Постановление Правительства Белгородской области от 30.03.2020 № 105-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 30 марта2020г.                                                         № 105-пп

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 442-ПП

 

В целях приведения государственнойпрограммы Белгородской области  «Обеспечение безопасностижизнедеятельности населения и территорий Белгородской области», утвержденнойпостановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года №442-пп, в соответствие  с законом Белгородской области от 19 декабря 2018года № 337 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и2021 годов», законом Белгородской области от 13 декабря 2019 года № 431«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28октября 2013 года № 442-пп «Об утверждении государственной программыБелгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения итерриторий Белгородской области»:

в государственную программу Белгородской области«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородскойобласти» (далее – программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:

- раздел 8 паспорта программы изложить в следующейредакции:

 

8.

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах       за счет всех источников финансирования составит          8 668 602 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 8 363 944 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 435 925 тыс. рублей;

2015 год – 563 110 тыс. рублей;

2016 год – 570 630 тыс. рублей;

2017 год – 599 870 тыс. рублей;

2018 год – 692 660 тыс. рублей;

2019 год – 787 682 тыс. рублей;

2020 год – 919 999 тыс. рублей;

2021 год – 754 916 тыс. рублей;

2022 год – 759 814 тыс. рублей;

2023 год – 759 814 тыс. рублей;

2024 год – 759 814 тыс. рублей;

2025 год – 759 710 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах        за счет средств федерального бюджета составит                    123 806 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах        за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 160 652 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах       за счет внебюджетных источников составит                   20 200 тыс. рублей

 

- в пункте 5 раздела 9 паспорта программы слова «78человек» заменить словами «81 человека»;

- в двадцать шестом абзаце раздела 4 программы цифры«747» заменить цифрами «1 297»;

- таблицу 2 раздела 5 программы изложить в следующейредакции:

«Таблица 2

Предполагаемые объемы финансирования

государственной программы

тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федераль-ный бюджет

Областной

бюджет

Консолиди-рованные бюджеты муниципаль-ных образований

Территори-альные внебюджет-

ные фонды

Внебюд-жетные источни-

ки

Всего

2014

46 716

435 925

20 600

-

600

503 841

2015

27 090

563 110

20 600

-

600

611 400

2016

5 000

570 630

11 480

-

1 200

588 310

2017

5 000

599 870

11 480

-

1 200

617 550

2018

5 000

692 660

11 480

-

1 200

710 340

2019

5 000

787 682

11 480

-

2 200

806 362

2020

5 000

919 999

16 132

-

2 200

943 331

2021

5 000

754 916

11 480

-

2 200

773 596

2022

5 000

759 814

11 480

-

2 200

778 494

2023

5 000

759 814

11 480

-

2 200

778 494

2024

5 000

759 814

11 480

-

2 200

778 494

2025

5 000

759 710

11 480

-

2 200

778 390

Всего

123 806

8 363 944

160 652

-

20 200

8 668 602

 

в подпрограмму 1 «Профилактиканемедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»программы (далее – подпрограмма 1):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 1изложить в следующей редакции:

 

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

(с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 ­– 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 33 684 тыс. рублей,      в том числе по годам:

2014 год – 2 932  тыс. рублей;

2015 год – 2 602  тыс. рублей;

2016 год – 2 562  тыс. рублей;

2017 год – 2 464  тыс. рублей;

2018 год – 2 429  тыс. рублей;

2019 год – 2 659  тыс. рублей;

2020 год – 2 982  тыс. рублей;

2021 год – 2 986  тыс. рублей;

2022 год – 3 017  тыс.  рублей;

2023 год – 3 017  тыс. рублей;

2024 год – 3 017  тыс. рублей;

2025 год – 3 017  тыс. рублей

-  в первом абзаце раздела 5подпрограммы 1 цифры «30 432,0» заменить цифрами «33 684»;

- седьмой – тринадцатый абзацы раздела 5подпрограммы 1изложить                в следующей редакции:

«2019 год – 2 659 тыс. рублей;

  2020 год – 2 464 тыс. рублей;

  2021 год – 2 982 тыс. рублей;

  2022 год – 2 986 тыс. рублей;

  2023 год – 3 017 тыс. рублей;

  2024 год – 3 017 тыс. рублей;

  2025 год – 3 017 тыс. рублей»;

в подпрограмму 3 «Снижение рисков исмягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера, пожарная безопасность и защита населения» программы (далее –подпрограмма 3):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 3изложить в следующей редакции:

 

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых их других источников

Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы            3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составляет 2 799 046 тыс. рублей.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 2 735 240 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 188 856 тыс. рублей;

2015 год – 212 090 тыс. рублей;

2016 год – 209 932 тыс. рублей;

2017 год – 202 834 тыс. рублей;

2018 год – 224 233 тыс. рублей;

2019 год – 274 093 тыс. рублей;

2020 год – 281 436 тыс. рублей;

2021 год – 226 894 тыс. рублей;

2022 год – 228 718 тыс. рублей;

