Приложение к Постановлению от 10.02.2006 г № 33-ПП Программа


Задача, программы, показатели Ед. измерения Отчетный период Плановый период
1-й год 2003 2-й год 2004 3-й год 2005 1-й год 2006 2-й год 2007 3-й год 2008
Подпрограмма 1.1.1. Профессиональное искусство Белгородской области
Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям
Задача 1.1. Укрепление единого культурного пространства
Рост количества мероприятий (спектаклей, концертов) % 1 4 0,05 0,05 0,05 0,05
Рост количества зрителей % 1 5,5 0,05 0,05 0,05 0,05
Затраты на реализацию подпрограммы тыс. руб. 872 1257 1279 5088 8380 6960
Подпрограмма 1.1.2. Недвижимые памятники истории и культуры
Цель 2. Обеспечение государственной охраны, государственного учета, реставрации и популяризации памятников истории и культуры
Рост количества объектов, взятых на государственную охрану % 0,05 0,05 0,002 0,014 0,016 0,018
Затраты на реализацию подпрограммы тыс. руб. 3334 6010 17944 1840 1800 1880
Подпрограмма 1.1.3. Музейные ценности и развитие музейного дела
Цель 3. Создание условий для равного доступа к музейным фондам
Задача 3.3. Сохранение, изучение, пополнение и экспонирование музейного фонда, осуществление процессов модернизации музейной деятельности
Рост числа посещений музеев % -26,2 4 0,1 0,1 0,1 0,1
Рост числа единиц основного фонда % 5,5 6 0,1 0,1 0,1 0,1
Затраты на реализацию подпрограммы тыс. руб. 3645 3970 2235 8205 9015 9525
Подпрограмма 1.1.4. Изучение, сохранение и развитие народной культуры Белгородчины
Цель 4. Приобщение различных слоев населения области к ценностям традиционной народной культуры
Задача 4.4. Обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда лучших традиций профессионального и самодеятельного творчества
Рост количества изданий печатной, аудио-видео кинопродукции в общем количестве издаваемых материалов % 30 33 35 36 38 40
Затраты на реализацию подпрограммы тыс. руб. 382 727 317 1170 1272 1237
Подпрограмма 1.1.5. Развитие библиотечного дела
Цель 5. Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения области
Задача 5.5. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение в практику работ библиотек современных информационных технологий, создание электронных информационных ресурсов, способных удовлетворить разносторонние читательские интересы
Охват населения библиотеками и и информационным обслуживанием % 49,4 49,1 49,4 50,1 50,3 50,4
Затраты на реализацию подпрограммы тыс. руб. 2529 2143 3173 9122 9972 11037
Подпрограмма 1.1.6. Художественно-эстетическое образование и воспитание, выявление и поддержка молодых дарований
Цель 6. Повышение социального статуса и значимости учреждений дополнительного образования, обеспечение целостности, последовательности и преемственности в художественно-эстетическом воспитании детей и подростков
Задача 6.6. Обеспечение необходимых условий для развития системы дополнительного образования детей и подростков области, сохранение и развитие общедоступности получения дополнительного образования в области
Рост количества учащихся в музыкальных, художественных школах и школах искусств % 0,9 2 0,02 0,02 0,01 0,01
Рост количества проведенных конкурсов исполнительского мастерства учащихся и межзональных семинаров преподавателей % 1 3 0,03 0,03 0,04 0,04
Затраты на реализацию подпрограммы тыс. руб. 238 172 328 612,5 677 778
Подпрограмма 1.1.7. Кадровая политика в сфере культуры
Цель 7. Реализация государственной кадровой политики, направленной на удовлетворение потребности сферы культуры области в специалистах средней и высшей квалификации, внедрение системы непрерывного образования и переподготовки кадров
Задача 7.7. Совершенствование системы подготовки и переподготовки работников сферы культуры области и государственных образовательных учреждений
Рост количества специалистов, прошедших обучение в системе курсов повышения квалификации. % -1,8 -2,6 0 1 1 1
Затраты на реализацию подпрограммы тыс. руб. 933 532 1205 2490 2739 3013
Подпрограмма 1.1.8. Стимулирование народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности
Цель 8. Способствование сплочению населения на основе совместной культурно-досуговой деятельности и формированию разносторонне развитой творческой личности
Задача 8.8. Обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда лучших традиций профессионального и самодеятельного творчества
Количество клубных формирований на 1 клубное учреждение ед. 8,4 8,7 8,8 8,9 9 9,1
Число участников в клубных формированиях на 1 клубное учреждение ед. 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8
Число участников в коллективах самодеятельного народного творчества на 1 клубное учреждение ед. 5,8 5,9 6 6,1 6,7 6,8
Затраты на реализацию подпрограммы тыс. руб. 933 532 1205 1555 3106 2254
Подпрограмма 1.1.9. Кинопрокат и кинообслуживание Белгородской области
Цель 9. Обеспечение прав жителей области на доступ к киноискусству
Задача 9.9. Восстановление киноотрасли как целостной системы, в которой кинопрокат и кинопоказ согласованно действуют в интересах населения области
Доля отечественных кинопроизведений от общего количества приобретенных фильмов % 38 50 67 69 71 73
Рост посещения зрителя отечественных фильмов % 32,5 35,5 50,3 52 54 56
Затраты на реализацию подпрограммы тыс. руб. - - - 3397 4025 4778
Подпрограмма 1.1.10. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства
Цель 10. Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий
Задача 10.10. Укрепление материально-технической базы
Количество построенных и реконструированных объектов культуры ед. 3 14 3 2 4 4
Затраты на реализацию подпрограммы (за счет капитальных вложений) тыс. руб. 67400 139000 183000 253587
Финансовое обеспечение Программы
Итого областной бюджет по отрасли культуры тыс. руб. 33479,5 40986,0 41462,0