ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2021 г. № 203-пп
ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 440-ПП
В целях своевременного выполнения программы дорожныхработ 2021 года, в связи с увеличением объема финансирования государственнойпрограммы из областного бюджета в 2021 году, а также необходимостьюперераспределения средств областного бюджета по видам расходов на 2021
–
2023годы Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление ПравительстваБелгородской области от 28 октября2013 года № 440-пп «Об утверждении государственной программы Белгородскойобласти «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородскойобласти»:
- в государственную программу Белгородской области «Совершенствованиеи развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 названногопостановления:
- раздел 8 паспорта Программыизложить в следующей редакции:
«Планируемый общий объём финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансированиясоставит 163 177 104,9 тыс. рублей. Объём финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт средств областногобюджета составит 145 415 953,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5 052 183,0тыс. рублей;
2015 год – 5 856 638,0тыс. рублей;
2016 год – 7 802 422,0тыс. рублей;
2017 год – 16 772 837,0тыс. рублей;
2018 год – 18 826 983,0тыс. рублей;
2019 год – 19 653 176,0тыс. рублей;
2020 год – 11 930 879,4тыс. рублей;
2021 год – 11 492 161,7тыс. рублей;
2022 год – 10 982 262,6тыс. рублей;
2023 год – 11 749 351,5тыс. рублей;
2024 год – 12 445 679,4тыс. рублей;
2025 год – 12 851 379,4тыс. рублей.
Планируемый объём финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт средств федеральногобюджета составит 15 492 382,9 тыс. рублей. Планируемыйобъём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счётсредств бюджетов муниципальных образований составит 1 519 022,0 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах засчёт средств внебюджетных источников составит 749 747,0 тыс. рублей»;
- второй – шестнадцатый абзацыраздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Планируемый общий объёмфинансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт всехисточников финансирования составит 163 177 104,9 тыс. рублей.
Объем финансовых средств,направляемых из областного бюджета на реализацию государственной программы, составляет145 415 953,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5 052 183,0тыс. рублей;
2015 год – 5 856 638,0тыс. рублей;
2016 год – 7 802 422,0тыс. рублей;
2017 год – 16 772 837,0тыс. рублей;
2018 год – 18 826 983,0тыс. рублей;
2019 год – 19 653 176,0тыс. рублей;
2020 год – 11 930 879,4тыс. рублей;
2021 год – 11 492 161,7тыс. рублей;
2022 год – 10 982 262,6тыс. рублей;
2023 год – 11 749 351,5тыс. рублей;
2024 год – 12 445 679,4тыс. рублей;
2025 год – 12 851 379,4тыс. рублей.
Планируемый объём финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт средств федеральногобюджета составит 15 492 382,9 тыс. рублей, средств бюджетовмуниципальных образований – 1 519 022,0 тыс. рублей, внебюджетныхисточников – 749 747,0 тыс. рублей.»;
- в подпрограмму 1 «Совершенствованиеи развитие дорожной сети» Программы (далее – подпрограмма 1):
- раздел 6 паспорта подпрограммы1 изложить в следующей редакции:
«Планируемый общий объём финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансированиясоставит 148 956 679,2 тыс. рублей. Объём финансирования подпрограммы1 в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 131 672 507,3тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 4 539 590,0тыс. рублей;
2015 год – 5 162 071,0тыс. рублей;
2016 год – 6 839 706,0тыс. рублей;
2017 год – 15 868 325,0тыс. рублей;
2018 год – 17 815 117,0тыс. рублей;
2019 год – 17 552 882,0тыс. рублей;
2020 год –10 746 045,3 тыс. рублей;
2021 год – 10 154 692,0тыс. рублей;
2022 год – 9 715 709,0 тыс.рублей;
2023 год – 10 478 370,0тыс. рублей;
2024 год – 11 200 000,0тыс. рублей;
2025 год – 11 600 000,0тыс. рублей.
Планируемый объём финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт средств федерального бюджетасоставит 15 172 382,9 тыс. рублей. Планируемый объём финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт средств бюджетов муниципальных образованийсоставит 1 362 042,0 тыс. рублей. Планируемый объём финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт средств внебюджетных источниковсоставит 749 747,0 тыс. рублей»;
- раздел 7 паспорта подпрограммы1 изложить в следующей редакции:
«К 2025 году планируется:
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения – 21 436,0 км.
2. Увеличение объёма ввода в эксплуатацию после строительства иреконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального(межмуниципального) и местного значения на 2 857,8 км.
3. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального)и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог на 2 636,7км.
4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативнымтребованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результатекапитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 6 721,7 км.
5. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующихнормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31декабря отчетного года составит 16 546,6 км.
К 2020 году планируется прирост протяженности автомобильных дорог общегопользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, в результате реконструкции автомобильных дорог на 221,1 км»;
- раздел 4 подпрограммы 1изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз конечных результатовподпрограммы 1.
Перечень показателей подпрограммы1
В результате реализациимероприятий подпрограммы 1 к 2025 году планируется:
1) протяженность сетиавтомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) иместного значения – 21 436,0 км;
2) увеличение объёма ввода вэксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общегопользования регионального (межмуниципального) и местного значения на 2 857,8км;
3) прирост протяженности сетиавтомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения врезультате строительства новых автомобильных дорог 2 636,7 км;
4) прирост протяженностиавтомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) иместного значения, соответствующих нормативным требованиям ктранспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонтаавтомобильных дорог на 6 721,7 км;
5) общая протяженностьавтомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) иместного значения, соответствующих нормативным требованиям ктранспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года составит16 546,6 км.
К 2020 году приростпротяженности автомобильных дорог общего пользования регионального(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативнымтребованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкцииавтомобильных дорог составит 221,1 км.
Сведения о динамике значенийпоказателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении№ 1 к государственной программе.»;
- первый – четырнадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 1 изложить вследующей редакции:
«Общий объем финансовых средств, необходимый для реализацииподпрограммы 1, составляет 148 956 679,2 тыс. рублей, из них за счет средствфедерального бюджета – 15 172 382,9 тыс. рублей, бюджетовмуниципальных образований – 1 362 042,0 тыс. рублей,внебюджетных источников – 749 747,0 тыс. рублей.
Объём финансирования мероприятийподпрограммы 1 за счёт средств областного бюджета составляет 131 672 507,3тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 4 539 590,0 тыс. рублей;
2015 год – 5 162 071,0 тыс. рублей;
2016 год – 6 839 706,0 тыс. рублей;
2017 год – 15 868 325,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 815 117,0 тыс. рублей;
2019 год – 17 552 882,0 тыс. рублей;
2020 год – 10 746 045,3 тыс. рублей;
2021 год – 10 154 692,0 тыс. рублей;
2022 год – 9 715 709,0 тыс. рублей;
2023 год – 10 478 370,0 тыс. рублей;
2024 год – 11 200 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 11 600 000,0 тыс. рублей.»;
- в подпрограмму 2«Совершенствование и развитие транспортной системы» Программы (далее –подпрограмма 2):
- в разделе 6 паспортаподпрограммы 2 цифры «3 144 582,7» заменить цифрами «3 151 331,3»,цифры «2 987 602,7» заменить цифрами «2 994 351,3», цифры «329 265,5»заменить цифрами «336 014,2»;
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы2 цифры «2 987 602,7» заменить цифрами «2 994 351,3»;
- в девятом абзаце раздела 5 подпрограммы2 цифры «329 265,5» заменить цифрами «336 014,2»;
- таблицы 2 приложений№ 1, № 3, № 4, таблицу 3 приложения № 7-Б, приложения № 9 –16, № 18 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Департаменту финансов ибюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) подготовить дляпоследующего внесения в установленном законодательством порядке на рассмотрениеБелгородской областной Думы проект закона Белгородской области о внесенииизменений в закон Белгородской области от 26 декабря 2020 года № 19 «Обобластном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в частиувеличения и перераспределения средств областного бюджета на 2021 – 2023 годы поразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».
3. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на департамент строительства и транспортаБелгородской области (Глаголев Е.С.).
4. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.
