ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
21 июня 2021 г. №236-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВАБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 442-ПП
В целях приведения государственной программыБелгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения итерриторий Белгородской области», утвержденной постановлением ПравительстваБелгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп, в соответствие с закономБелгородской области от 26 декабря 2020 года № 19 «Об областном бюджете на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановлениеПравительства Белгородской области от 28октября 2013 года № 442-пп «Об утверждении государственной программыБелгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения итерриторий Белгородской области»:
в
государственную программу Белгородской области«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородскойобласти» (далее – программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- разделы 8 и 9 паспорта программы изложить вследующей редакции:
8. | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 8 800 403,3 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 8 498 161,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 435 925 тыс. рублей; 2015 год – 563 110 тыс. рублей; 2016 год – 570 630 тыс. рублей; 2017 год – 599 870 тыс. рублей; 2018 год – 692 660 тыс. рублей; 2019 год – 787 681,9 тыс. рублей; 2020 год – 840 324,6 тыс. рублей; 2021 год – 981 575,0 тыс. рублей; 2022 год – 749 604,0 тыс. рублей; 2023 год – 758 961,6 тыс. рублей; 2024 год – 758 961,6 тыс. рублей; 2025 год – 758 857,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 121 390 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 160 652 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет внебюджетных источников составит 20 200 тыс. рублей |
9. | Конечные результаты государственной программы | К 2025 году планируется: 1. Увеличение удовлетворенности населения области безопасностью жизни до 70 процентов. 2. Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств») до 2,7 на 100 тыс. населения области. 3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи до 81 процента. 4. Увеличение доли осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных до 47 процентов. 5. Снижение количества людей, погибших при пожарах, до 81 человека. 6. Снижение уровня преступности по области до 900 случаев на 100 тыс. населения. 7. Сокращение социального риска (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) до 6,3. 8. Снижение удельного веса несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, до 2,6 процента. 9. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 300 единиц. 10. Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях до 10 минут |
- в тридцать пятом абзаце раздела 4программы цифры «200» заменить цифрами «220»;
-таблицу 2 раздела 5 программы изложить в следующей редакции:
«Таблица2
Предполагаемые объемы финансирования
государственной
программы
тыс. рублей
Годы | Источники финансирования | |||||
Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Консолиди-рованные бюджеты муниципаль-ных образований | Территори-альные внебюджет- ные фонды | Внебюд-жетные источни- ки | Всего | |
2014 | 46 716 | 435 925 | 20 600 | - | 600 | 503 841 |
2015 | 27 090 | 563 110 | 20 600 | - | 600 | 611 400 |
2016 | 5 000 | 570 630 | 11 480 | - | 1 200 | 588 310 |
2017 | 5 000 | 599 870 | 11 480 | - | 1 200 | 617 550 |
2018 | 5 000 | 692 660 | 11 480 | - | 1 200 | 710 340 |
2019 | 5 000 | 787 681,9 | 11 480 | - | 2 200 | 806 361,9 |
2020 | 2 584,0 | 840 324,6 | 16 132 | - | 2 200 | 913 702,6 |
2021 | 5 000 | 981 575,0 | 11 480 | - | 2 200 | 1 000 255,0 |
2022 | 5 000 | 749 604,0 | 11 480 | - | 2 200 | 768 284,0 |
2023 | 5 000 | 758 961,6 | 11 480 | - | 2 200 | 777 641,6 |
2024 | 5 000 | 758 961,6 | 11 480 | - | 2 200 | 777 641,6 |
2025 | 5 000 | 758 857,6 | 11 480 | - | 2 200 | 777 537,6 |
Всего | 121 390 | 8 498 161,3 | 160 652 | - | 20 200 | 8 800 403,3 |
в
