Приложение к Решению от 08.07.2010 г № 219 Программа

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе "Волоконовский район" на 2010 - 2020 годы"


Паспорт программы
Наименование "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе "Волоконовский район" на 2010 - 2020 годы"
Основание для разработки Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности"; Распоряжение правительства Белгородской области от 28 декабря 2009 г. N 482-рп "О реализации на территории Белгородской области Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ"
Муниципальный заказчик Администрация муниципального района "Волоконовский район"
Основные разработчики Рабочая группа по разработке муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, созданная распоряжением главы администрации района от 11.05.2010 N 361
Цели и задачи Основные цели программы: создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг; снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды; сокращение потерь энергоресурсов. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления; выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов
Срок реализации 2010 - 2020 годы
Перечень основных мероприятий В муниципальном районе "Волоконовский район" необходимо выполнить следующие мероприятия: проведение энергетических обследований зданий и сооружений с целью определения первоочередных мер сокращения потерь с составлением энергетического паспорта зданий; установка оборудования для систем общего и индивидуального учета и регулирования тепловой энергии, горячей и холодной воды и газа, своевременное обслуживание и поверка оборудования, настройка и обслуживание инженерных систем; организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности; обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям; модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов; реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, теплоизоляция тепловых коммуникаций; приведение в надлежащее состояние тепловых контуров зданий и систем вентиляции, выполнение капитального ремонта внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС) на объектах муниципального образования в соответствии с планами проведения капитальных и текущих ремонтов зданий
Исполнители Бюджетные учреждения и предприятия района, органы управления
Ожидаемые конечные результаты реализации В результате реализации программы возможно обеспечить по бюджетным организациям: ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3% и 15% - за весь период реализации программы; снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами муниципального образования, на 0,738 млн. руб. в год (в ценах 2009 г.); соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; улучшение индикаторов энергоэффективности
Объемы и источники финансирования Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается 8,816 млн. руб. Источники финансирования - не определены
Контроль за исполнением Контроль за реализацией программы осуществляет администрация муниципального района "Волоконовский район" в лице главы администрации района А.М.Шенцева
Ответственные по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Заместитель главы администрации Волоконовского района по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ района А.А.Коденко

Введение
Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы - одна из самых острых в России проблем и (наименование муниципального образования) не является исключением. Эта проблема стала особенно актуальной за последние 5 лет в связи с резким повышением стоимости электрической энергии, топлива и тепловой энергии.
Программа энергосбережения в муниципальном районе "Волоконовский район" разработана на основе Закона РФ N 261 от 21.11 2009 г., Постановлений Правительства РФ N 1225 от 31.12.2009 и N 67 от 20.02.2010, распоряжения Правительства РФ N 1830-р от 01.12.2009, Приказа Минэкономразвития РФ N 61 от 17.02.2010, распоряжения правительства Белгородской области N 482-пп от 28.12.2009.
Выполнение программы рассчитано на период с 2010 по 2020 г.
Раздел 1.Анализ потребления энергоресурсов в муниципальном районе "Волоконовский район" и обоснование необходимости программы энергосбережения
Общая характеристика бюджетных организаций:
- количество зданий, строений, сооружений, объектов: 125 шт.;
- общая площадь зданий, строений, сооружений: 108983 кв. м;
- количество проживающих (работающих) человек: 2165.
Согласно приведенным ниже формам представляется следующая информация:
а) энергетический баланс по всем видам энергоносителей за четыре года;
б) средняя и максимальная помесячная нагрузка по всем видам энергоносителей за четыре года;
в) диаграмма затрат на энергоносители;
г) сведения о наличии приборов учета.
Энергетический баланс муниципального района
"Волоконовский район" за четыре года
Наименование 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Теплоснабжение (отопление и ГВС, всего), в том числе: Потребление, Гкал
Стоимость, тыс. руб.
Отопление Потребление, Гкал 24340,6 23792,02 25478,2 26500
Стоимость, тыс. руб. 10877,5 21462,87 27401,71 22524,2
ГВС Потребление, Гкал
Потребление, тыс. куб. м (при ? = 40 °С)
Стоимость, тыс. руб.
Электроэнергия Потребление, тыс. кВтч 58891 67093 71510 78883
Стоимость, тыс. руб. 74202,7 102652,3 143020 210617,6
Природный газ Потребление, тыс. куб. м 110907 112090 107407 119794
Стоимость, тыс. руб. 223112,6 258433,1 259316,6 421097,5
Холодное водоснабжение Потребление, тыс. куб. м 2247,9 1336,5 1220,8 1184,8
Стоимость, тыс. руб. 7937,5 7966,2 10180,3 9874,9
Водоотведение Расход, тыс. куб. м 276 261 263 255,11
Стоимость, тыс. руб. 2949 4039 4347 4216,6
Общая стоимость энергоносителей, тыс. руб. 319079,3 334553,5 444265,6 668330,8