Белгородской области В.В.Гладков
Приложение | ||||||||||
к постановлению Правительства Белгородской области | ||||||||||
от ________________________ | ||||||||||
№ _____________________ | ||||||||||
Приложение № 1 | ||||||||||
к государственной программе Белгородской области | ||||||||||
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» | ||||||||||
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы на II этапе реализации | ||||||||||
Таблица 2 | ||||||||||
Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализции | |||||
ВСЕГО 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Белгородской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, процентов | 72,3 | 65,6 | 66,7 | 67,7 | 68,7 | 72,3 |
Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км | 21 436,0 | 21 393,0 | 21 426,0 | 21 436,0 | 21 436,0 | 21 436,0 |
2014-2023 годы | П | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км | 82,8 | 39,8 | 33,0 | 10,0 | | | ||
2014-2023 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 82,8 | 39,8 | 33,0 | 10,0 | | | ||
| | 2014-2025 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 2 502,9 | 522,1 | 450,9 | 535,5 | 544,4 | 450,0 |
П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 16 546,6 | 16 036,0 | 16 182,1 | 16 317,9 | 16 469,3 | 16 546,6 | |||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | ||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км | 2 116,5 | 428,8 | 348,1 | 439,6 | 450,0 | 450,0 |
Мероприятие 1.1.1. Содержание автодорог и мостов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность автодорог и мостов, подлежащих содержанию, км/пог. м | 6 329/ 18 748 | 6 329/ 18 748 | 6 329/ 18 748 | 6 329/ 18 748 | 6 329/ 18 748 | 6 329/ 18 748 |
Мероприятие 1.1.2. Безопасность дорожного движения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2017-2025 годы | | Протяженность автодорог, подлежащих нанесению горизонтальной разметки, км | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
Мероприятие 1.1.3. Ремонт автодорог | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км | 1 809,6 | 262,1 | 304,8 | 399,7 | 393,0 | 450,0 |
Мероприятие 1.1.4. Ремонт мостов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество мостов, подлежащих ремонту, штук | 63 | 11 | 13 | 9 | 15 | 15 |
Мероприятие 1.1.5. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 384 | 70 | 75 | 77 | 80 | 82 |
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | ||||||||||
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2020-2025 годы | Прогресси-рующий | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, обустроенных наружным освещением, км | 140,7 | 140,7 | | | | |
Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2020-2025 годы | П | Протяженность автодорог, обустроенных наружным освещением, км | 140,7 | 140,7 | | | | |
Мероприятие 1.2.2. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2021 годы | П | Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен, штук/пог. м | 1 / 152,96 | 1 / 152,96 | | | | |
Р | Доля уникальных исскуственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии, процентов | 28,8 | 28,8 | | | | | |||
Мероприятие 1.2.3. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Проект 1.R.1. «Региональная и местная дорожная сеть» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2024 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть», км | 649,5 | 216,2 | 146,1 | 135,8 | 151,4 | |
П | Доля дорожной сети Белгородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов | 85,0 | 80,3 | 81,7 | 83,1 | 85,0 | | |||
П | Доля дорожной сети Старооскольско-Губкинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов | 85,0 | 80,7 | 81,9 | 83,3 | 85,0 | | |||
П | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, процентов | 85,0 | 80,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 | | |||
2021- 2024 годы | П | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объёме закупок, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | ||
Мероприятие 1.R.1.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2024 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, подлежащих ремонту в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть», км | 306,9 | 166,7 | 43,3 | 39,9 | 57,0 | |
Мероприятие 1.R.1.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2024 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть», км | 386,4 | 93,3 | 102,8 | 95,9 | 94,4 | |
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | ||||||||||
Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км | 6 329,0 | 6 329,0 | 6 329,0 | 6 329,0 | 6 329,0 | 6 329,0 |
| | 2014-2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 4 582,2 | 4 364,7 | 4 408,0 | 4 447,9 | 4 504,9 | 4 582,2 |
Мероприятие 1.3.2. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населённых пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | ||||||||||
Основное мероприятие 1.4. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 15 106,6 | 15 064,0 | 15 097,0 | 15 106,6 | 15 106,6 | 15 106,6 |
2014-2023 годы | П | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, км | 82,8 | 39,8 | 33,0 | 10,0 | | | ||
2015-2022 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 7,2 | 3,5 | 3,7 | | | | ||
2014-2023 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 75,6 | 36,3 | 29,3 | 10,0 | | | ||
2014-2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 11 964,4 | 11 671,3 | 11 774,1 | 11 870,0 | 11 964,4 | 11 964,4 | ||
Мероприятие 1.4.1. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автодорог и обходов административных центров муниципальных образований и городских округов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2022 | П | Протяженность построенных (реконструированных) межмуниципальных автомобильных дорог и обходов административных центров, км | 7,2 | 3,5 | 3,7 | | | |
Мероприятие 1.4.2. Строительство автомобильных дорог общего пользования в населённых пунктах | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2023 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населённых пунктах области, км | 15,9 | 12,1 | 3,4 | 0,4 | | |
Мероприятие 1.4.3. Строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2022 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | 3,9 | 1,5 | 3,9 | | | |
Мероприятие 1.4.5. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 384 | 70 | 75 | 77 | 80 | 82 |
Проект 1.F.1 «Жилье» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2023 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки в рамках проекта «Жилье», км | 54,3 | 22,7 | 22,0 | 9,6 | | |
Мероприятие 1.F.1.1 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2023 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки в рамках проекта «Жилье», км | 54,3 | 22,7 | 22,0 | 9,6 | | |
Основное мероприятие 1.5. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2024 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в населенных пунктах, км | 386,4 | 93,3 | 102,8 | 95,9 | 94,4 | |
Мероприятие 1.5.2. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2022 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения, км | 3,25 | 0,3 | 2,95 | | | |
Мероприятие 1.5.3. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2021 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах, км | 244,4 | 244,4 | | | | |
Подпрограмма 2. «Совершенствование и развитие транспортной системы» | Департаменты строительства и транспорта, образования, социальной защиты населения и труда Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Пассажирооборот автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, млн пасс-км | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | ||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 140 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Мероприятие 2.1.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 140 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Мероприятие 2.1.2. Субвенции, предоставляемые муниципальным образованиям на финансирование предоставления льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, расположенных на территории Белгородской области, в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам | Департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области | 2016-2025 годы | П | Количество перевезенных обучающихся, студентов и аспирантов образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, человек | 110 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Мероприятие 2.1.3. Субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2020-2025 годы | П | Количество организаций высшего и среднего профессионального образования области, студенты которых воспользовались льготным проездом, штук | 230 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Мероприятие 2.1.4. Субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2021-2023 годы | П | Количество принятых нормативно-правовых актов по регулированию тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам, штук | 22 | 22 | 22 | 22 | | |
Основное мероприятие 2.2. Субсидии организациям железнодорожного транспорта | Департаменты строительства | 2014-2025 годы | П | Средняя наполняемость пассажирского | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Мероприятие 2.2.1. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования (пригородной категории) на территории Белгородской области | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Средняя наполняемость пассажирского | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Мероприятие 2.2.2. Компенсация потерь | Департамент образования Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество перевезенных учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, тыс. чел. | 450 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Мероприятие 2.2.3. Компенсация потерь | Департамент образования Белгородской области | 2016-2025 годы | П | Количество перевезенных детей в возрасте 5-7 лет, человек | 6 470 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 |
Основное мероприятие 2.3. Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2021-2025 годы | П | Загрузка субсидируемых авиарейсов, процентов | 65 | 65 | 65 | 65 | | |
Основное мероприятие 2.4. Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2020-2021 годы | П | Количество отремонтированных объектов, штук | 1 | 1 | | | | |
Мероприятие 2.4.3. Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области | ||||||||||
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области, департамент строительства | 2014-2025 годы | П | Средний уровень достижения показателей государственной программы, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | ||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.3 - 1.5 подпрограммы 1, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Полнота уплаты налога, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | ||||||||||
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Сертификация хозяйствующих субъектов на автомобильном транспорте, штук | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казённым учреждением функций в сфере дорожной деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.1 и 1.2 подпрограммы 1, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Подпрограмма 4. «Повышение безопасности дорожного движения» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2021-2023 годы | Р | Обеспечение автоматизации процессов управления дорожным движением в городских агломерациях интеллектуальными транспортными системами, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | ||||||||||
Проект 4.R.2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2021-2023 годы | П | Количество внедрённых интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях (накопленным итогом), единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
Приложение № 3 к государственной программе Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» | |||||||||
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) | |||||||||
государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации | |||||||||
Таблица 2 | |||||||||
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объём финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021-2025 годы) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» | ВСЕГО | 163 177 104,9 | 13 054 276,1 | 11 479 328,8 | 11 971 247,8 | 12 489 098,4 | 12 862 535,4 | 61 856 486,5 |
федеральный бюджет | 15 492 382,9 | 1 354 640,4 | 404 910,2 | 210 740,3 | 32 263,0 | | 2 002 553,9 | ||
областной бюджет | 145 415 953,0 | 11 492 161,7 | 10 982 262,6 | 11 749 351,5 | 12 445 679,4 | 12 851 379,4 | 59 520 834,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 519 022,0 | 207 474,0 | 92 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 333 098,0 | ||
внебюджетные источники | 749 747,0 | | | | | | | ||
Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | ВСЕГО | 148 956 679,2 | 11 625 650,4 | 10 121 619,2 | 10 609 110,3 | 11 232 263,0 | 11 600 000,0 | 55 188 642,9 |
федеральный бюджет | 15 172 382,9 | 1 274 640,4 | 324 910,2 | 130 740,3 | 32 263,0 | | 1 762 553,9 | ||
областной бюджет | 131 672 507,3 | 10 154 692,0 | 9 715 709,0 | 10 478 370,0 | 11 200 000 | 11 600 000 | 53 148 771,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 362 042,0 | 196 318,0 | 81 000,0 | | | | 277 318,0 | ||
внебюджетные источники | 749 747,0 | | | | | | | ||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | |||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 73 771 735,5 | 5 111 251,5 | 6 306 724,0 | 7 930 127,0 | 8 592 414,0 | 11 020 000,0 | 38 960 516,5 |
внебюджетные источники | 26 404,0 | | | | | | | ||
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | |||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 3 169 573,6 | 227 629,6 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 230 829,6 |
федеральный бюджет | 509 975,3 | 29 975,3 | | | | | 29 975,3 | ||
внебюджетные источники | 19 319,0 | | | | | | | ||
Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 3 074 033,0 | 223 499,0 | | | | | 223 499,0 |
федеральный бюджет | 20 000,0 | | | | | | | ||
внебюджетные источники | 19 319,0 | | | | | | | ||
Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | областной бюджет | 54 463,6 | 3 330,6 | | | | | 3 330,6 |
федеральный бюджет | 489 975,3 | 29 975,3 | | | | | 29 975,3 | ||
Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 41 077,0 | 800,0 | 800,0 | 800 | 800 | 800 | 4 000,0 |
Проект 1.R.1 | «Региональная и местная дорожная сеть» | федеральный бюджет | 7 175 827,0 | 1 037 000,0 | | | | | |
областной бюджет | 8 895 938,9 | 2 037 754,9 | 1 615 134,0 | 1 823 795,0 | 2 026 241,0 | | 7 502 924,9 | ||
Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | федеральный бюджет | 5 004 426,0 | 1 037 000,0 | | | | | 1 037 000,0 |
областной бюджет | 4 477 194,9 | 1 011 730,9 | 690 593,0 | 975 929,0 | 1 052 982 | | 3 731 234,9 | ||
Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | федеральный бюджет | 2 171 401,0 | | | | | | |
