ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 декабря2016 г. №456-пп
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 522-ПП
Вцелях актуализации и повышения эффективности реализации государственной программыБелгородской области "Развитие экономического потенциала и формированиеблагоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 -2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской областиот 16 декабря 2013 года № 522-пп "Об утверждении государственной программыБелгородской области "Развитие экономического потенциала и формированиеблагоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 -2020 годы", а также в соответствии с внесенными изменениями в законБелгородской области от 15 декабря 2015 года № 32 "Об областном бюджете на2016 год" Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внестиизменения в постановление Правительства Белгородской области от 16декабря 2013 года № 522-пп "Об утверждении государственной программыБелгородской области "Развитие экономического потенциала и формированиеблагоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 -2020 годы":
- преамбулупостановления изложить в следующей редакции:
"Вцелях исполнения Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "Овнесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательныеакты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетногопроцесса", распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011года № 1275-р "О концепции создания и развития государственнойинтегрированной информационной системы управления общественными финансами"Электронный бюджет", Постановления Правительства Российской Федерацииот 15 апреля 2014 года № 320 "Об утверждениигосударственной программы Российской Федерации "Управлениегосударственными финансами и регулирование финансовых рынков",постановлений Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года № 201-пп"Об утверждении Концепции внедрения программного бюджета в бюджетныйпроцесс Белгородской области", от 27 мая 2013 года № 202-пп "Обутверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Белгородской области", от 7 октября 2013года № 401-пп "Об утверждении перечня государственных программБелгородской области" и в связи с переходом на программный бюджет",далее по тексту;
- вгосударственную программу Белгородской области "Развитие экономическогопотенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата вБелгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденнуюв пункте 1 названного постановления:
- раздел 8паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8. | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 11707128 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1821449 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 600112 тыс. рублей; 2015 год - 192232 тыс. рублей; 2016 год - 268277 тыс. рублей; 2017 год - 147897 тыс. рублей; 2018 год - 146621 тыс. рублей; 2019 год - 149027 тыс. рублей; 2020 год - 317283 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 1734324 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований - 4975 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 8146380 тыс. рублей |
- пункты 4 - 5раздела 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"4.Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работи услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплекса областидо 118,3 млрд. рублей.
5. Увеличениеобъема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услугсобственными силами по виду экономической деятельности "Химическоепроизводство" до 26,4 млрд. рублей";
- двадцать второйабзац раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"Впромышленном производстве области к числу перспективных направлений, развитиекоторых будет стимулировать рост экономики региона, относятся: производствоготовых металлических изделий; производство машин и оборудования; производствоэлектрооборудования, электронного и оптического оборудования; производствотранспортных средств и оборудования; химическое производство, которые обладаютбольшим потенциалом для развития, диверсификации экономики области и импортозамещения. Развитие именно этих отраслей экономикиспособно обеспечить рост доходов как бизнеса, так инаселения региона. Поэтому стимулирование развития этих отраслей и созданиепроизводственной инфраструктуры являются приоритетными направлениямидеятельности Правительства Белгородской области";
- в пятьдесятседьмом абзаце раздела 1 Программы:
- слова"Объем валового регионального продукта области прогнозируется в 2020 годув текущих основных ценах 974,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах вышеуровня 2012 года в 1,4 раза. В расчете на душу населения области ВРПоценивается в 2020 году в размере 622,2 тыс. рублей" заменить словами"Объем валового регионального продукта области прогнозируется в 2020 годув текущих основных ценах 909,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах вышеуровня 2012 года в 1,3 раза. В расчете на душу населения области ВРПоценивается в 2020 году в размере 583,0 тыс. рублей";
- слова"Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственными силами в 2020 году по промышленным видам деятельностипрогнозируется в объеме 915,9 млрд. рублей, что выше 2012 года в сопоставимыхценах в 1,3 раза. В 2020 году оборот розничной торговли оценивается в 457 млрд.рублей, платные услуги в 122 млрд. рублей. Они возрастут посравнению с 2012 годом в сопоставимых ценах в 1,6 раза и в 1,3 разасоответственно" заменить словами "Объем отгруженных товаровсобственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2020году по промышленным видам деятельности прогнозируется в объеме 943,5 млрд.рублей, что выше 2012 года в сопоставимых ценах в 1,4 раза. В 2020 годуоборот розничной торговли оценивается в 405,4 млрд. рублей, платные услуги в107,7 млрд. рублей. Они возрастут по сравнению с 2012 годом в сопоставимыхценах в 1,2 раза и в 1,2 раза соответственно";
- двадцатьпервый - двадцать второй абзацы раздела 2 Программы изложить в следующейредакции:
"4. Объемотгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услугсобственными силами предприятиями машиностроительного комплекса областисоставит 118,3 млрд. рублей.
