Постановление от 23.05.2016 г № 175-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 523-пп


В целях повышения эффективности процесса мониторинга реализации государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 523-пп, а также исполнения закона Белгородской области от 15 декабря 2015 года N 32 "Об областном бюджете на 2016 год" Правительство Белгородской области постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 523-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
- первый абзац пункта 5 постановления изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент здравоохранения и социальной защиты населения области (Батанова Е.П.)";

- в государственную программу Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- пункт 5 раздела 6 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"5. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Белгородской области";

- раздел 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8. Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников Планируемый общий объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 66869522,945 тыс. рублей. Объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 40618209,085 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 4923889,03 тыс. рублей; 2015 год - 5325469,736 тыс. рублей; 2016 год - 5772404,319 тыс. рублей; 2017 год - 6144095,0 тыс. рублей; 2018 год - 6151075,0 тыс. рублей; 2019 год - 6150246,0 тыс. рублей; 2020 год - 6151030,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 24155805,49 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 52240,34 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств иных источников составит 2043268,03 тыс. рублей

- пункт 10 раздела 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"10. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности - 8,5 процента в 2017 году и поддержание его на данном уровне в 2018 - 2020 годах";

- тридцать шестой абзац раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
"10. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности - 8,5 процента в 2017 году и поддержание его на данном уровне в 2018 - 2020 годах";

- шестнадцатый абзац раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности - 8,5 процента в 2017 году и поддержание его на данном уровне в 2018 - 2020 годах";

- двадцать девятый - тридцать второй абзацы раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты населения, занятости, здравоохранения, культуры, образования, информации и связи, транспортной и пешеходной инфраструктуры, физической культуры и спорта в Белгородской области.
2. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Белгородской области.
3. Поддержание жизненной активности умственно отсталых детей-инвалидов мерами реабилитационного и культурно-оздоровительного характера в рамках программы "Смогу жить самостоятельно" Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. Осуществление комплекса мер, направленных на совершенствование деятельности реабилитационных учреждений для детей-инвалидов по предоставлению социально-реабилитационных услуг в рамках программы "Право быть равным" Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации";

- тридцать третий, тридцать четвертый абзацы раздела 4 Программы исключить;
- тридцать пятый - сорок пятый абзацы раздела 4 Программы считать тридцать третьим - сорок третьим абзацами соответственно;
- раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 66869522,945 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 40618209,085 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 4923889,03 тыс. рублей;
2015 год - 5325569,736 тыс. рублей;
2016 год - 5772404,319 тыс. рублей;
2017 год - 6144095,0 тыс. рублей;
2018 год - 6151075,0 тыс. рублей;
2019 год - 6150246,0 тыс. рублей;
2020 год - 6151030,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 24155805,49 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 52240,34 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств иных источников составит 2043268,03 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период";

- в подпрограмму 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" Программы (далее - подпрограмма 1):
- раздел 2 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
2. Участники подпрограммы 1 Управление социальной защиты населения Белгородской области; департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области; департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области; департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 33441048,515 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2014 - 2020 годы за счет средств областного бюджета составит 14258830,489 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1873121,73 тыс. рублей; 2015 год - 1929760,44 тыс. рублей; 2016 год - 2028880,319 тыс. рублей; 2017 год - 2106767,0 тыс. рублей; 2018 год - 2106767,0 тыс. рублей; 2019 год - 2106767,0 тыс. рублей; 2020 год - 2106767,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 19182218,026 тыс. рублей

- таблицу 3 раздела 3 подпрограммы 1 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1)
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 33441048,515 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2014 - 2020 годы за счет средств областного бюджета составит 14258830,489 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1873121,73 тыс. рублей;
2015 год - 1929760,44 тыс. рублей;
2016 год - 2028880,319 тыс. рублей;
2017 год - 2106767,0 тыс. рублей;
2018 год - 2106767,0 тыс. рублей;
2019 год - 2106767,0 тыс. рублей;
2020 год - 2106767,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 19182218,026 тыс. рублей";

- в подпрограмму 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" Программы (далее - подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 15343946,396 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 13251045,296 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1614453,0 тыс. рублей; 2015 год - 1715234,296 тыс. рублей; 2016 год - 1760414,0 тыс. рублей; 2017 год - 2037533,0 тыс. рублей; 2018 год - 2041137,0 тыс. рублей; 2019 год - 2041137,0 тыс. рублей; 2020 год - 2041137,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 132883,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет иных источников составит 1960018,00 тыс. рублей