Средняя и максимальная месячная нагрузка муниципального
района "Волоконовский район" за четыре года
Наименование 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Электроэнергия Среднее в месяц, тыс. кВтч 4907,6 5591,1 5959,2 6573,6
Максимальное в месяц, тыс. кВтч 6900 7000 8500 7900
% превышения 140 125 144 119
Теплоснабжение с ГВС Среднее в месяц, Гкал
Максимальное в месяц, Гкал
% превышения
Теплоснабжение Среднее в месяц, Гкал 4,06 3,97 4,25 4,42
Максимальное в месяц, Гкал 5,015 5,783 5,739 5,567
% превышения 123 145 135 125
ГВС Среднее в месяц, Гкал
Среднее в месяц, тыс. куб. м (при ? = 40 °С)
Максимальное в месяц, Гкал
Максимальное в месяц, тыс. куб. м (при ? = 40 °С)
% превышения
Природный газ Среднее в месяц, тыс. куб. м 9242,3 9340,8 8950,6 9982,8
Максимальное в месяц, тыс. куб. м 10100 10600 10500 10100
% превышения 109 113 117 101
Холодное водоснабжение Среднее в месяц, тыс. куб. м 187,3 11,4 101,7 98,7
Максимальное в месяц, тыс. куб. м 191,2 112,7 113,4 99,1
% превышения 102 101 111 100
Водоотведение Среднее в месяц, тыс. куб. м 23,0 21,7 21,9 21,2
Максимальное в месяц, тыс. куб. м 23,9 23,0 23,5 22,3
% превышения 103 105 107 105

Распределение затрат на энергоресурсы в муниципальном районе "Волоконовский район" в 2009 г.:
Затраты на энергоресурсы по видам (всего по МО)
Рисунок не приводится.
Оснащенность бюджетных организаций муниципального района
"Волоконовский район" приборами учета (на 1 июля 2010 г.)
Общее количество объектов - 125
Вид Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему потребляемых энергоресурсов, % Объекты, оснащенные необходимым количеством приборов учета
Количество % к общему числу
Тепловая энергия 6 9 56
ГВС - - -
Электроэнергия 32 125 100
Холодная вода 2 7 10
Природный газ 58 82 100

Выводы:
1.Основная доля расходов на энергоносители приходится на природный газ - 58%.
2.Оснащенность приборами учета составляет 76,9%.
Указанные обстоятельства были учтены при разработке представляемой программы.
Раздел 2.Цели и задачи программы
Целью данной программы является повышение эффективности использования энергоресурсов и обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и норм.
Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:
обеспечить проведение энергетических обследований, разработку энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов;
довести укомплектованность приборами учета и регулирования зданий муниципального района "Волоконовский район" к 1 января 2011 года до 100%, перейти на расчеты с поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
установить оборудование для систем регулирования и учета водопотребления, тепловой энергии, газа и электроэнергии, что позволит исключить перерасход энергоресурсов;
провести малозатратные энергосберегающие мероприятия, обеспечить контроль за рациональным расходом энергоресурсов;
привести в надлежащее состояние тепловой контур зданий, ремонт систем вентиляции, капитальный ремонт внутренних систем отопления в соответствии с исполнением капитального и текущего ремонтов.
Выполнение поставленных задач приведет к:
- эффективному использованию энергоресурсов;
- снижению расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами муниципального образования;
- созданию комфортных условий для работы, учебы, отдыха в зданиях объектов муниципального образования.
Раздел 3.Индикаторы выполнения программы
В соответствии с требованиями Закона N 261-ФЗ необходимо ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3% в год. Текущие показатели индикаторов энергоэффективности представлены в табл.:
Индикаторы энергоэффективности потребления энергоресурсов
бюджетных организаций муниципального района
"Волоконовский район" в 2009 г.
Наименование Площадь, кв. м Кол-во чел. Индикаторы энергоэффективности (определяются по годовому потреблению)
Теплоснабжение, Гкал/чел. ГВС, Гкал/ чел. Э/э, кВтч/ чел. Вода, куб. м/чел. Газ, куб. м/ чел.
По приборам учета 108983 736 0,006 - 27,9 3,45 520,6
По нормативам 49865 1429 0,012 - 0 37,6 0
В целом по БУ 108983 2165 0,005 - 27,9 26,0 520,6

