Постановление Правительства Белгородской области от 23.03.2015 № 111-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА N 65-ПП

Документ предоставлен КонсультантПлюс

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 марта 2015 г. N 111-пп

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА N 65-ПП

 

В целях приведениянормативных правовых актов области в соответствие с действующимзаконодательством Правительство Белгородской области постановляет:

 

1. Внести в постановлениеПравительства Белгородской области от25 февраля 2013 года N 65-пп "Об утверждении Плана мероприятий("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышениеэффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)"следующие изменения:

- пункт 5 постановленияизложить в следующей редакции:

"5. Контроль за исполнением постановления возложить на первогозаместителя Губернатора области В.А.Сергачева";

- в План мероприятий("дорожную карту") "Изменения, направленные на повышениеэффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)"(далее - "дорожная карта"), утвержденный в пункте 1 названногопостановления:

- подпункты 5.1.1, 5.1.2,5.1.4, 5.1.8, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.17 пункта 5.1 раздела V "Целевыепоказатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие ихдостижение" "дорожной карты" изложить в следующей редакции:

"5.1.1. Увеличениеколичества библиографических записей, в том числе включенных в сводныйэлектронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):

 

(тыс. единиц)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1067,4

1231,8

1364,9

1376,0

1440,9

1505,8

1570,7

 

5.1.2. Увеличение долипубличных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотекБелгородской области:

 

(процентов)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

56,5

60,8

72,5

81,5

83,1

84,6

86,2

 

5.1.4. Увеличение посещаемостимузейных учреждений:

 

(посещение на 1 жителя в год)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

0,52

0,55

0,59

0,63

0,7

0,79

0,9

 

5.1.8. Увеличениеколичества виртуальных выставок, созданных при поддержке областного бюджета:

 

(единиц)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

-

8

14

16

20

27

27

 

5.1.12. Повышение уровняудовлетворенности граждан Белгородской области качеством предоставлениягосударственных и муниципальных услуг в сфере культуры:

 

(процентов)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

70

71

78,1

78

83

88

90

 

5.1.13. Увеличение долиобъектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, вобщем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального иместного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородскойобласти:

 

(процентов)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

33

34

46

47

49

51

53

 

5.1.14. Увеличение долиобъектов культурного наследия, для которых установлены границы территорийобъектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурногонаследия, расположенных на территории Белгородской области:

 

(процентов)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

10

22

38

52

70

78

83

 

5.1.17. Увеличение грантового фонда Губернатора Белгородской области дляподдержки творческих проектов, направленных на развитие сельской культуры:

 

(тыс. рублей)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1750,0

1750,0

1750,0

750,0

750,0

750,0

2000,0

";

 

- подпункты 6.2.1 и 6.2.2пункта 6.2 раздела VI "Мероприятия по совершенствованию оплаты трудаработников учреждений культуры" "дорожной карты" изложить вследующей редакции:

"6.2.1. Динамикапримерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платыработников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотреноУказом, и средней заработной платы в регионе:

 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

63,4

68,8

73,7

82,4

100

100

 

6.2.2. Численностьработников государственных (муниципальных) учреждений культуры (без внешнихсовместителей):

 

(человек)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

9 099

7 820

7 815

7 815

7 815

7 815


";

 

- приложение к Планумероприятий ("дорожной карте") "Изменения, направленные наповышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018годы)" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 

2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Губернатор Белгородской области

Е.САВЧЕНКО

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства Белгородскойобласти

от 23 марта 2015 г. N 111-пп

 

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожнойкарте")

"Изменения, направленныена повышение

эффективности сферы культурыБелгородской

области (2013 - 2018годы)"

 

Показатели нормативоврегиональной "дорожной карты"

"Изменения, направленныена повышение эффективности сферы

культуры Белгородской области(2013 - 2018 годы)"

 

Субъект РоссийскойФедерации: Белгородская область

Категория работников:Работники учреждений культуры


 

N п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2014 г. - 2018 г.

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

162

170

197,7

198,3

187

188

191

x

x

2.

Число получателей услуг, человек

1538530

1542546

1545976

1549463

1554853

1559253

1563588

x

x

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

9500

9099

7820

7815

7815

7815

7815

x

x

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

1538530

1542546

1545976

1549463

1554853

1559253

1563588

x

x

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

x

53

59

65

74

85

100

x

x

7.

По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

x

56,1

64,9

73,7

82,4

91,2

100

x

x

8.

По субъекту Российской Федерации, %

x

63,4

68,8

73,7

82,4

100

100

x

x

9.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

20496

22221

23994

24555

26059

27749

29673

x

x

10.

Темп роста к предыдущему году, %

x

108

108

102

106

106

107

x

x

11.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

12604,5

14081,6

16516

18097

21473

27749

29673

x

x

12.

Темп роста к предыдущему году, %

x

112

117

110

119

129

107

x

x

13.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

x

5,8

5,2

5,2

5,8

5,8

5,8

x

x

14.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

x

x

15.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

1870,9

2001,9

2017,9

2209,7

2787,6

3598,0

3796,5

7015,2

14409,7

16.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей

x

131,0

16,0

207,8

785,7

1596,2

1794,6

1009,5

4400,3

17.

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)

x

123,4

15,2

197,0

740,2

1503,6

1690,5

952,4

4146,5

19.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:

x

123,4

9,9

2,0

266,5

348,3

423,4

278,4

1050,1

20.

От реструктуризации сети, млн. рублей

x

5,2

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

2,5

3,5

21.

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей

x

88,2

7,9

1,0

265,0

346,8

421,9

273,9

1042,6

22.

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

x

30,0

1,0

 

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

23.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

x

7,6

6,1

10,8

45,6

92,6

104,1

62,5

259,2

24.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24)

x

131,0

16,0

207,8

785,7

1596,2

1794,6

1009,5

4400,3

26.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 16 * 100%)

x

94,2

61,9

1,0

33,9

21,8

23,6

27,6

23,9