подпрограмму 1 «Профилактика немедицинскогопотребления наркотических средств и психотропных веществ» программы (далее –подпрограмма 1):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 33 915 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2 932 тыс. рублей; 2015 год – 2 602 тыс. рублей; 2016 год – 2 562 тыс. рублей; 2017 год – 2 464 тыс. рублей; 2018 год – 2 429 тыс. рублей; 2019 год – 2 659 тыс. рублей; 2020 год – 2 659 тыс. рублей; 2021 год – 3 406 тыс. рублей; 2022 год – 3 073 тыс. рублей; 2023 год – 3 043 тыс. рублей; 2024 год – 3 043 тыс. рублей; 2025 год – 3 043 тыс. рублей |
- в первом абзацераздела 5 подпрограммы 1 цифры «33 551» заменить цифрами «33 915»;
- девятый абзацраздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«2021 год – 3 406 тыс.рублей»;
в
подпрограмму 3 «Снижение рисков и смягчениепоследствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарнаябезопасность и защита населения» программы (далее – подпрограмма 3):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых их других источников | Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составляет 2 888 186,2 тыс. рублей. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 2 824 380,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 188 856 тыс. рублей; 2015 год – 212 090 тыс. рублей; 2016 год – 209 932 тыс. рублей; 2017 год – 202 834 тыс. рублей; 2018 год – 224 233 тыс. рублей; 2019 год – 274 093 тыс. рублей; 2020 год – 266 095,8 тыс. рублей; 2021 год – 311 007,4 тыс. рублей; 2022 год – 229 279 тыс. рублей; 2023 год – 235 320 тыс. рублей; 2024 год – 235 320 тыс. рублей; 2025 год – 235 320 тыс. рублей. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2015 годах за счет средств федерального бюджета составит 63 806 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 41 716 тыс. рублей; 2015 год – 22 090 тыс. рублей |
- в первом абзацераздела 5 подпрограммы 3 цифры «2 819 227,8» заменить цифрами «2 888 186,2»;
- во втором абзацераздела 5 подпрограммы 3 цифры «2 755 421,8» заменить цифрами «2 824 380,2»;
- десятый абзацраздела 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«2021 год – 311 007,4тыс. рублей»;
в
подпрограмму 4 «Укрепление общественного порядка»программы (далее – подпрограмма 4):
- разделы 6 и 7 паспортаподпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 254 850,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2 102 998,6 тыс. рублей, из них: 2014 год – 60 101 тыс. рублей; 2015 год – 155 219 тыс. рублей; 2016 год – 148 248 тыс. рублей. 2017 год – 179 414 тыс. рублей; 2018 год – 180 272 тыс. рублей; 2019 год – 213 780 тыс. рублей; 2020 год – 193 879,8 тыс. рублей; 2021 год – 279 698,0 тыс. рублей; 2022 год – 172 808,0 тыс. рублей; 2023 год – 173 227,6 тыс. рублей; 2024 год – 173 227,6 тыс. рублей; 2025 год – 173 123,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 151 852 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 20 600 тыс. рублей; 2015 год – 20 600 тыс. рублей; 2016 год – 10 600 тыс. рублей; 2017 год – 10 600 тыс. рублей; 2018 год – 10 600 тыс. рублей; 2019 год – 10 600 тыс. рублей; 2020 год – 15 252 тыс. рублей; 2021 год – 10 600 тыс. рублей; 2022 год – 10 600 тыс. рублей; 2023 год – 10 600 тыс. рублей; 2024 год – 10 600 тыс. рублей; 2025 год – 10 600 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 4 | В 2025 году планируется: 1. Снижение уровня совершенных тяжких и особо тяжких преступлений до 220 на 100 тыс. населения. 2. Снижение уровня рецидивной преступности до 159 на 100 тыс. населения. 3. Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 98 человек. 4. Снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек. 5. Снижение транспортного риска до 1,57 на 10 тыс. транспортных средств |
- раздел 3 подпрограммы 4 изложить вследующей редакции:
«3. Обоснование выделения системы мероприятий икраткое
описание
основных мероприятий подпрограммы 4
Достижение заявленной цели подпрограммы 4будет осуществляться путем решения двух задач.
Задача 1 «Сокращение смертности отдорожно-транспортных происшествий», в рамках реализации которой планируетсяреализация основного мероприятия 4.1 «Реализация мероприятий по безопасностидорожного движения» и проекта 4.R3 «Безопасность дорожного движения».
Указанная деятельность направлена наснижение количества дорожно-транспортных происшествий, повышение правосознанияучастников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведенияна дороге, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Финансирование мероприятия будетосуществляться за счет средств областного бюджета.