областной бюджет | 4 418 744,0 | 1 026 024,0 | 924 541,0 | 847 866,0 | 973 259 | | 3 771 690,0 | ||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | |||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 2 365 336,0 | | | | | | |
областной бюджет | 21 548 296,6 | 149 246,6 | 251 500,0 | 501 500,0 | 501 500,0 | 501 500,0 | 1 905 246,6 | ||
внебюджетные источники | 415 473,0 | | | | | | | ||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населённых пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | |||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 1 380 883,5 | | | | | | |
областной бюджет | 10 526 052,2 | 341 897,4 | 799 013,0 | 216 700,0 | 77 700,0 | 77 700,0 | 1 513 010,4 | ||
внебюджетные источники | 288 551,0 | | | | | | | ||
Проект 1.F.1 | «Жилье» | федеральный бюджет | 3 740 361,1 | 207 665,1 | 324 910,2 | 130 740,3 | 32 263,0 | | 695 578,6 |
областной бюджет | 753 758,5 | 8 653,0 | 13 538,0 | 5 448,0 | 1 345,0 | | 28 984,0 | ||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, | федеральный бюджет | | | | | | | |
областной бюджет | 13 007 152,0 | 2 278 259,0 | 729 000,0 | | | | 3 007 259,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 362 042,0 | 196 318,0 | 81 000,0 | | | | 277 318,0 | ||
Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы» | ВСЕГО | 3 151 331,3 | 347 170,2 | 266 251,7 | 266 495,1 | 236 185,4 | 236 185,4 | 1 352 287,8 |
областной бюджет | 2 994 351,3 | 336 014,2 | 255 095,7 | 255 339,1 | 225 029,4 | 225 029,4 | 1 296 507,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 156 980,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 55 780,0 | ||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | областной бюджет | 776 222,8 | 114 829,3 | 120 539,6 | 120 539,6 | 120 359,9 | 120 359,9 | 596 628,3 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 58 329,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 55 780,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 1 234 905,6 | 133 596,0 | 104 426,1 | 104 669,5 | 104 669,5 | 104 669,5 | 552 030,6 |
Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 120 390,0 | 30 130,0 | 30 130,0 | 30 130,0 | | | 90 390,0 |
Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | областной бюджет | 862 832,9 | 57 458,9 | | | | | 57 458,9 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651,0 | | | | | | | ||
Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации государственной программы» | ВСЕГО | 10 510 894,4 | 1 001 455,5 | 1 011 457,9 | 1 015 642,4 | 1 020 650,0 | 1 026 350,0 | 5 075 555,8 |
областной бюджет | 10 510 894,4 | 1 001 455,5 | 1 011 457,9 | 1 015 642,4 | 1 020 650,0 | 1 026 350,0 | 5 075 555,8 | ||
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 299 204,8 | 19 248,5 | 19 040,9 | 19 733,4 | 20 500,0 | 21 200,0 | 99 722,8 |
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 8 971 570,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 4 300 000,0 |
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | |||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 190,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казённым учреждением функций в сфере дорожной деятельности | |||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 238 929,6 | 122 057,0 | 132 267,0 | 135 759,0 | 140 000,0 | 145 000,0 | 675 083,0 |
Подпрограмма 4 | «Повышение безопасности дорожного движения» | ВСЕГО | 558 200,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | | | 240 000,0 |
федеральный бюджет | 320 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | | | 240 000,0 | ||
областной бюджет | 238 200,0 | | | | | | | ||
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | |||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | областной бюджет | 47 961,0 | | | | | | |
Проект 4.R.2 | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | федеральный бюджет | 320 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | | | 240 000,0 |
областной бюджет | 50 589,0 | | | | | | | ||
Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | областной бюджет | 139 650,0 | | | | | | |
Приложение № 4 к государственной программе Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» | |||||||||||||
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счёт средств бюджета Белгородской области на II этапе реализации | |||||||||||||
Таблица 2 | |||||||||||||
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Общий объём финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021-2025 годы) | |||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» | Всего, в том числе: | | | | | 153 520 327,6 | 12 846 802,1 | ########## | 11 960 091,8 | 12 477 942,4 | 12 851 379,4 | 61 523 388,5 |
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 00 00000 | | 150 524 786,3 | 12 510 637,9 | ########## | 11 704 602,7 | 12 252 763,0 | 12 626 200,0 | 60 226 130,7 | ||
Департамент строительства | 807 | 04 08 | 10 1 00 00000 | | 2 932 088,7 | 331 768,2 | 250 619,6 | 250 619,6 | 220 309,9 | 220 309,9 | 1 273 627,2 | ||
Департамент образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 1 00 00000 | |
|