Постановление Правительства Белгородской области от 24.06.2019 № 277-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 440-пп

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

24июня 2019г.                                                                       №277-пп

 

Овнесении  изменений в постановление

ПравительстваБелгородской области

от 28 октября  2013 года № 440-пп

 

         В целях своевременного выполнения программы дорожных работ        2019 года, всвязи с увеличением объема финансирования государственной программы изобластного бюджета, а также необходимостью перераспределения средств областногобюджета по видам расходов                   на 2019 – 2020 годы ПравительствоБелгородской области                                    п о с т а н о в л я ет:                                                                   

          1. Внестиследующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября2013 года № 440-пп «Об утверждении государственной программы Белгородскойобласти «Совершенствование          и развитие транспортной системы и дорожнойсети  Белгородской области»:

          - в государственнуюпрограмму Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системыи дорожной сети  Белгородской области» (далее – Программа), утвержденную впункте 1 названного постановления:

          - раздел 6паспорта Программы дополнить пунктом 4 следующего содержания:

          «4.Совершенствование условий и организации движения транспортных средств ипешеходов»;

          - раздел 8 паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:

          «Планируемый общийобъём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт всехисточников финансирования составит 159 418 066 тыс. рублей. Объём финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт средств областногобюджета составит  144 884 185 тыс. рублей, в том числе по годам:

          2014 год –   5 052183 тыс. рублей;

          2015 год –   5 856638 тыс. рублей;

          2016 год –   7 802422 тыс. рублей;

          2017 год – 16 772837 тыс. рублей;

          2018 год – 18 826983 тыс. рублей;

          2019 год – 17 484061 тыс. рублей;

          2020 год –10 892 484 тыс. рублей;

          2021 год – 11 481807 тыс. рублей;

          2022 год –11 967 249 тыс. рублей;

          2023 год –12 436 270 тыс. рублей;

          2024 год –12 913 356 тыс. рублей;

          2025 год –13 397 895 тыс. рублей.

          Планируемыйобъём  финансирования государственной программы          в 2014 – 2025 годах засчёт средств федерального бюджета составит                  12 614 175 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годахза счёт средств бюджетов муниципальных образований составит 1 169 959 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования государственной программы  в 2014 – 2020 годахза счёт средств внебюджетных источников составит 749 747 тыс. рублей»;

          - второй – шестнадцатыйабзацы раздела 5 Программы изложить                 в следующей редакции:

          «Планируемыйобщий объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах засчёт всех источников финансирования составит 159 418 351 тыс. рублей.

          Объем финансовыхсредств, направляемых из областного бюджета на реализацию  государственной программы, составляет 144 884 185 тыс. рублей, в том числе по годам:

          2014 год –   5 052183 тыс. рублей;

          2015 год –  5 856 638 тыс. рублей;

          2016 год –  7 802 422 тыс. рублей;

          2017 год –16 772 837 тыс. рублей;

          2018 год –18 826 983 тыс. рублей;

          2019 год – 17 484061 тыс. рублей;

          2020 год –10 892 484 тыс. рублей;

          2021 год – 11 481807 тыс. рублей;

          2022 год –11 967 249 тыс. рублей;

          2023 год –12 436 270 тыс. рублей;

          2024 год –12 913 356 тыс. рублей;

          2025 год –13 397 895 тыс. рублей.

          Планируемыйобъём  финансирования Программы в 2014 – 2025 годах  за счёт средствфедерального бюджета составит 12 614 175тыс. рублей, средств бюджетовмуниципальных образований – 1 169 959 тыс. рублей, внебюджетныхисточников – 749 747 тыс. рублей»;

         - в подпрограмму 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»  Программы(далее – подпрограмма 1):  

          - раздел 6паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

          «Планируемый  общий объём  финансирования  подпрограммы 1             в 2014 – 2025 годах за счётвсех источников финансирования составит             146 732 566 тыс.рублей. Объём финансирования подпрограммы 1                       в 2014 – 2025годах за счёт средств областного бюджета составит                           132 297336 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

          2014 год –  4 539 590 тыс. рублей;

          2015 год –  5 162 071 тыс. рублей;

          2016 год –  6 839 706 тыс. рублей;

          2017 год –15 868 325 тыс. рублей;

          2018 год –17 815 117 тыс. рублей;

          2019 год – 15 404155 тыс. рублей;

          2020 год –   9 854 139тыс. рублей;

          2021 год – 10 439176 тыс. рублей;

          2022 год – 10 899 380тыс. рублей;

          2023 год – 11 357 155тыс. рублей;

          2024 год – 11 822 800тыс. рублей;

          2025 год – 12 295 722тыс. рублей.

          Планируемый объём финансирования подпрограммы 1                               в 2014 – 2025годах за счёт средств федерального бюджета составит                      12 614 175 тыс. рублей.Планируемый объём  финансирования                      подпрограммы 1 в2014 – 2025 годах за счёт средств бюджетов муниципальных образований составит 1 071 308 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счётсредств внебюджетных источников составит 749 747 тыс. рублей»;

          - раздел 7паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

          «К 2025 годупланируется:  

          1. Увеличениепротяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального(межмуниципального) и местного значения           до 22 831,2 км.