- в первом столбце раздела "Конечные результаты реализации подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 вставить цифру "7";
- пункт 6 раздела 7 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"6. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности - 8,5 процента в 2017 году и поддержание его на данном уровне в 2018 - 2020 годах";

- раздел 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2
Основными мероприятиями подпрограммы 2, направленными на выполнение задачи совершенствования организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения, являются:
Основное мероприятие 2.1 "Оказание социальных услуг населению организациями социального обслуживания", которое включает в себя содержание учреждений по предоставлению социальных услуг клиентам на основе государственного задания, обеспечение технологическим, медицинским, реабилитационным оборудованием, дидактическим и развивающим материалом, индивидуальными средствами реабилитации, средствами по уходу за клиентами, обеспечение комплексной безопасности (охрана, мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической, противопожарной безопасности), обеспечение клиентов мебелью, мягким инвентарем, одеждой и обувью, расчет за коммунальные услуги.
Основное мероприятие 2.2 "Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения", включающее содержание, укрепление и развитие материально-технической базы учреждений системы социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов области, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, работы по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения в рамках подпрограммы 2 на условиях софинансирования с Пенсионным Фондом России. Средства используются на приобретение автомобилей для мобильных служб, проведение капитального ремонта в домах-интернатах, приобретение оборудования и предметов длительного пользования";

- седьмой абзац раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"- удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности - 8,5 процента в 2017 году и поддержание его на данном уровне в 2018 - 2020 годах";

- раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 15343946,396 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 13251045,296 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1614453,0 тыс. рублей;
2015 год - 1715234,296 тыс. рублей;
2016 год - 1760414,0 тыс. рублей;
2017 год - 2037533,0 тыс. рублей;
2018 год - 2041137,0 тыс. рублей;
2019 год - 2041137,0 тыс. рублей;
2020 год - 2041137,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 132883,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет иных источников составит 1960018,0 тыс. рублей";

- в подпрограмму 3 "Социальная поддержка семьи и детей" Программы (далее - подпрограмма 3):
- разделы 4 и 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
4. Задачи подпрограммы 3 1. Повышение уровня жизни семей с детьми. 2. Осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание. 3. Организация деятельности государственных учреждений и некоммерческих организаций, предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций, выплата пособий и компенсаций детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 4. Организация деятельности по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, к месту постоянного проживания
6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 15180676,0 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 10537729,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1076346,0 тыс. рублей; 2015 год - 1332902,0 тыс. рублей; 2016 год - 1618752,0 тыс. рублей; 2017 год - 1625738,0 тыс. рублей; 2018 год - 1627997,0 тыс. рублей; 2019 год - 1627997,0 тыс. рублей; 2020 год - 1627997,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 4566836,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет иных источников составит 76111,0 тыс. рублей

- раздел 2 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3
С учетом программных целей Правительства Белгородской области определена цель подпрограммы 3 - обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи и детей, реализация права ребенка жить и воспитываться в семье.
Достижение цели подпрограммы 3 должно быть обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышение уровня жизни семей с детьми.
2. Осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание.
3. Организация деятельности государственных учреждений и некоммерческих организаций, предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций, выплата пособий и компенсаций детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
4. Организация деятельности по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, к месту постоянного проживания.
Реализация подпрограммы 3 осуществляется в период 2014 - 2020 годов. Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.
Показатели конечного и непосредственного результатов подпрограммы 3 представлены в приложении N 1 к государственной программе";

- часть текста раздела 3 подпрограммы 3 после тридцатого абзаца изложить в следующей редакции:
"Для выполнения задачи 1 "Повышение уровня жизни семей с детьми" необходимо реализовать основное мероприятие 3.1 "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям".

Для выполнения задачи 2 "Осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание" необходимо реализовать основное мероприятие 3.2 "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".
Для выполнения задачи 3 "Организация деятельности государственных учреждений и некоммерческих организаций, предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций, выплата пособий и компенсаций детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" необходимо реализовать основное мероприятие 3.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области".
Для выполнения задачи 4 "Организация деятельности по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений к месту постоянного проживания" необходимо реализовать основное мероприятие 3.4. "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 15180676,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за 2014 - 2020 годы за счет средств областного бюджета составит 10537729,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1076346,0 тыс. рублей;
2015 год - 1332902,0 тыс. рублей;
2016 год - 1618752,0 тыс. рублей;
2017 год - 1625738,0 тыс. рублей;
2018 год - 1627997,0 тыс. рублей;
2019 год - 1627997,0 тыс. рублей;
2020 год - 1627997,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 4566836,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет иных источников составит 76111,0 тыс. рублей";

- в подпрограмму 4 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" Программы (далее - подпрограмма 4):
- раздел 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4
В рамках решения задачи "Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных организаций" подпрограммы 4 будет реализовываться основное мероприятие 4.1 "Мероприятия по повышению эффективности", которое включает в себя государственную поддержку деятельности СО НКО в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и постановлением Правительства Белгородской области от 24 февраля 2009 года N 59-пп "О порядке оказания государственной поддержки областным общественным объединениям".

Реализация основного мероприятия и оценка расходов по годам для обеспечения деятельности общественных организаций позволит выполнить следующие целевые показатели:
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги;
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и иная поддержка";
- в подпрограмму 5 "Доступная среда" Программы (далее - подпрограмма 5):
- разделы 3, 4, 6 и 7 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
3 Цель (цели) подпрограммы 5 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Белгородской области
4 Задачи подпрограммы 5 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты населения, занятости, здравоохранения, культуры, образования, информации и связи, транспортной и пешеходной инфраструктуры, физической культуры и спорта в Белгородской области. 2. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Белгородской области. 3. Поддержание жизненной активности умственно отсталых детей-инвалидов мерами реабилитационного и культурно-оздоровительного характера в рамках программы "Смогу жить самостоятельно" Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 4. Осуществление комплекса мер, направленных на совершенствование деятельности реабилитационных учреждений для детей-инвалидов по предоставлению социально-реабилитационных услуг в рамках программы "Право быть равным" Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
6 Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 420777,73 тыс. рублей, из них: 2014 год - 120915,26 тыс. рублей; 2015 год - 75285,39 тыс. рублей; 2016 год - 69511,40 тыс. рублей; 2017 год - 44502,87 тыс. рублей; 2018 год - 42397,27 тыс. рублей; 2019 год - 35130,27 тыс. рублей; 2020 год - 33035,27 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета, представляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минтруда России (прогноз), - 124255,78 тыс. рублей, из них: 2016 год - 23964,1 тыс. рублей; 2017 год - 28493,87 тыс. рублей; 2018 год - 27680,27 тыс. рублей; 2019 год - 23065,27 тыс. рублей; 2020 год - 21052,27 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета, представляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минобрнауки России (прогноз), 15647,3 тыс. рублей, из них 2016 год - 15647,3 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета, представляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минспорта России (прогноз), 7000,0 тыс. рублей, из них 2016 год - 7000,0 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 5 за 2014 - 2020 годы за счет средств областного бюджета составит 98399,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 30256,0 тыс. рублей; 2015 год - 8604,0 тыс. рублей; 2016 год - 16131,0 тыс. рублей; 2017 год - 13751,0 тыс. рублей; 2018 год - 10177,0 тыс. рублей; 2019 год - 9348,0 тыс. рублей; 2020 год - 10132,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 52240,34 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 году за счет иных источников (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) составит 7139,03 тыс. рублей
7 Конечные результаты реализации подпрограммы 5 1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Белгородской области до 100 процентов к 2020 году. 2. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Белгородской области Белгородской области до 52,5 процента к 2020 году. 3. Увеличение количества выпущенных изданий адаптированного формата для незрячих и слабовидящих до 815 единиц к 2020 году. 4. Увеличение количества разработанных и изданных методических рекомендаций до 9 единиц к 2020 году. 5. Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимающих активное участие в мероприятиях культурно-оздоровительного характера, в общей численности этой категории до 1,45 процента к 2017 году. 6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 57 процентов к 2020 году

- в первом абзаце раздела 1 подпрограммы 5 слова "7 ноября 2008 года" заменить словами "17 ноября 2008 года", слова "Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" заменить словами "Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы";
- разделы 2, 3, 4 и 5 подпрограммы 5 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- приложения N 1, 3, 4, 6, 7, 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2.Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО