Постановление Правительства Белгородской области от 07.10.2019 № 434-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

07октября 2019 г.                                                                № 434-пп

 

ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 518-ПП

 

 

В целях актуализации и повышения эффективности реализации государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие информационного общества вБелгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородскойобласти от 16 декабря 2013 года № 518-пп, а также в соответствии
с законом Белгородской области от 19 декабря 2018 года № 337 «Об областномбюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» ПравительствоБелгородской области   п о с т а н о в л я е т:

1.   Внести в постановление Правительства Белгородскойобласти                        от 16 декабря2013 года № 518-пп «Об утверждении государственной программы Белгородскойобласти «Развитие информационного общества в Белгородской области» следующиеизменения:

-    в государственную программу Белгородской области «Развитиеинформационного общества в Белгородской области»(далее – государственная программа), утвержденную в пункте 1названного постановления:

пункты 8 и 9 паспорта государственной программы изложить вследующей редакции:

8.

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 7 279 713,2 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы
в 2014 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 7 137 890,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год 330 169 тыс. рублей;

2015 год – 492 850 тыс. рублей;

2016 год – 451 654 тыс. рублей;

2017 год – 443 462,2 тыс. рублей;

2018 год – 433 335 тыс. рублей;

2019 год – 919 184,9 тыс. рублей;

2020 год – 673 624 тыс. рублей;

2021 год – 682 687 тыс. рублей;

2022 год – 677 731 тыс. рублей;

2023 год – 677 731 тыс. рублей;

2024 год – 677 731 тыс. рублей;

2025 год – 677 731 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 141 823,1 тыс. рублей

9.

Конечные результаты государственной программы

1. Обеспечение поддержания доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на площадках МФЦ, на уровне 90 процентов
к 2025 году.

2. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме, до 75 процентов к 2020 году.

3. Увеличение доли органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью постоянного доступа
в сеть Интернет, до 100 процентов к 2018 году.

4. Увеличение доли домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу к сети Интернет, до 97 процентов к 2025 году

 

раздел 1 государственной программы дополнить двадцатьчетвертым абзацем следующего содержания:

«В целях построения высокопроизводительной и отказоустойчивой современной IT -инфраструктуры в 2019 году предусмотрено создание регионального центраобработки данных (далее – ЦОД), предполагающего централизованное размещение информационных систем и иных ресурсоворганов власти области. Построение ЦОД позволитмодернизировать и расширить IT-инфраструктуру органов государственной властиобласти, обеспечить бесперебойную работу всех критически важных процессовобработки, хранения и передачи информации.»;

двадцать четвертый – тридцать четвертый абзацы раздела 1государственной программы считать двадцать пятым – тридцать пятым абзацами соответственно;

в двадцать третьем абзаце раздела 2 государственнойпрограммы слова «доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сетиИнтернет» заменить словами «доля домохозяйств, обеспеченных возможностьюподключения к широкополосному доступу к сети Интернет», далее по тексту;

в первом абзаце раздела 5 государственной программыцифры «7 029 097,7» заменить цифрами «7 279 713,2»;

во втором абзаце раздела 5 государственной программыцифры «6 887 274,6» заменить цифрами «7 137 890,1»;

в восьмом абзаце раздела 5 государственной программы цифры«678 481,4» заменить цифрами «919 184,9»;

в девятом абзаце раздела 5 государственной программы цифры«668 668» заменить цифрами «673 624»;

в десятом абзаце раздела 5 государственной программы цифры«677 731» заменить цифрами «682 687»;

-    в подпрограмму 1 «Развитие информационного общества» государственнойпрограммы (далее – подпрограмма 1):

пункт 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2025 годах за счет
всех источников финансирования составит
5 190 466,2 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 –
2025 годах за счет средств областного бюджета составит 5 123 269,1 тыс. рублей всего, в том числе
по годам:

2014 год – 300 169 тыс. рублей;

2015 год – 473 099 тыс. рублей;

2016 год – 425 979 тыс. рублей;

2017 год – 415 862,2 тыс. рублей;

2018 год – 374 430 тыс. рублей;

2019 год – 631 153,9 тыс. рублей;

2020 год – 420 090 тыс. рублей;

2021 год – 420 462 тыс. рублей;

2022 год – 415 506 тыс. рублей;

2023 год – 415 506 тыс. рублей;

2024 год – 415 506 тыс. рублей;

2025 год – 415 506 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 67197,1 тыс. рублей

 

дополнить раздел 1 подпрограммы 1 пятым – девятым абзацами следующего содержания:

«Для повышения качества внедрения и использованиякомпонентов
I Т-инфраструктуры органов государственной властиобласти, построения современной многоуровневой службы технического обслуживанияв 2018 году
на базе ОГБУ «Белгородский информационный фонд» создан
Центр информационных технологий, осуществляющий функции централизованной службытехнического обслуживания органов исполнительной власти
и государственных органов области.

Высокие темпы развитияинформационно-коммуникационных технологий и повышение требований к объему,срокам и качеству анализа обрабатываемой информации влекут за собой необходимостьмодернизации и расширения
I Т-инфраструктуры,внедрение новых и поддержание в работоспособном состоянии имеющихсяинформационных систем и сервисов.

Отсутствие собственнойсовременной инфраструктуры в регионе вынуждает органы государственной властиобласти арендовать серверные мощности
на сторонних коммерческих площадках. Капитальные затраты на частичнуюмодернизацию и поддержание в рабочем состоянии ежегодно растут, при этомпроизведенные вложения не являются инструментом развития, а только лишьспособствуют поддержанию работоспособности имеющихся систем.

В рамках централизации I Т-служб ворганах государственной власти Белгородской области и построения единойполитики в сфере информационно-телекоммуникационных технологий в 2019 году врегионе предусмотрено создание ЦОД. Централизованное размещение сервернойинфраструктуры всех органов государственной власти Белгородской области,консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения данных позволит нетолько обеспечить высокопроизводительную, отказоустойчивую, надежную ибесперебойную работу региональных информационных системы, сервисов электронногоправительства
и иных информационных ресурсов органов власти области, но и сократить расходына администрирование и техническое обслуживание серверных мощностей.

Создание региональногоцентра обработки данных для органов государственной власти Белгородской областипозволит создать единою систему защиты и обработки информации, единую доменнуюсеть и электронную почту
для органов государственной власти области.
»;

пятый –пятьдесят третий абзацы раздела 1 подпрограммы 1 считать десятым – пятьдесятвосьмым абзацами соответственно;

семнадцатый абзац раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 1.3 «Модернизация и развитие цифровойинфраструктуры».»;

раздел 3 подпрограммы 1 дополнить двадцать вторым абзацемследующего содержания:

«– создание и развитие регионального центра обработкиданных.»;

двадцать второй – семьдесят седьмой абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считать двадцатьтретьим – семьдесят восьмым абзацами соответственно;

в первомабзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры «4 964 093,7» заменить цифрами«5 190 466,2»;

во второмабзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры «4 896 896,6» заменить цифрами«5 123 269,1»;

в восьмомабзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры «414 693,4»заменить цифрами «631 153,9»;

в девятомабзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры «415 134»заменить цифрами «420 090»;

в десятомабзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры «415 506»заменить цифрами «420 462»;

-    в подпрограмму 2 «Повышение качества и доступностигосударственных
и муниципальных услуг» государственной программы (далее – подпрограмма2):

пункт 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующейредакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет
всех источников финансирования составит
2 089 247 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 –
2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2 014 621 тыс. рублей всего, в том числе
по годам:

2014 год – 30 000 тыс. рублей;

2015 год – 19 751 тыс. рублей;

2016 год – 25 675 тыс. рублей;

2017 год – 27 600 тыс. рублей;

2018 год – 58 905 тыс. рублей;

2019 год – 288 031 тыс. рублей;

2020 год – 253 534 тыс. рублей;

2021 год – 262 225 тыс. рублей;

2022 год – 262 225 тыс. рублей;

2023 год – 262 225 тыс. рублей;

2024 год – 262 225 тыс. рублей;

2025 год – 262 225 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 74 626 тыс. рублей

 

в первомабзаце раздела 5 подпрограммы 2 цифры «2 065 004» заменить цифрами «2 089 247»;

во второмабзаце раздела 5 подпрограммы 2 цифры «1 990 378» заменить цифрами «2 014 621»;

в восьмомабзаце раздела 5 подпрограммы 2 цифры «263 788»заменить цифрами «288 031»;

-    пункт 1.3 раздела 1 таблицы 1 и пункт 1.3 раздела 1 таблицы2
приложения № 1 к государственной программе изложить в редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению;

-    приложения № 3, 4, 6 к государственной программе изложить вредакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.

 

 

 

Губернатор

Белгородской области

 

Е.С. Савченко

 

 

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Белгородской области

от ________________ 2019 г.

№ ________

 

 

 

Приложение № 1

к государственной программе

Белгородской области

«Развитие информационного общества

в Белгородской области»

 

 

Системаосновных мероприятий и показателей государственной программы Белгородскойобласти

«Развитиеинформационного общества в Белгородской области» на I этапе реализации

 

Таблица1

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный
за реализацию

Срок реализации (начало, завершение)

Вид показа-теля*

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата
по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача 1.2 «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества»

1.3.

Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Доля оснащения рабочих мест средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, %

52

64

76

88

100

100

100

2019

П

Уровень соответствия серверного оборудования
и программного обеспечения регионального центра обработки данных потребностям органов государственной власти области, %

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

Системаосновных мероприятий и показателей государственной программы Белгородскойобласти

«Развитиеинформационного общества в Белгородской области» на II этапе реализации

 

Таблица2

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Срок реализации (начало, завершение)

Вид

показателя*

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1.2 «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества»

1.3.

Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Доля оснащения рабочих мест средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, %

100

100

100

100

100

 

 

 

Начальник департамента

цифрового развития Белгородской области

Е.В. Мирошников

 


 

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Белгородской области

от ________________ 2019 г.

№ ________

 

 

 

Приложение № 3

к государственной программе

Белгородской области

«Развитие информационного общества

в Белгородской области»

 

 

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий

государственной программы Белгородской области «Развитиеинформационного общества в Белгородской области»

из различных источников финансирования на I этапе реализации

 

Таблица1

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансиро-вания, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого

на I этапе (2014-2020 годы)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государствен-ная программа

Развитие информационного общества в Белгородской области

Всего

7 279 713,2

386 246

551 620

452 454

450 218

433 335

938 605,2

673 624

3 886 102,2

федеральный бюджет

141 823,1

56 077

58 770

800

6 755,8

19 420,3

141 823,1

областной бюджет

7 137 890,1

330 169

492 850

451 654

443 462,2

433 335

919 184,9

673 624

3 744 279,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1

Развитие информационного общества

Всего

5 190 466,2

316 969

496 520

426 779

422 618

374 430

650 574,2

420 090

3 107 980,2

федеральный бюджет

67 197,1

16 800

23 421

800

6 755,8

19 420,3

67 197,1

областной бюджет

5 123 269,1

300 169

473 099

425 979

415 862,2

374 430

631 153,9

420 090

3 040 783,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение предоставления государственных
и муниципальных услуг
с использованием современных информационных
и телекоммуникационных технологий

Всего

423 070

35 000

35 606

34 275

29 995

28 197

28 175

38 637

229 885

федеральный бюджет

800

800

800

областной бюджет

422 270

35 000

35 606

33 475

29 995

28 197

28 175

38 637

229 085

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.2

Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи

Всего

3 148 165

219 795

251 307

334 371

296 884

251 520

252 984

256 884

1 863 745

федеральный бюджет

областной бюджет

3 148 165

219 795

251 307

334 371

296 884

251 520

252 984

256 884

1 863 745

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.3

Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры

Всего

371 097

8 450

6 623

7 000

12 598

10 590

236 748

14 848

296 857

федеральный бюджет

областной бюджет

371 097

8 450

6 623

7 000

12 598

10 590

236 748

14 848

296 857

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.4

Модернизация, развитие
и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы

Всего

286 231,5

10 000

56 419

10 000

19 600

20 000

24 512,5

24 650

165 181,5

федеральный бюджет

областной бюджет

286 231,5

10 000

56 419

10 000

19 600

20 000

24 512,5

24 650

165 181,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.5

Обеспечение информационной безопасности
в информационном обществе

Всего

242 906

6 924

5 143

5 224

7 474

23 324

27 831

27 831

103 751

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

242 906

6 924

5 143

5 224

7 474

23 324

27 831

27 831

103 751

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники