниципальном заказе 2012 г. в сравнении с 2011 г. сокращено 84 единицы марки Газель и увеличено на 28 единиц автобусов средней и большой вместимости. Сократился транспортный поток по основным магистралям города (пр-т Губкина, ул. Ленина, ул. Прядченко)
6. Поэтапная (начиная с 2 3 маршрутов) организация оперативного централизованного управления пассажирским транспортом по городским и пригородным маршрутам с применением спутниковой навигации: 2011 г. Средства МУ "ЦДС" и перевозчиков Все автобусы, обслуживающие пассажирские перевозки, оборудованы терминалами спутниковой навигации ГЛОНАСС, позволяющими организовать автоматизированный мониторинг работы пассажирского транспорта
- ежедневный учет выпуска автобусов на линию по каждому маршруту Будет организовано с 01.01.2013 (с момента вступления закона в силу)
- оперативное перераспределение подвижного состава по количеству и направлениям
- учет регулярности движения автобусов по каждому маршруту
7. Комплексное обследование маршрутной сети городского округа с целью получения объемов пассажиропотока по каждому маршруту, направлению по времени суток и дням недели 2010 2011 г.г. Средства МУ "ЦДС" Проведено комплексное обследование маршрутной сети, результаты которого позволили при формировании муниципального заказа сбалансировать количество транспорта по каждому маршруту
8. Организация автостоянок для автомобилей-такси индивидуального пользования в северо-восточной, юго-западной и центральной частях города 2011 2012 г.г. Местный бюджет Организованы автостоянки такси на средства перевозчика ООО "Айсберг-мотор", что позволило упорядочить работу автомобилей такси
9. Проведение комиссионных рейдовых проверок работы автобусов на линии на предмет соблюдения транспортного и налогового законодательства, соблюдения условий договора на обслуживание пассажирских перевозок Регулярно (7 - 8 раз в месяц) Не требуется Проведение проверок дисциплинирует перевозчиков, а также улучшает качество обслуживания пассажиров
10. Проведение заседаний комиссии по контролю за пассажирскими перевозками и формированию маршрутной сети Ежеквартально Не требуется В результате рассмотрения обращений жителей города открыты новые городские и пригородные маршруты, продлены действующие

Связь
Мероприятия
по повышению качества услуг связи на территории
Старооскольского городского округа
┌───┬────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────┐
│ N │   Содержание   │ Исполнители  │  Источники   │  Сроки   │Какой полезный │
│п/п│  мероприятия   │              │финансирования│реализации│   результат   │
│   │                │              │              │          │ достигнут при │
│   │                │              │              │          │  выполнении   │
│   │                │              │              │          │ мероприятия в │
│   │                │              │              │          │   2011 году   │
├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┤
│4. │Расширение      │Белгородский  │Финансовые    │2008 -    │В 2011 году    │
│   │абонентской     │филиал ОАО    │ресурсы ОАО   │2013 г.г. │расширение     │
│   │емкости АТС в   │"Центртелеком"│"Центртелеком"│          │абонентской    │
│   │городе Старый   │              │              │          │емкости АТС не │
│   │Оскол           │              │              │          │требовалось,   │
│   │                │              │              │          │свободные      │
│   │                │              │              │          │номера имеются │
│   │                │              │              │          │на всех АТС    │
├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┤
│8. │Открытие        │Администрация │              │2008 -    │Отделение N 2  │
│   │отделений       │городского    │              │2013 г.г. │ФГУП "Почта    │
│   │почтовой связи в│округа        │              │          │России",       │
│   │мкр. Дубрава,   │              │              │          │расположенное в│
│   │Восточный,      │              │              │          │мкр. Солнечный,│
│   │Лесной, Зеленый │              │              │          │обслуживает    │
│   │Лог, Северный   │              │              │          │жителей мкр.   │
│   │                │              │              │          │Лесной, Зеленый│
│   │                │              │              │          │Лог, Северный  │
├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┤
│9. │Открытие        │ФГУП "Почта   │Финансовые    │2009 -    │Отделение N 3  │
│   │отделений       │России"       │ресурсы ФГУП  │2013 г.г. │ФГУП "Почта    │
│   │почтовой связи в│              │"Почта России"│          │России",       │
│   │мкр. Степной    │              │              │          │расположенное в│
│   │                │              │              │          │мкр. Восточный,│
│   │                │              │              │          │обслуживает    │
│   │                │              │              │          │жителей мкр.   │
│   │                │              │              │          │Дубрава,       │
│   │                │              │              │          │Восточный,     │
│   │                │              │              │          │Степной        │
├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┤
│10.│Ремонт помещений│ФГУП "Почта   │Финансовые    │2009 -    │ФГУП "Почта    │
│   │отделений почты,│России"       │ресурсы ФГУП  │2013 г.г. │России" на 2011│
│   │в том числе     │              │"Почта России"│          │год не         │
│   │капитальный     │              │              │          │предусмотрено  │
│   │ремонт почтовых │              │              │          │выделение      │
│   │отделений сел   │              │              │          │финансовых     │
│   │Роговатое,      │              │              │          │ресурсов на    │
│   │Казачок         │              │              │          │ремонт         │
│   │                │              │              │          │помещений      │
│   │                │              │              │          │отделений      │
│   │                │              │              │          │почты, в том   │
│   │                │              │              │          │числе          │
│   │                │              │              │          │капитальный    │
│   │                │              │              │          │ремонт почтовых│
│   │                │              │              │          │отделений сел  │
│   │                │              │              │          │Роговатое,     │
│   │                │              │              │          │Казачок        │
└───┴────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────┘

Здравоохранение
Перечень мероприятий развития отрасли "Здравоохранение"
на среднесрочную перспективу до 2014 года
Мероприятия Исполнители Сроки реализации Источники финансирования, тыс. руб. Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2011 году
Федеральный бюджет Областной бюджет Другие источники Местный бюджет
1. Укрепление материальнотехнической базы (капитальное строительство) МКУ "Управление капитального строительства", Управление здравоохранения 2010 г. (факт) - - - 14377,8 Начало строительства перинатального центра МБУЗ "Городская больница N 1"
2011 г. (прогноз) 586600,0 - - -
2011 г. (факт) - - - 13013,0
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - 90,5
2. Реализация концепции развития здравоохранения Управление здравоохранения, главные врачи лечебнопрофилактических учреждений Утверждена до 2010 года, в перспективе планируется продление сроков до 2025 года - - - - 1. Улучшение демографических показателей: повышение показателя рождаемости на 2,6%; снижение показателя смертности на 1,7%; достигнуты нулевые показатели материнской смертности, снижение количества абортов на 2%; увеличение количества беременных женщин на 8%. 2. Повышение степени доступности населению специализированных видов медицинской помощи
3. Выполнение программы госгарантий Главные врачи лечебнопрофилактических учреждений 2010 г. (факт) - - 646323,0 328020,0 1. Оптимизация структуры медицинской помощи: увеличение амбулаторнополиклинической помощи на 2%; увеличение доли посещений врачей с профилактической целью на 8%; снижение уровня госпитализации на 0,6%; увеличение длительности пребывания в круглосуточных стационарах на 1%. 2. Обеспечение всех слоев населения бесплатной медицинской помощью в рамках программы, переориентация объемов медицинской помощи к менее затратным. 3. Обеспечение реализации программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи жителям Старооскольского городского округа
2011 г. (прогноз) - - 843786,0 461869,0
2011 г. (факт) 1542,0 - 828936,0 486240,0
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 128,0 107,0
4. Реализация Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 30 июля 1994 года N 890 Управление здравоохранения 2010 г. (факт) 47289,0 17579,0 - - 1. Совершенствование обеспечения бесплатными лекарственными средствами льготной категории населения. 2. Возможна разработка и внедрение целевых программ для социально значимых групп заболеваний. 3. Улучшение качества жизни больных
2011 г. (прогноз) - - - -
2011 г. (факт) 58079,0 21911,8 - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % 123,0 125,0 - -
5. Реализация национального проекта в сфере здравоохранения Управление здравоохранения 2010 г. (факт) 96544,0 - - - Повышение показателя рождаемости на 2,6%; снижение показателя смертности на 1,7%; снижение количества абортов на 2%; увеличение количества беременных женщин на 8%
2011 г. (прогноз) - - - -
2011 г. (факт) 87779,0 - - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % 91,0 - - -
6. Выполнение мероприятий целевых подпрограмм:
1) "Профилактика и лечение артериальной гипертонии на 2007 - 2011 г.г." Управление здравоохранения, профилактические учреждения 2010 г. (факт) - - - - 1. Снижение смертности: от ишемической болезни сердца на 6,7%; от инсультов на 2,2%. 2. Снижение заболеваемости сердечнососудистой патологией на 16,2%. 3. Снижение первичного выхода на инвалидность от инфарктов на 22,6%. 4. Снижение заболеваемости с временной утратой нетрудоспособности по болезням системы кровообращения на 28,7%
2011 г. (прогноз) - - 7374,0 2944,1
2011 г. (факт) - - - 99,8
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
2) "Вакцинопрофилактика на 2007 - 2011 г.г." Управление здравоохранения, главные врачи лечебнопрофилактических учреждений 2010 г. (факт) 11374,6 - - 1402,2 1. Увеличение охвата профилактическими прививками подлежащего населения до 99%
2011 г. (прогноз) 13975,0 - - 2165,0
2011 г. (факт) 1743,5 100,6 9,6 526,5
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % 15,0 - - 38,0
3) "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2007 - 2011 г.г." Управление здравоохранения, главные врачи лечебнопрофилактических учреждений 2010 г. (факт) - - - 1397,6 1. Стабилизация заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 2. 100% профилактика заражения ВИЧ-инфекцией беременных женщин. 3. 100% лечение нуждающихся
2011 г. (прогноз) - - - 2018,2
2011 г. (факт) - - - 1661,1
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - 119,0
4) "Защита населения муниципального образования от вирусных гепатитов на 2007 - 2011 г.г." Управление здравоохранения, главные врачи лечебнопрофилактических учреждений 2010 г. (факт) - - 512,1 1711,1 Снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B в 1,5 раза
2011 г. (прогноз) - - 90,0 4874,8
2011 г. (факт) - - 462,6 2023,8
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 90,0 118,0
5) "О мерах по предупреждению заболеваний, передаваемых половым путем, на 2007 - 2011 г.г." Управление здравоохранения, главные врачи лечебнопрофилактических учреждений 2010 г. (факт) - 191,8 773,2 - Снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, на 7,5%
2011 г. (прогноз) - - 3197,0 1095,0
2011 г. (факт) - 316,1 435,6 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - 165,0 56,0 -
6) "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи на 2007 2011 г.г." Управление здравоохранения, главные врачи лечебнопрофилактических учреждений 2010 г. (факт) - 91,2 - - Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, на 2,2%
2011 г. (прогноз) 2952,0 81,6 - 759
2011 г. (факт) - 209,5 - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - 230,0 - -
7) "Сахарный диабет на 2007 - 2011 г.г." Управление здравоохранения, главные врачи лечебнопрофилактических учреждений 2010 г. (факт) 21878,7 13239,0 2597,0 232,0 Снижение впервые выявленной заболеваемости сахарным диабетом на 5,7%
2011 г. (прогноз) 18126,8 12883,8 5451,5 333,2
2011 г. (факт) 14036,1 9750,3 110,1 225,2
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % 64,2 73,6 4,2 97,1
8) "Защита населения муниципального образования от туберкулеза на 2007 - 2011 г.г." Управление здравоохранения, главные врачи лечебнопрофилактических учреждений, главный врач областного туберкулезного диспансера 2010 г. (факт) 1,9 150,0 42,7 3923,0 Снижение смертности от туберкулеза
2011 г. (прогноз) 3000,0 10242,4 109,4 467,4
2011 г. (факт) 11,3 3138,5 52,7 2781,1
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % 595,0 2092,0 123,0 71,0
9) "О мерах по развитию онкологической помощи населению 2007 - 2011 г.г." Управление здравоохранения, главные врачи лечебнопрофилактических учреждений 2010 г. (факт) 113,4 379,6 4,9 2,6 Снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями на 1%
2011 г. (прогноз) - - - 408,5
2011 г. (факт) - 311,1 - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - 82,0 - -
10) "Профилактика и лечение стоматологических заболеваний у детей на 2008 - 2011 г.г." Управление здравоохранения, главные врачи лечебнопрофилактических учреждений 2011 г. (прогноз) - 1457,0 - 80,5 Уменьшение количества осложненных форм кариеса, уровня гнойных, воспалительных заболеваний и осложнений
2011 г. (факт) - - - -
11) "Профилактика, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний на 2007 - 2010 г.г." Управление здравоохранения, главные врачи лечебнопрофилактических учреждений 2010 г. (факт) - - - 1688,6
12) "Дети Белгородчины" на 2007 - 2010 г.г. Управления: здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, по делам молодежи
а) Подпрограмма "Дети и семья" 2010 г. (факт) 3306,6 2,1 483,0 -
б) Подпрограмма "Здоровое поколение" 2010 г. (факт) - - 1830,3 694,3
в) Подпрограмма "Дети-сироты" 2010 г. (факт) 354,5 8983,60 2382,60 418
13) "Охрана и укрепление здоровья здоровых на 2004 2010 г.г." Управление здравоохранения, главные врачи ЛПУ 2010 г. (факт) - - 112,5 4,5
14) "Социальное развитие села" до 2010 г. Управление здравоохранения, главный врач МБУЗ "ЦРБ" 2010 г. (факт) - - - 54,9
2010 г. (факт) 1230466,9 180862,7 40616,3 655061,3 353926,6
2011 г. (прогноз) 1986341,2 624653,8 24664,8 860007,9 477014,7
2011 г. (факт) 1535505,9 163190,9 35737,9 830006,6 506570,5