Целевые показатели, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программ, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к объектам энергоснабжения.
При расчете значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях учитывается изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения муниципального образования.
Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляется разработчиком Программы. Все полученные значения в обязательном порядке согласовываются с уполномоченным органом власти.
Расчет целевых показателей приведен в приложении 1 и 2 (не приводятся).
Раздел 4.План мероприятий по реализации программы "Энергосбережение в муниципальном районе "Волоконовский район" на 2010 - 2015 г.г."
4.1.ЖКХ и ТЭК
Общая площадь жилищного фонда
Наименование показателя в многоквартирных домах в том числе приватизированного % от общей площади
общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. м 82,5 79,6 96,5

Количество частных предприятий, оказывающих
жилищно-коммунальные услуги
Сфера оказания услуг Кол-во %
электроснабжение 1 100
теплоснабжение 1 100
содержание ремонт жилищного фонда 1 100
многоотраслевые предприятия, оказывающие комплекс услуг 1 100

Износ основных фондов ЖКХ составляет 65%.
Задолженность предприятий ЖКХ на 01.01.2010
Вид задолженности млрд. руб.
дебиторская 0,0049
в том числе просроченная 0,0031
кредиторская 0,0032

Характеристика ТЭК по муниципальному району
"Волоконовский район":
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────
│                  Наименование показателя                  │  Описание
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────
│кол-во энергоснабжающих организаций                        │1
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────
│суммарная подключенная нагрузка энергоснабжающих           │17,6
│организаций, Гкал/ч                                        │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────
│кол-во котельных                                           │20
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────
│суммарная установленная мощность котельных, Гкал/ч         │35,09
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────
│рабочая мощность котельных, Гкал/ч                         │34,49
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────
│подключенная нагрузка котельных, Гкал/ч                    │17,6
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────
│запас тепловой мощности котельных, Гкал/ч                  │16,89
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────
│средний удельный расход условного топлива на производство  │162,9
│тепловой энергии, кг у.т./Гкал                             │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────
│относительные потери тепла в сетях, %                      │6,1
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────
│потери тепла в сетях на километр трубопроводов, Гкал/км    │147,0
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────
│общая протяженность тепловых сетей, км                     │11,2
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────
│наличие природных ресурсов в районе                        │Нет
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────
│виды используемого топлива                                 │Природный газ
└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────

Расход топлива по муниципальному району
"Волоконовский район" с динамикой за четыре года:
┌──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬─────────
│      │Расход │Расход│Расход│Расход│Расход│Расход│Расход │Расход│Расход
│      │природ-│мазу- │камен-│ди-   │торфа,│дров, │сжижен-│печно-│электро-
│      │ного   │та,   │ного  │зель- │т.у.т.│т.у.т.│ного   │го    │энергии
│      │газа,  │т.у.т.│угля, │ного  │      │      │газа,  │топ-  │на
│      │т.у.т.*│      │т.у.т.│топли-│      │      │т.у.т. │лива, │произ-
│      │       │      │      │ва,   │      │      │       │т.у.т.│водство
│      │       │      │      │т.у.т.│      │      │       │      │тепловой
│      │       │      │      │      │      │      │       │      │энергии
├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────────
│2007  │127,986│-     │3,173 │-     │-     │18,4  │750,146│-     │333,117
├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────────
│2008  │129,351│-     │2,1547│-     │-     │16,0  │362,571│-     │305,770
├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────────
│2009  │123,947│-     │2,329 │-     │-     │20,5  │21,195 │-     │267,327
├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────────
│2010  │138,242│-     │2,557 │-     │-     │2,7   │21,98  │-     │144,611
│(план)│       │      │      │      │      │      │       │      │
└──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴─────────