Основное мероприятие 4.1 предполагает:
- внедрение систем видеофиксацииправонарушений в области дорожного движения;
- оснащение системами автоматическогоконтроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сетигородов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципальногозначения.
Проект 4.R.3 «Безопасность дорожногодвижения» направлен на создание условий для вовлечения детей и молодежи вдеятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Задача 2 «Повышение эффективности работыв сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территорииобласти», в рамках которой предполагается реализовать следующие основныемероприятия.
Основное мероприятие 4.2 «Субвенции нареализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и ПравительствомБелгородской области».
Данное основное мероприятие предполагаетфинансовое обеспечение переданных Правительством Белгородской областиМинистерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий посоставлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих наобщественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных закономБелгородской области от 4 июля 2002 года № 35 «Об административныхправонарушениях на территории Белгородской области».
Финансирование мероприятия будетосуществляться за счет средств областного бюджета.
Основное мероприятие 4.3 «Обеспечениедеятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)».
Данное основное мероприятие направлено насоздание условий для выполнения возложенных на полицию обязанностей по охранеобщественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Финансирование мероприятия будетосуществляться за счет средств областного бюджета, консолидированных бюджетовмуниципальных образований и внебюджетных источников.
Основное мероприятие 4.4 «Поддержкавнедрения систем видеонаблюдения в общественных местах».
Данное основное мероприятие направлено наповышение уровня антитеррористической защищенности, снижение правонарушений наулицах и в других общественных местах.
Финансирование мероприятия будетосуществляться за счет средств местных бюджетов.
Основное мероприятие 4.5 «Реализациямероприятий по охране общественного порядка».
Данное основное мероприятие направлено наматериально-техническое обеспечение мероприятий по охране общественногопорядка, в том числе при проведении массовых мероприятий.
Финансирование мероприятия будетосуществляться за счет средств областного бюджета.
Система основных мероприятий подпрограммы4 представлена в приложении № 1 к государственной программе.»;
- в третьем абзаце раздела 4 подпрограммы4 цифры «200» заменить цифрами «220»;
- таблицу 5 раздела 5подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица5
Предполагаемые объемыфинансирования подпрограммы 4
тыс.рублей
Годы | Источники финансирования | |||||
Феде-раль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Консолидиро-ванные бюджеты муниципальных образований | Террито-риальные внебюд-жетные фонды | Внебюд-жетные источ-ники | Всего | |
2014 | - | 60 101 | 20 600 | - | - | 80 701 |
2015 | - | 155 219 | 20 600 | - | - | 175 819 |
2016 | - | 148 248 | 10 600 | - | - | 158 848 |
2017 | - | 179 414 | 10 600 | - | - | 190 014 |
2018 | - | 180 272 | 10 600 | - | - | 190 872 |
2019 | - | 213 780 | 10 600 | - | - | 224 380 |
2020 | - | 193 879,8 | 15 252 | - | - | 209 131,8 |
2021 | - | 279 698,0 | 10 600 | - | - | 290 298,0 |
2022 | - | 172 808 | 10 600 | - | - | 183 408 |
2023 | - | 173 227,6 | 10 600 | - | - | 183 827,6 |
2024 | - | 173 227,6 | 10 600 | - | - | 183 827,6 |
2025 | - | 173 123,6 | 10 600 | - | - | 183 723,6 |
Всего | - | 2 102 998,6 | 151 852 | - | - | 2 254 850,6 |
в
подпрограмму 5 «Развитие мировой юстиции вБелгородской области» программы (далее – подпрограмма 5):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3 136 555,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 166 169 тыс. рублей; 2015 год – 170 515 тыс. рублей; 2016 год – 176 660 тыс. рублей; 2017 год – 179 417 тыс. рублей; 2018 год – 250 040 тыс. рублей; 2019 год – 263 851 тыс. рублей; 2020 год – 341 415 тыс. рублей; 2021 год – 351 020,6 тыс. рублей; 2022 год – 307 912,0 тыс. рублей; 2023 год – 309 852,0 тыс. рублей; 2024 год – 309 852,0 тыс. рублей; 2025 год – 309 852,0 тыс. рублей |
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 5 цифры «3063 295,1» заменить цифрами «3 136 555,5»;
- девятый – тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы5 изложить в следующей редакции:
«2021 год – 325 207,5 тыс. рублей
2022 год – 307912,0 тыс. рублей;
2023 год – 309852,0 тыс. рублей;
2024 год – 309852,0 тыс. рублей;
2025 год – 309852,0 тыс. рублей»;
- таблицу 2 приложения№ 1 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению;
- приложения № 3 и № 4к программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению.
