Постановление от 16.03.2016 г № 876

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе на 2015 — 2020 годы»


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27.05.2011 N 581 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе", решением Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 21.12.2015 N 378 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2016 год", решением Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 21.12.2015 N 377 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 29 декабря 2014 года N 262 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа постановляет:
1.Внести в муниципальную программу "Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30.10.2014 N 3679, следующие изменения:
1.1.Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт муниципальной программы























Наименование муниципальной программы"Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы"
Основание для разработки муниципальной программыПеречень муниципальных программ, утвержденный постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 19 марта 2014 года N 814
Ответственный исполнитель муниципальной программыУправление записи актов гражданского состояния администрации Старооскольского городского округа (далее - управление ЗАГС)
Соисполнители муниципальной программыУправление ЗАГС
Участники муниципальной программыУправление ЗАГС
Подпрограммы муниципальной программыПодпрограмма 1 "Реализация государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Старооскольского городского округа". Подпрограмма 2 "Реализация государственной, региональной и муниципальной семейной политики на территории Старооскольского городского округа". Подпрограмма 3 "Обеспечение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния"
Цель (цели) муниципальной программы Совершенствование деятельности управления ЗАГС в направлениях исполнения полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния и участия в реализации государственной, региональной и муниципальной семейной политики
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния Старооскольского городского округа. 2. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений. 3. Повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых управлением ЗАГС
Сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы, сроки реализации подпрограмм - с 2015 по 2020 годы
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников Планируемый общий объем финансирования программы в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 55897,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования программы в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составляет 4033,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 1585,0 тыс. рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 816,0 тыс. рублей; 2019 год - 816,0 тыс. рублей; 2020 год - 816,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования программы в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составляет 51667,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 7692,0 тыс. рублей; 2016 год - 7608,0 тыс. рублей; 2017 год - 8827,0 тыс. рублей; 2018 год - 9180,0 тыс. рублей; 2019 год - 9180,0 тыс. рублей; 2020 год - 9180,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования программы в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета городского округа составляет 197,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 47,0 тыс. рублей; 2018 год - 50,0 тыс. рублей; 2019 год - 50,0 тыс. рублей; 2020 год - 50,0 тыс. рублей
Показатели конечного результата муниципальной программы 1. Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, поступивших в электронном виде, в общем количестве поступивших заявлений соответствующего вида составит по годам: 2015 год - 5%%; 2016 год - 6%%; 2017 год - 7%%; 2018 год - 8%%; 2019 год - 9%%; 2020 год - 10%%. 2. Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве управления ЗАГС, составит по годам: 2015 год - 40%%; 2016 год - 45%%; 2017 год - 50%%; 2018 год - 55%%; 2019 год - 60%%; 2020 год - 65%%.
3. Доля торжественной регистрации заключения брака от общего числа актов о заключении брака составит по годам: 2015 год - 60%%; 2016 год - 60,5%%; 2017 год - 61%%; 2018 год - 61,5%%; 2019 год - 62%%; 2020 год - 62,5%%. 4. Количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни составит по годам: 2015 год - 7 мероприятий; 2016 год - 8 мероприятий; 2017 год - 9 мероприятий; 2018 год - 10 мероприятий; 2019 год - 11 мероприятий; 2020 год - 12 мероприятий. 5. Доля заявителей, удовлетворенных качеством оказанных государственных услуг, от общего числа опрошенных составит по годам: 2015 год - 95,5%%; 2016 год - 96%%; 2017 год - 96,5%%; 2018 год - 97%%; 2019 год - 97,5%%; 2020 год - 98%%

".
1.2.Наименование раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации муниципальной программы, сроков реализации муниципальной программы".

1.3.Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
"3. Перечень муниципальных нормативных правовых актов городского округа, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы
Перечень муниципальных нормативных правовых актов городского округа, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении N 2 к муниципальной программе.".

1.4.Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Планируемый общий объем финансирования программы в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 55897,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования программы в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составляет 4033,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1585,0 тыс. рублей;
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 816,0 тыс. рублей;
2019 год - 816,0 тыс. рублей;
2020 год - 816,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования программы в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составляет 51667,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 7692,0 тыс. рублей;
2016 год - 7608,0 тыс. рублей;
2017 год - 8827,0 тыс. рублей;
2018 год - 9180,0 тыс. рублей;
2019 год - 9180,0 тыс. рублей;
2020 год - 9180,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования программы в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета городского округа составляет 197,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 47,0 тыс. рублей;
2018 год - 50,0 тыс. рублей;
2019 год - 50,0 тыс. рублей;
2020 год - 50,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа представлено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.".