Образование
Перечень мероприятий развития отрасли "Образование"
на среднесрочную перспективу до 2014 года
┌───────────────────┬────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┐
│    Мероприятия    │  Исполнители   │   Сроки   │    Источники финансирования,     │  Какой полезный  │
│                   │                │реализации │            тыс. руб.             │    результат     │
│                   │                │           ├────────┬───────┬────────┬────────┤  достигнут при   │
│                   │                │           │ Феде-  │Област-│Местный │ Другие │    выполнении    │
│                   │                │           │ральный │  ной  │ бюджет │ источ- │мероприятия в 2011│
│                   │                │           │ бюджет │бюджет │        │  ники  │       году       │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│1. ---------        │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  87,6  │   -    │                  │
│"Модернизация      │образования     │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│педагогического    │                │           │        │       │        │        │                  │
│образования в      │                │           │        │       │        │        │                  │
│Белгородской       │                │           │        │       │        │        │                  │
│области на 2006 -  │                │           │        │       │        │        │                  │
│2010 г.г."         │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│2. Программа       │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │ 3575,2 │ 5187,4 │                  │
│развития           │образования     │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│образования        │                │           │        │       │        │        │                  │
│Старооскольского   │                │           │        │       │        │        │                  │
│городского округа, │                │           │        │       │        │        │                  │
│раздел             │                │           │        │       │        │        │                  │
│"Информационное    │                │           │        │       │        │        │                  │
│обеспечение        │                │           │        │       │        │        │                  │
│системы"           │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│3. Целевая         │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │66878,8 │   -    │Обеспечение       │
│---------  "Школьное│образования     │(факт)     │        │       │        │        │ежедневным        │
│молоко"            │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤"горячим" питанием│
│                   │                │2011 г.    │   -    │   -   │71148,0 │   -    │обучающихся       │
│                   │                │(прогноз)  │        │       │        │        │общеобразо-       │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤вательных         │
│                   │                │2011 г.    │   -    │   -   │81372,5 │   -    │учреждений с      │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │обязательным      │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤включением в      │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │ 121,7  │   -    │рацион молока и   │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │молочных продуктов│
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│4. Национальный    │Управление      │           │        │       │        │        │                  │
│проект             │образования     │           │        │       │        │        │                  │
│"Образование":     │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┤                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│2) Поощрение лучших│                │2010 г.    │ 400,0  │   -   │   -    │   -    │Повышение         │
│учителей           │                │(факт)     │        │       │        │        │профессионального │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤мастерства        │
│                   │                │2011 г.    │   -    │   -   │   -    │   -    │учителей.         │
│                   │                │(прогноз)  │        │       │        │        │Поощрение в       │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤размере 200 тыс.  │
│                   │                │2011 г.    │ 600,0  │   -   │   -    │   -    │руб. каждому      │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │получили 3 учителя│
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │   -    │   -    │                  │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│3) Выплата         │                │2010 г.    │14270,0 │2124,3 │   -    │   -    │Повышение общей   │
│дополнительного    │                │(факт)     │        │       │        │        │культуры и        │
│ежемесячного       │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤дисциплины        │
│денежного          │                │2011 г.    │15465,0 │2311,0 │   -    │   -    │обучающихся,      │
│вознаграждения     │                │(прогноз)  │        │       │        │        │проведение        │
│классным           │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤индивидуально-    │
│руководителям      │                │2011 г.    │13816,7 │2244,1 │   -    │   -    │профилактической  │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │работы с          │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤обучающимися,     │
│                   │                │Динамика   │  96,8  │ 105,6 │   -    │   -    │создание условий  │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │для развития      │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │личности          │
│                   │                │           │        │       │        │        │обучающегося,     │
│                   │                │           │        │       │        │        │успешной          │
│                   │                │           │        │       │        │        │социализации в    │
│                   │                │           │        │       │        │        │обществе. Снижение│
│                   │                │           │        │       │        │        │преступности и    │
│                   │                │           │        │       │        │        │правонарушений    │
│                   │                │           │        │       │        │        │среди несовершен- │
│                   │                │           │        │       │        │        │нолетних.         │
│                   │                │           │        │       │        │        │Увеличение        │
│                   │                │           │        │       │        │        │количества        │
│                   │                │           │        │       │        │        │участников        │
│                   │                │           │        │       │        │        │волонтерского     │
│                   │                │           │        │       │        │        │движения          │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│5. Программа       │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  77,6  │   -    │27 учителей       │
│"Русский язык" 2009│образования     │(факт)     │        │       │        │        │русского языка и  │
│- 2013 г.г.        │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤литературы прошли │
│                   │                │2011 г.    │   -    │   -   │  44,8  │   -    │курсы повышения   │
│                   │                │(прогноз)  │        │       │        │        │квалификации в    │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤соответствии с    │
│                   │                │2011 г.    │   -    │   -   │  49,5  │   -    │планом-графиком   │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │  63,8  │   -    │                  │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│6. Комплексная     │Управление      │2010 г.    │   -    │6188,7 │ 1770,1 │ 136,1  │                  │
│областная целевая  │образования     │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│---------  "Дети    │                │           │        │       │        │        │                  │
│Белгородчины":     │                │           │        │       │        │        │                  │
│------------        │                │           │        │       │        │        │                  │
│"Одаренные дети"   │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│7. Муниципальная   │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  3,5   │   -    │                  │
│межведомственная   │образования     │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│программа развития │                │           │        │       │        │        │                  │
│системы            │                │           │        │       │        │        │                  │
│дополнительного    │                │           │        │       │        │        │                  │
│образования детей  │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│8. Целевая         │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │   5    │   -    │                  │
│---------  "Охрана и│образования     │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│укрепление здоровья│                │           │        │       │        │        │                  │
│здоровых"          │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│11.                │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │ 293,1  │   -    │                  │
│Межведомственная   │образования     │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│программа по       │                │           │        │       │        │        │                  │
│организации        │                │           │        │       │        │        │                  │
│оборонно-спортивной│                │           │        │       │        │        │                  │
│работы с молодежью │                │           │        │       │        │        │                  │
│Старооскольского   │                │           │        │       │        │        │                  │
│городского округа  │                │           │        │       │        │        │                  │
│на 2006 - 2010 г.г.│                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│13. Мероприятия по │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │   -    │  0,4   │                  │
│улучшению качества │образования     │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│жизни населения    │                │           │        │       │        │        │                  │
│Белгородской       │                │           │        │       │        │        │                  │
│области и улучшению│                │           │        │       │        │        │                  │
│демографической    │                │           │        │       │        │        │                  │
│ситуации в области │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│14. Целевая        │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  7,0   │   -    │Формирование      │
│---------           │образования     │(факт)     │        │       │        │        │представлений об  │
│"Комплексные меры  │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤отрицательном     │
│противодействия    │                │2011 г.    │   -    │   -   │  7,0   │   -    │воздействии       │
│злоупотреблению    │                │(прогноз)  │        │       │        │        │наркотических     │
│наркотиками и их   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤веществ на        │
│незаконному        │                │2011 г.    │   -    │   -   │  10,1  │   -    │здоровье человека.│
│обороту"           │                │(факт)     │        │       │        │        │Проведение        │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤муниципальных     │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │ 144,3  │   -    │конкурсов ("Выбор"│
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │и др.)            │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│15. Областная      │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │ 1197,0 │   -    │Профилактика      │
│комплексная        │образования     │(факт)     │        │       │        │        │правонарушений,   │
│межведомственная   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤обеспечение       │
│целевая ---------   │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 120,0  │   -    │безопасности      │
│профилактики       │                │(прогноз)  │        │       │        │        │дорожного движения│
│правонарушений,    │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤- обеспечение     │
│борьбы с           │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 112,4  │   -    │обучающихся       │
│преступностью,     │                │(факт)     │        │       │        │        │светоотражающими  │
│обеспечения        │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤повязками         │
│безопасности       │                │Динамика   │   -    │   -   │  9,4   │   -    │                  │
│дорожного движения │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│на 2006 - 2012 г.г.│                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│16. ---------       │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  1,0   │   -    │                  │
│"Патриотическое    │образования     │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│воспитание граждан │                │           │        │       │        │        │                  │
│Старооскольского   │                │           │        │       │        │        │                  │
│городского округа" │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│17. ---------       │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │ 3546,2 │   -    │Плановая поверка  │
│"Энергосбережение и│образования     │(факт)     │        │       │        │        │приборов учета,   │
│повышение          │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤проведение        │
│энергетической     │                │2011 г.    │   -    │   -   │39500,0 │   -    │своевременной     │
│эффективности в    │                │(прогноз)  │        │       │        │        │работы по         │
│муниципальном      │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤подготовке        │
│образовании        │                │2011 г.    │   -    │   -   │28735,5 │   -    │отопительных      │
│"Старооскольский   │                │(факт)     │        │       │        │        │систем            │
│городской округ" на│                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤образовательных   │
│2010 - 2020 г.г.:  │                │Динамика   │   -    │   -   │ 810,3  │   -    │учреждений,       │
│- подпрограмма     │                │2011 г. к  │        │       │        │        │приобретение      │
│"Энергосбережение  │                │2010 г. в %│        │       │        │        │энергосберегающих │
│на объектах        │                │           │        │       │        │        │ламп, установка   │
│образовательных    │                │           │        │       │        │        │современных       │
│учреждений         │                │           │        │       │        │        │оконных блоков,   │
│Старооскольского   │                │           │        │       │        │        │ремонт кровли     │
│городского округа  │                │           │        │       │        │        │позволили снизить │
│на 2010 - 2020     │                │           │        │       │        │        │потребление       │
│г.г."              │                │           │        │       │        │        │энергоресурсов на │
│                   │                │           │        │       │        │        │11,2%             │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│18. Областная      │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  54,7  │  9,0   │1. Проведение на  │
│целевая ---------   │образования     │(факт)     │        │       │        │        │муниципальном     │
│развития школьного │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤уровне конкурсов и│
│туризма для        │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 392,0  │   -    │соревнований      │
│учащихся "Моя      │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│Родина - Россия. От│                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│родного Белогорья -│                │2011 г.    │   -    │   -   │ 182,2  │   -    │2. Участие в      │
│к святыням Отчизны"│                │(факт)     │        │       │        │        │региональных      │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤соревнованиях по  │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │ 333,1  │   -    │школьному туризму │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│19. Муниципальная  │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  4,4   │   -    │                  │
│целевая программа  │образования     │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│"Иностранный язык" │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┴────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│2010 г. (факт)                      │105817,1   │14670,0 │8313,0 │77501,2 │ 5332,9 │                  │
├────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│2011 г. (прогноз)                   │128987,8   │15465,0 │2311,0 │111211,8│  0,0   │                  │
├────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│2011 г. (факт)                      │127123,0   │14416,7 │2244,1 │110462,2│  0,0   │                  │
└────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────────────────┘

Культура
Перечень
мероприятий развития отрасли "Культура" на
среднесрочную перспективу до 2014 года
┌───────────────────┬────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┐
│    Мероприятия    │  Исполнители   │   Сроки   │    Источники финансирования,     │  Какой полезный  │
│                   │                │реализации │            тыс. руб.             │    результат     │
│                   │                │           ├────────┬───────┬────────┬────────┤  достигнут при   │
│                   │                │           │ Феде-  │Област-│Местный │ Другие │    выполнении    │
│                   │                │           │ральный │  ной  │ бюджет │ источ- │мероприятия в 2011│
│                   │                │           │ бюджет │бюджет │        │  ники  │       году       │
├───────────────────┴────────────────┴───────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────────────────┤
│                                          Кадровая политика                                           │
├───────────────────┬────────────────┬───────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────────────────┤
│1. Охват           │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │ 142,0  │   -    │Повышение уровня  │
│специалистов       │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │квалификации      │
│учреждений культуры│                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤кадров, обмен     │
│и искусства всеми  │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 124,0  │   -    │опытом,           │
│формами учебы      │                │(прогноз)  │        │       │        │        │профессиональный  │
│(курсы повышения   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤рост, в 2011 году │
│квалификации,      │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 135,0  │   -    │квалификацию      │
│мастер-классы,     │                │(факт)     │        │       │        │        │повысили 646      │
│школа Инноватики,  │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤специалистов      │
│семинары и т.д.)   │                │Динамика   │   -    │   -   │  95,0  │   -    │                  │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│2. Развитие        │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  15,0  │   -    │                  │
│отраслевой         │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│многоуровневой     │                │           │        │       │        │        │                  │
│системы подготовки │                │           │        │       │        │        │                  │
│кадров "Школа -    │                │           │        │       │        │        │                  │
│училище - ВУЗ"     │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│4. Социальные      │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │   -    │   -    │                  │
│мероприятия,       │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│направленные на    │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│оздоровление       │                │2011 г.    │   -    │   -   │   2    │   -    │                  │
│работников         │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│учреждений культуры│                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│и искусства        │                │2011 г.    │   -    │   -   │   -    │   -    │                  │
│(приобретение      │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│путевок в          │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│оздоровительные    │                │Динамика   │   -    │   -   │   -    │   -    │                  │
│заведения,         │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│приобретение       │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
│детских путевок)   │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│Итого по           │                │2010 г.    │   -    │   -   │ 142,0  │  0,0   │                  │
│направлению        │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│"Кадровая политика"│                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│                   │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 126,0  │  0,0   │                  │
│                   │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│                   │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 135,0  │  0,0   │                  │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┴────────────────┴───────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────────────────┤
│                              Развитие культурно-досуговой деятельности                               │
├───────────────────┬────────────────┬───────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────────────────┤
│1. Сохранение и    │Управление      │           │        │       │        │        │                  │
│дальнейшее развитие│культуры        │           │        │       │        │        │                  │
│любительских       │                │           │        │       │        │        │                  │
│художественных     │                │           │        │       │        │        │                  │
│коллективов всех   │                │           │        │       │        │        │                  │
│возрастных         │                │           │        │       │        │        │                  │
│категорий          │                │           │        │       │        │        │                  │
│населения,         │                │           │        │       │        │        │                  │
│дальнейший рост    │                │           │        │       │        │        │                  │
│числа коллективов, │                │           │        │       │        │        │                  │
│получивших звание  │                │           │        │       │        │        │                  │
│"народный", в      │                │           │        │       │        │        │                  │
│культурно-досуговых│                │           │        │       │        │        │                  │
│учреждениях        │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│2. Создание условий│Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │ 115,0  │   -    │Организация досуга│
│для участия        │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │всех категорий    │
│любительских       │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤населения,        │
│художественных     │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 120,0  │   -    │духовно-          │
│коллективов в      │                │(прогноз)  │        │       │        │        │нравственное      │
│фестивалях и       │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤воспитание. В 2011│
│конкурсах          │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 122,0  │   -    │году проведено    │
│самодеятельного    │                │(факт)     │        │       │        │        │9729 мероприятий  │
│творчества         │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│городского,        │                │Динамика   │   -    │   -   │ 106,0  │   -    │                  │
│областного,        │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│регионального,     │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
│всероссийского,    │                │           │        │       │        │        │                  │
│международного     │                │           │        │       │        │        │                  │
│уровней            │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│3. Развитие        │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  12,5  │   -    │Сохранение и      │
│традиционных и     │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │развитие народной │
│поддержка новых    │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤традиционной      │
│форм               │                │2011 г.    │   -    │   -   │  12,0  │   -    │культуры среди    │
│культурно-досуговой│                │(прогноз)  │        │       │        │        │детей и молодежи  │
│деятельности       │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│(создание "Городка │                │2011 г.    │   -    │   -   │  44,0  │   -    │                  │
│сказок", проведение│                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│шоу-конкурсов      │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│близнецов "Я + Я", │                │Динамика   │   -    │   -   │ 352,0  │   -    │                  │
│конкурса           │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│"Старооскольский   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
│самородок",        │                │           │        │       │        │        │                  │
│молодежных ток-шоу,│                │           │        │       │        │        │                  │
│организация новых  │                │           │        │       │        │        │                  │
│клубов по интересам│                │           │        │       │        │        │                  │
│и т.д.)            │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│4. Приоритетная    │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  13,0  │   -    │Организация досуга│
│поддержка работы   │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │всех категорий    │
│клубных учреждений │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤населения,        │
│с семьями,         │                │2011 г.    │   -    │   -   │  15,0  │   -    │духовно-          │
│молодежью путем    │                │(прогноз)  │        │       │        │        │нравственное      │
│расширения спектра │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤воспитание        │
│развлекательно-    │                │2011 г.    │   -    │   -   │  25,4  │   -    │                  │
│познавательных     │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│услуг с применением│                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│новейших           │                │Динамика   │   -    │   -   │ 195,0  │   -    │                  │
│технических средств│                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│5. Создание        │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │   -    │   -    │Качественное      │
│модельных Домов    │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │улучшение работы  │
│культуры в сельских│                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤сельских домов    │
│территориях        │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 3600,0 │   -    │культуры по       │
│                   │                │(прогноз)  │        │       │        │        │обслуживанию      │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤сельского         │
│                   │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 1950,6 │   -    │населения         │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │   -    │   -    │                  │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│6. Продолжение     │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  52,5  │   -    │Улучшение         │
│организации        │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │морально-         │
│проведения         │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤нравственного     │
│мероприятий по     │                │2011 г.    │   -    │   -   │  55,0  │   -    │состояния в       │
│программам для     │                │(прогноз)  │        │       │        │        │обществе, создание│
│различных категорий│                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤благоприятных     │
│населения:         │                │2011 г.    │   -    │   -   │  5,0   │   -    │условий для       │
│- для инвалидов -  │                │(факт)     │        │       │        │        │интеграции        │
│"Смотри на меня    │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤инвалидов в       │
│как на равного";   │                │Динамика   │   -    │   -   │  10,0  │   -    │общество,         │
│- для семей - "Союз│                │2011 г. к  │        │       │        │        │повышение         │
│родных сердец";    │                │2010 г. в %│        │       │        │        │культурного       │
│- для пенсионеров -│                │           │        │       │        │        │уровня,           │
│"Благословляю осень│                │           │        │       │        │        │распространение   │
│жизни";            │                │           │        │       │        │        │творческого       │
│- для молодежи - "В│                │           │        │       │        │        │потенциала среди  │
│здоровом теле -    │                │           │        │       │        │        │населения         │
│здоровый дух";     │                │           │        │       │        │        │                  │
│- православное     │                │           │        │       │        │        │                  │
│просвещение -      │                │           │        │       │        │        │                  │
│"Православие и мы" │                │           │        │       │        │        │                  │
│и т.д.             │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│7. Совершенствова- │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  23,2  │   -    │Разработана       │
│ние организационно-│культуры        │(факт)     │        │       │        │        │методическая      │
│методического      │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤литература и      │
│руководства путем  │                │2011 г.    │   -    │   -   │  24,0  │   -    │информационные    │
│формирования "Банка│                │(прогноз)  │        │       │        │        │базы данных       │
│творческих идей"   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│при методическом   │                │2011 г.    │   -    │   -   │  24,1  │   -    │                  │
│отделе управления  │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│культуры           │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │ 104,0  │   -    │                  │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│Итого по           │                │2010 г.    │   -    │   -   │ 216,2  │   -    │                  │
│направлению        │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│"Развитие          │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│культурно-досуговой│                │2011 г.    │   -    │   -   │  3826  │   -    │                  │
│деятельности"      │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 2171,1 │   -    │                  │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┴────────────────┴───────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────────────────┤
│                                      Профессиональное искусство                                      │
├───────────────────┬────────────────┬───────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────────────────┤
│1. Пополнение      │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │ 280,0  │   -    │Воспитание        │
│репертуара         │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │грамотного        │
│Старооскольского   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤театрального      │
│театра для детей и │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 415,0  │   -    │зрителя среди     │
│молодежи лучшими   │                │(прогноз)  │        │       │        │        │детей и молодежи  │
│образцами          │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│отечественной и    │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 421,9  │   -    │                  │
│зарубежной классики│                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │ 151,0  │   -    │                  │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│2. Создание условий│Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  39,0  │   -    │Повышение уровня  │
│для художественного│культуры        │(факт)     │        │       │        │        │исполнительского  │
│совершенствования  │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤мастерства        │
│творческих         │                │2011 г.    │   -    │   -   │  58,0  │   -    │                  │
│профессиональных   │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│коллективов и      │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│отдельных          │                │2011 г.    │   -    │   -   │  59,0  │   -    │                  │
│исполнителей путем │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│участия их в       │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│конкурсах,         │                │Динамика   │   -    │   -   │ 151,0  │   -    │                  │
│фестивалях,        │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│творческих         │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
│мастерских         │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│3. Увеличение      │Управление      │           │   -    │   -   │   -    │   -    │                  │
│разнообразия жанров│культуры        │           │        │       │        │        │                  │
│и форм работы с    │                │           │        │       │        │        │                  │
│учетом потребностей│                │           │        │       │        │        │                  │
│городских и        │                │           │        │       │        │        │                  │
│сельских жителей   │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│4. Продолжение     │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  25,0  │   -    │Развитие детского │
│работы детских     │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │творчества        │
│коллективов-       │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│спутников и детской│                │2011 г.    │   -    │   -   │  24,0  │   -    │                  │
│театральной студии │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│на базе            │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│профессиональных   │                │2011 г.    │   -    │   -   │  24,1  │   -    │                  │
│коллективов        │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │  96,0  │   -    │                  │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│Итого по           │                │2010 г.    │   -    │   -   │ 344,0  │   -    │                  │
│направлению        │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│"Профессиональное  │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│искусство"         │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 497,0  │   -    │                  │
│                   │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 505,0  │   -    │                  │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┴────────────────┴───────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────────────────┤
│                                     Развитие библиотечного дела                                      │
├───────────────────┬────────────────┬───────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────────────────┤
│1. Внедрение в     │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │ 154,6  │   -    │Подключен Интернет│
│практику работы    │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │в 3-х библиотеках-│
│библиотек          │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤филиалах. Объем   │
│современных        │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 140,0  │   -    │собственных баз   │
│информационных     │                │(прогноз)  │        │       │        │        │данных - 93 тыс.  │
│технологий         │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤записей           │
│(Интернет),        │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 103,0  │   -    │                  │
│создание           │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│электронных        │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│информационных     │                │Динамика   │   -    │   -   │  67,0  │   -    │                  │
│ресурсов (сводные  │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│электронные        │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
│каталоги и базы    │                │           │        │       │        │        │                  │
│данных)            │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│2. Формирование и  │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │ 1794,0 │   -    │Поступление       │
│пополнение фондов  │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │литературы - 22753│
│библиотек с учетом │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤экз.              │
│современных        │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 2000,0 │   -    │                  │
│требований         │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│образовательных    │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│программ, духовных │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 1998,0 │   -    │                  │
│и деловых запросов │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│всех категорий     │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│пользователей      │                │Динамика   │   -    │   -   │ 111,0  │   -    │                  │
│библиотек          │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│3. Продолжение     │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  58,0  │  71,3  │3 библиотеки-     │
│работы по созданию │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │филиала           │
│модельных библиотек│                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│в филиалах районной│                │2011 г.    │   -    │   -   │ 125,0  │   -    │                  │
│ЦБС                │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 400,0  │   -    │                  │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │ 690,0  │   -    │                  │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│4. Совершенствова- │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  61,0  │   -    │Мероприятия       │
│ние культурно-     │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │проводились с     │
│просветительской   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤использованием    │
│деятельности       │                │2011 г.    │   -    │   -   │  95,0  │   -    │новых             │
│библиотек          │                │(прогноз)  │        │       │        │        │информационных    │
│(проведение Дней   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤технологий        │
│литературы и       │                │2011 г.    │   -    │   -   │  95,0  │   -    │                  │
│поэзии, Дней       │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│юношеской книги,   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│Дней славянской    │                │Динамика   │   -    │   -   │ 156,0  │   -    │                  │
│письменности и     │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│культуры; работа   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
│клубов по          │                │           │        │       │        │        │                  │
│интересам)         │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│5. Продолжение     │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  15,0  │   -    │Забота об         │
│работы по целевым  │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │окружающей среде, │
│программам:        │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤воспитание        │
│- экологическое    │                │2011 г.    │   -    │   -   │  18,0  │   -    │патриотов своего  │
│просвещение;       │                │(прогноз)  │        │       │        │        │края и привитие   │
│- краеведение;     │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤навыков ведения   │
│- здоровый образ   │                │2011 г.    │   -    │   -   │  17,6  │   -    │здорового образа  │
│жизни              │                │(факт)     │        │       │        │        │жизни             │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │ 117,0  │   -    │                  │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│Итого по           │                │2010 г.    │  0,0   │  0,0  │ 2082,6 │  71,3  │                  │
│направлению        │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│"Развитие          │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│библиотечного дела"│                │2011 г.    │  0,0   │  0,0  │ 2378,0 │  0,0   │                  │
│                   │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │2011 г.    │  0,0   │  0,0  │ 2613,6 │  0,0   │                  │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┴────────────────┴───────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────────────────┤
│                                       Развитие музейного дела                                        │
├───────────────────┬────────────────┬───────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────────────────┤
│Краеведческий музей│                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│1. Завершение      │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │ 289,6  │   -    │                  │
│работы по созданию │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│постоянной         │                │           │        │       │        │        │                  │
│экспозиции в       │                │           │        │       │        │        │                  │
│городском          │                │           │        │       │        │        │                  │
│краеведческом музее│                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│2. Подготовка и    │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  15,0  │  62,0  │Патриотическое    │
│издание сборника   │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │воспитание        │
│краеведческих      │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤подрастающего     │
│трудов, посвященных│                │2011 г.    │   -    │   -   │  20,0  │   -    │поколения,        │
│100-летию музея;   │                │(прогноз)  │        │       │        │        │популяризация     │
│выпуск рекламно-   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤фондов музея,     │
│сувенирной         │                │2011 г.    │   -    │   -   │   -    │   -    │повышение         │
│продукции на основе│                │(факт)     │        │       │        │        │посещаемости      │
│музейных коллекций │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │   -    │   -    │                  │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│4. Проведение      │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  20,0  │   -    │Патриотическое    │
│комплексных научных│культуры        │(факт)     │        │       │        │        │воспитание        │
│экспедиций с целью │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤подрастающего     │
│комплектования и   │                │2011 г.    │   -    │   -   │  25,0  │   -    │поколения,        │
│пополнения музейных│                │(прогноз)  │        │       │        │        │популяризация     │
│коллекций и        │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤фондов музея,     │
│экспозиции         │                │2011 г.    │   -    │   -   │  25,0  │   -    │повышение         │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │посещаемости      │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │ 125,0  │   -    │                  │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│5. Продолжение     │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  10,0  │   -    │Патриотическое    │
│научно-            │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │воспитание        │
│исследовательской и│                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤подрастающего     │
│поисковой работы   │                │2011 г.    │   -    │   -   │  20,0  │   -    │поколения,        │
│музея с целью      │                │(прогноз)  │        │       │        │        │популяризация     │
│пополнения фондов  │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤фондов музея,     │
│ценными экспонатами│                │2011 г.    │   -    │   -   │  47,0  │   -    │повышение         │
│истории            │                │(факт)     │        │       │        │        │посещаемости      │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │ 470,0  │   -    │                  │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│Итого по           │                │2010 г.    │  0,0   │  0,0  │ 334,6  │  62,0  │                  │
│направлению        │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│"Развитие музейного│                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│дела. Краеведческий│                │2011 г.    │  0,0   │  0,0  │  65,0  │  0,0   │                  │
│музей"             │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │2011 г.    │  0,0   │  0,0  │  72,0  │  0,0   │                  │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│Художественный     │                │           │        │       │        │        │                  │
│музей. Дом         │                │           │        │       │        │        │                  │
│художника          │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│1. Приобретение    │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │   -    │   -    │Пополнение фондов │
│экспонатов в       │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │музея работами    │
│художественный     │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤старооскольских   │
│музей (живопись,   │                │2011 г.    │   -    │   -   │  10,0  │   -    │художников        │
│графика, предметы  │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│декоративно-       │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│прикладного        │                │2011 г.    │   -    │   -   │  10,0  │   -    │                  │
│искусства)         │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │   -    │   -    │                  │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│2. Продолжение     │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  41,0  │   -    │Организация досуга│
│выставочной        │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │жителей округа и  │
│деятельности:      │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤эстетическое      │
│- стационарные и   │                │2011 г.    │   -    │   -   │  45,0  │   -    │воспитание        │
│передвижные        │                │(прогноз)  │        │       │        │        │населения         │
│выставки в здании  │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│музея, Дома        │                │2011 г.    │   -    │   -   │  50,0  │   -    │                  │
│художника;         │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│- передвижные      │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│выставки в г.      │                │Динамика   │   -    │   -   │ 122,0  │   -    │                  │
│Старый Оскол на    │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│дополнительных     │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
│площадях (ЦБ им.   │                │           │        │       │        │        │                  │
│А.С.Пушкина, банки,│                │           │        │       │        │        │                  │
│учебные заведения и│                │           │        │       │        │        │                  │
│т.п.);             │                │           │        │       │        │        │                  │
│- выставки в г.    │                │           │        │       │        │        │                  │
│Москва, г.         │                │           │        │       │        │        │                  │
│Белгород, г.       │                │           │        │       │        │        │                  │
│Воронеж и т.д.;    │                │           │        │       │        │        │                  │
│- передвижные      │                │           │        │       │        │        │                  │
│обменные выставки в│                │           │        │       │        │        │                  │
│г. Старый Оскол из │                │           │        │       │        │        │                  │
│фондов музеев      │                │           │        │       │        │        │                  │
│России             │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│3. Выпуск печатной │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  22,5  │   -    │                  │
│продукции (буклеты,│культуры        │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│каталоги к         │                │           │        │       │        │        │                  │
│выставкам в музее),│                │           │        │       │        │        │                  │
│книг о музее и     │                │           │        │       │        │        │                  │
│художниках-        │                │           │        │       │        │        │                  │
│старооскольцах к   │                │           │        │       │        │        │                  │
│юбилеям музея      │                │           │        │       │        │        │                  │
│(20-летие,         │                │           │        │       │        │        │                  │
│30-летие)          │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│Итого по           │                │2010 г.    │  0,0   │  0,0  │  63,5  │  0,0   │                  │
│направлению        │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│"Развитие музейного│                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│дела.              │                │2011 г.    │  0,0   │  0,0  │  55,0  │  0,0   │                  │
│Художественный     │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│музей. Дом         │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│художника"         │                │2011 г.    │  0,0   │  0,0  │  60,0  │  0,0   │                  │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│Всего по           │                │2010 г.    │  0,0   │  0,0  │ 398,1  │  62,0  │                  │
│направлению        │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│"Развитие музейного│                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│дела"              │                │2011 г.    │  0,0   │  0,0  │ 120,0  │  0,0   │                  │
│                   │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │2011 г.    │  0,0   │  0,0  │ 132,0  │  0,0   │                  │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┴────────────────┴───────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────────────────┤
│                                         Культурное наследие                                          │
├───────────────────┬────────────────┬───────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────────────────┤
│Продолжение работы │Управление      │           │        │       │        │        │                  │
│по сохранению и    │культуры        │           │        │       │        │        │                  │
│использованию      │                │           │        │       │        │        │                  │
│объектов           │                │           │        │       │        │        │                  │
│культурного        │                │           │        │       │        │        │                  │
│наследия           │                │           │        │       │        │        │                  │
│(памятников истории│                │           │        │       │        │        │                  │
│и культуры) в      │                │           │        │       │        │        │                  │
│соответствии с     │                │           │        │       │        │        │                  │
│Федеральным ------- │                │           │        │       │        │        │                  │
│от 25 июня 2002    │                │           │        │       │        │        │                  │
│года N 73-ФЗ, а    │                │           │        │       │        │        │                  │
│также выявление,   │                │           │        │       │        │        │                  │
│постановка на учет │                │           │        │       │        │        │                  │
│вновь выявленных   │                │           │        │       │        │        │                  │
│объектов           │                │           │        │       │        │        │                  │
│культурного        │                │           │        │       │        │        │                  │
│наследия           │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┴────────────────┴───────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────────────────┤
│                         Художественно-эстетическое образование и воспитание                          │
├───────────────────┬────────────────┬───────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────────────────┤
│1. Продолжение     │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │  7,0   │   -    │Открыто эстрадное │
│работы по          │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │отделение в ДШИ с.│
│расширению         │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤Городище.         │
│специализации в ДШИ│                │2011 г.    │   -    │   -   │  7,0   │   -    │Привлечение       │
│и ДМШ городского   │                │(прогноз)  │        │       │        │        │талантливых детей │
│округа. Открытие   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤в сферу           │
│следующих          │                │2011 г.    │   -    │   -   │  67,0  │   -    │музыкального      │
│отделений:         │                │(факт)     │        │       │        │        │искусства         │
│- в ДШИ с.         │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│Федосеевка, с.     │                │Динамика   │   -    │   -   │ 957,0  │   -    │                  │
│Монаково -         │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│изобразительного   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
│искусства;         │                │           │        │       │        │        │                  │
│- в ДШИ N 1 -      │                │           │        │       │        │        │                  │
│традиционного      │                │           │        │       │        │        │                  │
│народного          │                │           │        │       │        │        │                  │
│творчества;        │                │           │        │       │        │        │                  │
│- в ДМШ N 5, ДШИ с.│                │           │        │       │        │        │                  │
│Городище -         │                │           │        │       │        │        │                  │
│эстрадного пения   │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│2. Ведение         │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │ 410,0  │   -    │Активизация       │
│целенаправленной   │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │концертно-        │
│работы по выявлению│                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤просветительской  │
│юных дарований     │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 500,0  │   -    │деятельности,     │
│путем участия в    │                │(прогноз)  │        │       │        │        │пропаганда        │
│конкурсах и        │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤культуры и        │
│фестивалях         │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 500,0  │   -    │искусства,        │
│различных уровней  │                │(факт)     │        │       │        │        │воспитание        │
│(городской конкурс │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤эстетического     │
│"Юные таланты",    │                │Динамика   │   -    │   -   │ 122,0  │   -    │вкуса жителей,    │
│областной конкурс  │                │2011 г. к  │        │       │        │        │выявление         │
│"Музыка вокруг     │                │2010 г. в %│        │       │        │        │творчески         │
│нас", всероссийский│                │           │        │       │        │        │одаренных детей   │
│конкурс "Мастер" и │                │           │        │       │        │        │                  │
│т.д.)              │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│3. Продолжение     │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │ 140,0  │   -    │Эстетическое      │
│проведения         │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │воспитание        │
│традиционных       │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤молодежи          │
│конкурсов и        │                │2011 г.    │   -    │   -   │  93,0  │   -    │                  │
│фестивалей в       │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│учреждениях        │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│дополнительного    │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 145,0  │   -    │                  │
│образования        │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│(конкурс           │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│"Рождество",       │                │Динамика   │   -    │   -   │ 104,0  │   -    │                  │
│концерт "Посвящение│                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│в первоклассники", │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
│Ассамблея детского │                │           │        │       │        │        │                  │
│музыкального       │                │           │        │       │        │        │                  │
│искусства          │                │           │        │       │        │        │                  │
│"Классическая      │                │           │        │       │        │        │                  │
│музыка" и многое   │                │           │        │       │        │        │                  │
│др.)               │                │           │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│Итого по           │                │2010 г.    │   -    │   -   │  557   │   -    │                  │
│направлению        │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│"Художественно-    │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│эстетическое       │                │2011 г.    │   -    │   -   │  600   │   -    │                  │
│образование и      │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│воспитание"        │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │2011 г.    │   -    │   -   │  712   │   -    │                  │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┴────────────────┴───────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────────────────┤
│                               Укрепление материально-технической базы                                │
├───────────────────┬────────────────┬───────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────────────────┤
│1. Капитальный     │Управление      │2010 г.    │   -    │12212,0│32058,0 │   -    │Улучшение         │
│ремонт учреждений  │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │материально-      │
│культуры для       │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤технической базы. │
│обеспечения их     │                │2011 г.    │   -    │48500,0│19008,0 │   -    │В 2011 году       │
│нормального        │                │(прогноз)  │        │       │        │        │проведен          │
│функционирования   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤капитальный ремонт│
│                   │                │2011 г.    │   -    │18968,0│67915,0 │   -    │Домов культуры в  │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │селах: Песчанка,  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤Потудань.         │
│                   │                │Динамика   │   -    │ 155,0 │ 212,0  │   -    │Построены новые   │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │Дома культуры в   │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │селах: Сорокино.  │
│                   │                │           │        │       │        │        │Озерки, Дмитриевка│
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│2. Выполнение работ│Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │ 534,0  │   -    │Обеспечение       │
│по модернизации    │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │сохранности       │
│систем             │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤материальных      │
│охранно-пожарной   │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 600,0  │   -    │ценностей         │
│сигнализации:      │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│- проектно-сметная │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│документация;      │                │2011 г.    │   -    │   -   │  81,0  │   -    │                  │
│- монтажные работы │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │  15,0  │   -    │                  │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│3. Осуществление   │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │ 110,0  │   -    │Создание зеленой  │
│работ по           │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │зоны отдыха       │
│благоустройству и  │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│озеленению         │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 116,0  │   -    │                  │
│прилегающих        │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│территорий         │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│                   │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 4087,0 │   -    │                  │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │ 3715,0 │   -    │                  │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│4. Приобретение    │Управление      │2010 г.    │   -    │   -   │ 4144,0 │ 2989,0 │Повышение         │
│мебели, оргтехники,│культуры        │(факт)     │        │       │        │        │эффективности     │
│обновление основных│                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤работы вследствие │
│средств            │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 7500,0 │   -    │улучшения         │
│                   │                │(прогноз)  │        │       │        │        │материально-      │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤технической базы  │
│                   │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 5025,5 │ 541,8  │                  │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │Динамика   │   -    │   -   │ 121,0  │  18,0  │                  │
│                   │                │2011 г. к  │        │       │        │        │                  │
│                   │                │2010 г. в %│        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│5. Текущий ремонт  │Управление      │2011 г.    │   -    │   -   │   -    │   -    │                  │
│учреждений культуры│культуры        │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│для обеспечения их │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│нормального        │                │2011 г.    │   -    │   -   │ 573,0  │   -    │                  │
│функционирования   │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│6. Приобретение    │Управление      │2011 г.    │   -    │   -   │   -    │   -    │                  │
│приборов учета     │культуры        │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│(теплосчетчики,    │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│счетчики холодной и│                │2011 г.    │   -    │   -   │  27,0  │   -    │                  │
│горячей воды)      │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│Итого по           │Управление      │2010 г.    │  0,0   │12211,8│36846,0 │ 2989,0 │                  │
│направлению        │культуры        │(факт)     │        │       │        │        │                  │
│"Укрепление        │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│материально-       │                │2011 г.    │  0,0   │48500,0│27224,0 │  0,0   │                  │
│технической базы"  │                │(прогноз)  │        │       │        │        │                  │
│                   │                ├───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤                  │
│                   │                │2011 г.    │  0,0   │18968,0│77708,5 │ 541,8  │                  │
│                   │                │(факт)     │        │       │        │        │                  │
├───────────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│ВСЕГО:             │2010 г. (факт)  │55920,0    │  0,0   │12211,8│40585,9 │ 31223  │                  │
│                   ├────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│                   │2011 г.         │83271,0    │  0,0   │48500,0│34771,0 │  0,0   │                  │
│                   │(прогноз)       │           │        │       │        │        │                  │
│                   ├────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│                   │2011 г. (факт)  │103487,0   │  0,0   │18968,0│83977,2 │ 541,8  │                  │
└───────────────────┴────────────────┴───────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────────────────┘

Молодежная политика
Перечень
мероприятий развития отрасли "Молодежная политика"
на среднесрочную перспективу до 2014 года
Мероприятия Сроки реализации Источники финансирования, тыс. руб. Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2011 году
Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Другие источники
1. Проект "Старооскольская молодежная информационная сеть "Новый взгляд": - развитие системы информирования и программ социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе (здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера) 2010 г. (факт) - - 612,0 - Охват молодежи увеличился на 30%. Создан молодежный интернет-канал "СмингТВ"
2011 г. (прогноз) - - 655,5 -
2011 г. (факт) - - 655,5 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 107,1 -
2. Проект "Молодой доброволец": - формирование механизмов вовлечения молодых людей в многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни молодых старооскольцев; - развитие и поддержка общественных организаций и молодежных объединений 2010 г. (факт) - - 918,0 - Охват молодежи увеличился на 5% (около 2000 человек). За счет роста численности волонтерского движения, а также увеличения численности членов общественных организаций и объединений
2011 г. (прогноз) - - 983,0 -
2011 г. (факт) - - 983,0 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 107,1 -
3. Проект "Карьера": - вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости; - внедрение форм и технологий профессионального и социальноправового просвещения и ориентирования молодежи 2010 г. (факт) 1128,0 95,0 918,0 - Охват молодежи увеличился на 12%. Увеличение численности несовершеннолетней молодежи от 14 до 18 лет, занятой в летний период времени, а также рост численности студенческих трудовых отрядов
2011 г. (прогноз) 1133,0 97,0 983,0 -
2011 г. (факт) 1356,2 98,0 3992,1 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % 120,2 103,2 434,9 -
4. Проект "Молодая семья Старооскольского городского округа": - пропаганда семейных ценностей среди молодежи; - формирование механизмов поддержки молодой семьи, в том числе создание стартовых возможностей для становления молодой семьи 2010 г. (факт) 2646,1 - 1424,8 -
2011 г. (прогноз) - - - -
2011 г. (факт) 637,6 1083,7 1009,5 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % 24,1 - 70,8 -
5. Проект "Команда": - распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью; - привлечение молодежи к участию в общественной и общественнополитической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов местного самоуправления 2010 г. (факт) - - 612,0 -
2011 г. (прогноз) - - 655,5 -
2011 г. (факт) - - 655,5 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 107,1 -
6. Проект "Успех в твоих руках": - поддержка способной, инициативной и талантливой молодежи; - поощрение молодежи за ее разработки и исследования проблем, имеющих значение для развития городского округа; - привлечение молодежи в творческие, научные и спортивные мероприятия 2010 г. (факт) - - 1836,0 138,0 Охват молодежи увеличился на 2% (600 человек). За счет увеличения численности молодежи, принимающей участие в конкурсах на получение грантов (премий), а также в различных конкурсах Международного, Всероссийского, Межрегионального, областного, городского уровней
2011 г. (прогноз) - - 1967,0 139,0
2011 г. (факт) - - 1967,0 139,0
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 107,1 100,7
7. Проект "Шаг навстречу": - выявление типичных и вновь складывающихся групп молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; - развитие моделей и направлений адресной мобильной социальной помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 2010 г. (факт) - - 1224,0 - Охват молодежи увеличился на 1,5% (150 человек). За счет увеличения мероприятий, проводимых для данных категорий населения силами волонтерского движения
2011 г. (прогноз) - - 1311,0 -
2011 г. (факт) - - 1311,0 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 107,1 -
2010 г. (факт) 11551,9 3774,1 95,0 7544,8 138,0
2011 г. (прогноз) 7924,0 1133,0 97,0 6555,0 139,0
2011 г. (факт) 13888,1 1993,8 1181,7 10573,6 139,0

Физическая культура и спорт
Перечень
мероприятий развития отрасли "Физическая культура и спорт"
на среднесрочную перспективу до 2014 года
Мероприятия Исполнители Сроки реализации Источники финансирования, тыс. руб. Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2011 году
Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Другие источники
1. Разработка и реализация нормативных правовых актов, целевых программ и проектов, направленных на развитие физической культуры и спорта: Управление по физической культуре и спорту
осуществление в рамках выполнения комплексной программы противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства населения, в т.ч. среди детей и подростков 2010 г. (факт) - - 89,9 - Пропаганда здорового образа жизни, в рамках программы проведено 2 мероприятия, в которых участвовало 327 человек
2011 г. (прогноз) - - 70,0 -
2011 г. (факт) - - 98,0 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 109,0 -
проведение активной работы по реализации городской программы "Охрана и укрепление здоровья здоровых", повышение эффективности использования средств физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения 2010 г. (факт) - - 97,1 -
2. Развитие массовой физической культуры и спорта: - организация физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства; - обеспечение населения общедоступными услугами организаций физической культуры и спорта; - создание условий для развития всего многообразия предлагаемых на рынке физкультурнооздоровительных и спортивных услуг; - увеличение количества доступных одноступенчатых соревнований по массовому спорту Управление по физической культуре и спорту 2010 г. (факт) - - 502,0 - Развитие массового спорта, привлечение всех возрастных групп к занятиям физической культурой и спортом, проведено 354 мероприятия, в которых задействовано 41361 человек
2011 г. (прогноз) - - 200,0 -
2011 г. (факт) - - 584,3 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в% - - 116,4 -
3. Укрепление материальноспортивной базы: Управление по физической культуре и спорту 2009 2013 г.г.
реконструкция стадиона "Локомотив" 2010 г. (факт) - - - -
2011 г. (прогноз) - - 15000,0 -
2011 г. (факт) - - 9673,9 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
строительство многофункциональных дворовых спортивных площадок 2010 г. (факт) - - - -
2011 г. (прогноз) - - 5000 -
2011 г. (факт) - - - -
приобретение спортивного инвентаря и оборудования 2010 г. (факт) - - 479,2 - Улучшение материальнотехнической базы учреждений физической культуры и спорта за счет приобретения спортивного оборудования и инвентаря для учебнотренировочного процесса
2011 г. (прогноз) - - 700,0 -
2011 г. (факт) - - 901,6 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 188,1 -
4. Кадровое обеспечение: - обеспечение современными технологиями и оборудованием учебного процесса подготовки тренерскопреподавательского состава; - совершенствование программы переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере физической культуры и спорта; - совершенствование системы оплаты труда работников физической культуры и спорта; - повышение социальной защищенности работников культуры и спорта; - организация и проведение семинаров, слетов, совещаний, конференций по обмену опытом работы лучших работников сферы физической культуры и спорта; - введение дополнительных ставок тренеровпреподавателей (20 единиц); - совершенствование механизмов стимулирования труда спортсменов и тренеров Управление по физической культуре и спорту 2010 г. (факт) - - 986,8 - Заинтересованность работников в результатах труда за счет увеличения стимулирующих выплат, улучшение качества образовательного процесса, подготовка спортсменов высокого класса
2011 г. (прогноз) - - 200,0 -
2011 г. (факт) - - 1044,6 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 105,9 -
5. Подготовка спортивного резерва: Управление по физической культуре и спорту 2010 г. (факт) - - 119,2 - Приобретена спортивная форма для футбольных команд сельских территорий, обеспечены условия для учебнотренировочного процесса
- разработка нормативных правовых актов, направленных на развитие детскоюношеского спорта
- оснащение учебнометодическими и программными материалами ДЮСШ, СДЮСШОР, клубов
- совершенствование организации многолетней подготовки спортивного резерва 2011 г. (прогноз) - - 200 -
- активизация работы спортивных федераций и объединений по подготовке спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов 2011 г. (факт) - - 340,1 -
- совершенствование системы отбора перспективных спортсменов Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 285,3 -
- улучшение условий для эффективного функционирования ДЮСШ, СДЮСШОР, клубов
6. Пропаганда физической культуры и спорта: Управление по физической культуре и спорту 2010 г. (факт) - - - - С августа 2011 года функционирует сайт управления по физической культуре и спорту, на котором размещается вся информация о деятельности Старооскольского городского округа в области физической культуры и спорта
- создание информационных спортивных программ, спортивных рубрик, ориентированных на различные социальнодемографические группы населения; - внедрение в практику пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, новых информационных технологий; - создание информационного центра по вопросам физической культуры и спорта 2011 г. (прогноз) - - 100,0 -
2011 г. (факт) - - 20,0 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
2010 г. (факт) 2274,2 0,0 0,0 2274,2 0,0
2011 г. (прогноз) 21470,0 0,0 0,0 21470,0 0,0
2011 г. (факт) 2988,6 0,0 0,0 2988,6 0,0

Социальная защита населения
Перечень
мероприятий развития отрасли "Социальная защита населения"
на среднесрочную перспективу до 2014 года
Мероприятия Исполнители Сроки реализации Источники финансирования, тыс. руб. Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2011 году
Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Другие источники
1. Мероприятия по социальной поддержке малообеспеченного населения: Управление социальной защиты населения 2009 2013 г.г. Улучшение качества жизни малообеспеченных, социально не защищенных групп населения, снижение социальной напряженности
- адресная социальная помощь малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации 2010 г. (факт) - 8340,0 9826,0 -
2011 г. (прогноз) - 6050,0 9431,0 -
2011 г. (факт) - 5713,0 11211,0 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - 69,0 114,0 -
- компенсации (автострахование, проезд реабилитированных, оплата услуги связи) 2010 г. (факт) - 1241,0 - -
2011 г. (прогноз) - 1942,0 - -
2011 г. (факт) - 2123,0 - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - 171,0 - -
- доплаты к пенсии муниципальным служащим (пенсия за выслугу лет), выплаты Почетным гражданам, Героям РФ, Соц. труда, вдовам и др. 2010 г. (факт) - - 3363,0 -
2011 г. (прогноз) - - 4826,0 -
2011 г. (факт) - - 3930,0 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 117,0 -
- ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей 2010 г. (факт) 51814,0 60014,0 - -
2011 г. (прогноз) 69678,0 55676,0 - -
2011 г. (факт) 55748,0 32240,0 - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % 108,0 54,0 - -
- субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 2010 г. (факт) - 12465,0 - -
2011 г. (прогноз) - 9261,0 - -
2011 г. (факт) - 10983,0 - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - 88,0 - -
2. Меры социальной поддержки льготной категории граждан: Управление социальной защиты населения 2009 2013 г.г. Поддержание статуса льготной категории граждан
- ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан (ЕДК) 2010 г. (факт) 145258,0 88626,0 - -
2011 г. (прогноз) 152608,0 88289,0 - -
2011 г. (факт) 143235,0 105159,0 - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % 99,0 119,0 - -
- ежемесячные денежные выплаты региональным и федеральным льготникам (ЕДВ) 2010 г. (факт) 2581,0 92025,0 - -
2011 г. (прогноз) 17819,0 96283,0 - -
2011 г. (факт) - 95434,0 - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - 104,0 - -
- компенсационные выплаты ликвидаторам аварии ЧАЭС, Маяк и др. 2010 г. (факт) 16884,0 - - -
2011 г. (прогноз) 18469,0 - - -
2011 г. (факт) 17840,0 - - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % 106,0 - - -
3. Развитие системы социального обслуживания населения: Управление социальной защиты населения 2009 2013 г.г. Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, несовершеннолетних граждан
- социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних 2010 г. (факт) - 5968,0 - -
2011 г. (прогноз) - 9320,0 - -
2011 г. (факт) - 8341,0 2,0 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - 140,0 - -
- комплексный центр социального обслуживания населения 2010 г. (факт) - 20242,0 2288,0 1990,0
2011 г. (прогноз) - 19796,0 2870,0 2245,0
2011 г. (факт) - 25478,0 1037,0 2175,0
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - 126,0 45,0 109,0
2010 г. (факт) 522925,0 216537,0 288921,0 15477,0 1990,0
2011 г. (прогноз) 564563,0 258574,0 286617,0 17127,0 2245,0
2011 г. (факт) 520649,0 216823,0 285471,0 16180,0 2175,0

Мероприятия,
направленные на обеспечение безопасности и профилактику
правонарушений на территории Старооскольского городского
округа на среднесрочную перспективу до 2014 года
N п/п Мероприятия Исполнители Сроки реализации Источники финансирования, тыс. руб. Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2011 году
Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Другие источники
1 Борьба с экстремизмом и терроризмом Департамент безопасности, Департамент имущественных и земельных отношений 2010 г. (факт) - - 1197,0 - В муниципальных общеобразовательных учреждениях города установлены кнопки тревожной сигнализации
2011 г. (прогноз) - - 2500,0 -
2011 г. (факт) - - 689,7 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 57,6 -
2 Борьба с незаконным оборотом наркотиков Департамент безопасности, управление здравоохранения, МУП "РАЦ", управление по физической культуре и спорту 2010 г. (факт) - - 234 - 1. На квитанциях об уплате коммунальных платежей осуществлена публикация информации антинаркотического характера с указанием телефонов доверия правоохранительных органов. 2. Изданы агитационные материалы по профилактике наркомании, пропагандирующие здоровый образ жизни
2011 г. (прогноз) - - 244 -
2011 г. (факт) - - 310,9 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 132,86 -
3 Обеспечение безопасности и профилактики правонарушений Департамент безопасности, МКУ "Управление капитального строительства" 2010 г. (факт) - - 292,3 - Выделены помещения под участковые пункты полиции в новых жилых микрорайонах
2011 г. (прогноз) - - 400,0 -
2011 г. (факт) - - 272,4 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 93,2 -
4 Предотвращение детской безнадзорности и преступности Департамент безопасности, управление по делам молодежи 2010 г. (факт) - - 68,0 - Подготовлены памятки для несовершеннолетних
2011 г. (прогноз) - - 150,0 -
2011 г. (факт) - - 150,0 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 220,6 -
5 Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения Департамент безопасности, администрация городского округа, ОГИБДД, МКУ "Управление капитального строительства", УМВД России по Старому Осколу 2010 г. (факт) - - - -
2011 г. (прогноз) - - 5120,0 -
2011 г. (факт) - - 1941,0 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
2010 г. (факт) 1791,3 0,0 0,0 1791,3 0,0
2011 г. (прогноз) 8414,0 0,0 0,0 8414,0 0,0
2011 г. (факт) 3364,0 0,0 0,0 3364,0 0,0

Объемы и источники финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) в промышленном комплексе
Старооскольского городского округа на среднесрочную
перспективу до 2014 года
N п/п Наименование инвестиционного проекта, суть проекта, проектная мощность Инициатор проекта, инвестор Предприятия, реализующие инвестпроекты Срок реализации проекта (год начала и окончания) Стоимость проекта, млн. руб. Привлечение инвестиций, млн. руб.
по состоянию на 01.01.2011 (за весь период реализации проекта) 2011 год
факт факт, всего
1 2 3 4 5 6 7 8
ИТОГО: 71212,84 11815,53 7388,7
1 Цех отделки проката. Производство продукции со значительно большей добавленной стоимостью - качественного проката сложных марок, прошедшего правку и контроль, а также обточку. Проектная мощность - 100 тыс. тонн в год по обточенному прутку ОАО "ОЭМК" ОАО "ОЭМК" 2007 2011 4391,00 4276,00 115,00
2 Модернизация газоочистки дуговых сталеплавильных печей N 3, 4 (1-й модуль) ОАО "ОЭМК" ОАО "ОЭМК" 2008 2012 1367,00 106,00 138,00
3 Оборотный цикл водоснабжения контура циркуляции N 2а ОАО "ОЭМК" ОАО "ОЭМК" 2008 2012 738,00 35,00 133,00
4 Электросталеплавильный цех. Модернизация газоочистки дуговой сталеплавильной печи N 1 - 4 (2-й модуль) ОАО "ОЭМК" ОАО "ОЭМК" 2008 2014 1272,00 0,00 10,00
5 Энергоцех N 1. Комплекс кислородной станции N 2 ОАО "ОЭМК" ОАО "ОЭМК" 2012 2014 2184,00 0,00 0,00
6 Карьер. Развитие карьера, увеличение мощности по добыче железистых кварцитов с 25,4 до 32 млн. тонн в год ОАО "НЛМК" ОАО "Стойленский ГОК" 2007 2012 3955,00 2097,00 1352,00
7 IV пусковой комплекс (концентрат) - 4 млн. т/год, качество 66,3% ОАО "НЛМК" ОАО "Стойленский ГОК" 2007 2012 5351,00 4005,00 1346,00
8 Фабрика окомкования (окатыши) - 6 млн. т ОАО "НЛМК" ОАО "Стойленский ГОК" 2009 2014 22184,00 18,00 1954,00
9 V пусковой комплекс (концентрат), в т.ч. 4 млн. т/год, качество 66,3% ОАО "НЛМК" ОАО "Стойленский ГОК" 2010 2014 11328,00 10,00 11,00
10 ЦХХ. Узел сгущения оборотного водоснабжения и транспортировки хвостов. Строительство 3-й очереди. Обеспечение транспортировки и складирования хвостов обогатительного производства и обеспечение оборотного водоснабжения. Производительность 20000 м3/час пульпы; 19200 м3/час осветленной воды ОАО "НЛМК" ОАО "Стойленский ГОК" 2009 2016 6276,00 150,00 650,00
11 Получение технических условий на дополнительные энергомощности ОАО "НЛМК" ОАО "Стойленский ГОК" 2010 2014 2000,00 190,00 223,00
12 Реализация проекта изменения горно-транспортной схемы карьера ОАО "НЛМК" ОАО "Стойленский ГОК" 2011 2017 2360,00 0,00 0,00
13 Секция дообогащения ОАО "НЛМК" ОАО "Стойленский ГОК" 2014 2017 1534,00 0,00 0,00
14 Приобретение недвижимого имущества (земельного участка) ОАО "НЛМК" ОАО "Стойленский ГОК" 2010 2013 2027,00 292,00 252,00
15 Известковый завод. Создание нового производства с целью увеличения номенклатуры выпускаемой продукции. Проектная мощн. 72000 тонн извести в год Ассоциация "Промстройиндустрия" ОАО "МИО" 2010 2011 173,50 168,50 5,00
16 Фабрика гибкой упаковки. Производство гибкой упаковки. Проект. мощность - 312 тыс. тонн в год ООО "УК "Славянка" ЗАО "ГПК" 2010 2014 722,13 35,39 146,74
17 Техперевооружение производства кондитерских изделий. Расширение производства кондитерских изделий ООО "УК "Славянка" ЗАО "ГПК" 2010 2014 1504,13 140,34 313,79
18 Реконструкция и техперевооружение производства машиностроения ООО "УК "Славянка" ОАО "СОМЗ" 2011 2014 366,94 0,00 66,94
19 Техническое перевооружение цеха поковок и металлоконструкций ОАО "ОЗММ" ОАО "ОЗММ" 2008 2012 618,00 219,00 320,00
20 Строительство цеха по производству металлоизделий. Проектная мощность 150 тонн металлоизделий в год ООО "Геология технологии и оборудование" ООО "Геология технологии и оборудование" 2009 2011 4,00 1,10 2,90
21 Выполнение проектных работ по пожарной сигнализации цехов Объединения (замена устаревшего оборудования на основании предписания пожарной инспекции) ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2011 0,63 0,00 0,63
22 Приобретение бензоколонок НАРА на АЗС 2 шт. (замена устаревшего оборудования, выработавшего свой ресурс) ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2011 0,12 0,00 0,12
23 Замена программируемых контроллеров серии S5-115 на контроллеры S7-300 сушила и участка формовки Е1 (модернизация контроллеров устаревшей серии SIMATIC S5) ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2010 2012 2,87 0,44 0,77
24 Замена блоков ВЧ-связи приемного отделения C2A на оборудование радиомодемной связи SIMATIC S7 (замена устаревшего оборудования, выработавшего свой ресурс, исключение сбоев в работе оборудования) ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2011 0,12 0,00 0,12
25 Замена бегунов 33М (2 шт.) на вальцы LA\\14N (1 шт.) в сборе со шлифовальными станками (2 шт.) и питателями (1 шт.) (замена устаревшего оборудования, выработавшего свой ресурс: 1) Снижение затрат на ремонты (увеличение межремонтного цикла в 1,5 - 2 раза) и приобретение сменного оборудования. 2) Замена физически изношенного оборудования) ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2011 14,48 0,00 14,48
26 Приобретение пневматических диафрагменных насосов ARO - 2 шт. Модель PD 30 А-ВАР-ААА (замена предельно изношенного оборудования, выработавшего ресурс) ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2011 0,16 0,00 0,16
27 Приобретение и монтаж 5 шт. прямоугольных вибросит с двумя сетками 600 x 900 (замена предельно изношенного оборудования, выработавшего ресурс) ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2011 0,81 0,00 0,81
28 Закупка климатической камеры "BINDER" серии МК-240 (замена предельно изношенного оборудования, выработавшего ресурс. Проведение лабораторных испытаний по определению морозостойкости выпускаемого кирпича керамического) ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2011 0,40 0,00 0,40
29 Замена планетарного редуктора привода пресса линии Е2 (замена изношенного оборудования, выработавшего нормативный срок службы) ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2011 1,13 0,00 1,13
30 Приобретение и монтаж вальцов супертонкого помола "ALPHA II" ф. HANDLE с комплексом конверных трактов на линии Е1 (повышение качества помола шихты до 0,7 мм, выпуск керамического кирпича на линии Е1 по ГОСТ) ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2011 24,46 0,00 24,46
31 Приобретение и монтаж установки для лазерного нанесения логотипов на изделия из сантехнического фаянса, тип CELISYS BMRS-10 (нанесение на изделия СКИ логотипа предприятия, создание узнаваемости изделий на протяжении срока их эксплуатации) ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2011 3,62 0,00 3,62
32 Приобретение и монтаж литейного стенда ф. COMET в ЦСКИ (увеличение объема и ассортимента выпуска СКИ) ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2011 2012 2,59 0,00 0,00
33 Приобретение многофункционального электрического тестера МЭТ-5035 ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2011 0,04 0,00 0,04
34 Приобретение оборудования: - гидравлическая гайка серии HMV 48Е; - гидравлическая гайка серии HMV 40Е; - гидравлический насос серии 729124; - индукционный нагреватель HI 1630 (снижение трудоемкости ремонтных работ) ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2011 0,24 0,00 0,24
35 Приобретение вулканизатора напольного NV004 (приобретение нового оборудования для ремонта автошин и камер в АТЦ) ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2011 0,03 0,00 0,03
36 Приобретение и монтаж фильтр-пресса (приобретение современного оборудования для переработки отходов производства Цеха санитарно-керамических изделий с целью снижения экологических платежей и потерь сырья) ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2011 4,09 0,00 4,09
37 Комплекс пилорамы Авангард ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2011 2012 0,29 0,00 0,00
38 Пресс для переработки макулатуры ООО "ОСМиБТ" ООО "ОСМиБТ" 2011 2012 0,11 0,00 0,00
39 Приобретение машины плазменной резки ОАО "ЗТО-ЭТОН" ОАО "ЗТО-ЭТОН" 2010 2013 5,00 1,00 2,00
40 Приобретение автомобиля МАЗ ОАО "ЗТО-ЭТОН" ОАО "ЗТО-ЭТОН" 2010 2013 2,50 0,20 1,00
41 Приобретение камеры абразивной очистки ОАО "ЗТО-ЭТОН" ОАО "ЗТО-ЭТОН" 2011 1,50 0,00 1,50
42 Приобретение и монтаж линии сверловки и резки ОАО "ЗТО-ЭТОН" ОАО "ЗТО-ЭТОН" 2011 2015 40,40 0,00 0,90
43 Приобретение комбинированных гидравлических ножниц ОАО "ЗТО-ЭТОН" ОАО "ЗТО-ЭТОН" 2011 1,20 0,00 1,20
44 Вентиляционный фасад здания и отопление ОАО "ЗТО-ЭТОН" ОАО "ЗТО-ЭТОН" 2011 4,00 0,00 4,00
45 Автомобиль МАЗ ОАО "ЗТО-ЭТОН" ОАО "ЗТО-ЭТОН" 2011 2013 3,10 0,00 0,90
46 Автопогрузчики ОАО "ЗТО-ЭТОН" ОАО "ЗТО-ЭТОН" 2011 2,80 0,00 2,80
47 Вертикальносверлильный станок ОАО "ЗТО-ЭТОН" ОАО "ЗТО-ЭТОН" 2011 2,40 0,00 2,40
48 Газификатор ОАО "ЗТО-ЭТОН" ОАО "ЗТО-ЭТОН" 2011 1,40 0,00 1,40
49 Машина термической резки ОАО "ЗТО-ЭТОН" ОАО "ЗТО-ЭТОН" 2011 1,30 0,00 1,30
50 Полуприцеп ОАО "ЗТО-ЭТОН" ОАО "ЗТО-ЭТОН" 2011 0,70 0,00 0,70
51 Прочее оборудование ОАО "ЗТО-ЭТОН" ОАО "ЗТО-ЭТОН" 2011 3,20 0,00 3,20
52 Катушки зажигания (направление импортозамещения) ЗАО "СОАТЭ им. Мамонова" ЗАО "СОАТЭ им. Мамонова" 2010 2014 83,90 5,00 46,80
53 Изделия литьевые (диверсификация производства) ЗАО "СОАТЭ им. Мамонова" ЗАО "СОАТЭ им. Мамонова" 2011 2015 277,00 65,00 101,00
54 Техническое перевооружение и модернизация ЗАО "СОАТЭ им. Мамонова" ЗАО "СОАТЭ им. Мамонова" 2010 2012 82,20 0,00 40,90
55 Ввод в эксплуатацию оборудования ультрапастеризованного молока ЗАО МК "Авида" ЗАО МК "Авида" 2011 2012 89,00 0,00 65,00
56 Модернизация участка приемки молока ЗАО МК "Авида" ЗАО МК "Авида" IV квартал 2011 2012 3,50 0,00 0,00
57 Модернизация участка кисломолочной продукции ЗАО МК "Авида" ЗАО МК "Авида" 2012 2013 10,00 0,00 0,00
58 Модернизация участка творожных изделий ЗАО МК "Авида" ЗАО МК "Авида" 2013 2014 60,00 0,00 0,00
59 Автоматизация процесса подачи продукции между аппаратами и резервуарами ЗАО МК "Авида" ЗАО МК "Авида" 2014 2015 100,00 0,00 0,00
60 Цех выбоя и реализации муки. Установка грузового лифта ЗАО "КХПС" ЗАО "КХПС" 2011 0,54 0,00 0,54
61 Производственнотехническая лаборатория. Оборудование для оценки качества зерна ЗАО "КХПС" ЗАО "КХПС" 2011 2012 3,60 0,00 2,30
62 Элеватор. Замена зерносушки А1-ДСП-50 ЗАО "КХПС" ЗАО "КХПС" 2011 2012 11,35 0,00 8,65
63 Замена мешкозашивочного оборудования ЗАО "КХПС" ЗАО "КХПС" 2011 0,64 0,00 0,64
64 Электропогрузчики ЗАО "КХПС" ЗАО "КХПС" 2010 2011 1,87 0,56 1,31
65 Хлебобулочный цех. Замена печи и расстоечного шкафа ЗАО "КХПС" ЗАО "КХПС" 2011 1,98 0,00 1,98
66 Пассажирский автобус ЛИАЗ ЗАО "КХПС" ЗАО "КХПС" 2011 3,78 0,00 3,78
67 Приобретение мусоровоза ЗАО "КХПС" ЗАО "КХПС" 2011 0,89 0,00 0,89
68 Ремонт рулонной кровли ЗАО "КХПС" ЗАО "КХПС" 2011 1,20 0,00 1,20

Перечень
мероприятий по развитию агропромышленного комплекса
Старооскольского городского округа на среднесрочную
перспективу до 2014 года
Мероприятия Исполнители Сроки реализации Источники финансирования, тыс. руб. Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2011 году
Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Другие источники
1. Программа развития растениеводства
Компенсация затрат на приобретение средств химизации (минеральных удобрений), элитных семян Хозяйства АПК городского округа 2010 г. (факт) 4532,0 2040,0 - - За счет применения минеральных удобрений увеличился валовой сбор сельскохозяйственных культур
2011 г. (прогноз) 5000,0 4000,0 - -
2011 г. (факт) 3135,0 1448,0 - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % 69,2 71,0 - -
Проведение технологической модернизации, повышение технической и кадровой обеспеченности отрасли Хозяйства АПК городского округа 2010 г. (факт) - - - 31933,0 Рост эффективности производства составил 0,5 млн. руб. на одного работающего к уровню 2010 года
2011 г. (прогноз) - - - 50000,0
2011 г. (факт) - - - 54220,0
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - 169,8
2. Программа развития животноводства
Строительство свинокомплекса ООО "Оскольский бекон-2" ООО УХК "ПромАгро" 2010 г. (факт) - - - 777500,0 Производство свинины в целом в Старооскольском городском округе увеличилось на 5,3 тыс. тонн. Создано 79 рабочих мест
2011 г. (прогноз) - - - 100000,0
2011 г. (факт) - - - 622500,0
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - 80,0
Возмещение части затрат по полученным инвестиционным кредитам на строительство животноводческих комплексов ООО Агрохолдинг "Авида", ЗАО "Оскольское молоко", ООО "Оскольский бекон", ООО "Оскольский бекон-2" 2010 г. (факт) 144503,0 20239,0 - - За счет ввода в эксплуатацию животноводческих комплексов выпуск продукции сельского хозяйства в городском округе вырос на 280 млн. руб. к уровню 2010 года
2011 г. (прогноз) 130000,0 15000,0 - -
2011 г. (факт) 161759,0 8225,0 - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % 111,9 40,6 - -
Поддержка племенного животноводства ООО Агрохолдинг "Авида", ЗАО "Оскольское молоко" 2010 г. (факт) 7538,0 5332,0 - - Продуктивность молочного скота достигла уровня 6881 кг на корову (в 2010 г. - 6613 кг)
2011 г. (прогноз) 6000,0 4000,0 - -
2011 г. (факт) 11240,0 5192,0 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % 149,1 97,4 - -
3. Программа развития фермерских и личных подсобных хозяйств
Возмещение части затрат по кредитам, полученным на развитие ЛПХ и К(Ф)Х ЛПХ, К(Ф)Х 2010 г. (факт) 1628,0 90,0 - - Рост продукции к уровню 2010 года составил 124%
2011 г. (прогноз) 1700,0 90,0 - -
2011 г. (факт) 2300,0 121,0 - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % 141,3 134,4 - -
4. Социальное развитие села до 2012 года
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов 2010 г. (факт) 1761,0 - - - Жилищные условия улучшили 8 семей
2011 г. (прогноз) 3000,0 1800,0 - -
2011 г. (факт) 3590,0 850,0 - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % 204,0 - - -
2010 г. (факт) 1095516,0 159962,0 27701,0 0,0 907853,0
2011 г. (прогноз) 320590,0 145700,0 24890,0 0,0 150000,0
2011 г. (факт) 874580,0 182024,0 15836,0 0,0 676720,0

Мероприятия
по направлению "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Старооскольском городском
округе" на среднесрочную перспективу до 2014 года
Основные мероприятия Исполнитель Срок исполнения Ресурсное обеспечение мероприятия Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2011 году
Всего 2010 г. (факт) 2011 г. (прогноз) 2011 г. (факт) Динамика 2011 г. к 2010 г. в% Источники финансирования
1. Стимулирование развития предпринимательской деятельности на сельских территориях. Развитие малых форм хозяйствования Департамент по экономическому развитию, управление развития сельского хозяйства и продовольствия, ОКУ "Старооскольский городской центр занятости населения" 2009 2013 г.г. Не финансируется На территории Старооскольского городского округа по состоянию на 01.01.2012 зарегистрировано К(Ф)Х - 99, ИП 110, ООО - 2. Посевная площадь пашни в 2011 году составила 8749,2 га, фактически собран урожай с площади 8339,6 га. Произведено зерновых и зернобобовых культур 6339,5 тонн, подсолнечника 4096,8 тонн, сахарной свеклы 840 тонн, картофеля - 1306,5 тонн. Поголовье скота составляет: КРС 1153 головы, в т.ч. коров - 458 голов, свиней - 573 головы. Произведено продукции животноводства 335 тонн, молока 2097,1 тонны, яиц 165,5 тыс. штук, реализовано молодняка птицы населению 180 тыс. голов. Общая стоимость произведенной продукции за 2011 год составила 172,3 млн. рублей, или 191,8% к уровню 2010 года
2. Предоставление в аренду за плату помещений для развития предпринимательской деятельности за счет муниципального имущества Департамент имущественных и земельных отношений, департамент по экономическому развитию 2009 2013 г.г. Не финансируется По состоянию на 1 января 2012 года 320 субъектами малого и среднего предпринимательства арендовано муниципального недвижимого имущества общей площадью 54,1 тыс. кв. м, в том числе с начала года - 9,7 тыс. кв. м. Применяются понижающие коэффициенты в зависимости от социальной значимости осуществляемого вида предпринимательской деятельности. Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), арендующие объекты муниципальной недвижимости более 3-х лет, имеют преимущественное право выкупа арендуемого имущества
3. Разработка и реализация механизмов участия СМСП в размещении муниципального заказа на производство и поставку продукции (работ, услуг) Департамент по экономическому развитию 2009 2013 г.г. Не финансируется В соответствии с распоряжением главы администрации Старооскольского городского округа от 17.09.2009 N 96-ро "О размещении заказов у субъектов малого предпринимательства" организовано размещение заказов путем проведения торгов у СМСП. Объем размещенного заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2011 год составил 100407 тыс. рублей, или 11,6% от общего объема муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по перечню товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
4. Рассмотрение вопросов о муниципальных гарантиях по кредитам банков, предоставляемым СМСП Департамент имущественных и земельных отношений, департамент по экономическому развитию 2009 2013 г.г. 65000 15000 0/ 108690 В 2011 году в соответствии с Программой муниципальных гарантий предоставлена муниципальная гарантия на реализацию инвестиционного проекта ООО "Алтек"
5. Организация и проведение городских съездов, форумов, "круглых столов" с участием предпринимателей и общественных объединений предпринимателей Департамент по экономическому развитию 2009 2013 г.г. Не финансируется В 2011 году в администрации Старооскольского городского округа ежеквартально проводились совещания по вопросам развития и поддержки СМСП
6. Субсидирование за счет средств местного бюджета части расходов по уплате арендных платежей за пользование нежилыми помещениями немуниципальной формы собственности СМСП, занятым в приоритетных отраслях Администрация городского округа 2009 2013 г.г. 500 - 100 0 - Заявлений от СМСП о предоставлении данного вида поддержки в 2011 году не поступало. Основной причиной отсутствия заявок на предоставление данного вида муниципальной поддержки является узкий перечень видов предпринимательской деятельности, получателей данного вида поддержки и ограниченная максимальная сумма субсидии для одного получателя поддержки. С целью реализации данного мероприятия в 2012 году разработана и утверждена Программа предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 2012 - 2013 годы за счет средств бюджета администрации Старооскольского городского округа
7. Создание промышленной зоны и технопарка для реализации проектов СМСП Департамент имущественных и земельных отношений, департамент по экономическому развитию 2009 2013 г.г. В 2011 году продолжилась начатая ранее работа по продвижению проекта технопарка "Белогорье" в сфере высоких БИО-, ИТ- и нанотехнологий в Старооскольском городском округе Белгородской области для участия в комплексной целевой программе "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий"
8. Проведение систематического мониторинга и анализа социальных и экономических проблем, препятствующих развитию СМСП Департамент имущественных и земельных отношений, департамент по экономическому развитию совместно с департаментом экономического развития области, БОФПМСП 2009 2013 г.г. Не финансируется Постоянно осуществляется анализ основных показателей развития СМСП: по данным Межрайонной инспекции ФНС N 4 по Белгородской области по состоянию на 01.01.2012 в городском округе осуществляют деятельность 12587 субъектов МСП, из них 4327 юридические лица, 8260 - ИП; за 2011 год сумма налогов, поступивших от СМСП, составила 2292,6 млн. рублей, в том числе в местный бюджет - 472,3 млн. рублей; оборот по СМСП составил 54483,8 млн. рублей. Наблюдается увеличение общего количества СМСП к уровню 2010 года на 9,6%. В 2011 году на территории Старооскольского городского округа в малом и среднем предпринимательстве создано 1433 новых рабочих места, что превышает данный показатель 2010 года в 1,6 раза
9. Содействие в формировании саморегулируемых организаций в целях защиты интересов СМСП Департамент по экономическому развитию 2009 2013 г.г. Не финансируется Осуществляется постоянное информационноконсультационное сопровождение граждан, обращающихся в отдел поддержки малого и среднего предпринимательства, о действующих на территории Старооскольского городского округа некоммерческих организациях, выражающих интересы СМСП
10. Контроль за организациями, осуществляющими проверки СМСП, регистрация всех проверок Департамент по экономическому развитию 2009 2013 г.г. Не финансируется За 2011 год контролирующими организациями проведено 477 проверок, из них плановых - 257, все внеплановые проверки проводились после согласования с прокуратурой. В соответствии с Приказом Росстата от 27.09.2010 N 331 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" осуществляется
ВСЕГО: 0 15100 0/ 108690

Перечень
мероприятий развития потребительского рынка Старооскольского
городского округа на среднесрочную перспективу до 2014 года
N Мероприятия Исполнители Сроки реализации Источники финансирования (тыс. руб.) Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2011 году
Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Другие источники
1. Развитие потребительского рынка за счет нового строительства и реконструкции предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения (реализация инвестиционных проектов) Предприятия сферы потребительского рынка 2010 г. (факт) - - 1580,5 237135,0 Создано 578 рабочих мест. Торговая площадь на 1 тыс. жителей увеличилась на 10 кв. м и составила 688 кв. м
2011 г. (прогноз) - - - 3800,0
2011 г. (факт) 7000,0 - - 247090,0
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - 104,2
2. Модернизация предприятий потребительского рынка, в т.ч. проведение мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению Хозяйствующие субъекты 2010 г. (факт) - - - 1200,0 В предприятиях потребительского рынка лампы накаливания заменены на энергосберегающие, установлены счетчики, пластиковые окна
2011 г. (прогноз) - - - 575,0
2011 г. (факт) - - - 580,0
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - 48,3
3. Проведение работ по реконструкции рынков Управляющие рынками компании 2010 г. (факт) - - - 1500
2011 г. (прогноз) - - - 8650
2011 г. (факт) - - - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
4. Организация торгового обслуживания, общественного питания, оказания бытовых услуг для социально не защищенной категории населения УСЗН, предприятия сферы потребительского рынка 2010 г. (факт) - - - 1150,0 Продолжается обеспечение социально не защищенной категории населения продуктами питания по льготным ценам через сеть магазинов "Пятерочка" (26 предприятий) и сеть магазинов "Родник" (2 предприятия). Льготная категория населения в Старооскольском городском округе составляет более 2 тысяч человек
2011 г. (прогноз) - - - 125,0
2011 г. (факт) - - - 125,0
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - 10,9
5. Выполнение мероприятий программы по защите прав потребителей Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, общественные организации, хозяйствующие субъекты потребительского рынка 2009 2013 г.г. Не финансируется За 2011 год рассмотрено 2949 обращений потребителей, из них 2870 - устные консультации. Возвращено потребителям ущерба на сумму 216,4 тысячи рублей. В общественной приемной по вопросам малого бизнеса и защите прав потребителей на базе Старооскольского отделения ВПП "Единая Россия" рассмотрено 26 обращений, возвращено покупателям 175,5 тыс. рублей, дана 71 устная консультация
6. Повышение профессионального уровня работников сферы потребительского рынка путем проведения обучающих семинаров, тренингов, конкурсов профессионального мастерства Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, хозяйствующие субъекты потребительского рынка 2010 г. (факт) - - - 350,0 Работники, занятые в сфере потребительского рынка, повысили квалификацию и прошли обучение в количестве 102 человек, проведено 3 конкурса профессионального мастерства
2011 г. (прогноз) - - - 66,0
2011 г. (факт) - - - 102,0
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - 29,1
2010 г. (факт) 242915,5 0,0 0,0 1580,5 241335,0
2011 г. (прогноз) 47416,0 0,0 0,0 0,0 47416,0
2011 г. (факт) 254897,0 7000 0,0 0,0 247897,0

Перечень
мероприятий развития социальной сферы (доходы и занятость
населения) Старооскольского городского округа на
среднесрочную перспективу до 2014 года
Мероприятия Исполнители Срок Ожидаемый результат (эффективность) в т.ч.: по годам реализации
2010 г. (факт) 2011 г. (прогноз) 2011 г. (факт)
1. Разработка и реализация мероприятий по выполнению областной программы улучшения условий и охраны труда Отдел по труду и социальному партнерству, работодатели, профсоюзы, организации и др. 2009 2013 г.г. Снижение уровня производственного травматизма (коэф. частоты несчастных случаев) 1,14 0,51 1,01
2. Реализация мероприятий по: Работодатели 2009 2013 г.г.
- повышению уровня оплаты труда как основного источника доходов Ежегодный прирост заработной платы, в процентах к предыдущему году 12,47 8,15 15,84
- увеличению удельного веса заработной платы в выпуске продукции и услуг Увеличение доли заработной платы в выпуске продукции и услуг 13,36 11,45 12,38
- легализации доходов Увеличение доли налога на доходы физических лиц в налоговых доходах бюджета городского округа, % 41,45 40,69 44,07
- созданию условий социально-экономической мобильности населения и возможностей перехода из менее обеспеченных групп в более благополучные Сокращение численности населения с доходами ниже прожиточного минимума 7,08 5,16 3,35
3. Реализация программ содействия занятости населения: ОКУ "Старооскольский городской центр занятости населения" 2009 2013 г.г.
- сокращение безработицы Снижение уровня безработицы (%) 1,50 1,5 1,16
- содействие в трудоустройстве населения Увеличение доли трудоустроенных из числа обратившихся (%) 78 70 75
- создание механизма ориентации системы профессиональной подготовки на опережающее решение проблемы структурного несоответствия в предложении рабочей силы и спросе на нее Сбалансированность спроса и предложения квалифицированной рабочей силы (направлено на профобучение, чел.) 744 500 507
- развитие малого бизнеса в сфере услуг с целью создания условий для трудоустройства незанятого населения Создание новых рабочих мест (ед.) 220 170 257

Информационные и телекоммуникационные технологии
Мероприятия,
направленные на формирование современной информационной
и телекоммуникационной инфраструктуры Старооскольского
городского округа на среднесрочную
перспективу до 2014 года
┌───────────────────┬────────────────┬─────────┬──────────────────────────────┬────────────────────┐
│    Мероприятия    │  Исполнители   │  Сроки  │  Источники финансирования,   │   Какой полезный   │
│                   │                │         │          тыс. руб.           │результат достигнут │
│                   │                │         ├───────┬───────┬───────┬──────┤   при выполнении   │
│                   │                │         │ Феде- │Област-│Местный│Другие│ мероприятия в 2011 │
│                   │                │         │ральный│  ной  │бюджет │источ-│        году        │
│                   │                │         │бюджет │бюджет │       │ ники │                    │
├───────────────────┼────────────────┼─────────┼───────┴───────┴───────┴──────┼────────────────────┤
│1. Координация     │Управление      │2010 -   │       Не финансируется       │Программы           │
│выполнения программ│образования     │2013 г.г.│                              │информатизации      │
│информатизации     │администрации   │         │                              │образования         │
│образования        │Старооскольского│         │                              │общеобразовательными│
│общеобразовательных│городского      │         │                              │учреждениями        │
│учреждений         │округа          │         │                              │выполнены           │
├───────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────────────────────┼────────────────────┤
│2. Разработка и    │Образовательные │2010 -   │       Не финансируется       │Разработаны и       │
│введение в действие│учреждения      │2013 г.г.│                              │введены в действие  │
│программ           │                │         │                              │программы           │
│информатизации     │                │         │                              │информатизации      │
│образования        │                │         │                              │образования         │
│общеобразовательных│                │         │                              │общеобразовательных │
│учреждений         │                │         │                              │учреждений          │
├───────────────────┼────────────────┼─────────┼───────┬───────┬───────┬──────┼────────────────────┤
│3. Модернизация    │Управление      │2010 г.  │   -   │   -   │1815,1 │4887,8│Совершенствование   │
│существующих       │образования     │(факт)   │       │       │       │      │учебного процесса и │
│компьютерных       │администрации   ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤управления          │
│классов,           │Старооскольского│2011 г.  │   -   │   -   │   -   │  -   │образовательным     │
│приобретение       │городского      │(прогноз)│       │       │       │      │учреждением на      │
│автоматизированных │округа          ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤основе использования│
│рабочих мест       │                │2011 г.  │   -   │   -   │   -   │998,1 │информационных      │
│учителя и ученика. │                │(факт)   │       │       │       │      │технологий          │
│Создание локальных │                ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤                    │
│сетей в ОУ с       │                │Динамика │   -   │   -   │   -   │20,42 │                    │
│выходом в Интернет │                │2011 г. к│       │       │       │      │                    │
│                   │                │2010 г. в│       │       │       │      │                    │
│                   │                │%        │       │       │       │      │                    │
├───────────────────┼────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────┤
│4. Приобретение    │Управление      │2010 г.  │   -   │   -   │   -   │  -   │Увеличение          │
│цифровых           │образования     │(факт)   │       │       │       │      │количества детей,   │
│образовательных    │администрации   ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤имеющих доступ к    │
│ресурсов           │Старооскольского│2011 г.  │   -   │ 50,0  │   -   │  -   │электронным         │
│(мультимедиа       │городского      │(прогноз)│       │       │       │      │образовательным     │
│учебных дисков,    │округа "СОГИУУ" ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ресурсам            │
│энциклопедий,      │                │2011 г.  │   -   │1788,7 │   -   │109,5 │                    │
│развивающих        │                │(факт)   │       │       │       │      │                    │
│программ и пр.)    │                ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤                    │
│для                │                │Динамика │   -   │   -   │   -   │  -   │                    │
│общеобразовательных│                │2011 г. к│       │       │       │      │                    │
│учреждений,        │                │2010 г. в│       │       │       │      │                    │
│развитие школьных  │                │%        │       │       │       │      │                    │
│медиатек,          │                │         │       │       │       │      │                    │
│пополнение их      │                │         │       │       │       │      │                    │
│оборудованием      │                │         │       │       │       │      │                    │
├───────────────────┼────────────────┼─────────┼───────┴───────┴───────┴──────┼────────────────────┤
│5. Мониторинг      │МБУ "СЦОКО"     │2010 -   │       Не финансируется       │Получение           │
│процесса развития  │                │2013 г.г.│                              │оперативных данных о│
│информатизации     │                │         │                              │ходе и результатах  │
│образовательных    │                │         │                              │развития            │
│учреждений         │                │         │                              │информатизации      │
│                   │                │         │                              │образовательных     │
│                   │                │         │                              │учреждений          │
├───────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────────────────────┼────────────────────┤
│6. Подключение     │Управление      │2010 г.  │       Не финансируется       │Увеличение          │
│образовательных    │образования     │         │                              │количества детей,   │
│учреждений к сети  │администрации   │         │                              │имеющих доступ к    │
│Интернет           │Старооскольского│         │                              │сети Интернет       │
│                   │городского      │         │                              │                    │
│                   │округа          │         │                              │                    │
├───────────────────┼────────────────┼─────────┼───────┬───────┬───────┬──────┼────────────────────┤
│7. Оплата трафика  │МБУ "СЦОКО"     │2010 г.  │   -   │   -   │1698,4 │  -   │Увеличение          │
│общеобразовательных│                │(факт)   │       │       │       │      │количества детей,   │
│учреждений за      │                ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤имеющих возможность │
│использование сети │                │2011 г.  │   -   │   -   │1600,0 │  -   │использования       │
│Интернет (из       │                │(прогноз)│       │       │       │      │образовательных     │
│расчета 2500 рублей│                ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤информационных      │
│в 2009, 2010 годах)│                │2011 г.  │   -   │   -   │1626,0 │  -   │технологий          │
│                   │                │(факт)   │       │       │       │      │                    │
│                   │                ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤                    │
│                   │                │Динамика │   -   │   -   │ 95,7  │  -   │                    │
│                   │                │2011 г. к│       │       │       │      │                    │
│                   │                │2010 г. в│       │       │       │      │                    │
│                   │                │%        │       │       │       │      │                    │
├───────────────────┼────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────┤
│9. Обеспечение     │Управление      │2010 г.  │   -   │   -   │ 61,7  │  -   │Совершенствование   │
│доступа к сети     │образования     │(факт)   │       │       │       │      │использования       │
│Интернет           │администрации   ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ресурсов сети       │
│образовательных    │Старооскольского│2011 г.  │   -   │   -   │ 90,0  │  -   │Интернет в          │
│учреждений         │городского      │(прогноз)│       │       │       │      │образовательном     │
│дополнительного    │округа          ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤процессе учреждений │
│образования детей  │                │2011 г.  │   -   │   -   │ 135,2 │  -   │дополнительного     │
│                   │                │(факт)   │       │       │       │      │образования детей   │
│                   │                ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤                    │
│                   │                │Динамика │   -   │   -   │ 219,1 │  -   │                    │
│                   │                │2011 г. к│       │       │       │      │                    │
│                   │                │2010 г. в│       │       │       │      │                    │
│                   │                │%        │       │       │       │      │                    │
├───────────────────┼────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────┤
│10. Обеспечение    │Управление      │2010 г.  │   -   │   -   │   -   │299,6 │Совершенствование   │
│доступа к сети     │образования     │(факт)   │       │       │       │      │использования       │
│Интернет дошкольных│администрации   ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ресурсов сети       │
│образовательных    │Старооскольского│2011 г.  │   -   │   -   │   -   │550,0 │Интернет в          │
│учреждений         │городского      │(прогноз)│       │       │       │      │образовательном     │
│                   │округа          ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤процессе учреждений │
│                   │                │2011 г.  │   -   │   -   │ 115,9 │642,6 │дошкольного         │
│                   │                │(факт)   │       │       │       │      │образования детей   │
│                   │                ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤                    │
│                   │                │Динамика │   -   │   -   │   -   │214,5 │                    │
│                   │                │2011 г. к│       │       │       │      │                    │
│                   │                │2010 г. в│       │       │       │      │                    │
│                   │                │%        │       │       │       │      │                    │
├───────────────────┼────────────────┼─────────┼───────┴───────┴───────┴──────┼────────────────────┤
│12. Участие в      │Управление      │2010 -   │       Не финансируется       │Подготовка          │
│проекте            │образования     │2013 г.г.│                              │статистических      │
│"Электронный       │администрации   │         │                              │данных к принятию   │
│мониторинг         │Старооскольского│         │                              │управленческих      │
│образовательных    │городского      │         │                              │решений             │
│учреждений         │округа, МБУ     │         │                              │                    │
│Белгородской       │"СЦОКО"         │         │                              │                    │
│области"           │                │         │                              │                    │
├───────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────────────────────┼────────────────────┤
│13. Реализация     │Управление      │2010 -   │       Не финансируется       │Увеличение услуг,   │
│проекта            │образования     │2013 г.г.│                              │предоставляемых в   │
│"Электронная школа"│администрации   │         │                              │электронном виде    │
│(переход на        │Старооскольского│         │                              │                    │
│оказание услуг в   │городского      │         │                              │                    │
│электронном виде)  │округа, МБУ     │         │                              │                    │
│                   │"СЦОКО"         │         │                              │                    │
├───────────────────┼────────────────┼─────────┼───────┬───────┬───────┬──────┼────────────────────┤
│14. Организация    │Управление      │2010 г.  │   -   │   -   │   -   │  -   │Исполнение          │
│защиты системы     │образования     │(факт)   │       │       │       │      │законодательства в  │
│обработки          │администрации   ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤части защиты        │
│персональных данных│Старооскольского│2011 г.  │   -   │   -   │ 260,0 │  -   │персональных данных │
│                   │городского      │(прогноз)│       │       │       │      │                    │
│                   │округа, МБУ     ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤                    │
│                   │"СЦОКО"         │2011 г.  │   -   │   -   │  211  │  -   │                    │
│                   │                │(факт)   │       │       │       │      │                    │
│                   │                ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤                    │
│                   │                │Динамика │   -   │   -   │   -   │  -   │                    │
│                   │                │2011 г. к│       │       │       │      │                    │
│                   │                │2010 г. в│       │       │       │      │                    │
│                   │                │%        │       │       │       │      │                    │
├───────────────────┼────────────────┼─────────┼───────┴───────┴───────┴──────┼────────────────────┤
│18. Развитие       │Управление      │2010 -   │       Не финансируется       │Повышение открытости│
│ведомственных      │информационных  │2013 г.г.│                              │и доступности       │
│сайтов органов     │технологий      │         │                              │информации об       │
│местного           │аппарата        │         │                              │органах местного    │
│самоуправления в   │администрации   │         │                              │самоуправления      │
│сети Интернет      │Старооскольского│         │                              │городского округа   │
│                   │округа          │         │                              │                    │
├───────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────────────────────┼────────────────────┤
│19. Предоставление │Управление      │2010 -   │       Не финансируется       │Снижение            │
│государственных и  │информационных  │2013 г.г.│                              │административных    │
│муниципальных услуг│технологий      │         │                              │барьеров и повышение│
│в электронном виде │аппарата        │         │                              │уровня открытости   │
│                   │администрации   │         │                              │при оказании        │
│                   │Старооскольского│         │                              │муниципальных услуг │
│                   │округа          │         │                              │                    │
├───────────────────┼────────────────┼─────────┼───────┬───────┬───────┬──────┼────────────────────┤
│2010 г. (факт)     │                │12097,6  │  0,0  │ 30,0  │6880,2 │5187,4│                    │
├───────────────────┼────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────┤
│2011 г. (прогноз)  │                │2550,0   │  0,0  │ 50,0  │1950,0 │550,0 │                    │
├───────────────────┼────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────┤
│2011 г. (факт)     │                │5627,0   │  0,0  │1788,7 │2088,1 │1750,2│                    │
└───────────────────┴────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────────────────┘

Мероприятия,
направленные на формирование современной
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
учреждений здравоохранения Старооскольского городского
округа на среднесрочную перспективу до 2014 года
Мероприятия Сроки реализации Источники финансирования (тыс. руб.) Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2011 году
Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Другие источники
1. Оснащение аппаратнопрограммными средствами информационных отделов и серверных 2010 г. (факт) - - - - Повышение производительности труда медицинского и прочего персонала, обеспечение бесперебойной работы всего компьютерного парка ЛПУ и программного обеспечения
2011 г. (прогноз) 609,0 - 193,4 -
2011 г. (факт) 519,5 - - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
2. Модернизация аппаратнопрограммных средств поликлиник (кроме регистратур) 2010 г. (факт) - - - -
2011 г. (прогноз) 2850,2 - 341,0 -
2011 г. (факт) - - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
3. Модернизация аппаратнопрограммных средств стационарных отделений (кроме приемных отделений) 2010 г. (факт) - - - -
2011 г. (прогноз) 1274,0 - 2604,5 -
2011 г. (факт) - - - -
4. Модернизация аппаратнопрограммных средств внутрибольничных и больничных аптек 2010 г. (факт) - - - -
2011 г. (прогноз) 12,5 - 12,5 -
2011 г. (факт) - - - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
5. Приобретение лицензионного программного обеспечения и прикладного ПО (ОС Windows, MSOffice, антивирусное ПО) 2010 г. (факт) - - 51,8 67,0 Сокращение сбоев в работе компьютерной техники, улучшение качества и надежности работы
2011 г. (прогноз) 803,0 - 803,0 -
2011 г. (факт) - - 331,3 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 639,6 -
6. Мероприятия по защите персональных данных 2010 г. (факт) - - - - Ограничение доступа к персональным данным, исполнение закона N 152-ФЗ в части защиты персональных данных
2011 г. (прогноз) 1235,1 - 1031,9 -
2011 г. (факт) - - 123,4 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
7. Модернизация локальной сети 2010 г. (факт) - - - -
2011 г. (прогноз) 138,0 - 138,0 -
2011 г. (факт) - - - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
8. Модернизация аппаратнопрограммных средств регистратур поликлиник и женских консультаций 2010 г. (факт) - - - - Сокращение очередей в регистратуру, возможность самозаписи на прием к врачу через инфоматы и Интернет
2011 г. (прогноз) 820,5 - 1201,1 -
2011 г. (факт) 1870,3 - - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
9. Модернизация аппаратнопрограммных средств приемных отделений 2010 г. (факт) - - - -
2011 г. (прогноз) 40,5 - 40,5 -
2011 г. (факт) - - - -
Динамика 2011 г. - - - -
10. Модернизация аппаратнопрограммных средств параклинических отделений 2010 г. (факт) - - - -
2011 г. (прогноз) 299,9 - 164 -
2011 г. (факт) - - - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
11. Модернизация аппаратнопрограммных средств главных врачей, заместителей 2010 г. (факт) - - - -
2011 г. (прогноз) 35 - - -
2011 г. (факт) - - - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
12. Модернизация аппаратнопрограммных средств отделов медстатистики 2010 г. (факт) - - - -
2011 г. (прогноз) 255,6 - 25 -
2011 г. (факт) - - - -
Динамика 2011 г. - - - -
13. Модернизация аппаратнопрограммных средств отдела кадров 2010 г. (факт) - - - -
2011 г. (прогноз) 44,3 - 30
2011 г. (факт) - - - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
14. Модернизация аппаратнопрограммных средств бухгалтерии 2010 г. (факт) - - - -
2011 г. (прогноз) 162,2 - 40,5 -
2011 г. (факт) - - - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
15. Модернизация аппаратнопрограммных средств экономических отделов 2010 г. (факт) - - - -
2011 г. (прогноз) 123,5 - 12,5 -
2011 г. (факт) - - - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
16. Приобретение компьютеров, комплектующих и расходных материалов 2010 г. (факт) - - 581,1 148,5 Обеспечение бесперебойной работы всех подразделений ЛПУ, обновление компьютерного парка
2011 г. (прогноз) 216,4 - 15216,4 -
2011 г. (факт) 712,5 - 687,3 306,3
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 118,3 206,3
17. Обучение администраторов МИС (по защите информации) 2010 г. (факт) - - - -
2011 г. (прогноз) 15 - 15 -
2011 г. (факт) - - - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
18. Смена тарифа для доступа к сети Интернет с большей пропускной способностью 2010 г. (факт) - - - - Увеличение скорости обмена данными в сети Интернет
2011 г. (прогноз) 175,5 - 319,5 -
2011 г. (факт) - - 11,6 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
19. Создание сайта МБУЗ "Городская больница N 1" 2010 г. (факт) - - - - Информирование населения о доступности медицинской помощи, видах медицинских услуг, программах госгарантий
2011 г. (прогноз) 25,0 - 25,0 -
2011 г. (факт) - - - 20
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
20. Подключение к сети Интернет по безлимитному тарифу и проведение дополнительных точек к сети 2010 г. (факт) - - 107,3 - Увеличение количества рабочих мест медицинского и прочего персонала, имеющих доступ в Интернет
2011 г. (прогноз) - - 306,0 -
2011 г. (факт) - - 116,4 -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - 108,5 -
21. Оснащение бригад скорой помощи карманноперсональными компьютерами (КПК) 2010 г. (факт) - - - -
2011 г. (прогноз) 600,0 - - -
2011 г. (факт) - - - -
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
22. Введение в штатное расписание МБУЗ "ЦМП" штатной должности программиста 2010 г. (факт) - - - - Обеспечение бесперебойной работы ЛПУ по всем программам
2011 г. (прогноз) - - 105,0 -
2011 г. (факт) - - - 34,2
Динамика 2011 г. к 2010 г. в % - - - -
2010 г. (факт) 907,7 0,0 0,0 692,2 215,5
2011 г. (прогноз) 32359,9 9735,2 0,0 22624,7 0,0
2011 г. (факт) 3102,3 0,0 1270,0 360,5