Постановление Правительства Белгородской области от 15.09.2020 № 447-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 15 сентября 2020 г.                                                    № 447-пп

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 524-ПП

 

В целях актуализации государственной программы Белгородской области«Развитие здравоохранения Белгородской области», утверждённой постановлениемПравительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года№ 524-пп, Правительство Белгородской области постановляет:

1.              Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородскойобласти от16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждениигосударственной программы Белгородской области «Развитие здравоохраненияБелгородской области»:

- вгосударственную программу Белгородской области «Развитие здравоохраненияБелгородской области» (далее – Программа), утверждённую в пункте 1названного постановления:

- раздел 8паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 

8.

Объём бюджетных ассигнований государственной программы за счёт средств областного бюджета
(с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований
по годам её реализации),
а также прогнозный объём средств, привлекаемых
из других источников

Планируемый общий объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах
за счёт всех источников финансирования составит 317 434 060,1 тыс. рублей.

Объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 158 019 771,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей;

2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей;

2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей;

2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей;

2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей;

2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей;

2020 год – 15 585 794,3 тыс. рублей;

2021 год – 15 697 630,6 тыс. рублей;

2022 год – 15 984 249,6 тыс. рублей;

2023 год – 14 858 617,6 тыс. рублей;

2024 год – 14 858 617,6 тыс. рублей;

2025 год – 14 858 692,6 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах
за счёт средств федерального бюджета составит 15 146 459,9 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах
за счёт средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит
466 658,0 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования государственной программы за счёт средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 141 109 331,5 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах
за счёт средств внебюджетных источников составит 2 691 839,4 тыс. рублей

 

- пункт 12раздела 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«12. Повышениеуровня удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрацииактов гражданского состояния от числа опрошенных до 90 процентов к 2017году и поддержание его на данном уровне в 2018 – 2025 годах.»;

- шестьдесятчетвёртый абзац раздела 2 Программы изложить
в следующей редакции:

«12. Повышениеуровня удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрацииактов гражданского состояния от числа опрошенных до 90 процентов к 2017году и поддержание его на данном уровне в 2018 – 2025 годах.»;

- раздел 5Программы изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечениегосударственной программы

 

Планируемый общий объём финансирования государственной программы в2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит317 434 060,1 тыс. рублей.

Объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах засчёт средств областного бюджета составит 158 019 771,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей;

2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей;

2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей;

2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей;

2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей;

2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей;

2020 год – 15 585 794,3 тыс. рублей;

2021 год – 15 697 630,6 тыс. рублей;

2022 год – 15 984 249,6 тыс. рублей;

2023 год – 14 858 617,6 тыс. рублей;

2024 год – 14 858 617,6 тыс. рублей;

2025 год – 14 858 692,6 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счёт средств федерального бюджета составит15 146 459,9 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счёт средств консолидированного бюджета муниципальныхобразований составит 466 658,0 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования государственной программы
за счёт средств территориального фонда обязательного медицинского страхованияБелгородской области составит 141 109 331,5 тыс. рублей.

Планируемыйобъём финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счёт средств внебюджетных источников составит2 691 839,4 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограммгосударственной программы из различных источников финансирования
и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм засчёт средств бюджета Белгородской области представлены соответственно вприложениях № 3 и № 4 к государственной программе.

Своднаяинформация по государственным заданиям приводится
в приложении № 5 к государственной программе.

Объёмфинансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнениюв рамках подготовки проекта закона области
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;

- вподпрограмму 2 «Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы(далее – подпрограмма 2):

- раздел 6паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 2
за счёт средств областного бюджета, а также прогнозный объём средств, привлекаемых
из других источников

Планируемый общий объём финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 2 092 771,9 тыс. рублей.

Объём финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 1 675 602,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2014 год – 2 008,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 97 508,0 тыс. рублей;

2017 год – 520 290,0 тыс. рублей;

2018 год – 454 406,0 тыс. рублей;

2019 год – 182 489,3 тыс. рублей;

2020 год – 114 641,9 тыс. рублей;

2021 год – 77 232,0 тыс. рублей;

2022 год – 64 523,0 тыс. рублей;

2023 год – 54 168,0 тыс. рублей;

2024 год – 54 168,0 тыс. рублей;

2025 год – 54 168,0 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счёт средств:

- федерального бюджета составит 83 894,5 тыс. рублей;

- консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей;

- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 10 125,2 тыс. рублей;

- внебюджетных источников составит 76 998,0 тыс. рублей

 

- седьмойабзац раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Реализацияосновного мероприятия осуществляется за счёт средств областного бюджета ибюджета территориального фонда обязательного медицинского страхованияБелгородской области.»;

- в четвёртом абзаце раздела 4подпрограммы 2 цифры «164 421,4» заменить цифрами «161 421,4»;

- раздел 5 подпрограммы 2изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 2

 

Планируемый общийобъём финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счёт всехисточников финансирования составит 2 092 771,9 тыс. рублей.

Объём финансированияподпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджетасоставит 1 675 602,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2014 год –2 008,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс.рублей;

2016 год –97 508,0 тыс. рублей;

2017 год –520 290,0 тыс. рублей;

2018 год –454 406,0 тыс. рублей;

2019 год –182 489,3 тыс. рублей;

2020 год –114 641,9 тыс. рублей;

2021 год – 77 232,0тыс. рублей;

2022 год –64 523,0 тыс. рублей;

2023 год –54 168,0 тыс. рублей;

2024 год –54 168,0 тыс. рублей;

2025 год –54 168,0 тыс. рублей.

Планируемый объёмфинансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счёт средств:

- федеральногобюджета составит 83 894,5 тыс. рублей;

- консолидированногобюджета муниципальных образований составит246 152,0 тыс. рублей;

- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит10 125,2 тыс. рублей;

- внебюджетныхисточников составит 76 998,0 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счёт средствбюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и №4 к государственной программе.

Объёмфинансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод.»;

- в подпрограмму 3 «Совершенствованиеоказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинскойэвакуации» Программы (далее – подпрограмма 3):

- раздел 6 паспортаподпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 3
за счёт средств областного бюджета, а также прогнозный объём средств, привлекаемых
из других источников

Планируемый общий объём финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 27 498 416,1 тыс. рублей.

Объём финансирования подпрограммы 3 в 2014 –2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 21 907 863,7 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2014 год – 337 407,0 тыс. рублей;

2015 год – 441 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 666 351,3 тыс. рублей;

2017 год – 839 939,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей;

2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей;

2020 год – 2 939 212,3 тыс. рублей;

2021 год – 2 984 835,8 тыс. рублей;

2022 год – 2 885 904,5 тыс. рублей;

2023 год – 1 700 662,9 тыс. рублей;

2024 год – 1 700 662,9 тыс. рублей;

2025 год – 1 700 662,9 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счёт средств:

- федерального бюджета составит 4 216 026,0 тыс. рублей;

- консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7 460,0 тыс. рублей;

- внебюджетных источников составит
1 367 066,4 тыс. рублей

 

- раздел 5 подпрограммы 3изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 3

 

Планируемый общий объём финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025годах за счёт всех источников финансирования составит27 498 416,1 тыс. рублей.

Объём финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счётсредств областного бюджета составит 21 907 863,7 тыс. рублей, втом числе
по годам:

2014 год – 337 407,0 тыс. рублей;

2015 год – 441 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 666 351,3 тыс. рублей;

2017 год – 839 939,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей;

2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей;

2020 год – 2 939 212,3 тыс. рублей;

2021 год – 2 984 835,8 тыс. рублей;

2022 год – 2 885 904,5 тыс. рублей;

2023 год – 1 700 662,9 тыс. рублей;

2024 год – 1 700 662,9 тыс. рублей;

2025 год – 1 700 662,9 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования подпрограммы 3 в 2014 –2025 годах за счёт средств:

- федерального бюджета составит4 216 026,0 тыс. рублей;

- консолидированного бюджета муниципальных образований составит7 460,0 тыс. рублей;

- внебюджетныхисточников составит 1 367 066,4 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счётсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.

Объёмфинансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод.»;

- в подпрограмму 5 «Охрана здоровьяматери и ребёнка» Программы (далее – подпрограмма 5):

- раздел 6 паспортаподпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 5
за счёт средств областного бюджета, а также прогнозный объём средств, привлекаемых
из других источников

Планируемый общий объём финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 7 333 427,0 тыс. рублей.

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счёт областного бюджета составляет 4 300 493,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2014 год – 150 548,0 тыс. рублей;

2015 год – 234 031,0 тыс. рублей;

2016 год – 89 903,3 тыс. рублей;

2017 год – 88 624,0 тыс. рублей;

2018 год – 290 078,6 тыс. рублей;

2019 год – 704 670,7 тыс. рублей;

2020 год – 482 408,9 тыс. рублей;

2021 год – 588 115,0 тыс. рублей;

2022 год – 189 923,0 тыс. рублей;

2023 год – 494 097,0 тыс. рублей;

2024 год – 494 097,0 тыс. рублей;

2025 год – 493 997,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований
за счёт средств федерального бюджета составляет 2 087 632,5 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования за счёт средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28 220,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 917 081,0 тыс. рублей

 

- раздел 5 подпрограммы 5изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

 

Планируемый общийобъём финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счёт всех источниковфинансирования составит 7 333 427,0 тыс. рублей.

Объём бюджетныхассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счёт областного бюджета составляет4 300 493,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2014 год –150 548,0 тыс. рублей;

2015 год –234 031,0 тыс. рублей;

2016 год –89 903,3 тыс. рублей;

2017 год –88 624,0 тыс. рублей;

2018 год –290 078,6 тыс. рублей;

2019 год –704 670,7 тыс. рублей;

2020 год –482 408,9 тыс. рублей;

2021 год –588 115,0 тыс. рублей;

2022 год –189 923,0 тыс. рублей;

2023 год –494 097,0 тыс. рублей;

2024 год –494 097,0 тыс. рублей;

2025 год –493 997,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценкабюджетных ассигнований за счёт средств федерального бюджета составляет2 087 632,5 тыс. рублей.

Планируемый объёмфинансирования за счёт средств консолидированного бюджета муниципальныхобразований составит 28 220,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценкавнебюджетных источников составляет 917 081,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счётсредств областного бюджета представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4к государственной программе.

Объём финансовогообеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и наплановый период.»;

- вподпрограмму 6 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детей» Программы (далее – подпрограмма 6):

- раздел 6паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 6
за счёт средств областного бюджета, а также прогнозный объём средств, привлекаемых
из других источников

Планируемый общий объём финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 681 939,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счёт средств областного бюджета составляет 613 455,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 36 417,0 тыс. рублей;

2020 год – 80 334,0 тыс. рублей;

2021 год – 160 443,0 тыс. рублей;

2022 год – 235 998,0 тыс. рублей;

2023 год – 33 421,0 тыс. рублей;

2024 год – 33 421,0 тыс. рублей;

2025 год – 33 421,0 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы 6 за счёт средств федерального бюджета не предусмотрено.

Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 68 484,0 тыс. рублей

 

- раздел 5 подпрограммы 6изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

 

Планируемый общийобъём финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счёт всех источниковфинансирования составит
681 939,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценкабюджетных ассигнований за счёт средств областного бюджета составляет613 455,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс.рублей;

2016 год – 0,0 тыс.рублей;

2017 год – 0,0 тыс.рублей;

2018 год – 0,0 тыс.рублей;

2019 год –36 417,0 тыс. рублей;

2020 год –80 334,0 тыс. рублей;

2021 год –160 443,0 тыс. рублей;

2022 год –235 998,0 тыс. рублей;

2023 год –33 421,0 тыс. рублей;

2024 год –33 421,0 тыс. рублей;

2025 год –33 421,0 тыс. рублей.

Финансированиеподпрограммы 6 за счёт средств федерального бюджета не предусмотрено.

Прогнозная оценкавнебюджетных источников составляет 68 484,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 из различных источниковфинансирования представлены в приложении № 3
к государственной программе.

Объём финансовогообеспечения подпрограммы 6 подлежит
ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановыйпериод.»;

- вподпрограмму 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы(далее – подпрограмма 8):

- раздел 6паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 8
за счёт средств областного бюджета, а также прогнозный объём средств, привлекаемых
из других источников

Общий объём финансирования подпрограммы 8
в 2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 1 137 829,3 тыс. рублей.

Объём финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 672 808,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2014 год – 30 152,0 тыс. рублей;

2015 год – 41 511,0 тыс. рублей;

2016 год – 40 521,0 тыс. рублей;

2017 год – 87 465,0 тыс. рублей;

2018 год – 63 417,4 тыс. рублей;

2019 год – 71 235,0 тыс. рублей;

2020 год – 58 503,1 тыс. рублей;

2021 год – 66 787,0 тыс. рублей;

2022 год – 71 463,0 тыс. рублей;

2023 год – 47 193,0 тыс. рублей;

2024 год – 47 193,0 тыс. рублей;

2025 год – 47 368,0 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счёт средств:

- федерального бюджета1 составит 434 114,1 тыс. рублей;

- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 30 906,7 тыс. рублей

 

- седьмой абзацраздела 3 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

«Согласно ПриказуМинздрава России от 22 декабря 2017 года № 1043н
с 2018 года внедряется система поэтапной аккредитации медицинских работников.»;

- двадцатый абзацраздела 3 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятиеосуществляется посредством выплаты денежной премии врачам по номинациям всоответствии с Положением
о проведении ежегодного областного конкурса на звание «Лучший врач года»,утверждённым распоряжением Губернатора Белгородской области
от 20 апреля 2020 года № 236-р»;

- раздел 5 подпрограммы 8изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 8

 

Общий объёмфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах
за счёт всех источников финансирования составит 1 137 829,3 тыс.рублей.

Объём финансированияподпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах
за счёт средств областного бюджета составит 672 808,5 тыс. рублей, в томчисле по годам:

2014 год –30 152,0 тыс. рублей;

2015 год –41 511,0 тыс. рублей;

2016 год –40 521,0 тыс. рублей;

2017 год –87 465,0 тыс. рублей;

2018 год –63 417,4 тыс. рублей;

2019 год –71 235,0 тыс. рублей;

2020 год –58 503,1 тыс. рублей;

2021 год –66 787,0 тыс. рублей;

2022 год –71 463,0 тыс. рублей;

2023 год –47 193,0 тыс. рублей;

2024 год –47 193,0 тыс. рублей;

2025 год –47 368,0 тыс. рублей.

Планируемый объёмфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счёт средств:

- федерального бюджетасоставит 434 114,1 тыс. рублей;

- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит30 906,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 8 из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счёт средств бюджетаБелгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.

Объём финансовогообеспечения подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и наплановый период.»;

- вподпрограмму Г «Совершенствование системы территориального планирования»Программы (далее – подпрограмма Г):

- раздел 6 паспорта подпрограммы Гизложить в следующей редакции:

 

6.

Объём бюджетных ассигнований подпрограммы Г
за счёт средств областного бюджета, а также прогнозный объём средств, привлекаемых
из других источников

Общий объём финансирования подпрограммы Г
в 2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 263 928 492,7 тыс. рублей.

Объём финансирования подпрограммы Г в 2014 –2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 123 334 418,9 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2014 год – 7 459 159,0 тыс. рублей;

2015 год – 8 090 006,0 тыс. рублей;

2016 год – 8 514 015,4 тыс. рублей;

2017 год – 8 789 577,1 тыс. рублей;

2018 год – 9 861 670,3 тыс. рублей;

2019 год – 10 110 445,9 тыс. рублей;

2020 год – 11 002 570,6 тыс. рублей;

2021 год – 11 344 547,6 тыс. рублей;

2022 год – 12 040 618,0 тыс. рублей;

2023 год – 12 040 603,0 тыс. рублей;

2024 год – 12 040 603,0 тыс. рублей;

2025 год – 12 040 603,0 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счёт средств:

- федерального бюджета составит 563 935,9 тыс. рублей;

- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 140 026 677,9 тыс. рублей;

- внебюджетных источников составит 3 460,0 тыс. рублей

 

- раздел 5подпрограммы Г изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы Г

 

Общий объёмфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах
за счёт всех источников финансирования составит263 928 492,7 тыс. рублей.