1.5.Шестнадцатый абзац раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
"- мониторинг и оценку исполнения конечных показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).".

1.6.В подпрограмме 1 "Реализация государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Старооскольского городского округа" Программы (далее - подпрограмма 1):
1.6.1.Паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 1

































Наименование подпрограммы 1:"Реализация государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Старооскольского городского округа"
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 1Управление ЗАГС
Участники подпрограммы 1Управление ЗАГС
Цель (цели) подпрограммы 1Обеспечение реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния Старооскольского городского округа
Задачи подпрограммы 11. Обеспечение реализации переданных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния.
2. Формирование электронного фонда записей актов гражданского состояния
Сроки реализации подпрограммы 12015 - 2020 годы
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источниковПланируемый объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников составляет 55660,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 51667,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 7692,0 тыс. рублей;
2016 год - 7608,0 тыс. рублей;
2017 год - 8827,0 тыс. рублей;
2018 год - 9180,0 тыс. рублей;
2019 год - 9180,0 тыс. рублей;
2020 год - 9180,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 3993,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1575,0 тыс. рублей;
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 806,0 тыс. рублей;
2019 год - 806,0 тыс. рублей;
2020 год - 806,0 тыс. рублей
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 11. Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, поступивших в электронном виде, в общем количестве поступивших заявлений соответствующего вида составит по годам:
2015 год - 5%%;
2016 год - 6%%;
2017 год - 7%%;
2018 год - 8%%;
2019 год - 9%%;
2020 год - 10%%.
2. Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве управления ЗАГС, составит по годам:
2015 год - 40%%;
2016 год - 45%%;
2017 год - 50%%;
2018 год - 55%%;
2019 год - 60%%;
2020 год - 65%%

".

1.6.2.Наименование раздела 3 подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
"3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1".

1.6.3.Раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 1
Оценивание конечных результатов считается наиболее адекватным способом определения эффективности подпрограммы. Таким образом, можно увидеть соответствие или несоответствие реальных результатов цели подпрограммы.
Информация, полученная в ходе оценивания, впоследствии дает возможность исследовать программу на предмет необходимости, эффективности и результативности.
Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 1 представлен в таблице 3.
Таблица 3








































N п/пНаименование показателяЕдиница измеренияЗначение показателя по годам реализации
201520162017201820192020
1Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, поступивших в электронном виде, в общем количестве поступивших заявлений соответствующего вида%%5678910
2Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве управления ЗАГС%%404550556065

Перечень показателей реализации подпрограммы 1 представлен в приложении N 1 к муниципальной программе.".

1.6.4.Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников составляет 55660,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 51667,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 7692,0 тыс. рублей;
2016 год - 7608,0 тыс. рублей;
2017 год - 8827,0 тыс. рублей;
2018 год - 9180,0 тыс. рублей;
2019 год - 9180,0 тыс. рублей;
2020 год - 9180,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 3993,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1575,0 тыс. рублей;
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 806,0 тыс. рублей;
2019 год - 806,0 тыс. рублей;
2020 год - 806,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа представлено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.".

1.7.В подпрограмме 2 "Реализация государственной, региональной и муниципальной семейной политики на территории Старооскольского городского округа" Программы (далее - подпрограмма 2):
1.7.1.Паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 2

































Наименование подпрограммы 2"Реализация государственной, региональной и муниципальной семейной политики на территории Старооскольского городского округа"
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 2Управление ЗАГС
Участники подпрограммы 2Управление ЗАГС
Цель (цели) подпрограммы 2Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений
Задачи подпрограммы 2Участие в реализации государственной, региональной и муниципальной семейной политики на территории Старооскольского городского округа
Сроки реализации подпрограммы 22015 - 2020 годы
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источниковПланируемый объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников составляет 197,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета городского округа составляет 197,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 47,0 тыс. рублей;
2018 год - 50,0 тыс. рублей;
2019 год - 50,0 тыс. рублей;
2020 год - 50,0 тыс. рублей
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 21. Доля торжественной регистрации заключения брака от общего числа актов о заключении брака составит по годам:
2015 год - 60%%;
2016 год - 60,5%%;
2017 год - 61%%;
2018 год - 61,5%%;
2019 год - 62%%;
2020 год - 62,5%%.
2. Количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни составит по годам:
2015 год - 7 мероприятий;
2016 год - 8 мероприятий;
2017 год - 9 мероприятий;
2018 год - 10 мероприятий;
2019 год - 11 мероприятий;
2020 год - 12 мероприятий

".

1.7.2.Наименование раздела 3 подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
"3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2".

1.7.3.Раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 2
Оценивание конечных результатов считается наиболее адекватным способом определения эффективности подпрограммы. Таким образом, можно увидеть соответствие или несоответствие реальных результатов цели подпрограммы.
Информация, полученная в ходе оценивания, впоследствии дает возможность исследовать программу на предмет необходимости, эффективности и результативности.
Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 2 представлен в таблице 5.
Таблица 5








































N п/пНаименование показателяЕдиница измеренияЗначение показателя по годам реализации
201520162017201820192020
1Доля торжественной регистрации заключения брака от общего числа актов о заключении брака%%6060,56161,56262,5
2Количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизниед.789101112

Перечень показателей реализации подпрограммы 2 представлен в приложении N 1 к муниципальной программе.".

1.7.4.Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников составляет 197,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета городского округа составляет 197,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 47,0 тыс. рублей;
2018 год - 50,0 тыс. рублей;
2019 год - 50,0 тыс. рублей;
2020 год - 50,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа представлено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.".

1.8.В подпрограмме 3 "Обеспечение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния" Программы (далее - подпрограмма 3):
1.8.1.Паспорт подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 3

































Наименование подпрограммы 3"Обеспечение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния"
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 3Управление ЗАГС
Участники подпрограммы 3Управление ЗАГС
Цель (цели) подпрограммы 3Повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых управлением ЗАГС администрации Старооскольского городского округа
Задачи подпрограммы 3Повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных услуг
Сроки реализации подпрограммы 32015 - 2020 годы
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источниковОбщий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет всех источников в 2015 - 2020 годах составляет 40,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 40,0 тыс. руб.
2015 год - 10 тыс. рублей;
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 10 тыс. рублей;
2019 год - 10 тыс. рублей;
2020 год - 10 тыс. рублей
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 31. Доля заявителей, удовлетворенных качеством оказанных государственных услуг, от общего числа опрошенных составит по годам:
2015 год - 95,5%%;
2016 год - 96%%;
2017 год - 96,5%%;
2018 год - 97%%;
2019 год - 97,5%%;
2020 год - 98%%

".

1.8.2.Наименование раздела 3 подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
"3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3".

1.8.3.Раздел 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 3
Оценивание конечных результатов считается наиболее адекватным способом определения эффективности подпрограммы. Таким образом, можно увидеть соответствие или несоответствие реальных результатов цели подпрограммы.
Информация, полученная в ходе оценивания, впоследствии дает возможность исследовать программу на предмет необходимости, эффективности и результативности.
Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 3 представлен в таблице 6.
Таблица 6





























N п/пНаименование показателяЕдиница измеренияЗначение показателя по годам реализации
201520162017201820192020
1Доля заявителей, удовлетворенных качеством оказанных государственных услуг, от общего числа опрошенных%%95,59696,59797,598

Перечень показателей реализации подпрограммы 3 представлен в приложении N 1 к муниципальной программе.".

1.8.4.Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет всех источников в 2015 - 2020 годах составляет 40,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 40,0 тыс. руб.
2015 год - 10 тыс. рублей;
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 10 тыс. рублей;
2019 год - 10 тыс. рублей;
2020 год - 10 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа представлено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.".

1.9.Приложения NN 1, 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.10.Дополнить Программу приложениями NN 3, 4 согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию Н.Н.Зубареву.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
Старооскольского
городского округа
А.В.ГНЕДЫХ

Приложения

2016-03-16 Приложение к Постановлению от 16 марта 2016 года № 876

2016-03-16 Приложение к Постановлению от 16 марта 2016 года № 876