5. Увеличениеобъема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услугсобственными силами по виду экономической деятельности "Химическоепроизводство" до 26,4 млрд. рублей";
- пятнадцатый - семнадцатыйабзацы раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"-увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплексаобласти до 118,3 млрд. рублей в 2020 году;
- увеличениеобъема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услугсобственными силами по виду экономической деятельности "Химическоепроизводство" до 26,4 млрд. рублей;
- рост индекса производства отраслей машиностроительного комплекса областив 2,4 раза (в сопоставимых ценах) к 2013 году";
- строки"2016", "2017", "2018", "2019", "2020"и "Всего" таблицы 2 раздела 5 Программы изложить в следующейредакции:
Годы | Источники финансирования | |||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные внебюджетные фонды | Внебюджетные источники | Всего | |
2016 | 162 895 | 268 277 | | | 1 623 727 | 2 054 899 |
2017 | 204 061 | 147 897 | | | 905 842 | 1 257 800 |
2018 | 204 393 | 146 621 | | | 806 300 | 1 157 314 |
2019 | 201 841 | 149 027 | | | 744 428 | 1 095 296 |
2020 | 297 460 | 317 283 | | | 706 965 | 1 321 708 |
Всего | 1 734 324 | 1 821 449 | 4 975 | | 8 146 380 | 11 707 128 |
- в подпрограмму2 "Развитие промышленности" Программы (далее - подпрограмма 2):
- раздел 6паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 2475636 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 156000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 100000 тыс. рублей; 2017 год - 12000 тыс. рублей; 2018 год - 12000 тыс. рублей; 2019 год - 12000 тыс. рублей; 2020 год - 20000 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 190367 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 2129269 тыс. рублей |
- пункты 1 - 3раздела 7 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"1.Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплексаобласти до 118,3 млрд. рублей.
2. Рост индекса производства отраслей машиностроительного комплекса областив 2,4 раза (в сопоставимых ценах) к 2013 году.
3. Увеличениеобъема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услугсобственными силами по виду экономической деятельности "Химическоепроизводство" до 26,4 млрд. рублей";
- девятый - десятыйабзацы раздела 1 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"В связи сэтим для решения указанных проблем в подпрограмме 2 предусмотрены мероприятияпо поддержке создания новых производств, модернизации и техническогоперевооружения существующих производственных мощностей промышленныхпредприятий, занятых в вышеуказанных видах экономической деятельностиобрабатывающих производств, а также создания современной производственнойинфраструктуры путем стимулирования и развития индустриальных (промышленных)парков.
Реализациямероприятий подпрограммы 2 позволит к 2020 году довести объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ и услуг собственнымисилами по машиностроительному комплексу области до 118,3 млрд. рублей с ростомв 3,0 раза к уровню 2013 года, по химическому производству - до 26,4 млрд.рублей с ростом в 3,4 раза соответственно и создать не менее 1600 рабочих меств машиностроительном комплексе";
- раздел 3подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"3.Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основныхмероприятий подпрограммы 2
Мероприятияподпрограммы 2 направлены на стимулирование модернизации действующихпроизводственных мощностей и создание новых производств промышленнымипредприятиями области, а также создание отечественных конкурентоспособныхобразцов продукции, отвечающих современным требованиям эксплуатации,используемых технологий, безопасности труда путем стимулирования инновационногоразвития отрасли и инвестиций в НИОКР.
В рамках решениязадачи 1 "Обеспечение условий для создания новых и модернизациидействующих производств за счет технического перевооружения, внедрения новейшихтехнологий и оборудования" будут реализовываться:
Основноемероприятие 2.1 "Модернизация и техническое перевооружениепроизводственных мощностей промышленных предприятий, направленные на создание и(или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособнойпродукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения", которое предусматривает софинансирование затрат из федерального и областногобюджетов организациям машиностроительного комплекса области на реализациюпроектов модернизации и развития производств.
Основноемероприятие 2.3 "Предоставление субсидий управляющим компаниям навозмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам,полученным в российских кредитных организациях на капитальное строительство,модернизацию и (или) реконструкцию индустриального (промышленного) парка",которое предусматривает предоставление субсидий из федерального бюджета вбюджет области на возмещение понесенных затрат в соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 30 октября 2014 года № 1119 "Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих правона получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат насоздание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков" иустановленным Порядком предоставления субсидий управляющим компаниям навозмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам,полученным в российских кредитных организациях на капитальное строительство,модернизацию и (или) реконструкцию индустриального (промышленного) парка.
Врамках решения задачи 2 "Стимулирование научных исследований и разработок,направленных на создание новых технологий за счет реализациинаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, важнейшихинновационных проектов, получения грантов" будет реализовываться основноемероприятие 2.2 "Разработка и внедрение инновационных технологий,научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок дляреализации инвестиционных проектов", которое предусматривает софинансирование затрат из федерального и областногобюджетов организациям машиностроительного комплекса области, выполняющим разработку ивнедрение инновационных технологий, научно-исследовательские работы иопытно-конструкторские разработки для реализации инвестиционных проектов.
Система основныхмероприятий и показателей подпрограммы 2 представлена в приложении № 1 кгосударственной программе";
- второй - четвертыйабзацы раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"1.Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплексаобласти до 118,3 млрд. рублей.
2. Рост индекса производства отраслей машиностроительного комплекса областив 2,4 раза (в сопоставимых ценах) к 2013 году.
3. Увеличениеобъема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услугсобственными силами по виду экономической деятельности "Химическоепроизводство" до 26,4 млрд. рублей";
- строки"2016", "2019" и "Всего" таблицы 5 раздела 5подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Годы | Источники финансирования | |||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные внебюджетные фонды | Внебюджетные источники | Всего | |
2016 | | 100 000 | | | 865 500 | 965 500 |
2019 | 42 100 | 12 000 | | | 45 465 | 99 565 |
Всего | 190 367 | 156 000 | | | 2 129 269 | 2 475 636 |
- в подпрограмму3 "Развитие и государственная поддержка малого и среднегопредпринимательства" Программы (далее - подпрограмма 3):
- раздел 6паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 5412445 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 449714 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 201438 тыс. рублей; 2015 год - 64144 тыс. рублей; 2016 год - 39751 тыс. рублей; 2017 год - 36219 тыс. рублей; 2018 год - 36020 тыс. рублей; 2019 год - 36071 тыс. рублей; 2020 год - 36071 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 1367370 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 3595361 тыс. рублей. Кроме того, планируемый объем государственных гарантий Белгородской области для обеспечения кредитных обязательств Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в 2014 - 2020 годах составит 1085000 тыс. рублей |
- строки"2017", "2018", "2019", "2020" и "Всего"таблицы 6 раздела 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Годы | Источники финансирования | |||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные внебюджетные фонды | Внебюджетные источники | Всего | |
2017 | 159 761 | 36 219 | | | 504 242 | 700 222 |
2018 | 158 693 | 36 020 | | | 485 910 | 680 623 |
2019 | 157 741 | 36 071 | | | 529 463 | 723 275 |
2020 | 158 693 | 36 071 | | | 497 090 | 691 854 |
Всего | 1 367 370 | 449 714 | | | 3 595 361 | 5 412 445 |
- в подпрограмму4 "Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса"Программы (далее - подпрограмма 4):
- раздел 6паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 131948 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 57246 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 9720 тыс. рублей; 2015 год - 8149 тыс. рублей; 2016 год - 8360 тыс. рублей; 2017 год - 7587 тыс. рублей; 2018 год - 7810 тыс. рублей; 2019 год - 7810 тыс. рублей; 2020 год - 7810 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 15377 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 4975 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 54350 тыс. рублей |
- строки"2017" и "Всего" таблицы 7 раздела 5 подпрограммы 4изложить в следующей редакции:
Годы | Источники финансирования | |||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные внебюджетные фонды | Внебюджетные источники | Всего | |
2017 | | 7 587 | | | 11 000 | 18 587 |
Всего | 15 377 | 57 246 | 4 975 | | 54 350 | 131 948 |
- в подпрограмму5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"Программы (далее - подпрограмма 5):
- раздел 6паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 2473892 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 442682 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 261000 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 5694 тыс. рублей; 2018 год - 5244 тыс. рублей; 2019 год - 5244 тыс. рублей; 2020 год - 165500 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 161210 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 1870000 тыс. рублей |
- первый абзацраздела 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Достижениецели и решение задачи планируется за счет реализации следующих основныхмероприятий и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию иинформационной поддержке";
- дополнить раздел3 подпрограммы 5 вторым абзацем следующего содержания:
"Основноемероприятие 5.1 "Реализация региональных программ в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности", в рамкахкоторого реализуются следующие мероприятия";
- второй - двадцатьчетвертый абзацы считать третьим - двадцать пятым абзацами раздела 3подпрограммы 5 соответственно;
- дополнить раздел3 подпрограммы 5 двадцать пятым - двадцать седьмым абзацами следующегосодержания:
"Мероприятие5.1.7 "Внедрение энергоэффективной системы искусственнойассимиляции на базе передовых разработок отечественных производителейсветильников и ламп" направлено на модернизацию энергетическойинфраструктуры предприятий и реализуется за счет средств из внебюджетныхисточников.
Основноемероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственныхучреждений (организаций)", в рамках которого планируется созданиеобластного государственного бюджетного учреждения "Региональный центрэнергосбережения" и обеспечение его деятельности в целях исполнения пункта83 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности в Российской Федерации, направленного на реализацию Федерального законаот 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышенииэнергетической эффективности и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации".
Основнымнаправлением деятельности данного учреждения является комплексный подход кобеспечению энергоэффективности и внедрению системэнергосбережения на объектах коммунального хозяйства для реализацииэнергетической политики региона, способствующей максимально эффективномуиспользованию природных топливно-энергетических ресурсов и потенциалаэнергетического сектора";
- двадцать пятыйабзац раздела 3 подпрограммы 5 считать двадцать восьмым абзацем соответственно;
- строки"2017", "2018", "2019" и "Всего"таблицы 8 раздела 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
Годы | Источники финансирования | |||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные внебюджетные фонды | Внебюджетные источники | Всего | |
2017 | | 5 694 | | | 200 000 | 205 694 |
2018 | | 5 244 | | | 200 000 | 205 244 |
2019 | | 5 244 | | | 100 000 | 105 244 |
Всего | 161 210 | 442 682 | | | 1 870 000 | 2 473 892 |
- в подпрограмму6 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитиеэкономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательскогоклимата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" Программы (далее -подпрограмма 6):
- раздел 6паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 607291 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 94698 тыс. рублей; 2015 год - 86809 тыс. рублей; 2016 год - 87036 тыс. рублей; 2017 год - 84147 тыс. рублей; 2018 год - 83297 тыс. рублей; 2019 год - 85652 тыс. рублей; 2020 год - 85652 тыс. рублей |
- в раздел 5подпрограммы 6:
в первом абзацецифры "624523" заменить цифрами "607291";
в четвертомабзаце цифры "87045" заменить цифрами "87036";
в пятом абзацецифры "86600" заменить цифрами "84147";
в шестом абзацецифры "87271" заменить цифрами "83297";
в седьмом абзацецифры "91050" заменить цифрами "85652";
в восьмом абзацецифры "91050" заменить цифрами "85652";
- приложения № 1,3, 4, 6, 7, 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГубернаторБелгородской области Е.Савченко
Приложение
к постановлению
Правительстваобласти
от 19 декабря2016 г. № 456-пп
Приложение№ 1
кгосударственной программе Белгородской
области"Развитие экономического потенциала
и формирование благоприятного предпринимательского
климата вБелгородской области на 2014 - 2020 годы"
Система основныхмероприятий (мероприятий)
и показателейгосударственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | 2012 год (базовый) | 2013 год (отчет) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | |||||||
Начало | Завершение | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы (Цель - создание условий для увеличения экономического потенциала области, формирование благоприятного предпринимательского климата и повышение инновационной активности бизнеса) | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области, департамент жилищно-коммунального хозяйства области, Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области | 11 707 128 | Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей | 354,6 | 369,2 | 399,1 | 422,8 | 444,8 | 474,6 | 509,9 | 542,0 | 583,0 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, процентов (в сопоставимых ценах) к уровню 2013 года | | 100,0 | 90,7 | 103,1 | 103,3 | 103,8 | 105,0 | 107,5 | 113,2 | ||||||
Удельный вес инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции, процентов | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5,2 | 5,3 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплекса области, млрд. рублей | 40,1 | 39,1 | 40,4 | 49,0 | 48,8 | 69,7 | 83,0 | 99,6 | 118,3 | ||||||
| | | | | | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Химическое производство", млрд. рублей | 8,6 | 7,8 | 8,8 | 11,1 | 12,3 | 14,3 | 17,2 | 21,1 | 26,4 |
Доля добавленной стоимости субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме ВРП области, процентов | 24,3 | 25,0 | 25,4 | 26,0 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,0 | 30,0 | ||||||
Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей | 1313,1 | 1609 | 1840 | 1650 | 1730 | 1820 | 1910 | 2005 | 2105 | ||||||
Энергоемкость валового регионального продукта, кг у. т./тыс. рублей ВРП области | 24,37 | 22,53 | 20,59 | 19,17 | 17,75 | 16,52 | 15,07 | 13,74 | 12,54 | ||||||
1. | Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности (Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Белгородской области и повышение инновационной активности бизнеса в Белгородской области) | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 605 916 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, процентов (в сопоставимых ценах) к уровню 2013 года | | 100,0 | 90,7 | 103,1 | 103,3 | 103,8 | 105,0 | 107,5 | 113,2 |
Удельный вес инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции, процентов | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5,2 | 5,3 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | ||||||
Отношение внутренних затрат на исследования и разработки к валовому региональному продукту, процентов | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | ||||||
1.1 | Организация выставочной деятельности | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 4516 | Показатель 1.1.1. Количество выставок в сфере инвестиционной и инновационной деятельности, в которых область приняла участие, единиц | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.2. | Поддержка фундаментальных научных исследований | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 208 000 | Показатель 1.2.1. Количество профинансированных проектов фундаментальных исследований, единиц | 12 | 12 | 22 | 30 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1.3. | Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 393 400 | Показатель 1.3.1. Количество поддержанных проектов за счет средств Фонда, единиц | 39 | 42 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 |
2. | Развитие промышленности (Задача 2. Создание условий для модернизации и развития промышленности Белгородской области) | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 2 475 636 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплекса области, млрд. рублей | 40,1 | 39,1 | 40,4 | 49,0 | 48,8 | 69,7 | 83,0 | 99,6 | 118,3 |
Индекс производства отраслей машиностроительного комплекса области, процентов | 98,9 | 103,3 | 109,2 | 117,0 | 110,8 | 113,2 | 113,7 | 114,4 | 115,0 | ||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Химическое производство", млрд. рублей | 8,6 | 7,8 | 8,8 | 11,1 | 12,3 | 14,3 | 17,2 | 21,1 | 26,4 | ||||||
Индекс производства по виду экономической деятельности "Химическое производство", процентов | 119,6 | 129,3 | 107,1 | 100,8 | 120,0 | 112,0 | 117,0 | 118,0 | 120,0 | ||||||
Количество созданных рабочих мест в машиностроительном комплексе, единиц | 125 | 229 | 247 | 262 | 256 | 233 | 228 | 225 | 236 | ||||||
2.1. | Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленные на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 2213 136 | Показатель 2.1.1. Количество предприятий, получивших поддержку за счет средств областного бюджета, единиц | | | | | | 5 | 5 | 5 | 7 |
Показатель 2.1.2. Удельный расход энергоресурсов предприятий на 1 млн. рублей выручки, т у.т./млн. рублей | 7,92 | 7,47 | 7,35 | 7,21 | 7,07 | 6,95 | 6,88 | 6,81 | 6,75 | ||||||
2.2. | Разработка и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 162 500 | Показатель 2.2.1. Количество предприятий, получивших поддержку за счет средств федерального бюджета, единиц | | | | | | 3 | 5 | 4 | 5 |
2.3. | Предоставление субсидий управляющим компаниям на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на капитальное строительство, модернизацию и (или) реконструкцию индустриального (промышленного) парка | 2016 год | 2016 год | Департамент экономического развития области | 100 000 | Показатель 2.3.1. Общая площадь введенных в эксплуатацию производственных помещений, тыс. кв. метров | | | | | 20 | | | | |
3. | Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Белгородской области) | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 5 412 445 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения области, процентов | 24,3 | 24,8 | 25,4 | 25,6 | 26,0 | 26,6 | 27,3 | 27,5 | 28,4 |
Доля добавленной стоимости субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме ВРП области, процентов | 24,3 | 25,0 | 25,4 | 26,0 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,0 | 30,0 | ||||||
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, процентов | | | 100,0 | 83,9 | 100,0 | 106,0 | 118,0 | 126,0 | 134,0 | ||||||
| | | | | | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, процентов | | | 100 | 85,3 | 100,0 | 106,0 | 112,0 | 117,0 | 123,5 |
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов | | | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,4 | ||||||
Годовой объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, процентов | | | 100 | 95 | 100 | 110 | 115 | 125 | 130 | ||||||
Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области, процентов | | | | | 4 | 6 | 7 | 7 | 7,5 | ||||||
3.1. | Поддержка некоммерческих организаций | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 285 367 | Показатель 3.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за государственной поддержкой в Микрофинансовую компанию Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, единиц | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
Показатель 3.1.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гарантии (поручительства) в Белгородском гарантийном фонде содействия кредитованию, единиц | 33 | 27 | 23 | 21 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||||||
3.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 233 598 | Показатель 3.2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку в ОГБУ "Белгородский региональный ресурсный инновационный центр", единиц | 19 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
3.3. | Расходы на содержание Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 1 400 | Показатель 3.3.1. Доля рассмотренных обращений Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Белгородской области в общем количестве поступивших обращений, процентов | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.4. | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 4 892 080 | Показатель 3.4.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную финансовую поддержку, единиц | 1048 | 1980 | 1100 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 800 |
Показатель 3.4.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-образовательные и консультационные услуги, единиц | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||||||
Показатель 3.4.3. Количество созданных рабочих мест, единиц | 2600 | 2200 | 1300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||
4. | Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса (Задача 4. Формирование в Белгородской области конкурентоспособной туристской индустрии при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов региона) | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 131 948 | Количество туристов, посетивших Белгородскую область, тыс. человек | 313 | 326 | 346,7 | 363,8 | 366 | 369 | 372,2 | 390,8 | 409,3 |
Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей | 1313,1 | 1609 | 1840 | 1650 | 1730 | 1820 | 1910 | 2005 | 2105 | ||||||
4.1. | Создание и продвижение туристского продукта Белгородской области | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 63 890 | Показатель 4.1.1. Объем услуг гостиниц и аналогичных мест размещения, млн. рублей | 736,6 | 842,4 | 892,9 | 937,5 | 944,1 | 951,7 | 960,3 | 998,0 | 1134,0 |
4.2. | Развитие и модернизация инфраструктуры туризма и придорожного сервиса | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 50 000 | Показатель 4.2.1. Объем инвестиций в основной капитал индустрии туризма и придорожного сервиса, млн. рублей | 18,3 | 231,2 | 245,1 | 257,4 | 258,1 | 260,2 | 262,5 | 270,0 | 273,0 |
Показатель 4.2.2. Количество рабочих мест, созданных в сфере туризма, единиц | 455 | 473 | 492 | 512 | 532 | 553 | 575 | 604 | 628 | ||||||
Показатель 4.2.3. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (специализированные и гостиничного типа), единиц | 5582 | 5861 | 6154 | 6204 | 6254 | 6304 | 6354 | 6404 | 6454 | ||||||
4.3. | Развитие предпринимательства в сфере сельского туризма в Белгородской области | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 18 058 | Показатель 4.3.1. Численность занятых в сфере сельского туризма, человек | 2200 | 2800 | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 |
5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Задача 5. Создание условий для снижения энергоемкости ВРП к 2020 году не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2013 года) | 2014 год | 2020 год | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области. | 2 473 892 | Энергоемкость валового регионального продукта, кг у. т./тыс. рублей ВРП | 24,37 | 22,53 | 20,59 | 19,17 | 17,75 | 16,52 | 15,07 | 13,74 | 12,54 |
5.1. | Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2014 год | 2020 год | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2 457 710 | Показатель 5.1.1. Доля объемов электроэнергии (ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Белгородской области, процентов | 92 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатель 5.1.2. Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Белгородской области, процентов | 64 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Показатель 5.1.3. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Белгородской области, процентов | 70 | 82 | 88 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| | | | | | Показатель 5.1.4. Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Белгородской области, процентов | 80 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатель 5.1.5. Отношение удельного объема потребления БУ ЭЭ в текущем году к базовому, процентов | 100 | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,70 | 0,65 | ||||||
Показатель 5.1.6. Отношение удельного объема потребления БУ ТЭ в текущем году к базовому, процентов | 100 | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,70 | 0,65 | ||||||
Показатель 5.1.7. Отношение удельного объема потребления БУ воды в текущем году к базовому, процентов | 100 | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,70 | 0,65 | ||||||
Показатель 5.1.8. Отношение удельного объема потребления БУ газа в текущем году к базовому, процентов | 100 | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,70 | 0,65 | ||||||
| | | | | | Показатель 5.1.9. Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, тонн условного топлива | 1500 | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
Показатель 5.1.10. Количество разработанных проектов, выполненных научных работ, единиц | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | | | | ||||||
Показатель 5.1.11. Сумма средств по заключенным энергосервисным контрактам, млн. рублей | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||
Показатель 5.1.12. Охват бюджетных учреждений системой автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности Белгородской области, процентов | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||||
5.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | 2017 год | 2019 год | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 16 182 | Показатель 5.2.1. Количество актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований, единиц | | | | | | 90 | 120 | 138 | |
Показатель 5.2.2. Количество актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований, единиц | | | | | | 150 | 220 | 293 | | ||||||
6. | Обеспечение реализации государственной программы (Задача 6. Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти области по созданию условий для увеличения экономического потенциала и формирования благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области) | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области, Комиссия по государственному, регулированию цен и тарифов в Белгородской области | 607 291 | Уровень достижения показателей государственной программы, процентов | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
6.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | 2014 год | 2020 год | Департамент экономического развития области, Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области | 597 221 | Показатель 6.1.1. Уровень достижения показателей подпрограмм № 1, 2, 3, 4 государственной программы, процентов | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Показатель 6.1.2. Уровень достижения показателей подпрограммы № 5 государственной программы, процентов | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||
6.2. | Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | 2015 год | 2020 год | Департамент экономического развития области | 10 070 | Показатель 6.2.1. Уровень достижения показателей государственной программы, процентов | | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Приложение№ 3
кгосударственной программе Белгородской
области"Развитие экономического потенциала
и формирование благоприятного предпринимательского
климата вБелгородской области на 2014 - 2020 годы"
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов нареализацию основных мероприятий
(мероприятий)государственной программы области
из различныхисточников финансирования
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы | ||||||||
2014 | из них: | 2015 | из них: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
переходящие остатки <1> | переходящие остатки <2> | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы | Всего | 2 979 192 | 85 615 | 1 840 919 | 50 331 | 2 054 899 | 1 257 800 | 1 157 314 | 1 095 296 | 1 321 708 |
федеральный бюджет | 446 016 | 85 615 | 217 658 | 50 331 | 162 895 | 204 061 | 204 393 | 201 841 | 297 460 | ||
областной бюджет | 600 112 | | 192 232 | | 268 277 | 147 897 | 146 621 | 149 027 | 317 283 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 975 | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | | ||
иные источники | 1 928 089 | | 1 431 029 | | 1 623 727 | 905 842 | 806 300 | 744 428 | 706 965 | ||
Подпрограмма 1 | Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности | Всего | 119 956 | | 121 330 | | 121 630 | 60 750 | 60 750 | 60 750 | 60 750 |
федеральный бюджет | | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 33 256 | | 33 130 | | 33 130 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | | ||
иные источники | 86 700 | | 88 200 | | 88 500 | 58 500 | 58 500 | 58 500 | 58 500 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Организация выставочной деятельности | Всего | 1 256 | | 1 130 | | 1 130 | 250 | 250 | 250 | 250 |
федеральный бюджет | | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 1 256 | | 1 130 | | 1 130 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.2. | Поддержка фундаментальных научных исследований | Всего | 64 000 | | 64 000 | | 64 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
федеральный бюджет | | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 32 000 | | 32 000 | | 32 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | | ||
иные источники | 32 000 | | 32 000 | | 32 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Всего | 54 700 | | 56 200 | | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 |
федеральный бюджет | | | | | | | | | | ||
областной бюджет | | | | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | | ||
иные источники | 54 700 | | 56 200 | | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие промышленности | Всего | 338 739 | | 656 200 | | 965 500 | 188 400 | 106 590 | 99 565 | 120 642 |
федеральный бюджет | | | | | | 44 300 | 43 700 | 42 100 | 60 267 | ||
областной бюджет | | | | | 100 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 20 000 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | | ||
иные источники | 338 739 | | 656 200 | | 865 500 | 132 100 | 50 890 | 45 465 | 40 375 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленные на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения | Всего | 325 339 | | 642 000 | | 850 000 | 155 800 | 75 190 | 71 365 | 93 442 |
федеральный бюджет | | | | | | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 46 667 | ||
областной бюджет | | | | | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 20 000 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | | ||
иные источники | 325 339 | | 642 000 | | 850 000 | 115 800 | 35 190 | 31 365 | 26 775 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Разработка и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | Всего | 13 400 | | 14 200 | | 15 500 | 32 600 | 31 400 | 28 200 | 27 200 |
федеральный бюджет | | | | | | 16 300 | 15 700 | 14 100 | 13 600 | ||
областной бюджет | | | | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | | ||
иные источники | 13 400 | | 14 200 | | 15 500 | 16 300 | 15 700 | 14 100 | 13 600 | ||
Основное мероприятие 2.3. | Предоставление субсидий управляющим компаниям на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на капитальное строительство, модернизацию и (или) реконструкцию индустриального (промышленного) парка | Всего | | | | | 100 000 | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | | | ||
областной бюджет | | | | | 100 000 | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | | | ||
Подпрограмма 3 | Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 1 163 823 | 84 139 | 792 075 |
|