Приложение к Постановлению от 14.02.2011 г № 60-ПП


Задачи, программы, показатели Ед. измерения Отчетный период Плановый период
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1.1.1. Профессиональное искусство Белгородской области
Цель 1. Популяризация среди населения области лучших образцов профессионального искусства
Задача 1.1. Увеличение зрительской аудитории, пропаганда профессионального искусства
Задача 1.2. Формирование положительного престижа учреждений профессионального искусства, обмен творческим опытом
Рост количества мероприятий (спектаклей, концертных программ) % 0,02 0,01 0,02 0,015 0,03 0,02
Рост количества зрителей % 0,02 0,01 0,02 0,015 0,03 0,02
Затраты на реализацию раздела тыс. руб. 6960 2646 2652 5034 6278 7352
Раздел 1.1.2. Недвижимые памятники истории и культуры
Цель 2. Обеспечение государственной охраны, государственного учета, реставрации и популяризации памятников истории и культуры
Задача 2.1. Сохранение объектов культурного наследия
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (в процентном отношении) % 28 29 30 31 32 33
Затраты на реализацию мероприятий программы тыс. руб. 1653 2956 1538 2607 3411 4290
Раздел 1.1.3. Музейные ценности и развитие музейного дела
Цель 3. Создание условий для равного доступа к музейным фондам
Задача 3.1. Сохранение, изучение, пополнение и экспонирование музейного фонда, осуществление процессов модернизации музейной деятельности
Рост числа посещений музеев % 0,1 - - 0,1 0,1 0,1
Рост числа единиц основного фонда % 0,1 - - 0,1 0,1 0,15
Затраты на реализацию раздела тыс. руб. 7330 - - 3067 3012 5274
Раздел 1.1.4. Поддержка традиционных форм народного искусства, самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности
Цель 4. Сохранение и популяризация народного искусства, самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности
Задача 4.1. Организация различных форм представления народного творчества
Процент проведенных фестивалей и праздников от запланированных % 100 100 100 100 100 100
Затраты на реализацию раздела тыс. руб. 2350 1466 996 2046 711 2001
Раздел 1.1.5. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела Белгородской области"
Цель 5. Создание условий для обеспечения выравнивания доступа к библиотечно-информационным услугам различных групп граждан на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства области
Задача 5.1. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных информационных ресурсов, способных удовлетворить разносторонние читательские интересы
Охват населения библиотеками и информационным обслуживанием % 50,4 48,0 48,05 48,1 48,15 48,2
Затраты на реализацию подпрограммы тыс. руб. 7425 8523 5693,7 7280 10965 10441
Раздел 1.1.6. Художественно-эстетическое образование и воспитание, выявление и поддержка молодых дарований
Цель 6. Повышение социального статуса и значимости учреждений дополнительного образования, обеспечение целостности, последовательности и преемственности в художественно-эстетическом воспитании детей и подростков
Задача 6.1. Обеспечение необходимых условий для развития системы дополнительного образования детей и подростков области, сохранение и развитие общедоступности получения дополнительного образования в области
Рост количества учащихся в музыкальных, художественных школах и школах искусств % 0,01 - - 0,01 0,02 0,02
Рост количества проведенных конкурсов исполнительского мастерства учащихся и межзональных семинаров преподавателей % 0,04 - - 0,04 0,05 0,05
Затраты на реализацию раздела тыс. руб. 256 - - 225 592 573
Раздел 1.1.7. Кадровая политика в сфере культуры
Цель 7. Реализация государственной кадровой политики, направленной на удовлетворение потребности сферы культуры области в специалистах средней и высшей квалификации, внедрение системы непрерывного образования и переподготовки кадров
Задача 7.1. Совершенствование системы подготовки и переподготовки работников сферы культуры области и государственных образовательных учреждений
Количество специалистов, прошедших обучение в системе курсов повышения квалификации ед. 1200 - - 1200 1200 1200
Организация обучения по программам высшего образования (среднегодовое количество учащихся) ед. 1803 - - 2027 2030 2030
Организация обучения жителей области по программам среднего профессионального образования (среднегодовое количество учащихся) ед. 781 - - 802 802 802
Затраты на реализацию раздела тыс. руб. - 60 70 397 452 468
Раздел 1.1.8. Кинопрокат и кинообслуживание населения Белгородской области
Цель 8. Обеспечение прав жителей области на доступ к киноискусству
Задача 8.1. Восстановление киноотрасли как целостной системы, в которой кинопрокат и кинопоказ согласованно действуют в интересах населения области
Доля отечественных кинопроизведений от общего количества приобретенных фильмов % 73 73 73 73 74 75
Рост посещения зрителями отечественных фильмов % 56 56 56 57 57 57
Затраты на реализацию раздела тыс. руб. 260 210 210 190 480 600
ИТОГО по отрасли "Культура" областной бюджет тыс. руб. 26234 15861 11159,7 20846 25901 30999