Примечание: со 2-го полугодия 2008 года реализацию сжиженного газа через АГЗС (моторное топливо) осуществляет ОАО "Белгазэнергосеть". Данные по указанной организации отсутствуют.
Структура поступления и потребления электрической
и тепловой энергии на территории муниципального
района "Волоконовский район":
2007 2008 2009 2010
Производство электрической энергии, тыс. кВтч - - - -
Поступление электрической энергии из-за пределов района, тыс. кВтч 58892,0 67093,0 71510,0 78853,0
Отпуск электрической энергии за пределы района, тыс. кВтч - - -
Потребление на территории муниципального района "Волоконовский район", тыс. кВтч 58892,0 67093,0 71510,0 78853,0
Расход электрической энергии на собственные нужды электростанций, тыс. кВтч - - - -
Потери электрической энергии в электрических сетях, тыс. кВтч - - - -
Отпуск электрической энергии конечным потребителям, тыс. кВтч 58892,0 67093,0 71510,0 78853,0
Отпуск электрической энергии на хозяйственные нужды предприятия, тыс. кВтч - - -
Отпуск электрической энергии населению, тыс. кВтч 16174,0 17633,0 19810,0 19690,0
Отпуск электрической энергии бюджетным организациям всех уровней, тыс. кВтч 9458,0 8807,0 6731,0 6788,0
Отпуск электрической энергии прочим хозяйствующим субъектам, тыс. кВтч 5673,0 7187,0 4085,0 3871,0
Производство тепловой энергии, Гкал 24340,6 23792,02 25478,20 16678,69
Расход тепловой энергии на собственные технологические нужды, Гкал - - - -
Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал 2517,4 3328,98 1648,8 1450,8
Отпуск тепловой энергии конечным потребителям, Гкал 24340,6 23792,02 25478,20 16678,69
Отпуск тепловой энергии населению, Гкал 11701,12 11727,3 12508,08 8549,02
Отпуск тепловой энергии бюджетным организациям всех уровней, Гкал 11507,33 10858,87 11686,94 7347,20
Отпуск тепловой энергии прочим хозяйствующим субъектам, Гкал 1132,15 1205,85 1283,18 772,47

4.3.Бюджетный сектор
Расходы на оплату коммунальных услуг
по образовательным учреждениям
Наименование образовательных учреждений Расходы на оплату коммунальных услуг
2007 2008 2009 2010
Кол-во учреждений Расходы, тыс. руб. Кол-во учреждений Расходы, тыс. руб. Кол-во учреждений Расходы, тыс. руб. Кол-во учреждений Расходы, тыс. руб.
Школы 24 4708 23 9001 21 10276 18 11340
Детские сады 19 1743 19 2386 19 2412 19 3356
Внешкольные учреждения 5 332 5 515 5 728 5 941
Прочие 5 245 4 148 3 40 3 128
Всего: 53 7028 51 12050 48 13456 45 15765

Удельный вес расходов на коммунальные услуги
в общем объеме расходов, %
Наименование образовательных учреждений Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, в %
2007 2008 2009 2010
Школы 5 7 6 8
Детские сады 8 7 6 8
Внешкольные учреждения 2 3 3 4
Прочие 4 2 1 2

Расходы на оплату коммунальных услуг
по учреждениям культуры:
Наименование учреждений культуры Расходы на оплату коммунальных услуг
2007 2008 2009 2010
Кол-во учреждений Расходы, тыс. руб. Кол-во учреждений Расходы, тыс. руб. Кол-во учреждений Расходы, тыс. руб. Кол-во учреждений Расходы, тыс. руб.
Дома культуры 35 1529 35 2683 35 2936 34 3764
Библиотеки 29 153 29 261 28 204 28 336
Музей 0 0 0 0 1 0 1 405
Всего: 64 1682 64 2944 64 3140 63 4505

Удельный вес расходов на коммунальные
услуги в общем объеме расходов, %
Наименование учреждений культуры Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, в %
2007 2008 2009 2010
Дома культуры 6 3 4 9
Библиотеки 2 3 2 3
Музей 20

Расходы на оплату коммунальных услуг
по учреждениям социальной защиты населения:
Наименование учреждений социальной защиты населения Расходы на оплату коммунальных услуг
2007 2008 2009 2010
Кол-во учреждений Расходы, тыс. руб. Кол-во учреждений Расходы, тыс. руб. Кол-во учреждений Расходы, тыс. руб. Кол-во учреждений Расходы, тыс. руб.
Учреждения социальной защиты населения 4 371 4 716 4 941 4 1502
Всего: 4 371 4 716 4 941 4 1502

Удельный вес расходов на коммунальные услуги
в общем объеме расходов, %
Наименование учреждений социальной защиты населения Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, в %
2007 2008 2009 2010
Учреждения социальной защиты населения 2 3 3 5

Расходы на оплату коммунальных услуг
по учреждениям здравоохранения:
Наименование учреждений здравоохранения Расходы на оплату коммунальных услуг
2007 2008 2009 2010
Кол-во учреждений Расходы, тыс. руб. Кол-во учреждений Расходы, тыс. руб. Кол-во учреждений Расходы, тыс. руб. Кол-во учреждений Расходы, тыс. руб.
МУЗ "Волоконовская ЦРБ" 1 2383 1 5183 1 6243 1 6813
Всего: 1 2383 1 5183 1 6243 1 6813

Удельный вес расходов на коммунальные услуги
в общем объеме расходов, %
Наименование учреждений социальной защиты населения Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, в %
2007 2008 2009 2010
МУЗ "Волоконовская ЦРБ" 7 9 11 14

4.4.Промышленность
Структура потребления основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Суммарный объем потребления в 2009 году
Электрической энергии, тыс. кВт. час тепловой энергии, Гкал природного газа, тыс. куб. м мазута, тонн каменного угля, тонн дров, куб. м дизельного топлива, тонн бензина, тонн
13792,0 - 25249,7 - - - 441,0 131,0

4.5.Строительный сектор
Количество организаций строительного сектора
───────────────────────────────────────────┬─────────┐
Наименование показателя                   │Описание │
───────────────────────────────────────────┼─────────┤
кол-во:                                   │         │
строительных организаций                  │4        │
проектно-изыскательских                   │-        │
стройиндустрии                            │2        │
───────────────────────────────────────────┼─────────┤
введено жилых домов площадью в 2009 году, │13,484   │
в том числе                               │         │
многоквартирных жилых домов, тыс. кв. м   │1,167    │
ИЖС, тыс. кв. м                           │12,317   │
───────────────────────────────────────────┴─────────┘

Показатели энергетического обследования
─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┐
Наименование документа         │ Кол-во предприятий, ед. │  %   │
─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┤
Энергетический паспорт                  │-                        │-     │
─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┤
Топливно-энергетический баланс          │4                        │100   │
─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┤
Акты энергетического обследования       │-                        │-     │
─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┤
Установленные нормативы                 │4                        │100   │
энергопотребления                       │                         │      │
─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────┘

4.6.Сельское хозяйство
Количество организаций агропромышленного комплекса - 5.
Структура потребления основных видов
топливно-энергетических ресурсов
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                 Суммарный объем потребления в 2009 году
├─────────────┬────────┬─────────┬───────┬──────┬─────┬──────────┬─────────
│Электрической│тепловой│природно-│мазута,│камен-│дров,│дизельного│бензина,
│  энергии,   │энергии,│го газа, │ тонн  │ ного │куб. │ топлива, │  тонн
│тыс. кВт. час│  Гкал  │  тыс.   │       │угля, │  м  │   тонн   │
│             │        │ куб. м  │       │ тонн │     │          │
├─────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────────┼─────────
│26096,0      │243,91  │47167,9  │-      │-     │-    │4399      │797
└─────────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┴─────┴──────────┴─────────

Расход топлива на производство тепловой энергии
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│             Расход топлива на производство тепловой энергии
├─────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────
│       Вид топлива       │   2007    │   2008    │   2009    │2010 (план)
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────
│Кам. уголь, тонн         │-          │-          │-          │-
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────
│Газ, тыс. куб. м         │69138,1    │60444,6    │47167,9    │45752,9
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────
│Мазут, тонн              │-          │-          │-          │-
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────
│Дрова, куб. м            │-          │-          │-          │-
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────
│Другие, т.у.т.           │-          │-          │-          │-
└─────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────

Раздел 5.Механизм осуществления программы
Механизм реализации данной программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых результатов.
Реализация мероприятий программы предусматривает проведение комплексного энергетического обследования зданий (энергоаудита) с целью выявления их энергоэффективности в 2010 г. и 2011 г. Также предусмотрено к 01.01.2011 на всех объектах муниципального образования установить недостающие приборы учета и регулирования энергоресурсов.
Муниципальный район "Волоконовский район" предусматривает выделение денежных средств на установку недостающих приборов учета и регулирования энергоресурсов в местном бюджете.
Администрация муниципального района "Волоконовский район" координирует данную работу и принимает сводную отчетность по программе.
Раздел 6.Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение программы определяется условиями ее реализации в течение 2010 - 2015 годов. Размер финансирования программы подлежит ежегодному уточнению на основании утвержденных мероприятий.
Затраты на реализацию программы складываются из затрат на выполнение конкретных работ по мероприятиям программы.
На реализацию мероприятий программы необходимо 8,816 млн. руб., в том числе:
Установка приборов учета потребления энергоресурсов - 3,096 млн. руб. Потенциал снижения оплаты расхода на энергоносители - 3%, или 0,738 млн. руб. в год.
Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии - 0,25 млн. руб.;
Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов - 4,38 млн. руб.;
Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов - 1,09 млн. руб.;
Источники финансирования программы в течение 2010 - 2015 г. по пунктам 2 - 4 выше указанных мероприятий не определены.
Реализация программы позволит сэкономить не менее 604,066 т.у.т. энергоресурсов, т.е. кумулятивный эффект экономии за 2011 - 2015 год составит 3,688 млн. руб., в дальнейшем ежегодно будет экономиться не менее 0,738 млн. руб. (в ценах 2009 г.). Точная оценка экономии может быть определена после установки на всех объектах приборов учета и проведения энергетического обследования.
Раздел 7.Координация мероприятий программы
Администрация муниципального района "Волоконовский район" обеспечивает согласование и координирует действия ответственных исполнителей программы, обеспечивающих реализацию мероприятий программы.
Раздел 8.Оценка социально-экономической эффективности осуществления программы
Основным показателем эффективности программы является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбережения через реализацию в полном объеме мероприятий программы будет возможно:
обеспечить рациональное использование тепловой энергии, природного газа, электроэнергии и холодной воды на объектах; снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, газу и электроэнергии, потребляемых объектами муниципального образования, за счет ежегодного снижения потребления энергоресурсов не ниже 3%;
оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление тепловой энергии и холодной воды данными объектами;
обеспечить поддержание комфортной температуры внутри здания данного объекта независимо от резких погодных колебаний для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей.
Экономическая эффективность программы определяется снижением расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг в среднем не менее чем на 15% за период реализации программы.
Раздел 9.Организация и методы управления программой
Организация управления программой включает в себя совокупность следующих элементов:
- определение конкретных объемов работ по мероприятиям программы;
- планирование исполнения объемов работ;
- выполнение работ;
- отчетность по исполнению мероприятий.
Ответственные исполнители программы организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям программы в соответствии с требованиями нормативных документов.
Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке ответственными исполнителями или соисполнителями, с подрядными организациями.
Объемы затрат уточняются ежегодно.
Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.
По итогам года к 1 февраля ежегодно до 2015 года ответственные исполнители представляют в Комиссию по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области информацию о ходе выполнения программы.
Разработчики программы
Рабочая группа по разработке муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, созданная распоряжением главы администрации района от 11.05.2010 N 361.