Объём финансированияподпрограммы Г в 2014 – 2025 годах
за счёт средств областного бюджета составит 123 334 418,9 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год –7 459 159,0 тыс. рублей;

2015 год –8 090 006,0 тыс. рублей;

2016 год –8 514 015,4 тыс. рублей;

2017 год –8 789 577,1 тыс. рублей;

2018 год –9 861 670,3 тыс. рублей;

2019 год –10 110 445,9 тыс. рублей;

2020 год –11 002 570,6 тыс. рублей;

2021 год –11 344 547,6 тыс. рублей;

2022 год –12 040 618,0 тыс. рублей;

2023 год –12 040 603,0 тыс. рублей;

2024 год –12 040 603,0 тыс. рублей;

2025 год – 12 040 603,0тыс. рублей.

Планируемый объёмфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счёт средств:

- федеральногобюджета составит 563 935,9 тыс. рублей;

- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 140 026 677,9тыс. рублей;

- внебюджетныхисточников составит 3 460,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Г из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Г за счётсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.

Объём финансовогообеспечения подпрограммы Г подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и наплановый период.»;

- вподпрограмму Д «Обеспечение реализации государственной программы»Программы (далее – подпрограмма Д):

- раздел 6паспорта подпрограммы Д изложить в следующей редакции:

 

6.

Объём бюджетных ассигнований подпрограммы Д
за счёт средств областного бюджета, а также прогнозный объём средств, привлекаемых
из других источников

Планируемый общий объём финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 2 345 476,7 тыс. рублей.

Объём финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 1 286 928,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2014 год – 71 173,0 тыс. рублей;

2015 год – 81 014,0 тыс. рублей;

2016 год – 69 140,2 тыс. рублей;

2017 год – 69 075,0 тыс. рублей;

2018 год – 84 398,9 тыс. рублей;

2019 год – 82 165,1 тыс. рублей;

2020 год – 382 599,8 тыс. рублей;

2021 год – 87 442,0 тыс. рублей;

2022 год – 89 980,0 тыс. рублей;

2023 год – 89 980,0 тыс. рублей;

2024 год – 89 980,0 тыс. рублей;

2025 год – 89 980,0 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счёт средств:

- федерального бюджета составит 16 927,0 тыс. рублей;

- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 1 041 621,7 тыс. рублей

 

- раздел 5подпрограммы Д изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы Д

 

Планируемый общийобъём финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счёт всех источниковфинансирования составит 2 345 476,7 тыс. рублей.

Объём финансированияподпрограммы Д в 2014 – 2025 годах
за счёт средств областного бюджета составит 1 286 928,0 тыс. рублей,в том числе по годам:

2014 год –71 173,0 тыс. рублей;

2015 год –81 014,0 тыс. рублей;

2016 год –69 140,2 тыс. рублей;

2017 год –69 075,0 тыс. рублей;

2018 год –84 398,9 тыс. рублей;

2019 год –82 165,1 тыс. рублей;

2020 год –382 599,8 тыс. рублей;

2021 год –87 442,0 тыс. рублей;

2022 год –89 980,0 тыс. рублей;

2023 год –89 980,0 тыс. рублей;

2024 год –89 980,0 тыс. рублей;

2025 год –89 980,0 тыс. рублей.

Планируемый объёмфинансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счёт средств:

- федерального бюджетасоставит 16 927,0 тыс. рублей;

- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит1 041 621,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Д из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Д за счёт средств бюджетаБелгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.

Объём финансовогообеспечения подпрограммы Д подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;

- вподпрограмму И «Обеспечение защиты и реализации прав граждан
и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»(далее – подпрограмма И):

- раздел 6 паспортаподпрограммы И изложить в следующей редакции:

 

6.

Объём бюджетных ассигнований подпрограммы И
за счёт средств областного бюджета, а также прогнозный объём средств, привлекаемых
из других источников

Планируемый общий объём финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 913 885,6 тыс. рублей.

Объём финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 27 522,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 5 227,0 тыс. рублей;

2015 год – 9 566,0 тыс. рублей;

2016 год – 542,6 тыс. рублей;

2017 год – 106,0 тыс. рублей;

2018 год – 126,0 тыс. рублей;

2019 год – 106,0 тыс. рублей;

2020 год – 5 056,0 тыс. рублей;

2021 год – 6 369,0 тыс. рублей;

2022 год – 106,0 тыс. рублей;

2023 год – 106,0 тыс. рублей;

2024 год – 106,0 тыс. рублей;

2025 год – 106,0 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счёт средств:

- федерального бюджета составит 885 117,0 тыс. рублей;

- консолидированных бюджетов муниципальных образований области составит 1 246,0 тыс. рублей

 

- восьмой –двенадцатый абзацы раздела 3 подпрограммы И изложить
в следующей редакции:

«В соответствиис законом Белгородской области от 27 ноября 2003 года № 102 «О наделенииорганов местного самоуправления полномочиями
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» в редакции законаБелгородской области от 19 марта 2020 года № 459 государственные услуги в сферегосударственной регистрации актов гражданского состояния
с 29 марта 2020 года на территории Белгородской области предоставляют:

- управлениезаписи актов гражданского состояния Белгородской области;

- двауправления ЗАГС администраций городских округов (г. Белгород
и г. Старый Оскол);

- двадцатьотделов ЗАГС администраций муниципальных районов
и городских округов;

- органы местного самоуправления шестигородских и сельских поселений муниципального района «Белгородский район»;

- раздел 5подпрограммы И изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы И

 

Планируемый общийобъём финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счёт всех источниковфинансирования составит 913 885,6 тыс. рублей.

