Постановление Правительства Белгородской области от 14.12.2015 № 461-пп

О ВНЕCEНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 65-ПП

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

от 14 декабря2015 г.                                                                   №461-пп

 

О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 65-ПП

 

В целяхприведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующимзаконодательством Правительство Белгородской области постановляет:

1. Внести в постановлениеПравительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 65-пп "Обутверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения,направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области(2013 - 2018 годы)" следующие изменения:

- в Планмероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные наповышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018годы)" (далее - "дорожная карта"), утвержденный в пункте 1названного постановления:

- подпункты6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 раздела VI "Мероприятия по совершенствованию оплатытруда работников учреждений культуры" "дорожной карты" изложитьв следующей редакции:

"6.2.1.Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платыработников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом,и средней заработной платы в регионе:

 

(процентов)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

63,4

71,9

77,6

82,4

100

100

 

6.2.2.Численность работников государственных (муниципальных) учреждений культуры (безвнешних совместителей):

 

(человек)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

9 099

7 820

7 220

7 220

7 220

7 220

";

 

- подпункт5.1.19 пункта 5.1 раздела V "Целевые показатели (индикаторы) развитиясферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение" "дорожнойкарты" после таблицы дополнить абзацем следующего содержания:

"Переченьцелевых качественных показателей деятельности сети государственных(муниципальных) учреждений культуры Белгородской области приведен в приложении №2";

- в разделе VII"Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качествапредоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективныйконтракт" "дорожной карты" слова "в приложении"заменить словами "в приложении № 1";

- приложение к"дорожной карте" считать приложением № 1 к "дорожной карте"и изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- дополнить"дорожную карту" приложением № 2 в редакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению.

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

ГубернаторБелгородской области                                                       Е.Савченко

 

 

 

 

 

Приложение№ 1

к постановлению

ПравительстваБелгородской области

от 14 декабря2015 г. № 461-пп

 

Приложение № 1

к Планумероприятий ("дорожной карте")

"Изменения,направленные на повышение

эффективностисферы культуры Белгородской

области (2013 -2018 годы)"

 

Показатели нормативоврегиональной "дорожной карты"

"Изменения,направленные на повышение эффективности сферы

культурыБелгородской области (2013 - 2018 годы)"

 

СубъектРоссийской Федерации: Белгородская область

Категорияработников: Работники учреждений культуры


 

п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2014 г. - 2018 г.

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

162

170

197,7

214,6

215,4

216,0

216,6

x

x

2.

Число получателей услуг, человек

1538530

1542546

1545976

1549463

1554853

1559253

1563588

x

x

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

9500

9099

7820

7220

7220

7220

7220

x

x

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

1538530

1542546

1545976

1549463

1554853

1559253

1563588

x

x

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

x

53

59

65

74

85

100

x

x

7.

По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

x

56,1

64,9

73,7

82,4

100

100

x

x

8.

По субъекту Российской Федерации, %

x

63,4

71,9

77,6

82,4

100

100

x

x

9.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

20496

22221

22982

24370

25200

26800

28515

x

x

10.

Темп роста к предыдущему году, %

x

108

103

106

103

106

106

x

x

11.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

12604,5

14081,6

16516

18913

20765

26800

28515

x

x

12.

Темп роста к предыдущему году, %

x

112

117

115

110

129

106

x

x

13.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

x

5,8

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

x

x

14.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

x

x

15.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

1870,9

2001,9

2017,9

2133,5

2342,4

3023,2

3216,6

6493,8

12733,6

16.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей

x

131,0

16,0

131,6

340,5

1021,3

1214,7

488,1

2724,1

17.

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)

x

123,4

9,9

120,8

328,5

1008,3

1200,7

459,2

2668,2

19.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:

x

123,4

9,9

2,0

3,0

2,5

2,5

14,9

19,9

20.

От реструктуризации сети, млн. рублей

x

5,2

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

3,0

4,0

21.

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей

x

88,2

7,9

1,0

1,0

1,0

1,0

9,9

11,9

22.

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

x

30,0

1,0

 

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

23.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

x

7,6

6,1

10,8

12,0

13,0

14,0

28,9

55,9

24.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24)

x

131,0

16,0

131,6

340,5

1021,3

1214,7

488,1

2724,1

26.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 16 * 100%)

x

94,2

61,9

1,5

0,9

0,2

0,2

3,1

0,7

 

 

 

 

 

Приложение№ 2

к постановлению

ПравительстваБелгородской области

от 14 декабря2015 г. № 461-пп

 

Приложение № 2

к Планумероприятий ("дорожной карте")

"Изменения,направленные на повышение

эффективностисферы культуры Белгородской

области (2013 -2018 годы)"

 

Перечень

целевыхкачественных показателей деятельности сети

государственных(муниципальных) учреждений

культурыБелгородской области


 

п/п

Наименование показателей

2015 г. (отчет)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1.

Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в дистанционном режиме, %.

К расчету принимаются данные по всем видам учреждений культуры региона, где V = 100% исходных данных в процентах:

 

 

 

 

 

- прирост доли театров, обеспечивающих виртуальную трансляцию спектаклей;

0

25

37,5

50

 

- прирост доли концертных залов, обеспечивающих виртуальную трансляцию концертов;

0

4,4

8,7

13,1

 

- прирост доли музеев, обеспечивающих виртуальные экскурсии;

0

5

7

9

 

- прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда;

7,3

7,7

15,3

23,0

 

- прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда;

0,05

0,10

0,15

0,20

 

- прирост доли посещений сайтов библиотек

1,0

1,3

1,6

1,9

2.

Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий (%, по отношению к предыдущему году)

4,3

4,5

4,6

4,7

3.

Темп роста участников клубных формирований (%, по отношению к предыдущему году).

К М (расчетный) / М (предшествующий) * 100 - 100, где

М (расчетный) - количество участников клубных формирований в расчетном году;

М (предшествующий) - количество участников клубных формирований в предшествующем расчетном году

1,1

1,3

1,5

1,7

4.

Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (%, по отношению к прошлому году).

К расчету принимаются показатели посещаемости стационарных и передвижных библиотек по данным журнала учета, виртуальные пользователи (по данным счетчиков сайтов)

0,1

0,2

0,3

0,4

5.

Увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров.

К расчету принимаются показатели посещаемости по данным журнала учета

1,3

1,4

1,5

1,6