2. Контроль заисполнением постановления возложить на секретаря Совета безопасности Белгородскойобласти Мантулина О.В.
3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности
Губернатора
Белгородской области В.В.Гладков
Приложение № 1
к
постановлению Правительства
Белгородской области
от
«21» июня 2021 г.
№ 236-пп
Приложение № 1
к
государственнойпрограмме
Белгородской области «Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения
и территорийБелгородской
области
»
Системаосновных мероприятий (мероприятий)
и
показателейгосударственной программы на 2 этапе реализации
Таблица 2
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид пока-зате-ля | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области» (цель - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области) | Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | П | Удовлетворенность населения области безопасностью жизни, процентов | 67,6 | 68 | 68,5 | 69 | 70 | |
2014 – 2025 годы | Р | Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, на 100 тыс. населения) | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | ||||
2014 – 2025 годы | П | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процентов | 79,5 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | ||||
2014 – 2025 годы | П | Доля осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных, процентов | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | ||||
2015 – 2025 годы | Р | Количество людей, погибших при пожарах, человек | 88 | 87 | 85 | 83 | 81 | ||||
2014 – 2015 годы | Р | Уровень преступности (случаев на 100 тыс. населения) | 925 | 920 | 915 | 910 | 900 | ||||
2014 – 2015 годы | Р | Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) | 8,26 | 7,75 | 7,23 | 6,78 | 6,3 | ||||
2014 – 2015 годы | Р | Удельный вес несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, процентов | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | ||||
2014 – 2015 годы | Р | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, единиц | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | ||||
2014 – 2015 годы | Р | Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях, минут | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 | 10 | ||||
Подпрограмма 1 | Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (задача 1 – сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом) | Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | Р | Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения) | 341,5 | 338,1 | 334,7 | 331,4 | 328,1 | |
2014 – 2025 годы | Р | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения) | 269,8 | 268,5 | 267,2 | 265,8 | 264,5 | ||||
Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков» | |||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения» | Департамент внутренней политики области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 1.1.1. Доля молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, по отношению к общей численности молодежи, процентов | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
Департамент образования области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 1.1.2. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, от общего числа учащихся и студентов, процентов | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||
Управление культуры области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 1.1.3. Доля подростков и молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, процентов | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | |||
Департамент образования области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 1.1.4. Доля обучающихся 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений области, принявших участие в профилактической акции, процентов | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | |||
2014 – 2025 годы | П | Показатель 1.1.5. Доля родителей обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в акции по проблемам семейного воспитания, процентов | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
Управление физической культуры и спорта области | 2021 – 2025 годы | П | Показатель 1.1.6. Организация и проведение спортивного мероприятия для обучающихся 9 – 11 классов, человек | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» | |||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков» | Департамент здравоохранения области | 2014 – 2025 годы | Р | Показатель 1.2.1. Число лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз «употребление наркотических средств с вредными последствиями» (случаев на 100 тыс. населения) | 34,7 | 34,0 | 33,4 | 32,7 | 32,0 | |
Подпрограмма 2 | Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы (задача 2 – поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области) | Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | П | Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | |
2014 – 2025 годы | П | Объем доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей | 500 000 | 515 000 | 525 000 | 535 000 | 550 000 | ||||
2014 – 2025 годы | П | Объем полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей | 50 000 | 52 000 | 55 000 | 57 000 | 60 000 | ||||
Задача 1 «Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области» | |||||||||||
2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы» | Администрация Губернатора области, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию) | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 2.1.2. Количество осужденных, прошедших профессиональное обучение и профессиональную подготовку в профессиональных училищах, подведомственных УФСИН России по Белгородской области, в период отбывания наказания в виде лишения свободы, человек | 1211 | 1236 | 1261 | 1286 | 1311 | |
Подпрограмма 3 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения (задача 3 – создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности) | Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | Р | Количество пожаров, единиц | 1342 | 1334 | 1316 | 1304 | 1297 | |