          2. Увеличениеобъёма ввода в эксплуатацию после строительства              и реконструкцииавтомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) иместного значения на 3 417,1 км.

          3. Приростпротяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) иместного значения в результате строительства новых автомобильных дорог на 3 192,1 км.

          4. Приростпротяженности автомобильных дорог общего пользования регионального(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативнымтребованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,       в результатекапитального ремонта и ремонта автомобильных дорог                 на 7 238,0 км.

          5. Увеличениеобщей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативнымтребованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетногогода до 17 343, 8 км.

          К 2020 годупланируется прирост протяженности автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующихнормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, врезультате реконструкции автомобильных дорог на 225,0 км.»;

            - двадцатьседьмой абзац раздела 3 подпрограммы 1 изложить                 в следующейредакции:

            «Капитальныйремонт автомобильных дорог, которые                             поинтенсивности движения не нуждаются в реконструкции с переводом в более высокуюкатегорию, но в связи со значительным увеличением в составе транспортногопотока доли большегрузных автомобилей требуют проведения работ по усилениюдорожной одежды, совершенствованию системы водоотвода, исправлению продольногопрофиля на отдельных участках дороги, обустройство дорожными знаками,ограждениями и наружным освещением для обеспечения нормативных требованийбезопасности дорожного движения.»;

             - раздел 4подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.

Перечень показателей подпрограммы 1

 

          В результате реализациимероприятий подпрограммы 1                                к 2025 году планируется:

          1) увеличение протяженностисети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) иместного значения              до 22 831,2 км;

          2) увеличение объёмаввода в эксплуатацию после строительства              и реконструкцииавтомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) иместного значения  на 3 417,1 км;

          3) приростпротяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) иместного значения в результате строительства новых автомобильных дорог 3 192,1 км;

          4) приростпротяженности автомобильных дорог общего пользования регионального(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативнымтребованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,       в результатекапитального ремонта и ремонта автомобильных дорог                 на 7 238,0 км;

          5) увеличениеобщей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)и местного значения, соответствующих нормативным требованиям ктранспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года                                         до 17 343,8 км.

           К 2020 году приростпротяженности автомобильных дорог общего пользования регионального(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативнымтребованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкцииавтомобильных дорог составит 225,0 км.

          Сведения одинамике значений показателей конечного                               инепосредственного результатов представлены в приложении № 1                     кгосударственной программе.»;   

- первый – четырнадцатыйабзацы раздела 5 подпрограммы 1 изложить
в следующей редакции:

«Общий объемфинансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 146 732566 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 12 614 175 тыс.рублей, бюджетов муниципальных образований – 1 071 308 тыс. рублей,внебюджетных источников –                            749 747 тыс. рублей.

          Объём финансированиямероприятий подпрограммы 1 за счёт средств областного бюджета составляет  132 297336 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

          2014 год –  4 539 590 тыс. рублей;

          2015 год –  5 162 071 тыс. рублей;

          2016 год –   6 839706 тыс. рублей;

          2017 год –15 868 325 тыс. рублей;

          2018 год –17 815 117 тыс. рублей;

          2019 год – 15 404155 тыс. рублей;

          2020 год –  9 854 139 тыс. рублей;

          2021 год –10 439 176 тыс. рублей;

          2022 год –10 899 380 тыс. рублей;

          2023 год – 11 357 155тыс. рублей;

          2024 год – 11 822 800тыс. рублей;

          2025 год – 12 295 722тыс. рублей.»;

          - в подпрограмму 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы»  Программы(далее – подпрограмма 2):

          - раздел 6паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

          «Планируемый  общий объём  финансирования  подпрограммы 2             в 2014 – 2025 годах за счётвсех источников финансирования составит             2 515 430 тыс. рублей.Объём финансирования подпрограммы 2 в 2014 –  
2025 годах за счёт средств областного бюджета составит
2 416 779 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

          2014 год –   42227 тыс. рублей;

          2015 год –   90527 тыс. рублей;

          2016 год – 165 835тыс. рублей;

          2017 год – 150 185тыс. рублей;

          2018 год – 150 696тыс. рублей;

          2019 год – 916 596тыс. рублей;

          2020 год – 137 859тыс. рублей;

          2021 год – 139 259тыс. рублей;

          2022 год – 145 386тыс. рублей;

          2023 год – 151 493тыс. рублей;

          2024 год – 157 704тыс. рублей;

          2025 год – 164 012тыс. рублей.

          Планируемый объём финансирования подпрограммы 2                               в 2014 – 2025 годахза счёт средств бюджетов муниципальных образований составит 98651 тыс. рублей»;

- первый –тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 2 изложить        в следующейредакции:

          «Общий объемфинансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 2 515430 тыс. рублей, из них за счет средств бюджетов муниципальных образований – 98 651 тыс. рублей.                    Объём финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счёт средствобластного бюджета составит 2 416 779 тыс. рублей,  в том числе погодам реализации:

          2014 год –   42227 тыс. рублей;

          2015 год –   90527 тыс. рублей;

          2016 год – 165 835тыс. рублей;

          2017 год – 150 185тыс. рублей;

          2018 год – 150 696тыс. рублей;

          2019 год – 916 596тыс. рублей;

          2020 год – 137 859тыс. рублей;

          2021 год – 139 259тыс. рублей;

          2022 год – 145 386тыс. рублей;

          2023 год – 151 493тыс. рублей;

          2024 год – 157 704тыс. рублей;

          2025 год – 164 012тыс. рублей.»;

         - в подпрограмму 3 «Обеспечение реализации государственной программы»  Программы(далее – подпрограмма 3):  

         - в разделе 6 паспортаподпрограммы 3 цифры «9 862 050» заменить цифрами «9 856 576»,цифры «850 384» заменить цифрами «849 816», цифры «902 899» заменитьцифрами «900 486», цифры «905 865» заменить цифрами «903 372»;

          - в разделе 5подпрограммы 3 цифры «9 862 050» заменить цифрами «9 856 861»,цифры «850 384» заменить цифрами «850 101», цифры «902 899» заменитьцифрами «900 486», цифры «905 865» заменить цифрами «903 372»;

         - в подпрограмму 4«Повышение безопасности дорожного движения» Программы (далее – подпрограмма 4):

          - первый абзацраздела 2 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

          «Цельюподпрограммы 4 является уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий.»;

          - третий абзацраздела 2 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

          «Реализацияподпрограммы 4 осуществляется в один этап: 2019 год.»;

          - второй – третийабзацы раздела 3 подпрограммы 4 изложить                    в следующейредакции:

          «Основноемероприятие 4.1. «Проведение мероприятий для выявления      и профилактикиправонарушений в транспортной отрасли».

          Основноемероприятие 4.2. «Обеспечение контроля, анализа                      иуправления грузовыми транспортными потоками Белгородской области
на базе интеллектуальных камер»;

          - раздел 4подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4.

Перечень показателей подпрограммы 4

 

  Врезультате реализации мероприятий подпрограммы 4 к 2020 году планируетсяуменьшение количества ДТП на 9,9 процента по сравнению
с 2018 годом»;

          - приложения№ 1, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8 – № 18 к Программе изложить в редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.

          2. Департаментуфинансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) подготовитьдля последующего внесения в установленном законодательством порядке нарассмотрение Белгородской областной Думы проект закона Белгородской области овнесении изменений в закон Белгородской области от  19 декабря 2018 года № 337 «Обобластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в части увеличения
и перераспределения средств областного бюджета на 2019 год по разделу «Дорожноехозяйство (дорожные фонды)».

          3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

 

  Губернатор

Белгородской области                                     Е.С. Савченко

 

 

Приложение

 

к постановлению Правительства Белгородской области

 

от  ___________________  
                                
№ ___________

 

 

 

 

Приложение № 1

 

к государственной программе Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети  Белгородской области»  

 

 

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы на I этапе реализации

Таблица 1

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель,                        участник), ответственный                   за реализацию

Срок реализации (начало, завершение)

Вид показателя

Наименование показателя, единица измерения

  

ВСЕГО 2014-2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети  Белгородской области»                                                                           (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Белгородской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения)

 Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области                                           

2014-2025 годы

П

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,                                   процентов

64,5

61,7

61,7

66,1

72,0

72,3

63,2

64,5

2014-2020 годы

П

Густота автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием                                               на 1000 кв. км территории, км

249,3

247,1

248,2

249,0

249,3

249,3

249,3

249,3

 

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие  дорожной сети»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км

22 260,8

20 363,6

20 617,4

21 005,7

22 062,1

22 103,2

21 917,4

22 260,8

П

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км

2 803,0

265,1

444,8

460,3

428,2

461,2

392,4

351,0

П

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км

2 578,0

253,8

388,3

392,6

399,9

446,4

347,9

349,1

 

 

 

 

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км

225,0

     11,3  

     56,5  

     67,7  

    28,3  

     14,8  

    44,5  

1,9

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км

3 683,3

18,9

168,0

268,2

514,5

989,9

925,1

798,7

П

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на      31 декабря отчетного года, км

16 418,5

15 086,4

15 305,7

15 641,6

16 635,0

16 899,6

16 258,7

16 418,5

1

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

 

Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км

2 525,1

15,6

21,8

128,6

357,7

668,5

653,1

679,8

 

Мероприятие 1.1.1. Содержание автодорог и мостов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области   

2014-2025 годы

П

Протяженность автодорог и мостов, подлежащих содержанию, км/пог.м

6 616/            20 422

6 584/               17 768

6 584/   17 804

6 614/       17 804

6 616/           17 804

6 616/   20 422

6 616/   20 422

6 616/            20 422

 

Мероприятие 1.1.2. Безопасность дорожного движения

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2019-2024 годы

Р

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Белгородской области,  %

 

 

 

 

 

 

90

85

2017-2025 годы

П

Протяженность автодорог, подлежащих нанесению горизонтальной разметки, км

2 000,0

 

 

 

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

 

Мероприятие 1.1.3. Ремонт автодорог

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км

2 403,0

15,6

21,8

128,6

357,7

668,5

618,1

592,7

 

Мероприятие 1.1.4. Ремонт мостов

П

Количество мостов, подлежащих ремонту, штук

87

1

7

9

13

17

19

21

 

Мероприятие 1.1.5. Проектно-изыскательские работы

П

Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук

388

23

25

65

65

70

70

70

2

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик  и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

 

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2017 годы

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог, км

194,6

3,3

56,7

96,7

37,9

 

 

 

2020 год

 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, обустроенных наружным освещением, км

 

 

 

 

 

 

 

169,3

 

2019 год

 

Количество изготовленной проектно-сметной документации, шт.

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2017 годы

П

Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км

194,6

3,3

56,7

96,7

37,9

 

 

 

2020 год

П

Протяженность автодорог, обустроенных наружным освещением, км

 

 

 

 

 

 

 

169,3

 

Мероприятие 1.2.2. Проектно-изыскательские работы

2014-2020 годы

П

Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук

81

31

34

5

5

 

1

5

 

Проект 1.R.1. «Дорожная сеть»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2019-2024 годы

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог в рамках проекта «Дорожная сеть», км

299,3

 

 

 

 

 

138,8

160,5

П

Доля протяженности дорожной сети Белгородской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %

78,8

 

 

 

 

 

77,5

78,8

 

 

 

 

П

Доля протяженности дорожной сети Старооскольско-Губкинской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %

79,7

 

 

 

 

 

78,9

79,7

 

Мероприятие 1.R.1.1 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2019-2024 годы

П

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, подлежащих ремонту в рамках проекта «Дорожная сеть», км

122,1

 

 

 

 

 

35,0

87,1

 

Мероприятие 1.R.1.2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2019-2024 годы

П

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в рамках проекта «Дорожная сеть», км

177,2

 

 

 

 

 

103,8

73,4

3

Задача 3. Увеличение  пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

 

Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км

6 635,2

6 584,1

6 584,1

6 613,5

6 616,2

6 589,0

6 635,2

6 635,2

2014-2022 годы

П

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения, км

229,8

11,3

72,3

67,7

16,1

14,8

47,5

 

2014-2022 годы

П

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км

18,8

 

15,8

 

 

 

3,0

 

2014-2019 годы

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км

211,0

11,3

56,5

67,7

16,1

14,8

44,5

 

2014-2025 годы

П

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на          31 декабря отчетного года, км

4 247,4

4 044,5

4 174,3

4 467,3

4 755,9

4 761,1

4 161,0

4 247,4

 

Мероприятие 1.3.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с применением энергоэффективных светильников

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2015-2022 годы

П

Протяжённость построенных автомобильных дорог общего пользования, км

18,8

 

15,8

 

 

 

3,0

 

2014-2024 годы

П

Протяжённость реконструированных автомобильных дорог общего пользования, км

204,1

11,3

56,5

67,7

16,1

14,8

37,7

 

2019-2024 годы

П

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %

 

 

 

 

 

 

2,4

2,4

2014-2021 годы

П

Доля энергоэффективных светильников, используемых для освещения автодорог, в общем объёме светильников после реконструкции автодорог, процентов

100,0

10,5

20,2

28,9

36,6

100,0

100,0

100,0

 

Мероприятие 1.3.2. Проектно-изыскательские работы

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2021 годы

П

Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук

17

3

2

2

3

3

2

2

4

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населённых пунктов,  микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

 

Основное мероприятие 1.4. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км

15 625,6

13 779,5

14 033,3

14 392,2

15 445,9

15 514,2

15 282,2

15 625,6

2014-2025 годы

П

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, км

2 573,3

253,8

372,5

392,6

412,1

446,4

344,9

351,0

2015-2023 годы

П

Прирост протяженности сети автомобильных дорог межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км

65,7

 

13,6

22,6

6,6

10,1

0,6

12,2

2014-2025 годы

П

Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км

2 493,5

253,8

358,9

370,0

393,3

436,3

344,3

336,9

2017-2020 годы

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км

14,1

 

 

 

12,2

 

 

1,9

 

 

 

2014-2025 годы

П

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км

12 171,1

11 041,9

11 131,4

11 174,3

11 879,1

12 138,5

12 097,7

12 171,1

 

Мероприятие 1.4.1. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автодорог и обходов административных центров муниципальных образований и городских округов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2015-2023 годы

П

Количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, штук

5

 

2

1

2

 

 

 

П

Протяженность построенных (реконструированных)  межмуниципальных автомобильных дорог и обходов административных центров, км

53,9

 

2,5

9,4

18,8

10,1

7,4

5,7

 

Мероприятие 1.4.2. Строительство автомобильных дорог общего пользования в населённых пунктах

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населённых пунктах области, км

570,2

95,2

65,4

86,6

94,9

90,6

107,1

30,4

 

Мероприятие 1.4.3. Строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км

1 507,3

133,5

289,3

276,4

298,4

341,4

41,4

126,9

 

Мероприятие 1.4.4. Строительство автодорог к объектам агропромышленного комплекса

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2020 годы

П

Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием  к объектам агропромышленного комплекса, км

47,2

25,1

4,2

7,0

 

4,3

6,0

0,6

 

Мероприятие 1.4.5. Проектно-изыскательские работы

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук

500

35

35

135

65

70

80

80

 

Проект 1.F.1 «Жилье»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2019 год

П

Прирост протяженности  автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки в рамках проекта «Жилье», км

375,4

 

 

 

 

 

195,8

179,6

 

Мероприятие 1.F.1.1 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2019 год

П

Протяженность построенных авомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки в рамках проекта «Жилье», км

375,4

 

 

 

 

 

195,8

179,6

 

Основное мероприятие 1.5. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2015-2020 годы

П

Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, штук

7

 

3

2

 

 

 

2

2015-2020 годы

П

Прирост протяженности автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, км

30,8

 

11,1

13,2

 

 

 

6,5

2015-2025 годы

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в населенных пунктах, км

963,6

 

89,5

42,9

118,9

321,4

272,0

118,9

2018-2019 годы

П

Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта, тыс. кв. м

390,5

 

 

 

 

190,5

200,0

 

 

Мероприятие 1.5.1. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2015-2020 годы

П

Протяженность построенных  автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, км

30,8

 

11,1

13,2

 

 

 

6,5

 

Мероприятие 1.5.2 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2015-2025 годы

П

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах, км

786,4

 

89,5

42,9

118,9

321,4

168,2

45,5

 

Мероприятие 1.5.3. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2018-2019 годы

П

Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта, тыс. кв. м

390,5

 

 

 

 

190,5

200,0

 

 

Подпрограмма 2. «Совершенствование и развитие транспортной системы»       

Департаменты строительства и транспорта, образования Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025 годы

П

Пассажирооборот автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении,                                млн пасс-км

1 000

3 385

1 600

1 110

1 115

1 000

1 000

1 000

1

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

 

Основное мероприятие 2.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

Департамент строительства и транспорта Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025 годы

П

Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук

30

47

47

47

30

30

30

30

 

Мероприятие 2.1.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук

30

47

47

47

30

30

30

30

 

Мероприятие 2.1.2. Субвенции, предоставляемые муниципальным образованиям на финансирование предоставления льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, расположенных на территории Белгородской области, в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам

Управление социальной защиты населения Белгородской области

2016-2025 годы

П

Количество перевезенных обучающихся, студентов и аспирантов образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, человек

704

 

 

570

80

10

22

22

 

Основное мероприятие 2.2. Субсидии организациям железнодорожного транспорта

Департаменты строительства и транспорта, образования Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Средняя наполняемость пассажирского
 вагона на пригородных
 железнодорожных маршрутах,                                  процентов

15

15

18

14

14

15

15

15

 

Мероприятие 2.2.1. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования (пригородной категории) на территории Белгородской области

Департамент строительства и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Средняя наполняемость пассажирского
 вагона на пригородных
 железнодорожных маршрутах,   процентов

15

15

18

14

14

15

15

15

 

Мероприятие 2.2.2. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Белгородской области

Департамент образования Белгородской области

2014-2025 годы

П

Количество перевезенных учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, тыс. чел.

725

193

106

85

85

88

84

84

 

Мероприятие 2.2.3.Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд детей в возрасте       5-7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области

Департамент образования Белгородской области

2016-2025 годы

П

Количество перевезенных детей в возрасте  5-7 лет, человек

6 263

 

 

1 560

1 432

1 029

1 121

1 121

 

Основное мероприятие 2.3. Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

Департамент строительства и транспорта Белгородской области  

2014-2017 годы

П

Увеличение количества выполненных авиарейсов из аэропорта города Белгорода
на внутренних и международных
воздушных линиях, рейсов

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.4. Государственная поддержка региональных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

Департамент строительства и транспорта Белгородской области  

2019 год

 

Увеличение количества микрорайонов массовой жилищной застройки, обеспеченных регулярными автобусными пассажирскими перевозками, штук

 

 

 

 

 

 

53

55

 

Мероприятие 2.4.1. Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Департамент строительства и транспорта Белгородской области  

2019 год

П

Количество построенных комплексов для работы транспортного предприятия, штук

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Мероприятие 2.4.2. Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

Департамент строительства и транспорта Белгородской области  

2019 год

П

Количество приобретенного подвижного состава, штук

 

 

 

 

 

 

214

 

 

Подпрограмма 3.  «Обеспечение реализации государственной программы»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Средний уровень достижения показателей государственной программы, процентов

95

95

95

95

95

95

95

95

1

Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

 

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.3 - 1.5 подпрограммы 1,   процентов

95

95

95

95

95

95

95

95

 

Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Полнота уплаты налога,  процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта

 

Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Сертификация хозяйствующих субъектов на автомобильном транспорте, штук

198

18

25

28

31

32

32

32

3

Задача 3. Обеспечение исполнения казённым учреждением функций в сфере дорожной деятельности

 

Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.1 и 1.2 подпрограммы 1,   процентов

95

95

95

95

95

95

95

95

 

Подпрограмма 4.  «Повышение безопасности дорожного движения»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2019 год

Р

Количество дорожно-транспортных происшествий (штук)/снижение в процентах по отношению к 2018 году

 

 

 

 

 

1 277

1 150 /               -9,9

1 085 /            -15,0

1

Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов

 

Основное мероприятие 4.1. Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2019 год

П

Количество установленных комплексов видеофиксации, единиц

150,0

 

 

 

 

 

150,0

 

 

Основное мероприятие 4.2. Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2019 год

П

Количество установленных комплексов видеофиксации, единиц

300,0

 

 

 

 

 

300,0

 

 

Основное мероприятие 4.3. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования)

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2019 год

П

Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц

450,0

 

 

 

 

 

450,0

 

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы на  II этапе реализации

 

Таблица 2

 

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель,                        участник), ответственный                   за реализацию

Срок реализации (начало, завершение)

Вид показателя

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализции

 

ВСЕГО 2021-2025

2021

2022

2023

2024

2025

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети  Белгородской области»                                                                           (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Белгородской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения)

 Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области                                          

2014-2025 годы

П

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,                                   процентов

72,3

65,6

66,7

67,7

68,7

72,3

 

 

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие  дорожной сети»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км

22 831,2

22 268,2

22 425,9

22 561,2

22 696,2

22 831,2

 

П

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км

614,1

51,1

157,7

135,3

135,0

135,0

 

П

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км

614,1

51,1

157,7

135,3

135,0

135,0

 

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км

3 554,7

582,7

720,9

762,8

788,3

700,0

 

 

 

 

2014-2025 годы

П

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км

17 343,8

16 581,8

16 752,7

16 915,5

17 103,8

17 343,8

 

1

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

 

 

Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км

2 745,3

492,0

520,9

566,9

565,5

600,0

 

 

Мероприятие 1.1.1. Содержание автодорог и мостов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Протяженность автодорог и мостов, подлежащих содержанию, км/пог.м

6 616/   20 422

6 616/              20 422

6 626/   20 422

6 626/   20 422

6 626/   20 422

6 626/   20 422

 

 

Мероприятие 1.1.2. Безопасность дорожного движения

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2019-2024 годы

П

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Белгородской области,  %

50

80

70

60

50

 

 

2017-2025 годы

 

Протяженность автодорог, подлежащих нанесению горизонтальной разметки, км

2 000,0

2000

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

 

 

Мероприятие 1.1.3. Ремонт автодорог

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км

2 469,5

419,5

450,0

500,0

500,0

600,0

 

 

Мероприятие 1.1.4. Ремонт мостов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Количество мостов, подлежащих ремонту, штук

78

18

15

15

15

15

 

 

Мероприятие 1.1.5. Проектно-изыскательские работы

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук

384

70

75

77

80

82

 

2

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик  и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

 

 

Проект 1.R.1. «Дорожная сеть»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2024 годы

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог в рамках проекта «Дорожная сеть», км

685,2

163,2

170,9

162,8

188,3

 

 

П

Доля протяженности дорожной сети Белгородской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %

85,0

80,3

81,7

83,1

85,0

 

 

П

Доля протяженности дорожной сети Старооскольско-Губкинской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %

85,0

80,7

81,9

83,3

85,0

 

 

 

Мероприятие 1.R.1.1 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2024 годы

П

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, подлежащих ремонту в рамках проекта «Дорожная сеть», км

275,8

      72,5  

70,9

66,9

65,5

 

 

 

Мероприятие 1.R.1.2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2024 годы

П

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в рамках проекта «Дорожная сеть», км

409,4

      90,7  

100,0

95,9

122,8

 

 

3

Задача 3. Увеличение  пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

 

 

Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км

6 655,2

6 635,2

6 655,2

6 655,2

6 655,2

6 655,2

 

2014-2022 годы

П

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения, км

20,0

 

20,0

 

 

 

 

2014-2022 годы

П

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км

20,0

 

20,0

 

 

 

 

2014-2025 годы

П

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на          31 декабря отчетного года, км

4 763,3

4 320,0

4 390,9

4 457,8

4 523,3

4 763,3

 

 

Мероприятие 1.3.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с применением энергоэффективных светильников

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2015-2022 годы

П

Протяжённость построенных автомобильных дорог общего пользования, км

20,0

 

20,0

 

 

 

 

2014-2024 годы

П

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %

2,16

2,4

2,31

2,31

2,16

 

 

2014-2021 годы

П

Доля энергоэффективных светильников, используемых для освещения автодорог, в общем объёме светильников после реконструкции автодорог, процентов

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.3.2. Проектно-изыскательские работы

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2021 годы

П

Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук

5

5

 

 

 

 

 

4

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населённых пунктов,  микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

 

 

Основное мероприятие 1.4. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км

16 176,0

15 633,0

15 770,7

15 906,0

16 041,0

16 176,0

 

2014-2025 годы

П

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, км

594,1

51,1

137,7

135,3

135,0

135,0

 

2015-2023 годы

П

Прирост протяженности сети автомобильных дорог межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км

4,1

1,1

2,7

0,3

 

 

 

2014-2025 годы

П

Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км

590,0

50,0

135,0

135,0

135,0

135,0

 

2014-2025 годы

П

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км

12 580,5

12 261,8

12 361,8

12 457,7

12 580,5

12 580,5

 

 

Мероприятие 1.4.1. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автодорог и обходов административных центров муниципальных образований и городских округов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2015-2023

П

Протяженность построенных (реконструированных)  межмуниципальных автомобильных дорог и обходов административных центров, км

4,1

1,1

2,7

0,3

 

 

 

 

Мероприятие 1.4.2. Строительство автомобильных дорог общего пользования в населённых пунктах

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населённых пунктах области, км

140,0

 

35,0

35,0

35,0

35,0

 

 

Мероприятие 1.4.3. Строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км

450,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

Мероприятие 1.4.5. Проектно-изыскательские работы

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук

384

70

75

77

80

82

 

 

Основное мероприятие 1.5. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2015-2025 годы

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в населенных пунктах, км

809,4

90,7

200,0

195,9

222,8

100,0

 

 

Мероприятие 1.5.2. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области  

2015-2025 годы

П

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах, км

400,0

 

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

Подпрограмма 2. «Совершенствование и развитие транспортной системы»       

Департаменты строительства и транспорта, образования Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025 годы

П

Пассажирооборот автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении,                                млн пасс-км

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

 

1

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

 

 

Основное мероприятие 2.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

Департамент строительства и транспорта Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области

2014-2025 годы

П

Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук

30

30

30

30

30

30

 

 

Мероприятие 2.1.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук

30

30

30

30

30

30

 

 

Мероприятие 2.1.2. Субвенции, предоставляемые муниципальным образованиям на финансирование предоставления льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, расположенных на территории Белгородской области, в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам

Управление социальной защиты населения Белгородской области

2016-2025 годы

П

Количество перевезенных обучающихся, студентов и аспирантов образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, человек

110

22

22

22

22

22

 

 

Основное мероприятие 2.2. Субсидии организациям железнодорожного транспорта

Департаменты строительства и транспорта, образования Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Средняя наполняемость пассажирского
 вагона на пригородных
 железнодорожных маршрутах,                                  процентов

15

15

15

15

15

15

 

 

Мероприятие 2.2.1. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования (пригородной категории) на территории Белгородской области

Департамент строительства и транспорта Белгородской области  

2014-2025 годы

П

Средняя наполняемость пассажирского
 вагона на пригородных
 железнодорожных маршрутах,   процентов

15

15

15

15

15

15

 

 

Мероприятие 2.2.2. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Белгородской области

Департамент образования Белгородской области

2014-2025 годы

П

Количество перевезенных учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, тыс. чел.

420

84

84

84

84

84

 

 

Мероприятие 2.2.3. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд детей в возрасте 5-7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области

Департамент образования Белгородской области

2016-2025 годы

П

Количество перевезенных детей в возрасте  5-7 лет, человек

5 605

1 121

1 121

1 121

1 121

1 121

 

 

Подпрограмма 3.  «Обеспечение реализации государственной программы»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Средний уровень достижения показателей государственной программы, процентов

95

95

95

95

95

95

 

1

Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

 

 

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.3 - 1.5 подпрограммы 1, процентов

95

95

95

95

95

95

 

 

Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Полнота уплаты налога,  процентов

100

100

100

100

100

100

 

2

Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта

 

 

Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Сертификация хозяйствующих субъектов на автомобильном транспорте, штук

32

32

32

32

32

32

 

3

Задача 3. Обеспечение исполнения казённым учреждением функций в сфере дорожной деятельности

 

 

Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.1 и 1.2 подпрограммы 1, процентов

95

95

95

95

95

95

 

  

Приложение № 3                                                                                                                                                  к государственной программе Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети  Белгородской области» 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)

 

государственной программы из различных источников финансирования на I этапе реализации

 

 

Таблица 1

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Общий объём финанси-рования,                            тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на                   I этапе           (2014-2020 годы)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Государственная программа

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети  Белгородской области»

ВСЕГО

159 418 066

5 364 685

7 091 720

9 421 682

17 660 814

19 713 451

20 275 917

13 267 187

92 795 456

 

федеральный бюджет

12 614 175

 

757 682

1 311 527

736 284

752 208

2 503 559

2 295 302

8 356 562

 

областной бюджет

144 884 185

5 052 183

5 856 638

7 802 422

16 772 837

18 826 983

17 484 061

10 892 484

82 687 608

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 169 959

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

288 297

79 401

1 001 539

 

внебюджетные источники

749 747

286 660

396 516

66 571

 

 

 

 

749 747

 

Подпрограмма 1

«Совершенствование и развитие дорожной сети»

ВСЕГО

146 732 566

4 852 092

6 397 153

8 458 966

16 756 302

18 701 585

18 097 360

12 228 842

85 492 300

 

федеральный бюджет

12 614 175

 

757 682

1 311 527

736 284

752 208

2 503 559

2 295 302

8 356 562

 

областной бюджет

132 297 336

4 539 590

5 162 071

6 839 706

15 868 325

17 815 117

15 404 155

9 854 139

75 483 103

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 071 308

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

189 646

79 401

902 888

 

внебюджетные источники

749 747

286 660

396 516

66 571

 

 

 

 

749 747

 

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

 

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

76 712 717

570 523

668 181

1 659 072

6 739 811

8 695 803

9 162 410

6 770 474

34 266 274

 

внебюджетные источники

26 404

23 653

 

2 751

 

 

 

 

26 404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик  и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

 

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

3 510 862

488 969

529 490

1 016 176

463 734

 

6 493

503 000

3 007 862

 

федеральный бюджет

20 000

 

 

20 000

 

 

 

 

20 000

 

внебюджетные источники

19 319

18 123

769

427

 

 

 

 

19 319

 

Проект 1.R.1

«Дорожная сеть»

федеральный бюджет

6 353 827

 

 

 

 

 

1 168 827

1 037 000

2 205 827

 

областной бюджет

4 788 361

 

 

 

 

 

528 959

941 715

1 470 674

 

Мероприятие 1.R.1.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

федеральный бюджет

2 561 531

 

 

 

 

 

305 837

449 600

755 437

 

областной бюджет

3 078 235

 

 

 

 

 

125 801

709 765

835 566

 

Мероприятие 1.R.1.2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

федеральный бюджет

3 792 296

 

 

 

 

 

862 990

587 400

1 450 390

 

областной бюджет

1 710 126

 

 

 

 

 

403 158

231 950

635 108

 

Задача 3. Увеличение  пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

 

Основное мероприятие 1.3.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

федеральный бюджет

2 365 336

 

743 082

1 186 558

435 696

 

 

 

2 365 336

 

областной бюджет

22 059 015

2 575 489

2 475 864

2 321 801

6 564 285

4 335 220

1 406 356

25 000

19 704 015

 

внебюджетные источники

415 473

31 563

321 046

62 864

 

 

 

 

415 473

 

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населённых пунктов,  микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

 

Основное мероприятие 1.4.

Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

федеральный бюджет

1 482 996

 

14 600

104 969

300 588

752 208

95 702

105 316

1 373 383

 

областной бюджет

13 808 971

672 039

902 265

1 357 285

1 612 145

2 330 527

1 516 374

426 233

8 816 868

 

внебюджетные источники

288 551

213 321

74 701

529

 

 

 

 

288 551

 

Проект 1.F.1

 «Жилье»

федеральный бюджет

2 392 016

 

 

 

 

 

1 239 030

1 152 986

2 392 016

 

областной бюджет

635 853

 

 

 

 

 

329 363

306 490

635 853

 

Основное мероприятие 1.5.

Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

областной бюджет

10 781 557

232 570

586 271

485 372

488 350

2 453 567

2 454 200

881 227

7 581 557

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 071 308

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

189 646

79 401

902 888

 

Подпрограмма 2

«Совершенствование и развитие транспортной системы»

ВСЕГО

2 515 430

47 227

90 527

165 835

150 185

150 696

1 015 247

137 859

1 757 576

 

областной бюджет

2 416 779

47 227

90 527

165 835

150 185

150 696

916 596

137 859

1 658 925

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

98 651

 

 

 

 

 

98 651

 

98 651

 

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

областной бюджет

295 037

20 027

20 027

27 658

21 564

21 708

22 469

23 900

157 353

 

Основное мероприятие 2.2.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта

областной бюджет

1 311 368

17 200

60 500

128 177

128 621

128 988

113 753

113 959

691 198

 

Основное мероприятие 2.3.

Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

областной бюджет

30 000

10 000

10 000

10 000

 

 

 

 

30 000

 

Основное мероприятие 2.4.

 Государственная поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

областной бюджет

780 374

 

 

 

 

 

780 374

 

780 374

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

98 651

 

 

 

 

 

98 651

 

98 651

 

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации государственной программы»

ВСЕГО

9 856 576

465 366

604 040

796 881

754 327

861 170

849 816

900 486

5 232 086

 

областной бюджет

9 856 576

465 366

604 040

796 881

754 327

861 170

849 816

900 486

5 232 086

 

Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

 

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

областной бюджет

290 111

87 818

32 626

12 555

12 524

16 790

16 914

17 487

196 714

 

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

областной бюджет

8 507 570

377 508

516 133

707 000

662 677

738 252

730 000

788 000

4 519 570

 

Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта

 

 

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

940

40

50

50

50

50

100

100

440

 

Задача 3. Обеспечение исполнения казённым учреждением функций в сфере дорожной деятельности

0

 

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

1 057 955

 

55 231

77 276

79 076

106 078

102 802

94 899

515 362

 

Подпрограмма 4

«Повышение безопасности дорожного движения»

ВСЕГО

313 494

 

 

 

 

 

313 494

 

313 494

 

областной бюджет

313 494

 

 

 

 

 

313 494

 

313 494

 

Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов

 

 

Основное мероприятие 4.1.

Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли

областной бюджет

98 550

 

 

 

 

 

98 550

 

98 550

 

Основное мероприятие 4.2.

 Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер

областной бюджет

199 500

 

 

 

 

 

199 500

 

199 500

 

Основное мероприятие 4.3.

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования)

областной бюджет

15 444

 

 

 

 

 

15 444

 

15 444

 

Приложение № 3

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)

 

государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации

 

 

Таблица 2

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на                   II этапе                            (2021-2025 годы)

 

2021

2022

2023

2024

2025

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Государственная программа

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети  Белгородской области»

ВСЕГО

12 628 420

13 046 354

13 515 375

13 992 461

13 440 000

66 622 610

 

федеральный бюджет

1 146 613

1 037 000

1 037 000

1 037 000

 

4 257 613

 

областной бюджет

11 481 807

11 967 249

12 436 270

12 913 356

13 397 895

62 196 577

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

42 105

42 105

42 105

42 105

168 420

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1

«Совершенствование и развитие дорожной сети»

ВСЕГО

11 585 789

11 978 485

12 436 260

12 901 905

12 337 827

61 240 266

 

федеральный бюджет

1 146 613

1 037 000

1 037 000

1 037 000

0

4 257 613

 

областной бюджет

10 439 176

10 899 380

11 357 155

11 822 800

12 295 722

56 814 233

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

42 105

42 105

42 105

42 105

168 420

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

 

 

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

6 740 089

6 831 837

8 941 578

9 237 217