2023 год – 228 718 тыс. рублей;

2024 год – 228 718 тыс. рублей;

2025 год – 228 718 тыс. рублей.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2015 годах за счет средств федерального бюджета составит                              63 806 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 41 716 тыс. рублей;

2015 год – 22 090 тыс. рублей

- в пункте 1 раздела 7 паспортаподпрограммы 3 цифры «747» заменить цифрами «1 297»;

- во втором абзаце раздела 4 подпрограммы3 цифры «747» заменить цифрами  «1 297»;

-  в первом абзаце раздела 5подпрограммы 3 цифры «2 628 662» заменить цифрами «2 799 046»;

-  во втором абзаце раздела 5подпрограммы 3 цифры «2 564 856» заменить цифрами «2 735 240»;

- восьмой – четырнадцатый абзацы раздела 5подпрограммы 3 изложить            вследующей редакции:

«2019 год – 274 093 тыс. рублей;

  2020 год – 281 436 тыс. рублей;

  2021 год – 226 894 тыс. рублей;

  2022 год – 228 718 тыс. рублей;

  2023 год – 228 718 тыс. рублей;

  2024 год – 228 718 тыс. рублей;

  2025 год – 228 718 тыс. рублей»;

в подпрограмму 4 «Укрепление общественногопорядка» программы (далее – подпрограмма 4):

- паспорт подпрограммы 4 изложить вследующей редакции:

Наименование подпрограммы 4: «Укрепление общественного порядка» (далее ­– подпрограмма 4)

1.

Соисполнитель, ответственный

за реализацию подпрограммы 4

Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности)

2.

Участники подпрограммы 4

Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности), департамент цифрового развития области, управление автомобильных дорог общего пользования              и транспорта области, департамент образования области, департамент строительства и транспорта области, администрации муниципальных районов   и городских округов (по согласованию)

3.

Цель подпрограммы 4

Обеспечение общественного порядка                       и безопасности дорожного движения

4.

Задачи подпрограммы 4

1. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

2. Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы                 с преступностью на территории области

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Реализация подпрограммы 4 осуществляется в два этапа:

I этап – 2014 – 2020 годы;

II этап – 2021 – 2025 годы

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

(с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам

ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит                               2 320 770  тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 в  2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2 168 918 тыс. рублей, из них:

2014 год – 60 101 тыс. рублей;

2015 год – 155 219 тыс. рублей;

2016 год – 148 248 тыс. рублей.

2017 год – 179 414 тыс. рублей;

2018 год – 180 272 тыс. рублей;

2019 год – 213 780 тыс. рублей;

2020 год – 254 848 тыс. рублей;

2021 год – 195 104 тыс. рублей;

2022 год – 195 509 тыс. рублей;

2023 год – 195 509 тыс. рублей;

2024 год – 195 509 тыс. рублей;

2025 год – 195 405 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 151 852 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 20 600 тыс. рублей;

2015 год – 20 600 тыс. рублей;

2016 год – 10 600 тыс. рублей;

2017 год – 10 600 тыс. рублей;

2018 год – 10 600 тыс. рублей;

2019 год – 10 600 тыс. рублей;

2020 год – 15 252 тыс. рублей;

2021 год – 10 600 тыс. рублей;

2022 год – 10 600 тыс. рублей;

2023 год – 10 600 тыс. рублей;

2024 год – 10 600 тыс. рублей;

2025 год – 10 600 тыс. рублей

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы 4

В 2025 году планируется:

1. Снижение уровня совершенных тяжких и особо тяжких преступлений до 200 на 100 тыс. населения.

2. Снижение уровня рецидивной преступности      до 159 на 100 тыс. населения.

3.  Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 48 человек.

4. Снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек.

5. Снижение транспортного риска до 0,72               на 10 тыс. транспортных средств

- раздел 3 подпрограммы 4 изложить в следующейредакции:

«3.Обоснование выделения системы мероприятий и краткое

описаниеосновных мероприятий подпрограммы 4

 

Достижениезаявленной цели подпрограммы 4 будет осуществляться путем решения двух задач.

Задача 1«Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»,  в рамкахреализации которой планируется реализация основных мероприятий         4.1 «Реализациямероприятий по безопасности дорожного движения», 4.2 «Субвенции на реализациюСоглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и ПравительствомБелгородской области» и проекта 4. R 3 «Безопасность дорожногодвижения».

Указаннаядеятельность направлена на снижение количества дорожно-транспортныхпроисшествий, повышение правосознания участников дорожного движения,ответственности и культуры безопасного поведения на дороге.

Финансированиемероприятия будет осуществляться за счет средств областного бюджета.

Основноемероприятие 4.1 предполагает:

- поддержкудеятельности по видеофиксации правонарушений в области дорожного движения;

- оснащениесистемами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожногодвижения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорогрегионального и муниципального значения.

Проект 4. R .3 «Безопасностьдорожного движения» направлен на создание условий для вовлечения детей имолодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Задача 2«Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы спреступностью на территории области», в рамках которой предполагаетсяреализовать следующие основные мероприятия.

