Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2019 № 610-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

30 декабря 2019г.                                                                  № 610-пп

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 518-ПП

 

 

В целяхактуализации и повышения эффективности реализации государственной программыБелгородской области «Развитие информационного общества в Белгородскойобласти», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16декабря 2013 года № 518-пп, а также в соответствии
с законом Белгородской области от 13 декабря 2019 года № 431 «Об областномбюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ПравительствоБелгородской области   п о с т а н о в ля е т:

1.   Внести в постановление Правительства Белгородской области
от 16декабря 2013 года № 518-пп «Об утверждении государственной программыБелгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области»следующие изменения:

- в государственную программу Белгородской области «Развитиеинформационного общества в Белгородской области»(далее – государственная программа), утвержденную в пункте 1названного постановления:

пункт 8паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

8.

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 8 141 136,3 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 7 990 279,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 330 169 тыс. рублей;

2015 год – 492 850 тыс. рублей;

2016 год – 451 654 тыс. рублей;

2017 год – 443 462,2 тыс. рублей;

2018 год – 433 335 тыс. рублей;

2019 год – 962 246,6 тыс. рублей;

2020 год – 884 710 тыс. рублей;

2021 год – 793 053 тыс. рублей;

2022 год – 799 700 тыс. рублей;

2023 год – 799 700 тыс. рублей;

2024 год – 799 700 тыс. рублей;

2025 год – 799 700 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах
за счет средств федерального бюджета составит 148 453,5 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах
за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит
2 403 тыс. рублей

 

раздел 5государственной программы изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение государственнойпрограммы

 

Планируемый общий объем финансированиягосударственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит
8 141 136,3
тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программыв 2014 – 2025 годах
за счет средств областного бюджета составит 7 990 279,8 тыс. рублейвсего, в том числе по годам:

2014 год – 330 169 тыс. рублей;

2015 год – 492 850 тыс. рублей;

2016 год – 451 654 тыс. рублей;

2017 год – 443 462,2 тыс. рублей;

2018 год – 433 335 тыс. рублей;

2019 год – 962 246,6 тыс. рублей;

2020 год – 884 710 тыс. рублей;

2021 год – 793 053 тыс. рублей;

2022 год – 799 700 тыс. рублей;

2023 год – 799 700 тыс. рублей;

2024 год – 799 700 тыс. рублей;

2025 год – 799 700 тыс. рублей.

Планируемый объем финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств федеральногобюджета составит 148 453,5 тыс. рублей.

Планируемый объем финансированиягосударственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетовмуниципальных образований составит 2 403 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограммгосударственной программы из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации государственной программы, подпрограмм государственнойпрограммы за счет средств бюджета Белгородской области представленысоответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.

Сводная информация по государственнымзаданиям приводится в приложении № 6 к государственной программе.

Объем финансового обеспечениягосударственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год иплановый период.»;

- в подпрограмму 1 «Развитие информационного общества»государственной программы (далее – подпрограмма 1):

пункт 6паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2025 годах за счет
всех источников финансирования составит
5 583 111,3 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1
в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 5 509 283,8 тыс. рублей всего, в том числе по годам:

2014 год – 300 169 тыс. рублей;

2015 год – 473 099 тыс. рублей;

2016 год – 425 979 тыс. рублей;

2017 год – 415 862,2 тыс. рублей;

2018 год – 374 430 тыс. рублей;

2019 год – 651 088,6 тыс. рублей;

2020 год – 479 052 тыс. рублей;

2021 год – 474 816 тыс. рублей;

2022 год – 478 697 тыс. рублей;

2023 год – 478 697 тыс. рублей;

2024 год – 478 697 тыс. рублей;

2025 год – 478 697 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 73 827,5 тыс. рублей

 

раздел 3подпрограммы 1 дополнить семьдесят третьим абзацем следующего содержания:

«4.Внедрение дополнительных модулей и подсистем автоматизированной системыавтоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный центрконтроля процесса планирования и анализа бюджета (АЦК – Планирование).»;

семьдесяттретий – семьдесят восьмой абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считатьсемьдесят четвертым – семьдесят девятым абзацами соответственно;

раздел 3подпрограммы 1 дополнить восьмидесятым – восемьдесят восьмым абзацамиследующего содержания:

«Проект 1.D6«Цифровое государственное управление».

