Задачи, программы,
показатели |
Ед.
измерения |
Отчетный
период |
Плановый период |
|
|
2008 год |
2009
год |
2010
год |
2011
год |
2012
год |
2013
год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Раздел 1.1.1. Профессиональное искусство Белгородской области |
Цель 1. Популяризация среди населения области лучших образцов
профессионального искусства |
Задача 1.1. Увеличение зрительской аудитории, пропаганда
профессионального искусства |
Задача 1.2. Формирование положительного престижа учреждений
профессионального искусства, обмен творческим опытом |
Прирост количества
мероприятий (спектаклей,
концертных программ) |
% |
0,02 |
0,01 |
0,02 |
0,015 |
0,03 |
0,02 |
Прирост количества
зрителей |
% |
0,02 |
0,01 |
0,02 |
0,015 |
0,03 |
0,02 |
Затраты на реализацию
раздела |
тыс.
руб. |
6960 |
2646 |
2652 |
5034 |
6278 |
7352 |
Раздел 1.1.2. Недвижимые памятники истории и культуры |
Цель 2. Обеспечение государственной охраны, государственного учета,
реставрации и популяризации памятников истории и культуры |
Задача 2.1. Сохранение объектов культурного наследия |
Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
удовлетворительном
состоянии, в общем
количестве объектов
культурного наследия (в
процентном отношении) |
% |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
Затраты на реализацию
мероприятий программы |
тыс.
руб. |
1653 |
2956 |
1538 |
2607 |
3411 |
4290 |
Раздел 1.1.3. Музейные ценности и развитие музейного дела |
Цель 3. Создание условий для равного доступа к музейным фондам |
Задача 3.1. Сохранение, изучение, пополнение и экспонирование музейного
фонда, осуществление процессов модернизации музейной деятельности |
Прирост числа посещений
музеев |
% |
0,1 |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Прирост числа единиц
основного фонда |
% |
0,1 |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
0,15 |
Затраты на реализацию
раздела |
тыс.
руб. |
7330 |
- |
- |
3067 |
3012 |
5274 |
Раздел 1.1.4. Поддержка традиционных форм народного искусства,
самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой
деятельности |
Цель 4. Сохранение и популяризация народного искусства, самодеятельного
художественного творчества и культурно-досуговой деятельности |
Задача 4.1. Организация различных форм представления народного творчества |
Доля проведенных
фестивалей и праздников
от запланированных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Затраты на реализацию
раздела |
тыс.
руб. |
2350 |
1466 |
996 |
2046 |
711 |
2001 |
Раздел 1.1.5. Развитие библиотечного дела в Белгородской области |
Цель 5. Создание условий для обеспечения выравнивания доступа к
библиотечно-информационным услугам различных групп граждан на основе
формирования единого библиотечно-информационного и культурного
пространства области |
Задача 5.1. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение в
практику работы библиотек современных информационных технологий, создание
электронных информационных ресурсов, способных удовлетворить
разносторонние читательские интересы |
Охват населения
библиотеками и
информационным
обслуживанием |
% |
50,4 |
48,0 |
48,05 |
48,1 |
48,15 |
48,2 |
Затраты на реализацию
подпрограммы |
тыс.
руб. |
7425 |
8523 |
5693,7 |
7280 |
11444 |
10946 |
Раздел 1.1.6. Художественно-эстетическое образование и воспитание,
выявление и поддержка молодых дарований |
Цель 6. Повышение социального статуса и значимости учреждений
дополнительного образования, обеспечение целостности, последовательности
и преемственности в художественно-эстетическом воспитании детей и
подростков |
Задача 6.1. Обеспечение необходимых условий для развития системы
дополнительного образования детей и подростков области, сохранение и
развитие общедоступности получения дополнительного образования в области |
Прирост количества
учащихся в музыкальных,
художественных школах и
школах искусств |
% |
0,01 |
- |
- |
0,01 |
0,02 |
0,02 |
Прирост количества
проведенных конкурсов
исполнительского
мастерства учащихся и
межзональных семинаров
преподавателей |
% |
0,04 |
- |
- |
0,04 |
0,05 |
0,05 |
Затраты на реализацию
раздела |
тыс.
руб. |
256 |
- |
- |
225 |
592 |
573 |
Раздел 1.1.7. Кадровая политика в сфере культуры |
Цель 7. Реализация государственной кадровой политики, направленной на
удовлетворение потребности сферы культуры области в специалистах средней
и высшей квалификации, внедрение системы непрерывного образования и
переподготовки кадров |
Задача 7.1. Совершенствование системы подготовки и переподготовки
работников сферы культуры области и государственных образовательных
учреждений |
Количество специалистов,
прошедших ежегодное
обучение в системе курсов
повышения квалификации |
ед. |
1200 |
- |
- |
1200 |
1200 |
1200 |
Организация обучения по
программам высшего
образования
(среднегодовое количество
учащихся) |
ед. |
1803 |
- |
- |
2027 |
2030 |
2030 |
Организация обучения
жителей области по
программам среднего
профессионального
образования
(среднегодовое количество
учащихся) |
ед. |
781 |
- |
- |
802 |
802 |
802 |
Затраты на реализацию
раздела |
тыс.
руб. |
- |
60 |
70 |
397 |
452 |
468 |
Раздел 1.1.8. Кинопрокат и кинообслуживание населения Белгородской
области |
Цель 8. Обеспечение прав жителей области на доступ к киноискусству |
Задача 8.1. Восстановление киноотрасли как целостной системы, в которой
кинопрокат и кинопоказ согласованно действуют в интересах населения
области |
Доля отечественных
кинопроизведений от
общего количества
приобретенных фильмов |
% |
73 |
73 |
73 |
73 |
74 |
75 |
Доля посещения зрителями
отечественных фильмов от
общего количества
посещений |
% |
56 |
56 |
56 |
57 |
57,5 |
58 |
Затраты на реализацию
раздела |
тыс.
руб. |
260 |
210 |
210 |
190 |
480 |
600 |
ИТОГО по отрасли
"Культура"
областной бюджет |
тыс.
руб. |
26234 |
15861 |
11159,7 |
20846 |
26380 |
31504 |