Основноемероприятие 4.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственныхучреждений (организаций)».

Данное основноемероприятие направлено на сокращение количества иностранных граждан и лиц безгражданства, подлежащих административному выдворению или депортации, созданиеусловий для выполнения явозложенных         на полицию обязанностейпо охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Финансированиемероприятия будет осуществляться за счет средств областного бюджета,консолидированных бюджетов муниципальных образований      и внебюджетных источников.

Основноемероприятие 4.4 «Поддержка внедрения систем видеонаблюдения    в общественных местах».

Данное основноемероприятие направлено на повышение уровня антитеррористической защищенности,снижение правонарушений на улицах              ив других общественных местах.

Финансированиемероприятия будет осуществляться за счет средств местных бюджетов.

Система основных мероприятий подпрограммы 4 представлена вприложении   № 1  к государственной программе»;

- таблицу 5 раздела 5 подпрограммы 4изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Предполагаемыеобъемы финансирования подпрограммы 4

тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Феде-раль-ный бюджет

Област-ной бюджет

Консолидиро-ванные бюджеты муниципальных образований

Террито-риальные внебюд-жетные фонды

Внебюд-жетные источ-ники

Всего

2014

-

60 101

20 600

-

-

80 701

2015

-

155 219

20 600

-

-

175 819

2016

-

148 248

10 600

-

-

158 848

2017

-

179 414

10 600

-

-

190 014

2018

-

180 272

10 600

-

-

190 872

2019

-

213 780

10 600

-

-

224 380

2020

-

254 848

15 252

-

-

270 100

2021

-

195 104

10 600

-

-

205 704

2022

-

195 509

10 600

-

-

206 109

2023

-

195 509

10 600

-

-

206 109

2024

-

195 509

10 600

-

-

206 109

2025

-

195 405

10 600

-

-

206 005

Всего

-

2 168 918

151 852

-

-

2 320 770

 

в подпрограмму 5 «Развитие мировой юстициив Белгородской области» программы (далее – подпрограмма 5):

- раздел 2 паспорта подпрограммы 5изложить в следующей редакции:

 

2.

Участники подпрограммы 5

Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности), управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области, департамент строительства и транспорта области

 

- раздел 6 паспорта подпрограммы 5изложить в следующей редакции:

 

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5          за счет средств областного бюджета   (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3 025 157 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 166 169 тыс. рублей;

2015 год – 170 515 тыс. рублей;

2016 год – 176 660 тыс. рублей;

2017 год – 179 417 тыс. рублей;

2018 год – 250 040 тыс. рублей;

2019 год – 263 851 тыс. рублей;

2020 год – 344 452 тыс. рублей;

2021 год – 293 313 тыс. рублей;

2022 год – 295 185 тыс. рублей;

2023 год – 295 185 тыс. рублей;

2024 год – 295 185 тыс. рублей;

2025 год – 295 185 тыс. рублей

 

- седьмой – тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы5 изложить                вследующей редакции:

«2019 год – 263 851 тыс. рублей;

  2020 год – 344 452 тыс. рублей;

  2021 год – 293 313 тыс. рублей;

  2022 год – 295 185 тыс. рублей;

  2023 год – 295 185 тыс. рублей;

  2024 год – 295 185 тыс. рублей;

  2025 год – 295 185 тыс. рублей»;

в подпрограмму 6 «Профилактика безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних» программы (далее – подпрограмма 6):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить вследующей редакции:

 

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета

(с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам

ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 283 549 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составляет 283 549 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 17 867 тыс. рублей;

2015 год – 18 684 тыс. рублей;

2016 год – 19 228 тыс. рублей;

2017 год – 19 345 тыс. рублей;

2018 год – 22 686 тыс. рублей;

2019 год – 23 299 тыс. рублей;

2020 год – 26 281 тыс. рублей;

2021 год – 26 619 тыс. рублей;

2022 год – 27 385 тыс. рублей;

2023 год – 27 385 тыс. рублей;

2024 год – 27 385 тыс. рублей;

2025 год – 27 385 тыс. рублей

 

-  в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 6 цифры«268 472» заменить цифрами «283 549»;

- седьмой – тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы6изложить               в следующей редакции:

«2019 год – 23 299 тыс. рублей;

  2020 год – 26 281 тыс. рублей;

  2021 год – 26 619 тыс. рублей;

  2022 год – 27 385 тыс. рублей;

  2023 год – 27 385 тыс. рублей;

  2024 год – 27 385 тыс. рублей;

  2025 год – 27 385 тыс. рублей»;

– приложения № 1, № 3 и № 4 к программеизложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силусо дня его официального опубликования.

 

 

Губернатор

Белгородской области

 

 

Е.С. Савченко

 

Приложение

кпостановлению Правительства

Белгородскойобласти

от«____»_____________ 2020 г.

№___________

 

 

 

Приложение№ 1

кгосударственной программе

Белгородскойобласти «Обеспечение

безопасностижизнедеятельности

населенияи территорий Белгородской

области»

 

 

Система основныхмероприятий (мероприятий)

и показателейгосударственной программы

на 1 этапереализации

 

Таблица 1

 

п/п

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Срок реализа-ции (начало, заверше-ние)

Вид пока-

зате-

ля

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области» (цель – повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения

и территорий Белгородской области)

Администрация Губернатора области

 

2014 – 2025 годы

П

Удовлетворенность населения области безопасностью жизни, процентов

45

50

55

60

75

77,5

80

2014 – 2025 годы

Р

Заболеваемость синдромом зависимости

от наркотических средств (число больных с впервые

в жизни установленным диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств»), на 100 тыс. населения)

3,8

4,7

4,6

4,5

4

3,5

3,2

2014 – 2025 годы

П

Доля подростков

и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных

в профилактические мероприятия,

по отношению

к общему числу молодежи, процентов

75

77

78

78,5

79

79,2

79,5

2014 – 2025 годы

П

Доля осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных, процентов

37,3

35,0

35,4

40

40,2

38

38

2015 – 2025 годы

Р

Количество людей, погибших при пожарах, человек

 

 

89

88

87

86

85

90

2014 – 2025 годы

Р

Уровень преступности (случаев на 100 тыс. населения)

1067,5

953

935

923

912

903

888

2014 – 2025 годы

Р

Социальный риск (число погибших

в ДТП на 100 тыс. населения)/снижение

в процентах

по отношению

к         2012 году

17,9/

-3,5

17,6/

-5,5

17,2/

-7,5

16,6/

-10,5

14,7/

-21

10,0/

-46,0

 

9,24/

-50,1

 

2015 – 2025 годы

Р

Удельный вес несовершеннолетних, принявших участие

в совершении преступлений,

от общего числа лиц, совершивших преступления, процентов

 

5

5

4,9

4,9

4,9

4,9

2014 – 2025 годы

Р

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, единиц

355

350

345

340

340

335

330

2016 – 2025 годы

Р

Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях, минут

 

 

19

18

16

15

13

Подпрограмма

1

Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (задача 1 – сокращение масштабов незаконного

распространения

и немедицинского потребления наркотиков

и их последствий

для здоровья личности и общества в целом)

Администрация Губернатора области

2014 – 2025 годы

 

Р

Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения)

366,5

362,9

359,3

355,6

352,0

348,5

347,3

2014 – 2025 годы

 

Р

Общая заболеваемость наркоманией

и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения)

322,0

314,6

305,2

296,0

287,2

278,5

270,2

Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию

негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»

1.1

Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий

по осуществлению антинаркотической пропаганды

и антинаркотического просвещения»

Управление молодежной политики области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 1.1.1.

Доля молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями,

по отношению

к общей численности молодежи, процентов

 

50,0

52,0

54,0

55,0

57,0

59,0

60,0

Департамент внутренней

и кадровой политики области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 1.1.2.

Доля обучающихся, принявших участие

в конкурсах, от общего числа учащихся

и студентов, процентов

25,0

26,0

28,0

30,0

30,0

35,0

40,0

Управление культуры области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 1.1.3.

Доля подростков

и молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями,

к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, процентов

50,0

51,0

53,0

55,0

56,0

58,0

60,0

Департамент образования области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 1.1.4.

Доля обучающихся

1 – 11 классов общеобразовательных учреждений области, принявших участие

в профилактической акции, процентов

40,0

45,0

50,0

52,0

55,0

57,0

60,0

2014 – 2025 годы

П

Показатель 1.1.5.

Доля родителей обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в акции

по проблемам семейного воспитания, процентов

40

42

44

46

48

50

52

Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»

1.2.

Основное мероприятие 1.2 «Реализация мероприятий

по раннему выявлению потребителей наркотиков»

Департамент здравоохранения

и социальной защиты населения области

2014 – 2025 годы

Р

Показатель 1.2.1. Число лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз «употребление наркотических средств с вредными последствиями» (случаев на 100 тыс. населения)

42,6

41,3

40,8

38,8

37,7

36,5

35,4

Подпрограмма

2

Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы

(задача 2 – поддержка организации трудоустройства

и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы

в исправительных учреждениях области)

Администрация Губернатора

области

2014 – 2025 годы

П

Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных

на оплачиваемых работах, человек

970

1040

1100

1170

1230

1300

1360

2014 – 2025 годы

П

Объем доходов исправительных учреждений

в результате производственно-хозяйственной деятельности

с использованием труда осужденных, тыс. рублей

93 000

104 000

114 000

125 000

136 000

148 000

160 000

2014 – 2025 годы

П

Объем полученной прибыли исправительными учреждениями

в результате производственно-хозяйственной деятельности

с использованием труда осужденных, тыс. рублей

3 000

3 700

4 800

5 900

7 000

8 100

9 200

Задача 1 «Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории

Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе

исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области»

2.1.

Основное мероприятие 2.1 «Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы»

Администрация Губернатора области,

Управление Федеральной службы исполнения наказаний

по Белгородской области

(по согласованию)

2014 год

П

Показатель 2.1.1. Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных

на оплачиваемых работах, человек

970

 

 

 

 

 

 

2014 – 2025 годы

П

Показатель 2.1.2. Количество осужденных, прошедших профессиональное обучение

и профессиональную подготовку

в профессиональных училищах, подведомственных УФСИН России

по Белгородской области, в период отбывания наказания

в виде лишения свободы, человек

1036

1061

1086

1111

1136

1161

1186

Подпрограмма

3

Снижение рисков

и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения (задача 3 – создание условий

для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, защита населения

от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности

и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности)

Администрация Губернатора области

2014 – 2025 годы

Р

Количество пожаров, единиц

1043

1030

1016

1001

985

973

1357

2014 – 2025 годы

Р

Количество пострадавших людей при пожарах, человек

57

55

54

53

52

51

50

2014 – 2025 годы

Р

Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей

212454

210643

208543

206243

204415

202112

200031

Задача 1 «Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»

3.1.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной

и спасательной служб»

Администрация Губернатора области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.1.1. Количество работников, работающих в области гражданской обороны и пожарной безопасности, человек

274

302

302

302

302

320

320

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.1.2. Укомплектование пожарно-техническим вооружением

и аварийно-спасательным оборудованием

до нормы, процентов

73

70

67

64

91

94

96

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.1.3. Обеспечение личного состава форменным обмундированием

и средствами защиты до нормы, процентов

39

64

64

64

64

64

64

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.1.4. Приобретение средств индивидуальной защиты радиационной разведки

и дозиметрического контроля для установленных групп населения, единиц

177

24

177

24

177

24

170

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.1.5. Укомплектование пожарной

и спасательной техникой до нормы, процентов

77

79

81

83

89

94

94

Департамент строительства

и транспорта области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.1.6. Строительство новых пожарных частей, единиц

-

1

1

1

1

3

2

Департамент строительства

и транспорта области, Администрация Губернатора области

2014 – 2018 годы

П

Показатель 3.1.7. Капитальный ремонт пожарных частей, единиц

-

2

1

-

2

-

-

Задача 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

3.2.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение защиты и безопасности населения»

Администрация Губернатора области, департамент цифрового развития области, Главное управление МЧС России

по Белгородской области

(по согласованию)

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.2.1. Готовность

к обеспечению всеми видами связи подразделений Государственной противопожарной

и спасательной служб, добровольных противопожарных формирований Белгородской области. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процентов

85

85

85

85

90

92

94

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.2.2. Количество муниципальных образований области нарастающим итогом, подключенных

к системе «112» Белгородской области, единиц

9

10

14

21

21

21

21

Задача 3 «Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области,

организаций, территориальных органов»

3.3.

Основное мероприятие 3.3 «Мобилизационная подготовка населения области»

Администрация Губернатора области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.3.1. Количество человек, работающих в области мобилизационной подготовки, человек

16

16

11

11

11

11

11

Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области»

3.4.

Основное мероприятие 3.4 «Реализация мероприятий противопожарной службы области»

Администрация Губернатора области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.4.1. Количество добровольных пожарных формирований, которым оказано содействие, единиц

35

37

39

41

41

41

41

Подпрограмма

4

Укрепление общественного порядка

(задача 4 – обеспечение общественного порядка

и безопасности дорожного движения)

Администрация Губернатора области

2014 – 2025 годы

Р

Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений (на 100 тыс. населения)

236,4

230,3

221,5

213,2

209,6

206,2

201,4

2014 – 2025 годы

 

Р

Уровень рецидивной преступности

(на 100 тыс. населения)

205,3

193,4

185,9

185,2

178,8

176,2

171,5

2014 – 2025 годы

Р

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/снижение

в процентах

по отношению

к 2012 году

277/

-2,64

273/

-4,2

269/

-5,33

248/

-12,86

232/

-18,58

155/

-45,61

143/

-49,82

2014 – 2025 годы

Р

Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/(снижение

в процентах

по отношению

к 2012 году)

8/

-4,15

8/

-7,23

7/

-11,7

7/

-15,74

7/

-21,38

6/

-28,19

6/

-28,4

2014 – 2025 годы

Р

Транспортный риск (число погибших

в ДТП на 10 тыс. транспортных средств)/ (снижение

в процентах

по отношению

к 2012 году)

5,5/

-0,33

5,3/

-3,61

5,1/

-6,56

4,8/

-12,62

4/

-28,03

2,31/

-59,65

2,13/

-63,16

Задача 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»

4.1.

Основное мероприятие 4.1 «Реализация мероприятий

по безопасности дорожного движения»

Департамент цифрового развития области, управление автомобильных дорог общего пользования

и транспорта области

2014 – 2018 годы

П

Показатель 4.1.1. Количество установленных комплексов видеофиксации, единиц

119

2

2

2

3

-

-

2014 – 2025 годы

П

Показатель 4.1.2. Количество отправленных постановлений

о наложении административного штрафа, тыс. штук

 

960

960

960

960

960

1100

1100

2014 – 2025 годы

П

Показатель 4.1.3. Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц

 

119

103

106

108

110

70

487

4.2.

Основное мероприятие 4.2 «Субвенции

на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области»

 

Администрация Губернатора области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 4.2.1. Количество отправленных постановлений

о наложении административного штрафа, тыс. штук

 

12

12

12

12

12

12

4.R3

Проект 4.R3 «Безопасность дорожного движения»

Департамент образования области

2019–2024 годы

П

Показатель  4.R3.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных мероприятиями, направленными

на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма,

к общему числу детей указанного возраста, процентов

 

 

 

 

 

75

78

Задача 2 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области»

4.3.

Основное мероприятие 4.3 «Обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»

Администрация Губернатора области

2014 год

П

Показатель 4.3.1. Наличие оборудованных койко-мест, единиц

30

 

 

 

 

 

 

Департамент строительства

и транспорта области

2020 год

П

Показатель 4.3.2.

Количество зданий органов внутренних дел, в которых проведен капитальный ремонт, единиц

 

 

 

 

 

 

11

4.4.

Основное мероприятие 4.4 «Поддержка внедрения систем видеонаблюдения

в общественных местах»

Администрации муниципальных районов и городских округов

(по согласованию)

2014 – 2025 годы

П

Показатель 4.4. Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения (АПК «Безопасный город»), единиц

6

4

5

5

5

3

3

Подпрограмма

5

Развитие мировой юстиции

в Белгородской области (задача 5 – повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности

и доступности правосудия

на территории Белгородской области)

Управление

по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

2014 – 2025 годы

П

Уровень оснащенности компьютерной техникой и серверным оборудованием, соответствующим современным требованиям судебного делопроизводства, процентов

58

63

68

73

78

85

85

Задача 1 «Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области»

5.1.

Основное мероприятие 5.1 «Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области»

Управление

по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 5.1.1. Коэффициент выполнения установленных государственных функций

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Департамент строительства

и транспорта области

2020 год

П

Показатель 5.1.2.

Количество введенных в эксплуатацию зданий мировых судей, единиц

 

 

 

 

 

 

1

5.2.

Основное мероприятие 5.2 «Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области»

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 5.2.1. Количество мировых судей и работников

их аппаратов, прошедших повышение квалификации

и переподготовку

в соответствии

с требованиями законодательства, человек

103

103

103

103

26

26

26

Подпрограмма

6

Профилактика безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних

(задача 6 – повышение эффективности профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних. Создание условий

для занятости

и трудоустройства несовершеннолетних,

в том числе находящихся

в трудной жизненной ситуации)

Администрация Губернатора области

2014 – 2025 годы

П

Удельный вес подростков, снятых

с профилактического учета

по положительным основаниям, процентов

94,5

58,3

58,5

58,5

59,0

59,5

60,0

2014 – 2025 годы

Р

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, человек

54

50

44

40

40

40

40

2015 – 2025 годы

П

Доля несовершеннолетних, находящихся

в конфликте

с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), процентов

 

70

70

70

75

80

85

Задача 1 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

6.1.

Основное мероприятие 6.1 «Профилактика безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних»

Управление

по труду и занятости населения области

2014 год

П

Показатель 6.1.1.

Доля несовершеннолетних, находящихся

в конфликте

с законом, включенных в систему социализации

и реабилитации (трудоустройство, отдых), процентов

60

 

 

 

 

 

 

Управление

по труду и занятости населения области

2015 – 2025 годы

П

Показатель 6.1.2. Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных

на квотируемые места, человек

 

24

24

24

24

24

24

Управление культуры области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 6.1.3.

Доля несовершеннолетних, привлеченных

к участию

в мероприятиях,

из числа состоящих

на профилактическом учете в органах профилактики, процентов

9

10

10,5

11

13

14

15

Управление физической культуры и спорта области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 6.1.4. Охват несовершеннолетних, вовлеченных

в мероприятия, процентов

45

50

50

55

55

60

60

Департамент внутренней

и кадровой политики области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 6.1.5.

Доля обучающихся несовершеннолетних, охваченных мероприятиями,

из числа состоящих

на учете в органах системы профилактики, процентов

30

30

35

40

45

50

55

Департамент образования области

2014 – 2025 годы

Р

Показатель 6.1.6.

Доля несовершеннолетних, совершивших преступления

или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних

в возрасте 14 – 17 лет, проживающих

на территории области, процентов

4,5

4,4

4,4

4,4

2

1,8

1,6

Задача 2 «Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий

по делам несовершеннолетних и защите их прав»

6.2.

Основное мероприятие 6.2 «Субвенции

на осуществление полномочий

по созданию

и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних

и защите их прав»

Администрация Губернатора области

2014 – 2025 годы

Р

Показатель 6.2.1. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступления, процентов

18,2

18,2

18

18

17,9

17,8

17,8

Подпрограмма

7

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

(задача 7 – повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка

и безопасности среды обитания)

Областное государственное казенное учреждение «Управление

по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям Белгородской области»

2016 – 2025 годы

П

Улучшение показателей жизнеобеспечения населения, человек

 

 

1944

2050

2244

2350

2440

Задача «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

7.1.

Основное мероприятие 7.1 «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»

Областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям Белгородской области»

2016 – 2025 годы

Р

Показатель 7.1.1. Количество техногенных

и природных пожаров, единиц

 

 

2138

2050

1580

1530

1604

Администрация Губернатора области

2017 год

П

Показатель 7.1.2. Количество приобретенных персональных носимых видеорегистраторов для инспекторов ДПС, единиц

 

 

 

143

-

-

-

Подпрограмма

8

Противодействие терроризму

и экстремизму

(задача 8 – реализация мер

по противодействию терроризму

и экстремизму

на территории Белгородской области)

УФСБ России

по Белгородской области

(по согласованию)

2016 – 2025 годы

Р

Количество совершенных правонарушений террористической

и экстремистской направленности, единиц

 

 

4

3

3

2

2

2016 – 2025 годы

Р

Число источников информации, распространявших материалы

с признаками пропаганды экстремистской

и террористической идеологии, единиц

 

 

10

9

8

7

5

Задача 1 «Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона»

8.1.

Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение проведения антитеррористических учений»

Администрации муниципальных районов и городских округов

(по согласованию)

2016 – 2025 годы

П

Показатель 8.1. Количество учений, единиц

 

 

5

3

5

5

5

Задача 2 «Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы»

8.2.

Основное мероприятие 8.2 «Издание наглядных пособий

и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности»

Администрации муниципальных районов и городских округов

(по согласованию)

2016 – 2025 годы

П

Количество наглядных пособий

и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, тыс. штук

 

 

2

2

2

2

2

 


 

Система основных мероприятий(мероприятий)

и показателей государственнойпрограммы на 2 этапе реализации

 

Таблица  2

 

п/п

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Срок реализации (начало, завершение)

Вид пока-зате-ля

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата

по годам реализации

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

и территорий Белгородской области» (цель - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения

и территорий Белгородской области)

Администрация Губернатора области

 

2014 – 2025 годы

П

Удовлетворенность населения области безопасностью жизни, процентов

81

82

83

84

85

2014 – 2025 годы

Р

Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных

с впервые в жизни установленным диагнозом,

на 100 тыс. населения)

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

2014 – 2025 годы

П

Доля подростков и молодежи

в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных

в профилактические мероприятия, по отношению

к общему числу молодежи, процентов

79,5

79,5

80

80,5

81

2014 – 2025 годы

П

Доля осужденных, привлеченных к труду,

от общей численности осужденных, процентов

38

38

38

38

38

2015 – 2025 годы

Р

Количество людей, погибших при пожарах, человек

88

87

85

83

81

2014 – 2015 годы

Р

Уровень преступности

(случаев на 100 тыс. населения)

886

885

883

882

880

2014 – 2015 годы

Р

Социальный риск

(число погибших в ДТП на 100 тыс. населения)/снижение

в процентах по отношению

к 2012 году

8,27/

-55,3

7,10/

-61,67

5,42/

-70,70

3,14/

-83,0

3,09/

-83,29

2014 – 2015 годы

Р

Удельный вес несовершеннолетних, принявших участие

в совершении преступлений,

от общего числа лиц, совершивших преступления, процентов

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2014 – 2015 годы

Р

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними

или при их участии, единиц

220

215

210

205

200

2014 – 2015 годы

Р

Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях, минут

12,5

12

11,5

11

10

Подпрограмма 1

Профилактика немедицинского потребления наркотических средств

и психотропных веществ (задача 1 – сокращение масштабов незаконного распространения

и немедицинского потребления наркотиков

и их последствий

для здоровья личности и общества в целом)

Администрация Губернатора

области

 

2014 – 2025 годы

Р

Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев

на 100 тыс. населения)

 

 341,5

338,1

334,7

331,4

328,1

2014 – 2025 годы

Р

Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики

с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения)

269,8

268,5

267,2

265,8

264,5

Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию

негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»

1.1

Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий

по осуществлению антинаркотической пропаганды

и антинаркотического просвещения»

Управление молодежной политики области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 1.1.1.

Доля молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, по отношению к общей численности молодежи, процентов

61

62

63

64

65

Департамент внутренней

и кадровой политики области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 1.1.2.

Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, от общего числа учащихся и студентов, процентов

45

50

55

60

65

Управление культуры области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 1.1.3.

Доля подростков и молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, к общему числу молодежи в возрасте

от 14 до 25 лет, процентов

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

Департамент образования области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 1.1.4.

Доля обучающихся 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений области, принявших участие

в профилактической акции, процентов

62

64

65

66

68

2014 – 2025 годы

П

Показатель 1.1.5.

Доля родителей обучающихся

5 – 11 классов, принявших участие в акции по проблемам семейного воспитания, процентов

54

56

58

60

62

Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»

1.2.

Основное мероприятие 1.2 «Реализация мероприятий

по раннему выявлению потребителей наркотиков»

 

Департамент здравоохранения

и социальной защиты населения области

2014 – 2025 годы

Р

Показатель 1.2.1.

Число лиц, у которых впервые

в жизни установлен диагноз «употребление наркотических средств с вредными последствиями»

(случаев на 100 тыс. населения)

 

34,7

34,0

33,4

32,7

32,0

Подпрограмма 2

Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы

(задача 2 – поддержка организации трудоустройства

и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы

в исправительных учреждениях области)

Администрация Губернатора

области

2014 – 2025 годы

П

Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек

1537

1575

1615

1655

1696

2014 – 2025 годы

П

Объем доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей

235 000

240 000

245 000

250 000

250 000

2014 – 2025 годы

П

Объем полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей

15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

Задача 1 «Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории

Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе

исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области»

2.1.

Основное мероприятие 2.1 «Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы»

Администрация Губернатора области,

Управление Федеральной службы исполнения наказаний

по Белгородской области

(по согласованию)

2014 – 2025 годы

П

Показатель 2.1.2.

Количество осужденных, прошедших профессиональное обучение и профессиональную подготовку в профессиональных училищах, подведомственных УФСИН России по Белгородской области, в период отбывания наказания в виде лишения свободы, человек

1211

1236

1261

1286

1311

Подпрограмма 3

Снижение рисков

и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения (задача 3 – создание условий

для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения

от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности

и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности)

Администрация Губернатора

области

 

2014 – 2025 годы

Р

Количество пожаров, единиц

1342

1334

1316

1304

1297

2014 – 2025 годы

Р

Количество пострадавших людей при пожарах, человек

40

39

38

37

36

2014 – 2025 годы

Р

Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей

197 212

195 002

192 950

189 530

184 173

Задача 1 «Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»

3.1.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение технической готовности

подразделений противопожарной

и спасательной служб»

Администрация Губернатора области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.1.1.

Количество работников, работающих в области гражданской обороны

и пожарной безопасности, человек

320

320

320

320

320

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.1.2. Укомплектование пожарно-техническим вооружением

и аварийно-спасательным оборудованием до нормы, процентов

97

97

98

98

98

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.1.3.

Обеспечение личного состава форменным обмундированием и средствами защиты до нормы, процентов

64

64

64

64

64

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.1.4.

Приобретение средств индивидуальной защиты радиационной разведки

и дозиметрического контроля для установленных групп населения, единиц

250

340

400

470

550

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.1.5. Укомплектование пожарной

и спасательной техникой

до нормы, процентов

94

94

94

94

94

Задача 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

3.2.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение защиты и безопасности населения»

Администрация Губернатора области, департамент цифрового развития области, Главное управление МЧС России

по Белгородской области

(по согласованию)

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.2.1.

Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений Государственной противопожарной

и спасательной служб, добровольных противопожарных формирований Белгородской области. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процентов

95

96

97

98

100

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.2.2.

Количество муниципальных образований области нарастающим итогом, подключенных к системе «112» Белгородской области, единиц

22

22

22

22

22

Задача 3 «Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области,

организаций, территориальных органов»

3.3.

Основное мероприятие 3.3 «Мобилизационная подготовка населения области»

Администрация Губернатора области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.3.1.

Количество человек, работающих в области мобилизационной подготовки, человек

11

11

11

11

11

Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области»

3.4.

Основное мероприятие 3.4 «Реализация мероприятий противопожарной службы области»

Администрация Губернатора области

2014 – 2025 годы

П

Показатель 3.4.1.

Количество добровольных пожарных формирований, которым оказано содействие, единиц

42

43

44

45

46

Подпрограмма 4

Укрепление общественного порядка

(задача 4 – обеспечение общественного порядка

и безопасности дорожного движения)

Администрация Губернатора области

2014 – 2025 годы

Р

Уровень совершенных тяжких

и особо тяжких преступлений (на 100 тыс. населения)

201

200,8

200,5

200,2

200

2014 – 2025 годы

Р

Уровень рецидивной преступности

(на 100 тыс. населения)

169

166,5

164

161,5

159

2014 – 2025 годы

Р

Число лиц, погибших

в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/снижение в процентах по отношению к 2012 году

128/

-55,09

110/

-61,40

84/

-70,53

49/

-82,81

48/

-83,16

2014 – 2025 годы

Р

Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)

 

 

5/

-44,4

5/

-44,4

4/

-55,5

4/

-55,5

4/

-55,5

2014 – 2025 годы

Р

Транспортный риск

(число погибших в ДТП

на 10 тыс. транспортных средств)/ (снижение

в процентах по отношению

к 2012 году)

1,91/

-66,49

1,64/

-71,23

1,25/

-78,07

0,73/

-87,19

0,72/

-87,37

Задача 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»

4.1.

Основное мероприятие 4.1 «Реализация мероприятий

по безопасности дорожного движения»