2014 – 2025 годы | Р | Количество пострадавших людей при пожарах, человек | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | ||||
2014 – 2025 годы | Р | Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей | 197 212 | 195 002 | 192 950 | 189 530 | 184 173 | ||||
Задача 1 «Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» | |||||||||||
3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб» | Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.1.1. Количество работников, работающих в области гражданской обороны и пожарной безопасности, человек | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | |
2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.1.2. Укомплектование пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием до нормы, процентов | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | ||||
2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.1.3. Обеспечение личного состава форменным обмундированием и средствами защиты до нормы, процентов | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||
2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.1.4. Приобретение средств индивидуальной защиты радиационной разведки и дозиметрического контроля для установленных групп населения, единиц | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.1.5. Укомплектование пожарной и спасательной техникой до нормы, процентов | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.1.6. Строительство новых пожарных частей, единиц | 2 | - | - | - | - | ||||
Задача 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | |||||||||||
3.2. | Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение защиты и безопасности населения» | Администрация Губернатора области, департамент цифрового развития области, Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию) | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.2.1. Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб, добровольных противопожарных формирований Белгородской области. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процентов | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | |
2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.2.2. Количество муниципальных образований области нарастающим итогом, подключенных к системе «112» Белгородской области, единиц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
Задача 3 «Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов» | |||||||||||
3.3. | Основное мероприятие 3.3 «Мобилизационная подготовка населения области» | Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.3.1. Количество человек, работающих в области мобилизационной подготовки, человек | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области» | |||||||||||
3.4. | Основное мероприятие 3.4 «Реализация мероприятий противопожарной службы области» | Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.4.1. Количество добровольных пожарных формирований, которым оказано содействие, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Подпрограмма 4 | Укрепление общественного порядка (задача 4 – обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения) | Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | Р | Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений (на 100 тыс. населения) | 225 | 224 | 223 | 222 | 220 | |
2014 – 2025 годы | Р | Уровень рецидивной преступности (на 100 тыс. населения) | 169 | 166,5 | 164 | 161,5 | 159 | ||||
2014 – 2025 годы | Р | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) | 128 | 120 | 112 | 105 | 98 | ||||
2014 – 2025 годы | Р | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
2014 – 2025 годы | Р | Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) | 2,06 | 1,93 | 1,8 | 1,69 | 1,57 | ||||
Задача 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий» | |||||||||||
4.1. | Основное мероприятие 4.1 «Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения» | Департамент цифрового развития области, управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 4.1.2. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
2014 – 2025 годы | П | Показатель 4.1.3. Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц | 487 | 580 | 583 | 585 | 585 | ||||
4.R3 | Проект 4.R3 «Безопасность дорожного движения» | Департамент образования области | 2019–2024 годы | П | Показатель 4.R3.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, к общему числу детей указанного возраста, процентов | 80 | 82 | 84 | 86 | - | |
Задача 2 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области» | |||||||||||
4.2. | Основное мероприятие 4.2 «Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области» | Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 4.2.1. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, штук | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
4.3. | Основное мероприятие 4.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент строительства и транспорта области | 2020–2021 годы | П | Показатель 4.3.2. Количество зданий органов внутренних дел, в которых проведен капитальный ремонт, единиц | 1 | - | - | - | - | |
4.4. | Основное мероприятие 4.4 «Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах» | Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 4.4.1. Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения (АПК «Безопасный город»), единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4.5 | Основное мероприятие 4.5 «Реализация мероприятий по охране общественного порядка» | Администрация Губернатора области | 2021 годы | П | Показатель 4.5.1. Количество приобретенных технических средств для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, единиц | 36 | - | - | - | - | |
Подпрограмма 5 | Развитие мировой юстиции в Белгородской области (задача 5 – повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородск |