Постановление Правительства Белгородской области от 19.12.2016 № 456-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 522-ПП

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

от 19 декабря2016 г.                                                                   №456-пп

 

О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 522-ПП

 

Вцелях актуализации и повышения эффективности реализации государственной программыБелгородской области "Развитие экономического потенциала и формированиеблагоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 -2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской областиот 16 декабря 2013 года № 522-пп "Об утверждении государственной программыБелгородской области "Развитие экономического потенциала и формированиеблагоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 -2020 годы", а также в соответствии с внесенными изменениями в законБелгородской области от 15 декабря 2015 года № 32 "Об областном бюджете на2016 год" Правительство Белгородской области постановляет:

 

1. Внестиизменения в постановление Правительства Белгородской области от 16декабря 2013 года № 522-пп "Об утверждении государственной программыБелгородской области "Развитие экономического потенциала и формированиеблагоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 -2020 годы":

- преамбулупостановления изложить в следующей редакции:

"Вцелях исполнения Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "Овнесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательныеакты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетногопроцесса", распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011года № 1275-р "О концепции создания и развития государственнойинтегрированной информационной системы управления общественными финансами"Электронный бюджет", Постановления Правительства Российской Федерацииот 15 апреля 2014 года № 320 "Об утверждениигосударственной программы Российской Федерации "Управлениегосударственными финансами и регулирование финансовых рынков",постановлений Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года № 201-пп"Об утверждении Концепции внедрения программного бюджета в бюджетныйпроцесс Белгородской области", от 27 мая 2013 года № 202-пп "Обутверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Белгородской области", от 7 октября 2013года № 401-пп "Об утверждении перечня государственных программБелгородской области" и в связи с переходом на программный бюджет",далее по тексту;

- вгосударственную программу Белгородской области "Развитие экономическогопотенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата вБелгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденнуюв пункте 1 названного постановления:

- раздел 8паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 

8.

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 11707128 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1821449 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 600112 тыс. рублей;

2015 год - 192232 тыс. рублей;

2016 год - 268277 тыс. рублей;

2017 год - 147897 тыс. рублей;

2018 год - 146621 тыс. рублей;

2019 год - 149027 тыс. рублей;

2020 год - 317283 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 1734324 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований - 4975 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 8146380 тыс. рублей

 

- пункты 4 - 5раздела 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"4.Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работи услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплекса областидо 118,3 млрд. рублей.

5. Увеличениеобъема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услугсобственными силами по виду экономической деятельности "Химическоепроизводство" до 26,4 млрд. рублей";

- двадцать второйабзац раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:

"Впромышленном производстве области к числу перспективных направлений, развитиекоторых будет стимулировать рост экономики региона, относятся: производствоготовых металлических изделий; производство машин и оборудования; производствоэлектрооборудования, электронного и оптического оборудования; производствотранспортных средств и оборудования; химическое производство, которые обладаютбольшим потенциалом для развития, диверсификации экономики области и импортозамещения. Развитие именно этих отраслей экономикиспособно обеспечить рост доходов как бизнеса, так инаселения региона. Поэтому стимулирование развития этих отраслей и созданиепроизводственной инфраструктуры являются приоритетными направлениямидеятельности Правительства Белгородской области";

- в пятьдесятседьмом абзаце раздела 1 Программы:

- слова"Объем валового регионального продукта области прогнозируется в 2020 годув текущих основных ценах 974,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах вышеуровня 2012 года в 1,4 раза. В расчете на душу населения области ВРПоценивается в 2020 году в размере 622,2 тыс. рублей" заменить словами"Объем валового регионального продукта области прогнозируется в 2020 годув текущих основных ценах 909,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах вышеуровня 2012 года в 1,3 раза. В расчете на душу населения области ВРПоценивается в 2020 году в размере 583,0 тыс. рублей";

- слова"Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственными силами в 2020 году по промышленным видам деятельностипрогнозируется в объеме 915,9 млрд. рублей, что выше 2012 года в сопоставимыхценах в 1,3 раза. В 2020 году оборот розничной торговли оценивается в 457 млрд.рублей, платные услуги в 122 млрд. рублей. Они возрастут посравнению с 2012 годом в сопоставимых ценах в 1,6 раза и в 1,3 разасоответственно" заменить словами "Объем отгруженных товаровсобственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2020году по промышленным видам деятельности прогнозируется в объеме 943,5 млрд.рублей, что выше 2012 года в сопоставимых ценах в 1,4 раза. В 2020 годуоборот розничной торговли оценивается в 405,4 млрд. рублей, платные услуги в107,7 млрд. рублей. Они возрастут по сравнению с 2012 годом в сопоставимыхценах в 1,2 раза и в 1,2 раза соответственно";

- двадцатьпервый - двадцать второй абзацы раздела 2 Программы изложить в следующейредакции:

"4. Объемотгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услугсобственными силами предприятиями машиностроительного комплекса областисоставит 118,3 млрд. рублей.

5. Увеличениеобъема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услугсобственными силами по виду экономической деятельности "Химическоепроизводство" до 26,4 млрд. рублей";

- пятнадцатый - семнадцатыйабзацы раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

"-увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплексаобласти до 118,3 млрд. рублей в 2020 году;

- увеличениеобъема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услугсобственными силами по виду экономической деятельности "Химическоепроизводство" до 26,4 млрд. рублей;

- рост индекса производства отраслей машиностроительного комплекса областив 2,4 раза (в сопоставимых ценах) к 2013 году";

- строки"2016", "2017", "2018", "2019", "2020"и "Всего" таблицы 2 раздела 5 Программы изложить в следующейредакции:

 

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2016

162 895

268 277

 

 

1 623 727

2 054 899

2017

204 061

147 897

 

 

905 842

1 257 800

2018

204 393

146 621

 

 

806 300

1 157 314

2019

201 841

149 027

 

 

744 428

1 095 296

2020

297 460

317 283

 

 

706 965

1 321 708

Всего

1 734 324

1 821 449

4 975

 

8 146 380

11 707 128

 

- в подпрограмму2 "Развитие промышленности" Программы (далее - подпрограмма 2):

- раздел 6паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 2475636 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 156000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0 тыс. рублей;

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 100000 тыс. рублей;

2017 год - 12000 тыс. рублей;

2018 год - 12000 тыс. рублей;

2019 год - 12000 тыс. рублей;

2020 год - 20000 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 190367 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 2129269 тыс. рублей

 

- пункты 1 - 3раздела 7 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"1.Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплексаобласти до 118,3 млрд. рублей.

2. Рост индекса производства отраслей машиностроительного комплекса областив 2,4 раза (в сопоставимых ценах) к 2013 году.

3. Увеличениеобъема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услугсобственными силами по виду экономической деятельности "Химическоепроизводство" до 26,4 млрд. рублей";

- девятый - десятыйабзацы раздела 1 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"В связи сэтим для решения указанных проблем в подпрограмме 2 предусмотрены мероприятияпо поддержке создания новых производств, модернизации и техническогоперевооружения существующих производственных мощностей промышленныхпредприятий, занятых в вышеуказанных видах экономической деятельностиобрабатывающих производств, а также создания современной производственнойинфраструктуры путем стимулирования и развития индустриальных (промышленных)парков.

Реализациямероприятий подпрограммы 2 позволит к 2020 году довести объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ и услуг собственнымисилами по машиностроительному комплексу области до 118,3 млрд. рублей с ростомв 3,0 раза к уровню 2013 года, по химическому производству - до 26,4 млрд.рублей с ростом в 3,4 раза соответственно и создать не менее 1600 рабочих меств машиностроительном комплексе";

- раздел 3подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"3.Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основныхмероприятий подпрограммы 2

Мероприятияподпрограммы 2 направлены на стимулирование модернизации действующихпроизводственных мощностей и создание новых производств промышленнымипредприятиями области, а также создание отечественных конкурентоспособныхобразцов продукции, отвечающих современным требованиям эксплуатации,используемых технологий, безопасности труда путем стимулирования инновационногоразвития отрасли и инвестиций в НИОКР.

В рамках решениязадачи 1 "Обеспечение условий для создания новых и модернизациидействующих производств за счет технического перевооружения, внедрения новейшихтехнологий и оборудования" будут реализовываться:

Основноемероприятие 2.1 "Модернизация и техническое перевооружениепроизводственных мощностей промышленных предприятий, направленные на создание и(или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособнойпродукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения", которое предусматривает софинансирование затрат из федерального и областногобюджетов организациям машиностроительного комплекса области на реализациюпроектов модернизации и развития производств.

Основноемероприятие 2.3 "Предоставление субсидий управляющим компаниям навозмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам,полученным в российских кредитных организациях на капитальное строительство,модернизацию и (или) реконструкцию индустриального (промышленного) парка",которое предусматривает предоставление субсидий из федерального бюджета вбюджет области на возмещение понесенных затрат в соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 30 октября 2014 года 1119 "Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих правона получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат насоздание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков" иустановленным Порядком предоставления субсидий управляющим компаниям навозмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам,полученным в российских кредитных организациях на капитальное строительство,модернизацию и (или) реконструкцию индустриального (промышленного) парка.

Врамках решения задачи 2 "Стимулирование научных исследований и разработок,направленных на создание новых технологий за счет реализациинаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, важнейшихинновационных проектов, получения грантов" будет реализовываться основноемероприятие 2.2 "Разработка и внедрение инновационных технологий,научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок дляреализации инвестиционных проектов", которое предусматривает софинансирование затрат из федерального и областногобюджетов организациям машиностроительного комплекса области, выполняющим разработку ивнедрение инновационных технологий, научно-исследовательские работы иопытно-конструкторские разработки для реализации инвестиционных проектов.

Система основныхмероприятий и показателей подпрограммы 2 представлена в приложении № 1 кгосударственной программе";

- второй - четвертыйабзацы раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"1.Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплексаобласти до 118,3 млрд. рублей.

2. Рост индекса производства отраслей машиностроительного комплекса областив 2,4 раза (в сопоставимых ценах) к 2013 году.

3. Увеличениеобъема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услугсобственными силами по виду экономической деятельности "Химическоепроизводство" до 26,4 млрд. рублей";

- строки"2016", "2019" и "Всего" таблицы 5 раздела 5подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2016

 

100 000

 

 

865 500

965 500

2019

42 100

12 000

 

 

45 465

99 565

Всего

190 367

156 000

 

 

2 129 269

2 475 636

 

- в подпрограмму3 "Развитие и государственная поддержка малого и среднегопредпринимательства" Программы (далее - подпрограмма 3):

- раздел 6паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 5412445 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 449714 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 201438 тыс. рублей;

2015 год - 64144 тыс. рублей;

2016 год - 39751 тыс. рублей;

2017 год - 36219 тыс. рублей;

2018 год - 36020 тыс. рублей;

2019 год - 36071 тыс. рублей;

2020 год - 36071 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 1367370 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 3595361 тыс. рублей.

Кроме того, планируемый объем государственных гарантий Белгородской области для обеспечения кредитных обязательств Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в 2014 - 2020 годах составит 1085000 тыс. рублей

 

- строки"2017", "2018", "2019", "2020" и "Всего"таблицы 6 раздела 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

 

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2017

159 761

36 219

 

 

504 242

700 222

2018

158 693

36 020

 

 

485 910

680 623

2019

157 741

36 071

 

 

529 463

723 275

2020

158 693

36 071

 

 

497 090

691 854

Всего

1 367 370

449 714

 

 

3 595 361

5 412 445

 

- в подпрограмму4 "Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса"Программы (далее - подпрограмма 4):

- раздел 6паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 131948 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 57246 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 9720 тыс. рублей;

2015 год - 8149 тыс. рублей;

2016 год - 8360 тыс. рублей;

2017 год - 7587 тыс. рублей;

2018 год - 7810 тыс. рублей;

2019 год - 7810 тыс. рублей;

2020 год - 7810 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 15377 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 4975 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 54350 тыс. рублей

 

- строки"2017" и "Всего" таблицы 7 раздела 5 подпрограммы 4изложить в следующей редакции:

 

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2017

 

7 587

 

 

11 000

18 587

Всего

15 377

57 246

4 975

 

54 350

131 948

 

- в подпрограмму5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"Программы (далее - подпрограмма 5):

- раздел 6паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 2473892 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 442682 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 261000 тыс. рублей;

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 5694 тыс. рублей;

2018 год - 5244 тыс. рублей;

2019 год - 5244 тыс. рублей;

2020 год - 165500 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 161210 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 1870000 тыс. рублей

 

- первый абзацраздела 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"Достижениецели и решение задачи планируется за счет реализации следующих основныхмероприятий и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию иинформационной поддержке";

- дополнить раздел3 подпрограммы 5 вторым абзацем следующего содержания:

"Основноемероприятие 5.1 "Реализация региональных программ в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности", в рамкахкоторого реализуются следующие мероприятия";

- второй - двадцатьчетвертый абзацы считать третьим - двадцать пятым абзацами раздела 3подпрограммы 5 соответственно;

- дополнить раздел3 подпрограммы 5 двадцать пятым - двадцать седьмым абзацами следующегосодержания:

"Мероприятие5.1.7 "Внедрение энергоэффективной системы искусственнойассимиляции на базе передовых разработок отечественных производителейсветильников и ламп" направлено на модернизацию энергетическойинфраструктуры предприятий и реализуется за счет средств из внебюджетныхисточников.

Основноемероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственныхучреждений (организаций)", в рамках которого планируется созданиеобластного государственного бюджетного учреждения "Региональный центрэнергосбережения" и обеспечение его деятельности в целях исполнения пункта83 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности в Российской Федерации, направленного на реализацию Федерального законаот 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышенииэнергетической эффективности и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации".

Основнымнаправлением деятельности данного учреждения является комплексный подход кобеспечению энергоэффективности и внедрению системэнергосбережения на объектах коммунального хозяйства для реализацииэнергетической политики региона, способствующей максимально эффективномуиспользованию природных топливно-энергетических ресурсов и потенциалаэнергетического сектора";

- двадцать пятыйабзац раздела 3 подпрограммы 5 считать двадцать восьмым абзацем соответственно;

- строки"2017", "2018", "2019" и "Всего"таблицы 8 раздела 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

 

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2017

 

5 694

 

 

200 000

205 694

2018

 

5 244

 

 

200 000

205 244

2019

 

5 244

 

 

100 000

105 244

Всего

161 210

442 682

 

 

1 870 000

2 473 892

 

- в подпрограмму6 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитиеэкономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательскогоклимата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" Программы (далее -подпрограмма 6):

- раздел 6паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 607291 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 94698 тыс. рублей;

2015 год - 86809 тыс. рублей;

2016 год - 87036 тыс. рублей;

2017 год - 84147 тыс. рублей;

2018 год - 83297 тыс. рублей;

2019 год - 85652 тыс. рублей;

2020 год - 85652 тыс. рублей

 

- в раздел 5подпрограммы 6:

в первом абзацецифры "624523" заменить цифрами "607291";

в четвертомабзаце цифры "87045" заменить цифрами "87036";

в пятом абзацецифры "86600" заменить цифрами "84147";

в шестом абзацецифры "87271" заменить цифрами "83297";

в седьмом абзацецифры "91050" заменить цифрами "85652";

в восьмом абзацецифры "91050" заменить цифрами "85652";

- приложения № 1,3, 4, 6, 7, 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

ГубернаторБелгородской области                                                       Е.Савченко

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительстваобласти

от 19 декабря2016 г. № 456-пп

 


Приложение№ 1

кгосударственной программе Белгородской

области"Развитие экономического потенциала

и формирование благоприятного предпринимательского

климата вБелгородской области на 2014 - 2020 годы"

 

Система основныхмероприятий (мероприятий)

и показателейгосударственной программы

 

п/п

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Срок реализации

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей

Наименование показателя, единица измерения

2012 год (базовый)

2013 год (отчет)

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

Начало

Завершение

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы

(Цель - создание условий для увеличения экономического потенциала области, формирование благоприятного предпринимательского климата и повышение инновационной активности бизнеса)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области, департамент жилищно-коммунального хозяйства области, Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

11 707 128

Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей

354,6

369,2

399,1

422,8

444,8

474,6

509,9

542,0

583,0

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, процентов (в сопоставимых ценах) к уровню 2013 года

 

100,0

90,7

103,1

103,3

103,8

105,0

107,5

113,2

Удельный вес инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции, процентов

4,0

4,3

4,4

4,7

5,2

5,3

8,0

10,0

15,0

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплекса области, млрд. рублей

40,1

39,1

40,4

49,0

48,8

69,7

83,0

99,6

118,3

 

 

 

 

 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Химическое производство", млрд. рублей

8,6

7,8

8,8

11,1

12,3

14,3

17,2

21,1

26,4

Доля добавленной стоимости субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме ВРП области, процентов

24,3

25,0

25,4

26,0

26,7

27,5

28,3

29,0

30,0

Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей

1313,1

1609

1840

1650

1730

1820

1910

2005

2105

Энергоемкость валового регионального продукта, кг у. т./тыс. рублей ВРП области

24,37

22,53

20,59

19,17

17,75

16,52

15,07

13,74

12,54

1.

Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности

(Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Белгородской области и повышение инновационной активности бизнеса в Белгородской области)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

605 916

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, процентов (в сопоставимых ценах) к уровню 2013 года

 

100,0

90,7

103,1

103,3

103,8

105,0

107,5

113,2

Удельный вес инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции, процентов

4,0

4,3

4,4

4,7

5,2

5,3

8,0

10,0

15,0

Отношение внутренних затрат на исследования и разработки к валовому региональному продукту, процентов

0,22

0,26

0,29

0,30

0,40

0,45

0,50

0,70

1,00

1.1

Организация выставочной деятельности

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

4516

Показатель 1.1.1.

Количество выставок в сфере инвестиционной и инновационной деятельности, в которых область приняла участие, единиц

3

1

2

2

2

2

2

2

2

1.2.

Поддержка фундаментальных научных исследований

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

208 000

Показатель 1.2.1.

Количество профинансированных проектов фундаментальных исследований, единиц

12

12

22

30

30

8

8

8

8

1.3.

Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

393 400

Показатель 1.3.1.

Количество поддержанных проектов за счет средств Фонда, единиц

39

42

20

23

27

30

34

37

40

2.

Развитие промышленности

(Задача 2. Создание условий для модернизации и развития промышленности Белгородской области)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

2 475 636

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплекса области, млрд. рублей

40,1

39,1

40,4

49,0

48,8

69,7

83,0

99,6

118,3

Индекс производства отраслей машиностроительного комплекса области, процентов

98,9

103,3

109,2

117,0

110,8

113,2

113,7

114,4

115,0

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Химическое производство", млрд. рублей

8,6

7,8

8,8

11,1

12,3

14,3

17,2

21,1

26,4

Индекс производства по виду экономической деятельности "Химическое производство", процентов

119,6

129,3

107,1

100,8

120,0

112,0

117,0

118,0

120,0

Количество созданных рабочих мест в машиностроительном комплексе, единиц

125

229

247

262

256

233

228

225

236

2.1.

Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленные на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

2213 136

Показатель 2.1.1.

Количество предприятий, получивших поддержку за счет средств областного бюджета, единиц

 

 

 

 

 

5

5

5

7

Показатель 2.1.2.

Удельный расход энергоресурсов предприятий на 1 млн. рублей выручки, т у.т./млн. рублей

7,92

7,47

7,35

7,21

7,07

6,95

6,88

6,81

6,75

2.2.

Разработка и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

162 500

Показатель 2.2.1.

Количество предприятий, получивших поддержку за счет средств федерального бюджета, единиц

 

 

 

 

 

3

5

4

5

2.3.

Предоставление субсидий управляющим компаниям на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на капитальное строительство, модернизацию и (или) реконструкцию индустриального (промышленного) парка

2016 год

2016 год

Департамент экономического развития области

100 000

Показатель 2.3.1.

Общая площадь введенных в эксплуатацию производственных помещений, тыс. кв. метров

 

 

 

 

20

 

 

 

 

3.

Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Белгородской области)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

5 412 445

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения области, процентов

24,3

24,8

25,4

25,6

26,0

26,6

27,3

27,5

28,4

Доля добавленной стоимости субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме ВРП области, процентов

24,3

25,0

25,4

26,0

26,7

27,5

28,3

29,0

30,0

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, процентов

 

 

100,0

83,9

100,0

106,0

118,0

126,0

134,0

 

 

 

 

 

 

Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, процентов

 

 

100

85,3

100,0

106,0

112,0

117,0

123,5

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов

 

 

11,8

12,2

12,6

13,0

13,5

14,0

14,4

Годовой объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, процентов

 

 

100

95

100

110

115

125

130

Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области, процентов

 

 

 

 

4

6

7

7

7,5

3.1.

Поддержка некоммерческих организаций

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

285 367

Показатель 3.1.1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за государственной поддержкой в Микрофинансовую компанию Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, единиц

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

Показатель 3.1.2.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гарантии (поручительства) в Белгородском гарантийном фонде содействия кредитованию, единиц

33

27

23

21

28

29

29

30

30

3.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

233 598

Показатель 3.2.1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку в ОГБУ "Белгородский региональный ресурсный инновационный центр", единиц

19

13

13

14

15

16

17

18

19

3.3.

Расходы на содержание Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

1 400

Показатель 3.3.1.

Доля рассмотренных обращений Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Белгородской области в общем количестве поступивших обращений, процентов

 

100

100

100

100

100

100

100

100

3.4.

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

4 892 080

Показатель 3.4.1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную финансовую поддержку, единиц

1048

1980

1100

250

350

450

550

650

800

Показатель 3.4.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-образовательные и консультационные услуги, единиц

1500

1500

1500

1000

1100

1150

1200

1250

1300

Показатель 3.4.3.

Количество созданных рабочих мест, единиц

2600

2200

1300

500

600

700

800

900

1000

4.

Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса (Задача 4. Формирование в Белгородской области конкурентоспособной туристской индустрии при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов региона)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

131 948

Количество туристов, посетивших Белгородскую область, тыс. человек

313

326

346,7

363,8

366

369

372,2

390,8

409,3

Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей

1313,1

1609

1840

1650

1730

1820

1910

2005

2105

4.1.

Создание и продвижение туристского продукта Белгородской области

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

63 890

Показатель 4.1.1.

Объем услуг гостиниц и аналогичных мест размещения, млн. рублей

736,6

842,4

892,9

937,5

944,1

951,7

960,3

998,0

1134,0

4.2.

Развитие и модернизация инфраструктуры туризма и придорожного сервиса

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

50 000

Показатель 4.2.1.

Объем инвестиций в основной капитал индустрии туризма и придорожного сервиса, млн. рублей

18,3

231,2

245,1

257,4

258,1

260,2

262,5

270,0

273,0

Показатель 4.2.2.

Количество рабочих мест, созданных в сфере туризма, единиц

455

473

492

512

532

553

575

604

628

Показатель 4.2.3.

Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (специализированные и гостиничного типа), единиц

5582

5861

6154

6204

6254

6304

6354

6404

6454

4.3.

Развитие предпринимательства в сфере сельского туризма в Белгородской области

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

18 058

Показатель 4.3.1.

Численность занятых в сфере сельского туризма, человек

2200

2800

3500

3550

3600

3650

3700

3750

3800

5.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

(Задача 5. Создание условий для снижения энергоемкости ВРП к 2020 году не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2013 года)

2014 год

2020 год

Департамент жилищно-коммунального хозяйства области.

2 473 892

Энергоемкость валового регионального продукта, кг у. т./тыс. рублей ВРП

24,37

22,53

20,59

19,17

17,75

16,52

15,07

13,74

12,54

5.1.

Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2014 год

2020 год

Департамент жилищно-коммунального хозяйства области

2 457 710

Показатель 5.1.1.

Доля объемов электроэнергии (ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Белгородской области, процентов

92

98

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 5.1.2.

Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Белгородской области, процентов

64

80

90

100

100

100

100

100

100

Показатель 5.1.3.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Белгородской области, процентов

70

82

88

95

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

Показатель 5.1.4.

Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Белгородской области, процентов

80

85

95

100

100

100

100

100

100

Показатель 5.1.5.

Отношение удельного объема потребления БУ ЭЭ в текущем году к базовому, процентов

100

0,98

0,94

0,90

0,84

0,80

0,76

0,70

0,65

Показатель 5.1.6.

Отношение удельного объема потребления БУ ТЭ в текущем году к базовому, процентов

100

0,98

0,94

0,90

0,84

0,80

0,76

0,70

0,65

Показатель 5.1.7.

Отношение удельного объема потребления БУ воды в текущем году к базовому, процентов

100

0,98

0,94

0,90

0,84

0,80

0,76

0,70

0,65

Показатель 5.1.8.

Отношение удельного объема потребления БУ газа в текущем году к базовому, процентов

100

0,98

0,94

0,90

0,84

0,80

0,76

0,70

0,65

 

 

 

 

 

 

Показатель 5.1.9.

Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, тонн условного топлива

1500

1900

2500

2800

3000

3200

3300

3400

3500

Показатель 5.1.10.

Количество разработанных проектов, выполненных научных работ, единиц

0

1

2

5

5

3

 

 

 

Показатель 5.1.11.

Сумма средств по заключенным энергосервисным контрактам, млн. рублей

0,7

0,8

1,3

1

1

1

3

3

5

Показатель 5.1.12.

Охват бюджетных учреждений системой автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности Белгородской области, процентов

10

25

25

25

25

25

50

75

100

5.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

2017 год

2019 год

Департамент жилищно-коммунального хозяйства области

16 182

Показатель 5.2.1.

Количество актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований, единиц

 

 

 

 

 

90

120

138

 

Показатель 5.2.2.

Количество актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований, единиц

 

 

 

 

 

150

220

293

 

6.

Обеспечение реализации государственной программы

(Задача 6. Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти области по созданию условий для увеличения экономического потенциала и формирования благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области, Комиссия по государственному, регулированию цен и тарифов в Белгородской области

607 291

Уровень достижения показателей государственной программы, процентов

 

 

95

95

95

95

95

95

95

6.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области, Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

597 221

Показатель 6.1.1.

Уровень достижения показателей подпрограмм № 1, 2, 3, 4 государственной программы, процентов

 

 

95

95

95

95

95

95

95

Показатель 6.1.2.

Уровень достижения показателей подпрограммы № 5 государственной программы, процентов

 

 

95

95

95

95

95

95

95

6.2.

Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

2015 год

2020 год

Департамент экономического развития области

10 070

Показатель 6.2.1.

Уровень достижения показателей государственной программы, процентов

 

 

 

95

95

95

95

95

95

 

 

 

 

 

Приложение№ 3

кгосударственной программе Белгородской

области"Развитие экономического потенциала

и формирование благоприятного предпринимательского

климата вБелгородской области на 2014 - 2020 годы"

 

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов нареализацию основных мероприятий

(мероприятий)государственной программы области

из различныхисточников финансирования

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

2014

из них:

2015

из них:

2016

2017

2018

2019

2020

переходящие остатки <1>

переходящие остатки <2>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы

Всего

2 979 192

85 615

1 840 919

50 331

2 054 899

1 257 800

1 157 314

1 095 296

1 321 708

федеральный бюджет

446 016

85 615

217 658

50 331

162 895

204 061

204 393

201 841

297 460

областной бюджет

600 112

 

192 232

 

268 277

147 897

146 621

149 027

317 283

консолидированные бюджеты муниципальных образований

4 975

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

1 928 089

 

1 431 029

 

1 623 727

905 842

806 300

744 428

706 965

Подпрограмма 1

Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности

Всего

119 956

 

121 330

 

121 630

60 750

60 750

60 750

60 750

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

33 256

 

33 130

 

33 130

2 250

2 250

2 250

2 250

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

86 700

 

88 200

 

88 500

58 500

58 500

58 500

58 500

Основное мероприятие 1.1.

Организация выставочной деятельности

Всего

1 256

 

1 130

 

1 130

250

250

250

250

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

1 256

 

1 130

 

1 130

250

250

250

250

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.2.

Поддержка фундаментальных научных исследований

Всего

64 000

 

64 000

 

64 000

4 000

4 000

4 000

4 000

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

32 000

 

32 000

 

32 000

2 000

2 000

2 000

2 000

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

32 000

 

32 000

 

32 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Основное мероприятие 1.3.

Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

Всего

54 700

 

56 200

 

56 500

56 500

56 500

56 500

56 500

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

54 700

 

56 200

 

56 500

56 500

56 500

56 500

56 500

Подпрограмма 2

Развитие промышленности

Всего

338 739

 

656 200

 

965 500

188 400

106 590

99 565

120 642

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

44 300

43 700

42 100

60 267

областной бюджет

 

 

 

 

100 000

12 000

12 000

12 000

20 000

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

338 739

 

656 200

 

865 500

132 100

50 890

45 465

40 375

Основное мероприятие 2.1.

Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленные на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения

Всего

325 339

 

642 000

 

850 000

155 800

75 190

71 365

93 442

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

28 000

28 000

28 000

46 667

областной бюджет

 

 

 

 

 

12 000

12 000

12 000

20 000

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

325 339

 

642 000

 

850 000

115 800

35 190

31 365

26 775

Основное мероприятие 2.2.

Разработка и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов

Всего

13 400

 

14 200

 

15 500

32 600

31 400

28 200

27 200

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

16 300

15 700

14 100

13 600

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

13 400

 

14 200

 

15 500

16 300

15 700

14 100

13 600

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление субсидий управляющим компаниям на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на капитальное строительство, модернизацию и (или) реконструкцию индустриального (промышленного) парка

Всего

 

 

 

 

100 000

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

100 000

 

 

 

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3

Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства

Всего

1 163 823

84 139

792 075