Проект 1.D6«Цифровое государственное управление» направлен
на достижение национальных целей, определенных указом Президента РоссийскойФедерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегическихзадачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», оказывает прямоевлияние на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике
и социальной сфере за счет использования цифровых технологий и платформенныхрешений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг,
в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднегопредпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а такжеобеспечивает качественное улучшение ряда показателей, отражающих ростнациональной экономики и социальной сферы.

Реализацияпроекта 1.D6 «Цифровое государственное управление» позволит осуществитьокончательный переход на электронное взаимодействие граждан
и организаций с государством, а также сделает более удобным такоевзаимодействие для граждан и организаций.

Одновременнос этим органы государственной власти и органы местного самоуправления получат враспоряжение эффективные механизмы автоматизации своей деятельности, а такжемежведомственного информационного взаимодействия.

Реализацияпроекта 1.D6 «Цифровое государственное управление» в частностипредполагает:

- обеспечениепредоставления государственных и негосударственных услуг
и сервисов в цифровом виде в соответствии с прогрессирующими потребностями современногообщества в условиях становления цифровой экономики;

- обеспечениецифровой трансформации органов государственной власти
и органов местного самоуправления, направленной на повышение качестваосуществления возложенных на них функций, уменьшения издержек при ихосуществлении, создание системы управления данными, в том числе сбора,хранения, обработки и распространения данных;

- обеспечениеэксплуатации и развития инфраструктуры электронного правительства.»;

раздел 5подпрограммы 1 государственной программы изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

 

Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 1 в 2014 –
2025 годах за счет всех источников финансирования составит5 583 111,3 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014– 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 5 509 283,8тыс. рублей всего, в том числе по годам:

2014 год –300 169 тыс. рублей;

2015 год –473 099 тыс. рублей;

2016 год –425 979 тыс. рублей;

2017 год –415 862,2 тыс. рублей;

2018 год –374 430 тыс. рублей;

2019 год –651 088,6 тыс. рублей;

2020 год –479 052 тыс. рублей;

2021 год –474 816 тыс. рублей;

2022 год –478 697 тыс. рублей;

2023 год –478 697 тыс. рублей;

2024 год –478 697 тыс. рублей;

2025 год –478 697 тыс. рублей.

Планируемый объем финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах
за счет средств федерального бюджета составит 73 827,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 вразрезе главных распорядителей средств областного бюджета Белгородской области,а также по годам реализации подпрограммы 1 приводится в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.»;

- в подпрограмму 2 «Повышение качества и доступностигосударственных
и муниципальных услуг» государственной программы(далее – подпрограмма 2):

пункт 6паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 558 025 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2
в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2 480 996 тыс. рублей всего,
в том числе по годам:

2014 год – 30 000 тыс. рублей;

2015 год – 19 751 тыс. рублей;

2016 год – 25 675 тыс. рублей;

2017 год – 27 600 тыс. рублей;

2018 год – 58 905 тыс. рублей;

2019 год – 311 158 тыс. рублей;

2020 год – 405 658 тыс. рублей;

2021 год – 318 237 тыс. рублей;

2022 год – 321 003 тыс. рублей;

2023 год – 321 003 тыс. рублей;

2024 год – 321 003 тыс. рублей;

2025 год – 321 003 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит
74 626 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит
2 403 тыс. рублей

 

раздел 5 подпрограммы2 государственной программы изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

 

Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 2 в 2014 –
2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 558 025тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014– 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2 480 996тыс. рублей всего, в том числе по годам:

2014 год –30 000 тыс. рублей;

2015 год –19 751 тыс. рублей;

2016 год –25 675 тыс. рублей;

2017 год – 27 600тыс. рублей;

2018 год –58 905 тыс. рублей;

2019 год –311 158 тыс. рублей;

2020 год –405 658 тыс. рублей;

2021 год –318 237 тыс. рублей;

2022 год –321 003 тыс. рублей;

2023 год –321 003 тыс. рублей;

2024 год –321 003 тыс. рублей;

2025 год –321 003 тыс. рублей.

Планируемый объем финансированияподпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах
за счет средств федерального бюджета составит 74 626 тыс. рублей.

Планируемый объем финансированияподпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах
за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит2 403 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 вразрезе главных распорядителей средств областного бюджета, а также по годамреализации государственной программы приводится в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.»;

- приложения № 1, 3, 4, 6 к государственной программе изложить вредакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.

 

 

 

Губернатор

Белгородской области

 

Е.С. Савченко

 


 

Приложение

к постановлению Правительства

Белгородской области

от __________________ 2019 г.

№ ________

 

 

 

Приложение № 1

к государственной программе

Белгородской области

«Развитие информационного общества

в Белгородской области»

 

 

Системаосновных мероприятий и показателей государственной программы Белгородскойобласти

«Развитиеинформационного общества в Белгородской области» на I этапе реализации

 

Таблица 1

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный
за реализацию

Срок реализации (начало, завершение)

Вид показа-теля*

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата
по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» (цель программы – получение гражданами и организациями преимуществ
от применения информационных и телекоммуникацион-ных технологий)

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том числе на площадках МФЦ, %

65

70

75

80

90

90

90

2014 – 2020

П

Доля граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной форме, %

5

10

20

60

70

73

75

2014 – 2018

П

Доля органов исполнительной власти области
и органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью постоянного доступа в сеть Интернет, %

90

100

100

100

100

 

 

2019 – 2025

П

Доля домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения
к широкополосному доступу к сети Интернет, %

 

 

 

 

 

79

84

1.

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2020

П

Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа государственных услуг, которые могут оказываться
в электронном виде, %

25

38

50

63

75

88

100

2014 – 2020

П

Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, которые могут оказываться
в электронном виде, %

15

26

39

51

65

74

85

2020 – 2025

П

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление
без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций,
с применением реестровой модели, онлайн
(в автоматическом режиме), проактивно), %

 

 

 

 

 

 

15

Задача 1.1 «Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов области

к государственным и муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме»

1.1.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием современных информационных
и телекоммуникацион-ных технологий»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2018

П

Доля государственных
и муниципальных услуг, предусматри-вающих межве-домственное взаимодействие,
по которым разработаны
и размещены
в Региональной СМЭВ электронные сервисы взаимодействия, %

62

69

74

80

87

 

 

2019 – 2025

П

Уровень обслуживания сервисов региональной инфраструктуры электронного правительства, %

 

 

 

 

 

99

99

2020 – 2025

Р

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов
от числа отказов
в 2018 году, %

 

 

 

 

 

 

90

2014 – 2025

П

Доля МФЦ, использующих авто-матизированную информационную систему, %

30

50

70

100

100

100

100

Задача 1.2 «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества»

1.2.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие
и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Доля объектов государственных и муниципальных органов управления, организаций и учреждений области, обеспеченных информационно-коммуникационной инфраструктурой связи, %

56

87

100

100

100

100

100

1.3.

Основное мероприятие 1.3 «Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Доля оснащения рабочих мест средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, %

52

64

76

88

100

100

100

2019

П

Уровень соответствия серверного оборудования
и программного обеспечения регионального центра обработки данных потребностям органов государственной власти области, %

 

 

 

 

 

100

 

1.4.

Основное мероприятие 1.4 «Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Количество программных решений, используемых органами исполнительной власти области для представления
и анализа информации
о показателях социально-экономического развития региона, штук

18

20

23

25

27

28

30

1.5.

Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Доля органов исполнительной власти области
и органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью использования электронной подписи в системе юридически значимого электронного документооборота, %

95

100

100

100

100

100

100

2014 – 2025

П

Доля аттестованных по требованию безопасности информации автома-тизированных рабочих мест органов исполнительной власти области, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера), %

70

75

80

85

90

95

100

2020 – 2025

П

Доля автоматизиро-ванных рабочих мест органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления
и их подведомствен-ных организаций, защищенных отечественными лицензионными средствами антивирусной защиты информации, %

 

 

 

 

 

 

95

1.6.

Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Выполнение государственного задания, %

100

100

100

100

100

100

100

1.7.

Основное мероприятие 1.7 «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2019

П

Выполнение мероприятий соглашения, %

60

100

 

100

 

100

 

2019

П

Доля проверок, осуществляемых
по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация
о которых вносится в единый реестр проверок
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия,
в общем количестве указанных проверок, %

 

 

 

 

 

75

 

1.8.

Основное мероприятие 1.8 «Внедрение
и сопровождение информационной системы управления государственными
и муниципальными закупками
в Белгородской области»

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области

2015 – 2025

П

Доля охвата закупок, осуществляемых
на территории области,
с использованием централизованного единого программного комплекса государственных
и муниципальных закупок, %

 

100

100

100

100

100

100

1.9.

Основное мероприятие 1.9 «Создание, внедрение
и информационно-техническое сопровождение специализированных программных продуктов»

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области

2015 – 2019

П

Доля охвата специализирован-ными программны-ми продуктами
в части техничес-кого сопровождения бюджетного процесса
на территории Белгородской области, %

 

100

100

100

100

100

 

1.10.

Основное мероприятие 1.10 «Резервный фонд Правительства Белгородской области»

Администрация Губернатора Белгородской области

2015

П

Доля исполнения обязательств в соответствии с дополнительным соглашением
от 30 июня 2015 года
№ 4 к договору от 30 декабря
2011 года №  22 между Прави-тельством Белгородской области и
ПАО «Ростелеком» о предоставлении телекоммуника-ционных услуг для функционирования единой инфокомму-никационной сети (ЕИКС) в 2015 году, %

 

100

 

 

 

 

 

1.11.

Проект 1. D6 «Цифровое государственное управление»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2020

П

Выполнение мероприятий соглашения, %

 

 

 

 

 

 

100

1.12.

Мероприятие 1. D6.1 «Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия
на территориях субъектов Российской Федерации»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2020

П

Выполнение мероприятий соглашения, %

 

 

 

 

 

 

100

2.

Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Доля граждан, имеющих доступ
к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
по месту пребывания,
в том числе в много-функциональных центрах предоставления государственных услуг, %

40

90

90

90

90

90

90

Задача 2.1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения принципа «одного окна»

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

2.1.

Основное мероприятие 2.1 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Доля муниципальных районов и городских округов,
на территории которых обеспечено предоставление государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,
в том числе на базе МФЦ, %

 

77

100

100

100

100

100

100

2.2.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»

Департамент цифрового развития Белгородской области,

департамент строительства и транспорта Белгородской области

2014 – 2017

П

Количество заявителей, получивших услуги на площадке ГАУ БО «МФЦ», человек

800 000

800 000

700 000

700 000

 

 

 

2018

П

Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на площадке ГАУ БО «МФЦ», штук

 

 

 

 

500 000

 

 

2019 – 2025

П

Количество государственных
и муниципальных услуг, оказанных
на площадках МФЦ, штук

 

 

 

 

 

1 489 800

1 500 000

2018 – 2020

П

Количество объектов, введенных
в эксплуатацию после проведения капитального ремонта, единиц

 

 

 

 

 

1

17

 

 

* В указанной графеотражается вид показателя (П – прогрессирующий, Р – регрессирующий)


 

Системаосновных мероприятий и показателей государственной программы Белгородскойобласти

«Развитиеинформационного общества в Белгородской области» на I I этапе реализации

 

Таблица 2

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Срок реализации (начало, завершение)

Вид

показателя*

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» (цель программы – получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий)

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг,
в том числе на площадках МФЦ, %

90

90

90

90

90

2019 – 2025

П

Доля домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения
к широкополосному доступу к сети Интернет, %

89

92

95

97

97

1.

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2020 – 2025

П

Доля приоритетных государственных услуг
и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление
без необходимости личного посещения государственных органов
и иных организаций,
с применением реестровой модели, онлайн
(в автоматическом режиме), проактивно), %

40

60

80

100

100

Задача 1.1 «Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов области

к государственным и муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме»

1.1.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2019 – 2025

П

Уровень обслуживания сервисов региональной инфраструктуры электронного правительства, %

99

99

99

99

99

2020 – 2025

Р

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг
и сервисов от числа отказов в 2018 году, %

80

70

60

50

50

2014 – 2025

П

Доля МФЦ, использующих автоматизированную информационную систему, %

100

100

100

100

100

Задача 1.2 «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества»

1.2.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Доля объектов государственных
и муниципальных органов управления, организаций
и учреждений области, обеспеченных информа-ционно-коммуникационной инфраструктурой связи, %

100

100

100

100

100

1.3.

Основное мероприятие 1.3 «Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Доля оснащения рабочих мест средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, %

100

100

100

100

100

1.4.

Основное мероприятие 1.4 «Модернизация, развитие
и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Количество программных решений, используемых органами исполнительной власти области для представления и анализа информации о показателях социально-экономического развития региона, штук

32

34

37

39

40

1.5.

Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Доля органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью использования электронной подписи в системе юридически значимого электронного документооборота, %

100

100

100

100

100

2014 – 2025

П

Доля аттестованных
по требованию безопасности информации автоматизированных рабочих мест органов исполнительной власти области, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения, составляющие государственную тайну,
и сведения конфиденциального характера), %

100

100

100

100

100

2020 – 2025

П

Доля автоматизированных рабочих мест органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления и их подведомственных организаций, защищенных отечественными лицензионными средствами антивирусной защиты информации, %

95

95

98

98

98

1.6.

Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Выполнение государственного задания, %

100

100

100

100

100

1.7.

Основное мероприятие 1.8 «Внедрение
и сопровождение информационной системы управления государственными
и муниципальными закупками в Белгородской области»

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области

2015 – 2025

П

Доля охвата закупок, осуществляемых на территории области,
с использованием централизованного единого программного комплекса государственных
и муниципальных закупок, %

100

100

100

100

100

2.

Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных
и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональ-ных центрах предоставле-ния государственных услуг, %

90

90

90

90

90

Задача 2.1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения принципа «одного окна»

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

2.1.

Основное мероприятие 2.1 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, %

100

100

100

100

100

2.2.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2019 – 2025

П

Количество государственных
и муниципальных услуг, оказанных на площадках МФЦ, штук

1 515 000

1 530 150

1 545 451

1 560 906

1 576 515

 

* В указанной графеотражается вид показателя (П – прогрессирующий, Р – регрессирующий)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Приложение № 3

к государственной программе

Белгородской области

«Развитие информационного общества

в Белгородской области»

 

 

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий

государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие информационного общества вБелгородской области»

из различныхисточников финансирования на I этапереализации

 

Таблица 1

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансиро-вания, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого

на I этапе (2014 – 2020 годы)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

Развитие информационного общества
в Белгородской области

Всего

8 141 136,3

386 246

551 620

452 454

450 218

433 335

981 666,9

893 743,4

4 149 283,3

федеральный бюджет

148 453,5

56 077

58 770

800

6 755,8

 

19 420,3

6 630,4

148 453,5

областной бюджет

7 990 279,8

330 169

492 850

451 654

443 462,2

433 335

962 246,6

884 710

3 998 426,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

2 403

 

 

 

 

 

 

2 403

2 403

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1

Развитие информационного общества

Всего

5 583 111,3

316 969

496 520

426 779

422 618

374 430

670 508,9

485 682,4

3 193 507,3

федеральный бюджет

73 827,5

16 800

23 421

800

6 755,8

 

19 420,3

6 630,4

73 827,5

областной бюджет

5 509 283,8

300 169

473 099

425 979

415 862,2

374 430

651 088,6

479 052

3 119 679,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение предоставления государственных
и муниципальных услуг
с использованием современных информа-ционных и телекомму-никационных технологий

Всего

421 820,7

35 000

35 606

34 275

29 995

28 197

26 925

38 637,7

228 636

федеральный бюджет

800

 

 

800

 

 

 

 

800

областной бюджет

421 020,7

35 000

35 606

33 475

29 995

28 197

26 925

38 637,7

227 836

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.2

Развитие
и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи

Всего

3 150 325

219 795

251 307

334 371

296 884

251 520

252 984

257 244

1 864 105

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

3 150 325

219 795

251 307

334 371

296 884

251 520

252 984

257 244

1 864 105

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.3

Модернизация
и развитие цифровой инфраструктуры

Всего

488 430

8 450

6 623

7 000

12 598

10 590

230 537

38 772

314 570

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

488 430

8 450

6 623

7 000

12 598

10 590

230 537

38 772

314 570

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.4

Модернизация, развитие
и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы

Всего

459 031,5

10 000

56 419

10 000

19 600

20 000

47 112,5

50 150

213 281,5

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

459 031,5

10 000

56 419

10 000

19 600

20 000

47 112,5

50 150

213 281,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.5

Обеспечение информационной безопасности
в информационном обществе

Всего

325 156

6 924

5 143

5 224

7 474

23 324

29 081

41 331

118 501

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

325 156

6 924

5 143

5 224

7 474

23 324

29 081

41 331

118 501

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Всего

344 361,7

20 000

3 813

3 813

6 911

10 502

34 669,7

40 654

120 362,7

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

344 361,7

20 000

3 813

3 813

6 911

10 502

34 669,7

40 654

120 362,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.7

Поддержка региональных проектов
в сфере информацион-ных технологий

Всего

75 039,7

16 800

23 421

 

10 236

 

24 582,7

 

75 039,7

федеральный бюджет

66 397,1

16 800

23 421

 

6 755,8

 

19 420,3

 

66 397,1

областной бюджет

8 642,6

 

 

 

3 480,2

 

5 162,4

 

8 642,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.8

Внедрение
и сопровождение информационной системы управления государственными
и муниципальными закупками
в Белгородской области

Всего

168 022

 

60 366

11 020

6 920

8 697

9 097

11 987

108 087

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

168 022

 

60 366

11 020

6 920

8 697

9 097

11 987

108 087

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.9

Создание, внедрение
и информационно-техническое сопровождение специализированных программных продуктов

Всего

114 018

 

23 822

21 076

32 000

21 600

15 520

 

114 018

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

114 018

 

23 822

21 076

32 000

21 600

15 520

 

114 018

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.10

Резервный фонд Правительства Белгородской области

Всего

30 000

 

30 000

 

 

 

 

 

30 000

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

30 000

 

30 000

 

 

 

 

 

30 000

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 1.D6

Цифровое государственное управление

Всего

6 906,7

 

 

 

 

 

 

6 906,7

6 906,7

федеральный бюджет

6 630,4

 

 

 

 

 

 

6 630,4

6 630,4

областной бюджет

276,3

 

 

 

 

 

 

276,3

276,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.D6.1

Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия
на территориях субъектов Российской Федерации

Всего

6 906,7

 

 

 

 

 

 

6 906,7

6 906,7

федеральный бюджет

6 630,4

 

 

 

 

 

 

6 630,4

6 630,4

областной бюджет

276,3

 

 

 

 

 

 

276,3

276,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2

Повышение качества
и доступности государственных
и муниципальных услуг

Всего

2 558 025

69 277

55 100

25 675

27 600

58 905

311 158

408 061

955 776

федеральный бюджет

74 626

39 277

35 349

 

 

 

 

 

74 626

областной бюджет

2 480 996

30 000

19 751

25 675

27 600

58 905

311 158

405 658

878 747

консолидированные бюджеты муниципальных образований

2 403

 

 

 

 

 

 

2 403

2 403

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1

Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг

Всего

129 658

47 909

41 149

3 000

2 800

 

 

5 800

100 658

федеральный бюджет

74 626

39 277

35 349

 

 

 

 

 

74 626

областной бюджет

55 032

8 632

5 800

3 000

2 800

 

 

5 800

26 032

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники