Постановление Правительства Белгородской области от 01.12.2014 № 435-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 522-ПП

ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 декабря 2014г. N 435-пп

 

О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 522-ПП

 

В целяхактуализации и повышения эффективности реализации государственной программыБелгородской области "Развитие экономического потенциала и формированиеблагоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 -2020 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 16декабря 2013 года N 522-пп, Правительство Белгородской области постановляет:

 

1. Внестиследующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16декабря 2013 года N 522-пп "Об утверждении государственной программыБелгородской области "Развитие экономического потенциала и формированиеблагоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 -2020 годы":

в государственнуюпрограмму Белгородской области "Развитие экономического потенциала иформирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской областина 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1названного постановления:

- раздел 8"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средствобластного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Планируемыйобщий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах засчет всех источников финансирования составит 15452818 тыс. рублей.

Объем финансированиягосударственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областногобюджета составит 3641282 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 598323тыс. рублей;

2015 год - 552644тыс. рублей;

2016 год - 551351тыс. рублей;

2017 год - 603293тыс. рублей;

2018 год - 462652тыс. рублей;

2019 год - 453557тыс. рублей;

2020 год - 419462тыс. рублей.

Планируемый объемфинансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средствфедерального бюджета составит 3144407 тыс. рублей.

Планируемый объемфинансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средствконсолидированного бюджета муниципальных образований - 4975 тыс. рублей.

Планируемый объемфинансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средстввнебюджетных источников составит 8662154 тыс. рублей";

- в разделе 9"Конечные результаты реализации государственной программы" паспортаПрограммы:

в пункте 1 цифры"934,9" заменить цифрами "622,2";

в пункте 4 цифры"25" заменить цифрами "15";

в пункте 5 цифры"87,9" заменить цифрами "75,6";

в пункте 6 цифры"21" заменить цифрами "30";

в пункте 7 цифры"5,1" заменить цифрами "3,7";

- пятидесятыйабзац раздела 1 Программы после слов "освоение рекреационно-сервисногопотенциала области" изложить в следующей редакции "Объем валовогорегионального продукта области прогнозируется в 2020 году в текущих основныхценах 974,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 2012 года в 1,4раза. В расчете на душу населения области ВРП оценивается в 2020 году в размере622,2 тыс. рублей. В промышленности главным направлением будет усилениемодернизационных аспектов, развитие инновационной деятельности предприятий исоздание новых современных конкурентоспособных производств, применение энерго-и ресурсосберегающих технологий, сохранение и дальнейшее развитие достигнутыхпредприятиями позиций на внешнем и внутреннем рынках. В прогнозируемом периодепродолжится тенденция диверсификации производства. В структуре производствабудет увеличиваться доля отраслей высокой степени переработки. Объемотгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услугсобственными силами в 2020 году по промышленным видам деятельностипрогнозируется в объеме 915,9 млрд. рублей, что выше 2012 года в сопоставимыхценах в 1,3 раза. В 2020 году оборот розничной торговли оценивается в 457 млрд.рублей, платные услуги в 122 млрд. рублей. Они возрастут по сравнению с 2012годом в сопоставимых ценах в 1,6 раза и в 1,3 раза соответственно";

- в разделе 2Программы:

в абзацевосемнадцатом цифры "934,9" заменить цифрами "622,2";

в абзаце двадцатьпервом цифры "25" заменить цифрами "15";

в абзаце двадцатьвтором цифры "87,9" заменить цифрами "75,6";

в абзаце двадцатьтретьем цифры "21" заменить цифрами "30";

в абзаце двадцатьчетвертом цифры "5,1" заменить цифрами "3,7";

- в разделе 4Программы:

в абзаце девятомцифры "25" заменить цифрами "15";

в абзацешестнадцатом цифры "87,9" заменить цифрами "75,6";

в абзацесемнадцатом цифры "1,4" заменить цифрами "1,2";

в абзацевосемнадцатом цифры "1,5" заменить цифрами "1,4";

в абзацедевятнадцатом цифры "1,4" заменить цифрами "1,3";

в абзаце двадцатомцифры "1,3" заменить цифрами "1,3";

в абзаце двадцатьвосьмом цифры "21" заменить цифрами "30";