Объём финансированияподпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджета составит27 522,6 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2014 год –5 227,0 тыс. рублей;

2015 год –9 566,0 тыс. рублей;

2016 год – 542,6 тыс.рублей;

2017 год – 106,0 тыс.рублей;

2018 год – 126,0 тыс.рублей;

2019 год – 106,0 тыс.рублей;

2020 год –5 056,0 тыс. рублей;

2021 год –6 369,0 тыс. рублей;

2022 год – 106,0 тыс.рублей;

2023 год – 106,0 тыс.рублей;

2024 год – 106,0 тыс.рублей;

2025 год – 106,0 тыс.рублей.

Планируемый объёмфинансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счёт средств:

- федеральногобюджета составит 885 117,0 тыс. рублей;

- консолидированныхбюджетов муниципальных образований области составит 1 246,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы И из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы И за счётсредств бюджета Белгородской области, а также Порядок предоставления ираспределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образованийБелгородской области
на мероприятия в области строительства, реконструкции,
приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности врамках реализации мероприятий государственной программы представленысоответственно в приложениях № 3, № 4 и № 7
к государственной программе.

Объём финансовогообеспечения подпрограммы И подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;

- приложения № 1,№ 3 и № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению;

- пункт 24приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

 

№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения (наименование) нормативного правового акта

Ответственный исполнитель
и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (применительно ко всем основным мероприятиям)

24.

Распоряжение Губернатора Белгородской области

Внесение изменений
в распоряжение Губернатора Белгородской области от 26 апреля 2019 года № 339-р
«О проведении ежегодного областного конкурса на звание «Лучший врач года»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2019 –
2025 годы
(по мере необходимости)

 

- дополнить Программуприложением № 7 согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Департаментуфинансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) производитьфинансирование мероприятий Программы
с учетом настоящего постановления.

3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Губернатор

Белгородской области

Е.С. Савченко

 

Приложение

к постановлению Правительства Белгородской области
от «_____» _____________ 2020 года
№ _________

 

Приложение № 1

к государственной программе

Белгородской области «Развитие

здравоохранения Белгородской области»

 

 

 

Система основных мероприятий(мероприятий) и показателей

государственной программы «Развитие здравоохраненияБелгородской области» на I этапе реализации

 

Таблица № 1

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Срок реализации (начало, завершение)

Вид показателя

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата
по годам реализации

 

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»

(Цель. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости
и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

72,4

72,8

73,2

74,6

74,3

74,01

74,15

 

П

Коэффициент рождаемости
на 1 тыс. человек населения, человек

11,6

11,6

11,7

11,7

9,7

9,2

9,2

 

П

Доля населения, отнесённого
по состоянию здоровья к 1 группе, в общей численности населения, проценты

32,7

27,2

28,2

28,5

29,0

 

П

Доля детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, процентов

80,3

80,4

80,5

80,6

80,7

80,8

80,9

 

Р

Смертность населения
в трудоспособном возрасте
на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста, случаев

 

 

 

 

 

423,5

458,00

 

Р

Численность лиц
в возрасте 18 лет
и старше, впервые признанных инвалидами по всем классам болезней,
на 10 тыс. человек населения соответствующего возраста, человек

79,4

66,5

57,6

49,8

44,9

40,4

51,0

 

Р

Смертность от всех причин
на 1 тыс. человек населения, случаев

13,7

13,5

13,3

13,0

13,0

13,4

13,3

 

П

Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях в расчёте
на 1 жителя, койко-дней

0,066

0,066

0,066

0,066

0,092

0,092

0,092

 

П

Обеспеченность врачами
на 10 тыс. человек населения, человек

34,0

34,1

34,6

35,2

35,9

34,6

35,0

 

П

Доля медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы
для организации
и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие
с ЕГИСЗ, процентов

 

 

 

 

 

94,0

95,0

 

Р

Доля зданий государственных (муниципальных) учреждений  здравоохранения, находящихся
в аварийном состоянии или нуждающихся
в капитальном ремонте, к общему количеству зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, процентов

 

 

25,8

25,7

25,6

18,2

16,4

 

П

Доля тяжёлого оборудования, используемого
в двухсменном
и/или круглосуточном режиме, в общем количестве тяжёлого оборудования, процентов

 

 

95,2

95,2

70,0

72,0

75,0

 

П

Уровень удовлетворенности населения услугами
в сфере здравоохранения (процент от числа опрошенных), процентов

82,9

80,3

91,1

84,6

81,0

81,5

82,0

 

П

Уровень удовлетворенности населения услугами
в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент от числа опрошенных), процентов

70,0

75,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни»

(Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики заболеваний в сфере охраны здоровья
и формирование здорового образа жизни у населения)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

Распространенность ожирения среди взрослого населения, процентов

43,0

40,0

37,0

34,0

31,0

 

Р

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов

36,9

36,1

35,0

33,5

32,3

 

Р

Потребление алкогольной продукции (в пересчете
на абсолютный алкоголь)  на душу населения в год, литров

5,20

5,15

5,10

5,05

5,00

 

Р

Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процентов

30,9

29,0

28,1

27,0

26,5

 

Р

Распространенность потребления табака среди детей
и подростков, процентов

22,0

20,0

19,0

18,0

17,0

 

П

Обращаемость
в медицинские организации
по вопросам здорового образа жизни,
тыс. человек

 

 

 

 

 

19,5

48,0

 

Р

Число случаев временной нетрудоспособности
на 1 тыс. человек населения, единиц

 

 

 

 

 

180,1

250,0

 

Р

Смертность мужчин трудоспособного возраста
на 100 тыс. человек населения, случаев

 

 

 

 

 

660,8

638,0

 

Р

Смертность женщин трудоспособного возраста
на 100 тыс. человек населения, случаев

 

 

 

 

 

156,0

152,0

 

2.1.

Основное мероприятие 1.01. «Мероприятия, направленные
на формирование здорового образа жизни
у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025

П

Количество разработанных
и изданных полиграфических материалов по вопросам формирования здорового образа жизни в год, единиц

10

10

10

10

10

10

 

Р

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, литров

 

 

 

 

 

4,9

 

Р

Розничные продажи сигарет и папирос
на душу населения,
тыс. штук

 

 

 

 

 

1,8

 

2.2.

Основное мероприятие 1.02. «Закупки оборудования (включая медицинское)»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2014

П

Количество приобретенного медицинского оборудования, единиц

68,0

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Основное мероприятие 1.03. «Внедрение эффективных технологий профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025

П

Охват мероприятиями по диспансеризации взрослого населения области от числа подлежащих диспансеризации, процентов

32,0

35,0

38,0

41,0

93,0

95,0

98,0

 

Р

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов

 

 

 

 

 

31,5

 

П

Выявляемость повышенного артериального давления, процентов

 

 

 

 

 

 

31,5

 

Р

Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, процентов

 

 

 

 

 

14,0

13,8

 

2.4.

Проект 1.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2019-2022

П

Уровень оснащённости оборудованием Центров здоровья, процентов

 

 

 

 

 

60,0

70,0

 

2.5.

 

 

 

 

 

Проект 1.P4. «Укрепление общественного здоровья»

 

 

 

 

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2020-2024

 

 

 

 

 

П

Количество разработанных
и изданных полиграфических материалов по вопросам формирования здорового образа жизни в год, единиц

 

 

 

 

 

 

10

 

Р

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, литров

 

 

 

 

 

 

4,9

 

Р

Розничные продажи сигарет и папирос
на душу населения, тыс. штук

 

 

 

 

 

 

1,7

 

3.

Подпрограмма 2
 «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

(Задача 2. Обеспечение доступности и повышения качества первичной медико-санитарной помощи)

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025

П

Выполнение плана профилактических прививок против управляемых инфекций в декретированные сроки, процентов

95,2

 

95,6

95,7

96,0

96,0

96,2

 

Р

Общая заболеваемость взрослого населения
на 100 тыс. человек населения, случаев

160340,0

 

160320,0

160310,0

160300,0

160290,0

172270,0

 

Р

Уровень госпитализации
в медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную помощь,
на 1 тыс. человек населения, человек

152,0

 

152,0

151,0

151,0

150,0

150,0

 

3.1.

Основное мероприятие 2.01. «Закупки оборудования (включая медицинское)»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2014-2018

П

Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов

73,1

 

79,1

79,1

80,4

 

3.2.

Основное мероприятие 2.02. «Закупки иммунопрепаратов
в рамках Национального календаря профилактических прививок, поддержание заболеваемости «управляемыми инфекциями» на социально адаптированном уровне»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025

П

Охват иммунизацией детского населения
в декретированные сроки, процентов

 

 

 

95,7

95,9

96,0

96,2

 

3.3.

Основное мероприятие 2.03. «Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства
и транспорта Белгородской области

2017-2025

П

Количество введенных в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения в год, единиц

 

 

 

3

2

1

 

 

П

Количество введенных в действие отремонтированных объектов здравоохранения в год, единиц

 

 

 

135

6

3

1

 

П

Количество выкупленных объектов здравоохранения в год, единиц

 

 

 

71

2

4

1

 

3.4.

 

 

 

Основное мероприятие 2.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2018-2020

 

 

 

Р

Смертность населения
в трудоспособном возрасте
на 100 тыс. населения соответствующего возраста, человек

 

 

 

 

423,1

 

 

 

П

Доля лиц с впервые
в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, выявленных активно,
на I-II стадии заболевания, процентов

 

 

 

 

 

 

78,0

 

3.5.

Основное мероприятие 2.05. «Закупки иммунопрепаратов
для вакцинопрофилактики инфекций
по эпидемическим показаниям»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2019-2025

П

Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося к группам риска, процентов

 

 

 

 

 

96,0

96,2

 

Р

Заболеваемость бешенством
на 100 тыс. человек населения, случаев

 

 

 

 

 

0

0

 

Р

Заболеваемость сибирской язвой
на 100 тыс. человек населения, случаев

 

 

 

 

 

0

0

 

3.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 2.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

 

 

 

 

2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

Количество медицинских организаций области, участвующих
в оказании медицинской помощи, которые подключены
к региональному call-центру сферы здравоохранения области, единиц

 

 

 

 

 

 

13

 

П

Количество приобретённых передвижных мобильных комплексов для обследования населения, единиц

 

 

 

 

 

2

 

 

Департамент строительства
и транспорта Белгородской области

П

Ввод в действие новых объектов здравоохранения (ФАП), единиц

 

 

 

 

 

 

13

 

3.7.

Проект 2.Р3. «Старшее поколение»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2019-2022

П

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих
в организациях социального обслуживания, от числа запланированных, процентов

 

 

 

 

 

90,0

90,0

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

(Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации)

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

 

 

 

2014-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. человек населения, случаев

845,0

829,0

813,5

769,2

714,0

712,0

696,0

 

Р

Смертность
от новообразований
(в том числе злокачественных)
на 100 тыс. человек населения, случаев

204,0

204,0

204,0

204,0

195,0

193,0

191,0

 

Р

Смертность
от туберкулеза
на 100 тыс. человек населения, случаев

2,0

2,0

2,0

1,2

1,0

1,0

0,9

 

Р

Доля повторных госпитализаций
в психиатрический стационар в течение года, процентов

10,6

10,3

10,2

10,1

10,0

10,0

10,0

 

Р

Смертность
от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. человек населения, случаев

15,0

14,8

14,6

14,0

9,4

9,3

9,0

 

П

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
при оказании экстренной медицинской помощи, процентов

85,5

86,4

87,2

88,1

90,0

91,0

92,0

 

П

Удовлетворённость граждан пожилого
и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (процент от числа опрошенных), процентов

 

 

 

 

 

60,0

60,0

 

4.1.

Основное мероприятие 3.01. «Высокотехнологичные виды медицинской помощи»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025

П

Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот

1778,0

5043,0

5143,0

6361,0

5508,0

5783,0

6300,0

 

4.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3.02. «Мероприятия, направленные
на совершенствование медицинской помощи больным
с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами
и расстройствами поведения, дерматовенерологичес­кими заболеваниями
и сахарным диабетом»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

Количество больных онкологическими заболеваниями, пользующихся льготным обеспечением, человек

7421,0

7426,0

7432,0

7631,0

 

П

Среднемесячное количество лиц, больных онкологическими заболеваниями, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек

 

 

 

 

250,0

350,0

420,0

 

П

Количество больных
с психическими расстройствами
и расстройствами поведения, пользующихся льготным обеспечением, человек

1275,0

1281,0

1289,0

1353,0

1600,0

1600,0

1637,0

 

П

Количество больных
с дерматовенерологи­чес­кой патологией, пользующихся льготным обеспечением, человек

2555,0

2561,0

2572,0

2698,0

 

П

Количество больных
с дерматовенерологи­ческой патологией, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек

 

 

 

 

315,0

152,0

152,0

 

П

Количество больных сахарным диабетом, пользующихся льготным обеспечением, человек

16670,0

16676,0

16683,0

16791,0

 

П

Обеспеченность лиц, страдающих сахарным диабетом, льготными препаратами
и медицинскими изделиями, процентов

 

 

 

 

75,0

78,0

79,0

 

4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3.03. «Мероприятия, направленные
на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия»

 

 

 

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

 

 

 

 

 

2014-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек

1291,0

1294,0

1298,0

1325,0

1332,0

1341,0

1349,0

 

Р

Заболеваемость туберкулезом
на 100 тыс. человек населения, случаев

38,2

37,7

37,1

36,6

19,5

19,3

19,2

 

П

Охват населения профилактическими осмотрами
на туберкулез, процентов

 

 

 

78,0

68,1

71,9

72,3

 

4.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3.04. «Мероприятия
по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и  гепатитов В и С»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

Доля населения, информированного
о доступных мерах профилактики
и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции, процентов

55,0

60,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

 

П

Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением,
от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, процентов

78,0

78,5

78,7

79,0

79,5

84,7

90,0

 

П

Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов

40,0

41,0

42,0

45,0

48,0

70,0

90,0

 

П

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Белгородской области, процентов

 

 

 

28,6

22,0

24,5

24,5

 

П

Уровень информированности населения в возрасте
18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции, процентов

 

 

 

84,0

87,0

90,0

93,0

 

П

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчётного года, охваченных обследованием
на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека, процентов

 

 

 

 

 

 

95,0

 

П

Доля лиц, имеющих хронический гепатит В/С, состоящих
под диспансерным наблюдением,
от общего числа лиц
с хроническими гепатитами В/С, процентов

 

 

 

67,0

70,0

73,0

75,0

 

П

Охват населения профилактическими прививками против гепатита В, процентов

 

 

 

80,0

80,0

85,0

70,0

 

4.5.

Основное мероприятие 3.05. «Денежные выплаты донорам за сдачу крови
и ее компонентов»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025

П

Доля осуществленных денежных выплат донорам, сдавшим кровь или ее компоненты, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

4.6.

Основное мероприятие 3.06. «Мероприятия
по развитию службы крови»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025

Р

Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов
и препаратов крови, процентов

0

0

0

0

0

0

0

 

4.7.

Основное мероприятие 3.07. «Закупки оборудования (включая медицинское)»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2014-2022

П

Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов

90,0

91,0

91,0

93,0

94,0

 

 

 

П

Количество приобретенного оборудования, единиц

 

 

 

 

 

7427,0

1650,0

 

4.8.

Основное мероприятие 3.08. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»

Департамент строительства
и транспорта Белгородской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

2014-2025

П

Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц

1

 

1

3

1

2

3

 

П

Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения в год, единиц

 

 

1

4

20

28

31

 

4.9.

Основное мероприятие 3.09. «Обеспечение медицинской деятельности, связанной
с донорством органов человека в целях трансплантации»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2016-2022

П

Кондиционирование потенциальных доноров, процедур

 

 

3,0

5,0

5,0

3,0

 

П

Доля трансплантированных органов из числа заготовленных
для трансплантации, процентов

 

 

 

70,0

70,0

90,0

90,0

 

4.10.

Проект 3.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2019-2024

П

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных
с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)

 

 

 

 

 

56,0

98,0

 

4.11.

Проект 3.N2. «Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2019-2024

Р

Больничная летальность от инфаркта миокарда, процентов

 

 

 

 

 

11,2

10,7

 

Р

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процентов

 

 

 

 

 

15,7

15,4

 

4.12.

 

 

 

 

 

 

 

Проект 3.N3. «Борьба
с онкологическими заболеваниями»

 

 

 

 

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2019-2024

 

 

 

 

 

 

П

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте
5 лет и более, процентов

 

 

 

 

 

55,0

55,6

 

П

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), процентов

 

 

 

 

 

60,0

60,0

 

4.13.

Проект 3.N8. «Развитие экспорта медицинских услуг»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2019-2024

П

Количество рекламных информационных материалов
для контекстной рекламы, единиц

 

 

 

 

 

200,0

 

П

Количество  демонстраций рекламно-информационных материалов в СМИ, единиц

 

 

 

 

 

 

10,0

 

4.14.

Проект 3.R3. «Безопасность дорожного движения»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2019

П

Количество приобретенных автомобилей скорой медицинской помощи класса «С», единиц

 

 

 

 

 

3

 

 

5.

Подпрограмма 4
«Развитие государственно-частного партнерства»

(Задача 4. Поддержка развития государственно-частного партнерства
в сфере здравоохранения)

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025

П

Количество проектов
в сфере здравоохранения, реализованных
на основании государственно-частного партнерства  (нарастающим итогом), единиц

1

1

4

 

3

4

5

 

5.1.

Основное мероприятие 4.01. «Реализация комплексных мер, направленных
на привлечение инвестиций в сферу здравоохранения»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025

П

Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц

10

15

20

 

15

15

15

 

6.

Подпрограмма 5
«Охрана здоровья матери и ребенка»

(Задача 5. Обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи матерям и детям)

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025

Р

Материнская смертность
на 100 тыс. новорож­ден­ных, родившихся живыми, случаев

5,45

5,40

5,30

5,20

5,20

5,15

5,14

 

Р

Младенческая смертность
на 1 тыс. новорож­денных, родившихся живыми, случаев

6,5

6,3

6,1

5,9

5,0

4,9

4,8

 

Р

Смертность детей
от 0 до 17 лет
на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста, случаев

70,0

69,0

68,0

67,0

47,8

47,7

47,6

 

6.1.

Основное мероприятие 5.01. «Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов
для неонатального
и аудиологического скрининга»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025

П

Доля новорожденных, обследованных
на аудиологический
и неонатальный скрининг, от общего числа новорожденных, процентов

96,0

97,0

98,0

99,0

99,0

99,0

99,0

 

6.2.

 

 

 

 

Основное мероприятие 5.02. «Мероприятия
по пренатальной (дородовой) диагностике»

 

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025

 

 

 

 

П

 

 

 

 

 

Доля беременных женщин, обследованных
по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка,
в общем числе беременных, вставших на учет в первом триместре беременности, процентов

60,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

 

6.3.

Основное мероприятие 5.03. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025

П

Удельный вес новорожденных, получивших сурфактант-терапию,
и детей, получивших лечебное питание, страдающих фенилкетонурией,
в общем количестве нуждающихся, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

6.4.

Основное мероприятие 5.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025

П

Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей
и детей в возрасте
до трех лет
из малообеспеченных
и многодетных семей, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

6.5.

Основное мероприятие 5.05.01. «Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области»

Департамент строительства
и транспорта Белгородской области

2014

П

Количество объектов,
в которых проведен капитальный ремонт, единиц

1

 

 

 

 

 

 

 

6.6.

Основное мероприятие 5.05.02. «Строительство (реконструкция) объектов социального
и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры»

Департамент строительства
и транспорта Белгородской области

2014-2015

П

Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц

1

1

 

 

 

 

 

 

П

Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов

 

98,0

 

 

 

 

 

 

6.7.

Основное мероприятие 5.06. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»

Департамент строительства
и транспорта Белгородской области

2014-2025

П

Количество объектов, введенных в эксплуатацию
и в которых проведена реконструкция, единиц

 

1

1

1

1

1

 

П

Количество объектов,
в которых проведен капитальный ремонт, единиц

 

 

 

 

5

6

5

 

П

Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов

 

98,0

 

 

 

 

 

 

6.8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 5.07. «Мероприятия
по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

Детская смертность
(в возрасте 0-4 года)
на 1 тыс. новорож­денных, родившихся живыми, случаев

 

 

 

 

5,7

5,7

 

П

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их
в соответствие
с требованиями приказа Минздрава России
от 07 марта 2018 года № 92н, процентов

 

 

 

 

21,0

 

П

Доля посещений детских поликлиник
и детских поликлинических отделений медицинских организаций
с профилактической
и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет, процентов

 

 

 

 

48,0

47,0

 

П

Доля детей в возрасте
0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях, процентов

 

 

 

 

4,2

 

П

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
в соответствии
с требованиями приказа Минздрава России
от 07 марта 2018 года
№ 92н, процентов

 

 

 

 

21,0

 

6.9.