в абзаце тридцатьшестом цифры "5,1" заменить цифрами "3,7";

- таблицу 2"Планируемые объемы финансирования государственной программы" раздела5 Программы изложить в следующей редакции:

 

Таблица 2

 

Планируемые объемыфинансирования государственной программы


 

тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2014

469 188

598 323

4 975

 

1 928 089

3 000 575

2015

513 276

552 644

 

 

1 095 255

2 161 175

2016

515 765

551 351

 

 

1 084 875

2 151 991

2017

517 821

603 293

 

 

1 156 870

2 277 984

2018 (прогноз)

398 772

462 652

 

 

1 227 015

2 088 439

2019 (прогноз)

393 927

453 557

 

 

1 126 868

1 974 352

2020 (прогноз)

335 659

419 462

 

 

1 043 182

1 798 303

Всего

3 144 407

3 641 282

4 975

0

8 662 154

15 452 818

 

в подпрограмму 1"Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационнойдеятельности" (далее - подпрограмма 1) Программы:

- в разделе 6"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областногобюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта подпрограммы 1:

в первом абзацецифры "490192" заменить цифрами "489814";

во втором абзацецифры "52792" заменить цифрами "52414";

в четвертом абзацецифры "3256" заменить цифрами "3130";

в пятом абзацецифры "3256" заменить цифрами "3130";

в шестом абзацецифры "3256" заменить цифрами "3130";

- в пункте 3раздела 7 "Конечные результаты реализации подпрограммы 1" паспортаподпрограммы 1 цифры "25" заменить цифрами "15";

- в абзацечетвертом раздела 4 подпрограммы 1 цифры "25" заменить цифрами"15";

- в таблице 4"Планируемые объемы финансирования подпрограммы 1" раздела 5подпрограммы 1 строки "2015", "2016", "2017" и"Всего" изложить в следующей редакции:

 

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2015

 

3 130

 

 

58 200

61 330

2016

 

3 130

 

 

58 500

61 630

2017

 

3 130

 

 

58 500

61 630

Всего

 

52 414

 

 

437 400

489 814

 

в подпрограмму 2"Развитие машиностроительного комплекса" (далее - подпрограмма 2)Программы:

- в разделе 6"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областногобюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта подпрограммы 2:

в первом абзацецифры "947589" заменить цифрами "932928";

во втором абзацецифры "162478" заменить цифрами "84977";

в четвертом абзацецифры "91866" заменить цифрами "0";

в пятом абзацецифры "18812" заменить цифрами "0";

в шестом абзацецифры "15200" заменить цифрами "48377";

в десятом абзацецифры "89400" заменить цифрами "75200";

в одиннадцатомабзаце цифры "695711" заменить цифрами "772751";

- в разделе 7"Конечные результаты реализации подпрограммы 2" паспорта подпрограммы2:

в пункте 1 цифры"87,9" заменить цифрами "75,6";

в пункте 2 цифры"1,4" заменить цифрами "1,2";

в пункте 3 цифры"1,5" заменить цифрами "1,4";

в пункте 4 цифры"1,4" заменить цифрами "1,3";

в пункте 5 цифры"1,3" заменить цифрами "1,3";

в пункте 6 цифры"1500" заменить цифрами "1600";

- в таблице 5"Основные показатели машиностроительного комплекса" раздела 1подпрограммы 2 строки "1.2", "1.3" и "1.4"изложить в следующей редакции:

 

N п/п

Наименование показателей

2010 год

2011 год

2012 год

1.2.

Производство машин и оборудования

106,4

106,0

134,2

1.3.

Производство электронного и оптического оборудования

146,6

111,2

95,9

1.4.

Производство транспортных средств и оборудования

116,9

208,3

85,2

 

- в тринадцатомабзаце раздела 1 подпрограммы 2 слова "до 87,9 млрд. рублей, при этом онувеличится к 2013 году более чем в 2 раза, и создать не менее 1500 рабочихмест" заменить словами "до 75,6 млрд. рублей, при этом он увеличитсяк 2013 году более чем в 1,9 раза, и создать не менее 1600 рабочих мест";

- в разделе 4подпрограммы 2:

в абзаце второмцифры "87,9" заменить цифрами "75,6";

в абзаце третьемцифры "1,4" заменить цифрами "1,2";

в абзаце четвертомцифры "1,5" заменить цифрами "1,4";

в абзаце пятомцифры "1,4" заменить цифрами "1,3";

в абзаце шестомцифры "1,3" заменить цифрами "1,3";

- таблицу 6"Планируемые объемы финансирования подпрограммы 2" раздела 5подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

Таблица 6

 

Планируемые объемыфинансирования подпрограммы 2

 

тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2014

 

 

 

 

338 739

338 739

2015

 

 

 

 

97 447

97 447

2016

15 500

 

 

 

67 735

83 235

2017

16 300

48 377

 

 

132 100

196 777

2018 (прогноз)

15 700

13 800

 

 

50 890

80 390

2019 (прогноз)

14 100

12 300

 

 

45 465

71 865

2020 (прогноз)

13 600

10 500

 

 

40 375

64 475

Всего

75 200

84 977

 

 

772 751

932 928


 

в подпрограмму 3"Развитие и государственная поддержка малого и среднегопредпринимательства" (далее - подпрограмма 3) Программы:

- в разделе 6"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областногобюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников"паспорта подпрограммы 3:

в первом абзацецифры "8700770" заменить цифрами "8510676";

во втором абзацецифры "1430100" заменить цифрами "1126444";

в третьем абзацецифры "253201" заменить цифрами "201438";

в четвертом абзацецифры "195461" заменить цифрами "175908";

в пятом абзацецифры "193149" заменить цифрами "170227";

в шестом абзацецифры "380288" заменить словами "170870";

в десятом абзацецифры "2487612" заменить цифрами "2232579";

абзац одиннадцатыйисключить;

в двенадцатомабзаце цифры "4662540" заменить цифрами "5151653";

- в пункте 2раздела 7 "Конечные результаты реализации подпрограммы 3" паспортаподпрограммы 3 цифры "21" заменить цифрами "30";

- пункт 3 раздела7 "Конечные результаты реализации подпрограммы 3" паспортаподпрограммы 3 исключить;

- девятый -тринадцатый абзацы раздела 2 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

"-переработка вторичного сырья;

- строительство;

- сельскоехозяйство;

- рыбоводство;

- развитиеоптово-розничной торговли, общественного питания, сферы бытовых услуг населениюи других направлений предпринимательской деятельности в сельскихпоселениях";

- в абзаце третьемраздела 4 подпрограммы 3 цифры "21" заменить цифрами "30";

- абзац четвертыйраздела 4 подпрограммы 3 исключить;

- таблицу 7"Планируемые объемы финансирования подпрограммы 3" раздела 5подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:


 

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2014

380 085

201 438

 

 

582 300

1 163 823

2015

362 971

175 908

 

 

695 608

1 234 487

2016

349 960

170 227

 

 

674 640

1 194 827

2017

351 216

170 870

 

 

682 270

1 204 356

2018 прогноз

272 975

139 922

 

 

833 625

1 246 522

2019 прогноз

272 730

140 327

 

 

838 903

1 251 960

2020 прогноз

242 642

127 752

 

 

844 307

1 214 701

Всего

2 232 579

1 126 444

 

 

5 151 653

8 510 676


 

в подпрограмму 4"Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса" (далее -подпрограмма 4) Программы:

- раздел 6 "Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета, атакже прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников"паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источниковфинансирования составит 677109 тыс. рублей.

Объемфинансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств областногобюджета составит 117366 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 9720тыс. рублей;

2015 год - 18432тыс. рублей;

2016 год - 18432тыс. рублей;

2017 год - 18432тыс. рублей;

2018 год - 20690тыс. рублей;

2019 год - 20690тыс. рублей;

2020 год - 10970тыс. рублей.

Планируемый объемфинансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средствфедерального бюджета составит 134418 тыс. рублей.

Планируемый объемфинансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средствконсолидированного бюджета муниципальных образований составит 4975 тыс. рублей.

Планируемый объемфинансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетныхисточников составит 420350 тыс. рублей";

- в пункте 2раздела 7 "Конечные результаты реализации подпрограммы 4" паспортаподпрограммы 4 цифры "5,1" заменить цифрами "3,7";

- в абзаце третьемраздела 4 подпрограммы 4 цифры "5,1" заменить цифрами"3,7";

- таблицу 8"Планируемые объемы финансирования подпрограммы 4" раздела 5подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

 

Таблица 8

 

Планируемые объемыфинансирования подпрограммы 4


 

тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2014

4 393

9 720

4 975

 

350

19 438

2015

25 305

18 432

 

 

84 000

127 737

2016

25 305

18 432

 

 

84 000

127 737

2017

25 305

18 432

 

 

84 000

127 737

2018 (прогноз)

25 597

20 690

 

 

84 000

130 287

2019 (прогноз)

25 597

20 690

 

 

84 000

130 287

2020 (прогноз)

2 917

10 970

 

 

 

13 887

Всего

134 418

117 366

4 975

0

420 350

677 109

 

в подпрограмму 5"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее -подпрограмма 5) Программы:

- в разделе 6"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областногобюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта подпрограммы 5:

в первом абзацецифры "4130710" заменить цифрами "4150710";

во втором абзацецифры "1553500" заменить цифрами "1568500";

в шестом абзацецифры "246000" заменить цифрами "261000";

в десятом абзацецифры "697210" заменить цифрами "702210";

- в таблице 9"Планируемые объемы финансирования подпрограммы 5" раздела 5подпрограммы 5 строки "2017" и "Всего" изложить в следующейредакции:

 

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2017

125 000

261 000

 

 

200 000

586 000

Всего

702 210

1 568 500

 

 

1 880 000

4 150 710


 

в подпрограмму 6"Обеспечение реализации государственной программы "Развитиеэкономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательскогоклимата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма6) Программы:

- раздел 6"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областногобюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

"Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средствобластного бюджета составит 691581 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 92909тыс. рублей;

2015 год - 94174тыс. рублей;

2016 год - 98562тыс. рублей;

2017 год - 101484тыс. рублей;

2018 год - 101484тыс. рублей;

2019 год - 101484тыс. рублей;

2020 год - 101484 тыс.рублей";

- первый - восьмойабзацы раздела 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

"Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средствобластного бюджета составит 691581 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 92909тыс. рублей;

2015 год - 94174тыс. рублей;

2016 год - 98562тыс. рублей;

2017 год - 101484тыс. рублей;

2018 год - 101484тыс. рублей;

2019 год - 101484тыс. рублей;

2020 год - 101484тыс. рублей";

- приложения N 1,N 3, N 4, N 6, N 7, N 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению;

- раздел"Подпрограмма 4 "Развитие туризма, ремесленничества и придорожногосервиса" приложения N 2 к Программе изложить в следующей редакции:

 

Основные мерыправового регулирования в сфере

реализациигосударственной программы


 

N п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 4 "Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса"

Основное мероприятие 4.1. Создание и продвижение туристского продукта Белгородской области

1.

Постановление Правительства Белгородской области

О порядке организации экскурсионного обслуживания на территории области

Департамент экономического развития области

2015 год

2.

Распоряжение Правительства Белгородской области

Положение о проведении областного конкурса в сфере туризма

Департамент экономического развития области

Ежегодно (по мере необходимости)

 

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

ГубернаторБелгородской области

Е.САВЧЕНКО

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительстваобласти

от 1 декабря 2014г. N 435-пп

 

Приложение N 1

к государственнойпрограмме "Развитие

экономическогопотенциала и формирование

благоприятногопредпринимательского климата

в Белгородскойобласти на 2014 - 2020 годы"

 

Система основныхмероприятий (мероприятий)

и показателейгосударственной программы

 

N п/п

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Срок реализации

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей

Наименование показателя, единица измерения

2012 год (базовый)

2013 год (отчет)

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

Начало

Завершение

2014 год (оценка)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год (итог)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы (Цель - создание условий для увеличения экономического потенциала области, формирование благоприятного предпринимательского климата и повышение инновационной активности бизнеса)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области, Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

15 452 818

Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей

355,0

371,8

390,8

421,8

464,1

506,5

541,4

581,3

622,2

Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения условий ведения предпринимательской деятельности в регионе, баллов

 

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,2

8,5

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных составляющих стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, баллов

 

 

 

8

10

10

10

10

10

 

 

 

 

 

 

Удельный вес инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции, процентов

4,0

4,3

4,4

4,7

5,0

5,3

8,0

10,0

15,0

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплекса области, млн. рублей

40140

39057

40358

46809

52024

56586

62992

69636

75593

Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме ВРП области, процентов

24,3

24,8

25,4

26,0

26,7

27,5

28,3

29,0

30,0

Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей

1313,1

1609

1840

2070

2330

2618

2937

3290

3678

Энергоемкость валового регионального продукта, кг у. т./тыс. рублей ВРП области

24,37

22,53

20,59

19,17

17,75

16,52

15,07

13,74

12,54

1.

Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности (Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Белгородской области и повышение инновационной активности бизнеса в Белгородской области)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

489 814

Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в регионе, баллов

 

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,2

8,5

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных составляющих стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, баллов

 

 

 

8

10

10

10

10

10

Удельный вес инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции, процентов

4,0

4,3

4,4

4,7

5,0

5,3

8,0

10,0

15,0

Отношение внутренних затрат на исследования и разработки к валовому региональному продукту, процентов

0,22

0,25 (оценка)

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,70

1,00

1.1.

Организация выставочной деятельности

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

8 414

Показатель 1.1.1. Количество выставок в сфере инвестиционной и инновационной деятельности, в которых область приняла участие, единиц

3

1

2

2

2

2

2

2

2

1.2.

Поддержка фундаментальных научных исследований

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

88 000

Показатель 1.2.1. Количество профинансированных проектов фундаментальных исследований, единиц

12

12

22

10

10

10

10

10

10

1.3.

Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

393 400

Показатель 1.3.1. Количество поддержанных проектов за счет средств Фонда, единиц

39

42

20

23

27

30

34

37

40

2.

Развитие машиностроительного комплекса (Задача 2. Создание условий для модернизации и развития машиностроительного комплекса Белгородской области)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

932 928

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплекса области, млн. рублей

40140

39057

40358

46809

52024

56586

62992

69636

75593

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Производство готовых металлических изделий", процентов

152,1

110,0

101,4

101,4

101,4

101,4

104,2

104,4

102,6

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Производство машин и оборудования", процентов

134,2

95,6

105,0

105,3

104,0

104,3

104,1

104,5

105

 

 

 

 

 

 

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования", процентов

95,9

94,7

104,6

103,0

104,2

105,0

104,1

104,5

105,0

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования", процентов

85,2

89,5

107,0

101,1

102,6

103,2

103,1

103,3

103,5

Количество созданных рабочих мест, единиц

125

229

247

262

256

233

228

225

236

2.1.

Поддержка организаций машиностроительного комплекса области, реализующих инвестиционные проекты по модернизации существующих производственных мощностей и созданию новых конкурентоспособных производств

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

754 928

Показатель 2.1.1. Количество предприятий, получивших поддержку за счет средств областного бюджета, единиц

 

 

 

 

 

5

5

6

7

2.2.

Поддержка инновационного развития предприятий энергетического и сельскохозяйственного машиностроения, пищевой и перерабатывающей промышленности (в части реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, важнейших инновационных проектов, предоставления грантов)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

178 000

Показатель 2.2.1. Количество предприятий, получивших поддержку за счет средств федерального бюджета, единиц

 

 

 

 

5

3

5

4

5

3.

Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Белгородской области)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

8 510 676

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях, в общей численности работников организаций Белгородской области, процентов

24,8

25,1

26,2

27,0

27,7

28,3

29,1

29,9

30,7

Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме ВРП, процентов

24,3

24,8

25,4

26,0

26,7

27,5

28,3

29,0

30,0

3.1.

Поддержка некоммерческих организаций

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

309 169

Показатель 3.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за государственной поддержкой в Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, единиц

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

Показатель 3.1.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гарантии (поручительства) в Белгородском гарантийном фонде содействия кредитованию, единиц

33

27

23

28

28

29

29

30

30

3.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

229 609

Показатель 3.2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку в ОГБУ "Белгородский региональный ресурсный инновационный центр", единиц

19

13

13

14

15

17

18

19

20

3.3.

Расходы на содержание уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

1 400

Показатель 3.3.1. Доля рассмотренных обращений Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Белгородской области в общем количестве поступивших обращений, процентов

-

100

100

100

100

100

100

100

100

3.4.

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

7 970 498

Показатель 3.4.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную финансовую поддержку, единиц

1048

1080

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

Показатель 3.4.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-образовательные и консультационные услуги, единиц

1500

1500

1500

1500

1500

1550

1600

1650

1700

Показатель 3.4.3. Количество созданных рабочих мест, единиц

2600

2200

1300

1400

1500

3700

3700

4000

4200

4.

Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса (Задача 4. Формирование в Белгородской области конкурентоспособной туристской индустрии при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов региона)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

677 109

Количество туристов, посетивших Белгородскую область, тыс. человек

313

326

346,7

363,8

366

369

372,2

390,8

409,3

Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей

1313,1

1609

1840

2070

2330

2618

2937

3290

3678

4.1.

Создание и продвижение туристского продукта Белгородской области

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

65 716

Показатель 4.1.1. Объем услуг гостиниц и аналогичных мест размещения, млн. рублей

736,6

842,4

892,9

937,5

944,1

951,7

960,3

998,0

1134,0

4.2.

Развитие и модернизация инфраструктуры туризма и придорожного сервиса

2014 год

2019 год

Департамент экономического развития области

582 000

Показатель 4.2.1. Объем инвестиций в основной капитал индустрии туризма и придорожного сервиса, млн. рублей

18,3

231,2

245,1

257,4

258,1

260,2

262,5

270,0

273,0

Показатель 4.2.2. Количество рабочих мест, созданных в сфере туризма, единиц

455

473

492

512

532

553

575

604

628

Показатель 4.2.3. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (специализированные и гостиничного типа), единиц

5582

5861

6154

6204

6254

6304

6354

6404

6454

4.3.

Развитие предпринимательства в сфере сельского туризма в Белгородской области

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

29 393

Показатель 4.3.1. Численность занятых в сфере сельского туризма, человек

2200

2800

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

5.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Задача 5. Создание условий для снижения энергоемкости ВРП к 2020 году не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2013 года)

2014 год

2020 год

Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

4 150 710

Энергоемкость валового регионального продукта, кг у. т./тыс. рублей ВРП

24,37

22,53

20,59

19,17

17,75

16,52

15,07

13,74

12,54

5.1.

Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2014

2020

Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

4 150 710

Показатель 5.1.1. Доля объемов электроэнергии (ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Белгородской области, процентов

92

98

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 5.1.2. Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Белгородской области, процентов

64

80

90

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

Показатель 5.1.3. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Белгородской области, процентов

70

82

88

95

100

100

100

100

100

Показатель 5.1.4. Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Белгородской области, процентов

80

85

95

100

100

100

100

100

100

Показатель 5.1.5. Отношение удельного объема потребления БУ ЭЭ в текущем году к базовому, процентов

100

0,98

0,94

0,90

0,84

0,80

0,76

0,70

0,65

 

 

 

 

 

 

Показатель 5.1.6. Отношение удельного объема потребления БУ ТЭ в текущем году к базовому, процентов

100

0,98

0,94

0,90

0,84

0,80

0,76

0,70

0,65

Показатель 5.1.7. Отношение удельного объема потребления БУ воды в текущем году к базовому, процентов

100

0,98

0,94

0,90

0,84

0,80

0,76

0,70

0,65

Показатель 5.1.8. Отношение удельного объема потребления БУ газа в текущем году к базовому, процентов

100

0,98

0,94

0,90

0,84

0,80

0,76

0,70

0,65

Показатель 5.1.9. Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, тонн условного топлива

1500

1900

2400

2800

3000

3200

3300

3400

3500

 

 

 

 

 

 

Показатель 5.1.10. Количество разработанных проектов, выполненных научных работ, единиц

0

1

5

5

5

3

-

-

-

Показатель 5.1.11. Сумма средств по заключенным энергосервисным контрактам, млн. рублей

0,7

0,8

100

150

200

200

150

100

100

Показатель 5.1.12. Охват бюджетных учреждений системой автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности Белгородской области, процентов

10

25

50

75

95

100

100

100

100

6.

Обеспечение реализации государственной программы (Задача 6. Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти области по созданию условий для увеличения экономического потенциала и формирования благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области, Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

691 581

Уровень достижения показателей государственной программы, процентов

 

 

95

95

95

95

95

95

95

6.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области, Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

691 581

Показатель 6.1.1. Уровень достижения показателей подпрограмм N 1, 2, 3, 4 государственной программы, процентов

 

 

95

95

95

95

95

95

95

Показатель 6.1.2. Уровень достижения показателей подпрограммы N 5 государственной программы, процентов

 

 

95

95

95

95

95

95

95

 

 

 

 

 

Приложение N 3

к государственнойпрограмме "Развитие

экономическогопотенциала и формирование

благоприятногопредпринимательского климата

в Белгородскойобласти на 2014 - 2020 годы"

 

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов нареализацию основных мероприятий (мероприятий)

государственнойпрограммы области из различных

источниковфинансирования

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

2014

из них:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

переходящие остатки <1>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы

Всего

3 000 575

85 615

2 161 175

2 151 991

2 277 984

2 088 439

1 974 352

1 798 303

федеральный бюджет

469 188

85 615

513 276

515 765

517 821

398 772

393 927

335 659

областной бюджет

598 323

 

552 644

551 351

603 293

462 652

453 557

419 462

консолидированные бюджеты муниципальных образований

4 975

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

1 928 089

 

1 095 255

1 084 875

1 156 870

1 227 015

1 126 868

1 043 182

Подпрограмма 1

Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности

Всего

119 956

 

61 330

61 630

61 630

61 756

61756

61 756

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

33 256

 

3 130

3 130

3 130

3 256

3 256

3 256

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

86 700

 

58 200

58 500

58 500

58 500

58 500

58 500

Основное мероприятие 1.1.

Организация выставочной деятельности

Всего

1 256

 

1 130

1 130

1 130

1 256

1 256

1 256

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

1 256

 

1 130

1 130

1 130

1 256

1 256

1 256

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.2.

Поддержка фундаментальных научных исследовании

Всего

64 000

 

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

32 000

 

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

32 000

 

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Основное мероприятие 1.3.

Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

Всего

54 700

 

56 200

56 500

56 500

56 500

56 500

56 500

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

54 700

 

56 200

56 500

56 500

56 500

56 500

56 500

Подпрограмма 2

Развитие машиностроительного комплекса

Всего

338 739

 

97 447

83 235

196 777

80 390

71 865

64 475

федеральный бюджет

 

 

 

15 500

16 300

15 700

14 100

13 600

областной бюджет

 

 

 

 

48 377

13 800

12 300

10 500

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

338 739

 

97 447

67 735

132 100

50 890

45 465

40 375

Основное мероприятие 2.1.

Поддержка организаций машиностроительного комплекса области, реализующих инвестиционные проекты по модернизации существующих производственных мощностей и созданию новых конкурентоспособных производств

Всего

325 339

 

83 247

52 235

164 177

48 990

43 665

37 275

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

48 377

13 800

12 300

10 500

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

325 339

 

83 247

52 235

115 800

35 190

31 365

26 775

Основное мероприятие 2.2.

Поддержка инновационного развития предприятий энергетического и сельскохозяйственного машиностроения, пищевой и перерабатывающей промышленности (в части реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, важнейших инновационных проектов, предоставления грантов)

Всего

13 400

 

14 200

31 000

32 600

31 400

28 200

27 200

федеральный бюджет

 

 

 

15 500

16 300

15 700

14 100

13 600

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

13 400

 

14 200

15 500

16 300

15 700

14 100

13 600

Подпрограмма 3

Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства

Всего

1 163 823

84 139

1 234 487

1 194 827

1 204 356

1 246 522

1 251 960

1 214 701

федеральный бюджет

380 085

84 139

362 971

349 960

351 216

272 975

272 730

242 642

областной бюджет

201 438

 

175 908

170 227

170 870

139 922

140 327

127 752

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

582 300

 

695 608

674 640

682 270

833 625

838 903

844 307

Основное мероприятие 3.1.

Поддержка некоммерческих организаций

Всего

46 742

 

29 075

31 184

33 503

54 020

56 183

58 462

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

7 908

 

7 986

7 986

7 986

9 197

9 602

10 027

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды