ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от21 июня 2021 г. № 237-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ОТ16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 524-ПП
В целях актуализации государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»,утвержденной постановлением Правительства Белгородской областиот 16 декабря 2013 года № 524-пп, ПравительствоБелгородской области постановляет:
1.
Внести следующие изменения в постановление ПравительстваБелгородской области от16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждениигосударственной программы Белгородской области «Развитие здравоохраненияБелгородской области»:
- первый абзацпункта 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль заисполнением постановления возложить на департамент здравоохранения Белгородскойобласти (Иконников А.А.).»;
- в государственную программу Белгородскойобласти «Развитие здравоохранения Белгородской области» (далее – Программа),утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- разделы 1 – 3, 8 – 9паспорта Программы изложить в следующей редакции:
1. | Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент здравоохранения Белгородской области |
2. | Соисполнители государственной программы | Департамент здравоохранения Белгородской области; управление записи актов гражданского состояния Белгородской области |
3. | Участники государственной программы | Департамент здравоохранения Белгородской области; департамент строительства и транспорта Белгородской области; департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области; департамент образования Белгородской области; управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС); управление социальной защиты населения Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |
8. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 162 651 034,1 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей; 2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей; 2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей; 2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей; 2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей; 2020 год – 15 838 698,9 тыс. рублей; 2021 год – 17 990 274,8 тыс. рублей; 2022 год – 16 229 904,4 тыс. рублей; 2023 год – 16 705 872,8 тыс. рублей; 2024 год – 14 855 019,6 тыс. рублей; 2025 год – 14 855 094,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 140 091 971,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – |
9. | Конечные результаты государственной программы | К концу 2018 года планируется увеличение доли населения, отнесенного по состоянию здоровья к 1 группе, в общей численности населения до не менее 29 процентов. К концу 2020 года планируется сохранить коэффициент рождаемости на уровне не ниже 9,2 человека на 1000 человек населения, достигнутый в 2019 году. К 2021 году планируется достижение 100 процентов доли медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации К 2025 году планируется: 1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,12 года. 2. Число прерываний беременности 3. Увеличение доли детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, до 81,2 процента. 4. Снижение смертности населения 5. Снижение численности лиц в возрасте 6. Снижение смертности от всех причин 7. Поддержание обеспечения населения паллиативной медицинской помощью 8. Увеличение обеспеченности врачами 9. Снижение доли зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии 10. Увеличение доли тяжелого оборудования, используемого в двухсменном 11. Увеличение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения не ниже 85 процентов от числа опрошенных. 12. Повышение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |
семидесятый абзацраздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«На территории Белгородскойобласти расположено 27 стационарных детских оздоровительных учрежденийразличной отраслевой принадлежности (образование, здравоохранение, физкультурыи спорта), а также находящихся на балансе органов местного самоуправления,предприятий, в собственности ОАО «Российские железные дороги» и в веденииБелгородской региональной организации профсоюзов работников агропромышленногокомплекса.»;
дополнить раздел 2 Программы пятьдесят первым абзацемследующего содержания:
«К концу 2020 года планируется сохранить коэффициент рождаемости науровне не ниже 9,2 человека на 1000 человек населения, достигнутый в2019 году.»;
пятьдесят первый – шестьдесят седьмой абзацы раздела 2Программы считать пятьдесят вторым – шестьдесят восьмым абзацамисоответственно;
в пятьдесят четвёртом абзаце раздела 2 Программы цифры«78,2» заменить цифрами «75,12»;
пятьдесят пятый абзац раздела 2 Программы изложить вследующей редакции:
«2. Число прерываний беременности на территории Белгородской областидовести до 1 212 единиц.»;
девяносто второй абзацраздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма Ж выделена всвязи с тем, что до 2015 года координация организации отдыха и оздоровлениядетей и подростков относилась к ведению отрасли здравоохранения. Принималиськомплексные меры по недопущению перепрофилирования функционирующихоздоровительных учреждений, обеспечивалась эффективная организация отдыха иоздоровления детей и координировалась работа всех служб и ведомств,участвующих в отдыхе и оздоровлении детей и подростков области. С 2015 годакоординирующим органом по организации отдыха и оздоровления детей и подростковявляется департамент образования Белгородской области.»;
- раздел 5 Программы изложить в следующейредакции:
«5.Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит324 169 867,1 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах засчет средств областного бюджета составит 162 651 034,1 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей;
2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей;
2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей;
2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей;
2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей;
2020 год – 15 838 698,9 тыс. рублей;
2021 год – 17 990 274,8 тыс. рублей;
2022 год – 16 229 904,4 тыс. рублей;
2023 год – 16 705 872,8 тыс. рублей;
2024 год – 14 858 617,6 тыс. рублей;
2025 год – 14 858 692,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит19 962 753,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в2014 – 2025 годах за счет средств консолидированного бюджетамуниципальных образований составит 588 650,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы за счетсредств территориального фонда обязательного медицинского страхованияБелгородской области составит 140 091 971,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в2014 – 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит875 458,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы, подпрограмм государственной программы из различныхисточников финансирования и ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы, подпрограмм за счет средств бюджета Белгородской областипредставлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Сводная информация по государственным заданиямприводится в приложении № 5 к государственной программе.
Порядок предоставления и распределения субсидий изобластного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области намероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитальногоремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации мероприятийгосударственной программы приводится в приложении № 7 к государственнойпрограмме.
Объем финансового обеспечения государственнойпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта законаобласти
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 1 «Профилактика заболеванийи формирование здорового образа жизни» Программы (далее – подпрограмма 1):
- разделы 1 – 2 паспорта подпрограммы 1изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Департамент здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы 1 | Департамент здравоохранения Белгородской области |
в двадцать пятом абзаце раздела 3 подпрограммы 1исключить слова
«и социальной защиты населения»;
- в подпрограмму 2 «Развитие первичноймедико-санитарной помощи» Программы (далее – подпрограмма 2):
- разделы 1 – 2, 6 паспорта подпрограммы 2изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Департамент здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы 2 | Департамент здравоохранения Белгородской области, |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 5 203 283,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 2014 год – 2 008,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 97 508,0 тыс. рублей; 2017 год – 520 290,0 тыс. рублей; 2018 год – 454 406,0 тыс. рублей; 2019 год – 182 489,3 тыс. рублей; 2020 год – 120 399,3 тыс. рублей; 2021 год – 205 134,4 тыс. рублей; 2022 год – 252 365,3 тыс. рублей; 2023 год – 109 659,1 тыс. рублей; 2024 год – 54 168,0 тыс. рублей; 2025 год – 54 168,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 2 812 147,3 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 15 390,8 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 76 998,0 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 2
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах засчет всех источников финансирования составит 5 203 283,5 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 2 052 595,4 тыс. рублей, втом числе по годам:
2014год – 2 008,0 тыс. рублей;
2015год – 0,0 тыс. рублей;
2016год – 97 508,0 тыс. рублей;
2017год – 520 290,0 тыс. рублей;
2018год – 454 406,0 тыс. рублей;
2019год – 182 489,3 тыс. рублей;
2020год – 120 399,3 тыс. рублей;
2021год – 205 134,4 тыс. рублей;
2022год – 252 365,3 тыс. рублей;
2023год – 109 659,1 тыс. рублей;
2024год – 54 168,0 тыс. рублей;
2025год – 54 168,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счетсредств:
- федеральногобюджета составит 2 812 147,3 тыс. рублей;
- консолидированногобюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит15 390,8 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит76 998,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 3 «Совершенствованиеоказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинскойэвакуации» Программы (далее – подпрограмма 3):
- разделы 1 – 2, 6паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Департамент здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы 3 | Департамент здравоохранения Белгородской области; департамент строительства и транспорта Белгородской области; департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 26 848 926,2 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 2014 год – 337 407,0 тыс. рублей; 2015 год – 441 741,0 тыс. рублей; 2016 год – 666 351,3 тыс. рублей; 2017 год – 839 939,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей; 2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей; 2020 год – 2 942 202,1 тыс. рублей; 2021 год – 3 149 495,8 тыс. рублей; 2022 год – 2 295 126,3 тыс. рублей; 2023 год – 2 245 880,7 тыс. рублей; 2024 год – 1 700 662,9 тыс. рублей; 2025 год – 1 700 662,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 4 325 983,1 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7 460,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 485 530,0 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3
в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит26 848 926,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах засчет средств областного бюджета составит 22 029 953,1 тыс.рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 337 407,0 тыс. рублей;
2015 год – 441 741,0 тыс. рублей;
2016 год – 666 351,3 тыс. рублей;
2017 год – 839 939,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей;
2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 942 202,1 тыс. рублей;
2021 год – 3 149 495,8 тыс. рублей;
2022 год – 2 295 126,3 тыс. рублей;
2023 год – 2 245 880,7 тыс. рублей;
2024 год – 1 700 662,9 тыс. рублей;
2025 год – 1 700 662,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в2014 – 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 4 325 983,1 тыс.рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит7 460,0 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 485 530,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 4 «Развитиегосударственно-частного партнерства» Программы (далее – подпрограмма 4):
- разделы 1 – 7 паспортаподпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Департамент здравоохранения Белгородской области |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 4 | К концу 2025 года планируется доведение |
- в первом абзаце раздела 4подпрограммы 4 цифру «5» заменить
цифрой «8»;
- в подпрограмму 5 «Охрана здоровья матери иребёнка» Программы (далее – подпрограмма 5):
- разделы 1 – 2, 6 – 7 паспортаподпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Департамент здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы 5 | Департамент здравоохранения Белгородской области; департамент строительства и транспорта Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 6 237 340,5 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований 2014 год – 150 548,0 тыс. рублей; 2015 год – 234 031,0 тыс. рублей; 2016 год – 89 903,3 тыс. рублей; 2017 год – 88 624,0 тыс. рублей; 2018 год – 290 078,6 тыс. рублей; 2019 год – 704 670,7 тыс. рублей; 2020 год – 443 310,6 тыс. рублей; 2021 год – 404 076,1 тыс. рублей; 2022 год – 304 447,3 тыс. рублей; 2023 год – 372 984,4 тыс. рублей; 2024 год – 494 097,0 тыс. рублей; 2025 год – 493 997,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 2 087 632,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28 220,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 50 720,0 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 5 | К концу 2025 года планируется: 1. Снижение материнской смертности 2. Снижение младенческой смертности 3. Снижение смертности детей от 0 до 17 лет |
сорок седьмой абзац раздела 3подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Кроме вышеуказанного, вБелгородской области в целях создания системы раннего выявления и коррекциинарушений развития ребенка планируется реализация следующих направлений:»;
шестьдесят первый абзацраздела 3 подпрограммы 5 изложить
в следующей редакции:
«Кроме вышеуказанного, вБелгородской области в целях развития медико-социальной поддержки беременных,оказавшихся в трудной жизненной ситуации, планируется реализация следующихнаправлений:»;
в третьем абзацераздела 4 подпрограммы 5 цифры «4,2» заменить цифрами «3,8»;
в четвёртом абзацераздела 4 подпрограммы 5 слова «47,2 случая» заменить словами «43случаев»;
- раздел 5подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 –
2025 годах за счет всех источников финансирования составит
6 237 340,5 тыс. рублей.
Объембюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджетасоставляет 4 070 768,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год – 150 548,0 тыс. рублей;
2015год – 234 031,0 тыс. рублей;
2016год – 89 903,3 тыс. рублей;
2017год – 88 624,0 тыс. рублей;
2018год – 290 078,6 тыс. рублей;
2019год – 704 670,7 тыс. рублей;
2020год – 443 310,6 тыс. рублей;
2021год – 404 076,1 тыс. рублей;
2022год – 304 447,3 тыс. рублей;
2023год – 372 984,4 тыс. рублей;
2024год – 494 097,0 тыс. рублей;
2025год – 493 997,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет2 087 632,5 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальныхобразований составит 28 220,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка внебюджетных источников составляет 50 720,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счетсредств областного бюджета представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению врамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.»;
- вподпрограмму 6 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детей» Программы (далее – подпрограмма 6):
- разделы1 – 2, 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Департамент здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы 6 | Департамент здравоохранения Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 504 872,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 504 872,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 36 417,0 тыс. рублей; 2020 год – 75 618,9 тыс. рублей; 2021 год – 134 314,1 тыс. рублей; 2022 год – 139 495,0 тыс. рублей; 2023 год – 52 185,0 тыс. рублей; 2024 год – 33 421,0 тыс. рублей; 2025 год – 33 421,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено |
- раздел 5подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 –
2025 годах за счет всех источников финансирования составит
504 872,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет504 872,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015год – 0,0 тыс. рублей;
2016год – 0,0 тыс. рублей;
2017год – 0,0 тыс. рублей;
2018год – 0,0 тыс. рублей;
2019год – 36 417,0 тыс. рублей;
2020год – 75 618,9 тыс. рублей;
2021год – 134 314,1 тыс. рублей;
2022год – 139 495,0 тыс. рублей;
2023год – 52 185,0 тыс. рублей;
2024год – 33 421,0 тыс. рублей;
2025год – 33 421,0 тыс. рублей.
Финансированиеподпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета и внебюджетныхисточников не предусмотрено.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансированияпредставлены в приложении № 3 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению врамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.»;
- вподпрограмму 7 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» Программы(далее – подпрограмма 7):
- разделы1 – 2, 6 паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Департамент здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы 7 | Департамент здравоохранения Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счет средств всех источников финансирования составит 585 395,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 7 2014 год – 12 356,0 тыс. рублей; 2015 год – 18 733,0 тыс. рублей; 2016 год – 21 122,9 тыс. рублей; 2017 год – 20 965,0 тыс. рублей; 2018 год – 21 136,0 тыс. рублей; 2019 год – 21 104,9 тыс. рублей; 2020 год – 13 400,0 тыс. рублей; 2021 год – 12 265,0 тыс. рублей; 2022 год – 13 823,4 тыс. рублей; 2023 год – 13 823,4 тыс. рублей; 2024 год – 15 267,7 тыс. рублей; 2025 год – 15 267,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 386 130,6 тыс. рублей. Финансирование из территориальных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников не предусмотрено |
- раздел 5подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 7
Планируемый общийобъем финансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счет средств всехисточников финансирования составит 585 395,6 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счет средств областногобюджета составит 199 265,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –12 356,0 тыс. рублей;
2015 год –18 733,0 тыс. рублей;
2016 год –21 122,9 тыс. рублей;
2017 год –20 965,0 тыс. рублей;
2018 год –21 136,0 тыс. рублей;
2019 год –21 104,9 тыс. рублей;
2020 год –13 400,0 тыс. рублей;
2021 год –12 265,0 тыс. рублей;
2022 год –13 823,4 тыс. рублей;
2023 год –13 823,4 тыс. рублей;
2024 год –15 267,7 тыс. рублей;
2025 год –15 267,7 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счет средств федеральногобюджета составит 386 130,6 тыс. рублей.
Финансированиеиз территориальных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников непредусмотрено.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 7 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- вподпрограмму 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы(далее – подпрограмма 8):
- разделы1 – 2, 6 паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Департамент здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы 8 | Департамент здравоохранения Белгородской области, |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8 | Общий объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1 767 936,1 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 8 2014 год – 30 152,0 тыс. рублей; 2015 год – 41 511,0 тыс. рублей; 2016 год – 40 521,0 тыс. рублей; 2017 год – 87 465,0 тыс. рублей; 2018 год – 63 417,4 тыс. рублей; 2019 год – 71 235,0 тыс. рублей; 2020 год – 58 503,1 тыс. рублей; 2021 год – 551 625,7 тыс. рублей; 2022 год – 66 259,0 тыс. рублей; 2023 год – 66 906,0 тыс. рублей; 2024 год – 47 193,0 тыс. рублей; 2025 год – 47 368,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета1 составит 441 459,1 тыс. рублей; - консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 121 992,1 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 32 328,7 тыс. рублей |
одиннадцатый абзацраздела 3 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«Кроме вышеуказанного, вБелгородской области в целях повышения уровня квалификации и компетенциимедицинских и фармацевтических работников планируется реализация следующихнаправлений:»;
двадцать восьмой абзацраздела 3 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«Кроме вышеуказанного, вБелгородской области в целях повышения престижа профессии и развития мерсоциальной поддержки медицинских и фармацевтических работников планируетсяреализация следующих направлений:»;
дополнить раздел 3подпрограммы 8 тридцать третьим – тридцать пятым абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие 8.05«Обеспечение ведомственным жильём участников региональной программы«Обеспечение жильём медицинских работников государственных учрежденийздравоохранения Белгородской области» направлено на устранение кадровогодефицита в здравоохранении.
В рамках основного мероприятиябудет реализована региональная программа «Обеспечение жильём медицинскихработников государственных учреждений здравоохранения Белгородской области»,включающая в себя комплекс дополнительных мер по обеспечению жильём медицинскихработников государственных медицинских организаций Белгородской области.
Порядок распределения и предоставления субсидийиз бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных образований Белгородскойобласти на реализацию мероприятий по обеспечению жильем медицинских работниковгосударственных учреждений здравоохранения Белгородской области приведен вприложении № 7 к государственной программе.
»;
- раздел 5подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 8
Общийобъем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счетвсех источников финансирования составит 1 767 936,1 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 1 172 156,2 тыс. рублей, втом числе по годам:
2014год – 30 152,0 тыс. рублей;
2015год – 41 511,0 тыс. рублей;
2016год – 40 521,0 тыс. рублей;
2017год – 87 465,0 тыс. рублей;
2018год – 63 417,4 тыс. рублей;
2019год – 71 235,0 тыс. рублей;
2020год – 58 503,1 тыс. рублей;
2021год – 551 625,7 тыс. рублей;
2022год – 66 259,0 тыс. рублей;
2023год – 66 906,0 тыс. рублей;
2024год – 47 193,0 тыс. рублей;
2025год – 47 368,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 8 в 2014 –
2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 441 459,1 тыс. рублей;
- консолидированныхбюджетов муниципальных образований составит 121 992,1 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит32 328,7 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 8 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению врамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 9 «Совершенствованиесистемы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»Программы (далее – подпрограмма 9):
- разделы 1 – 2, 6паспорта подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Департамент здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы 9 | Департамент здравоохранения Белгородской области, |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9 | Общий объем финансирования подпрограммы 9 Объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 4 925 039,6 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 109 905,0 тыс. рублей; 2015 год – 127 924,0 тыс. рублей; 2016 год – 129 492,5 тыс. рублей; 2017 год – 265 652,0 тыс. рублей; 2018 год – 307 103,7 тыс. рублей; 2019 год – 368 124,0 тыс. рублей; 2020 год – 576 733,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 017 816,8 тыс. рублей; 2022 год – 606 309,8 тыс. рублей; 2023 год – 650 114,8 тыс. рублей; 2024 год – 382 932,0 тыс. рублей; 2025 год – 382 932,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средств |
одиннадцатый абзацраздела 1 подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
«В рамках переданныхполномочий с федерального уровня на уровень субъектов на территорииБелгородской области ведется еженедельный мониторинг реализации программы«Обеспечение необходимыми лекарственными средствами отдельных категорийграждан» по числу обратившихся граждан в амбулаторно-поликлинические учрежденияобласти, количеству выписанных и обслуженных рецептов, средней стоимости одногорецепта и другим показателям. По отдельным показателям мониторинг осуществляетсяежемесячно. Еженедельно поступает информация о медикаментах, отгруженных ваптечные учреждения области организациями – победителями торгов. Порядокпередачи регистра льготников определён соглашением с отделением Пенсионногофонда Российской Федерации по Белгородской области.»;
семнадцатый абзацраздела 3 подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
«Кроме вышеуказанного, вБелгородской области в целях совершенствования обеспечения лекарственнымисредствами отдельных категорий граждан планируется реализация следующихнаправлений:»;
- раздел 5подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 9
Общийобъем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счетвсех источников финансирования составит 11 194 958,4 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 4 925 039,6 тыс. рублей, втом числе по годам:
2014год – 109 905,0 тыс. рублей;
2015год – 127 924,0 тыс. рублей;
2016год – 129 492,5 тыс. рублей;
2017год – 265 652,0 тыс. рублей;
2018год – 307 103,7 тыс. рублей;
2019год – 368 124,0 тыс. рублей;
2020год – 576 733,0 тыс. рублей;
2021год – 1 017 816,8 тыс. рублей;
2022год – 606 309,8 тыс. рублей;
2023год – 650 114,8 тыс. рублей;
2024год – 382 932,0 тыс. рублей;
2025год – 382 932,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 9 в 2014 –
2025 годах за счет средств федерального бюджета составит
6 269 918,8 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 9 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 9 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 9 подлежит ежегодному уточнению врамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.»;
- вподпрограмму Б «Развитие информатизации в здравоохранении» Программы (далее –подпрограмма Б):
- разделы 1 – 2паспорта подпрограммы Б изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Департамент здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы Б | Департамент здравоохранения Белгородской области |
- в подпрограмму Г «Совершенствование системытерриториального планирования» Программы (далее – подпрограмма Г):
- разделы 1 – 2, 6паспорта подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Департамент здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы Г | Департамент здравоохранения Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Г | Общий объем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 266 849 659,9 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Г 2014 год – 7 459 159,0 тыс. рублей; 2015 год – 8 090 006,0 тыс. рублей; 2016 год – 8 514 015,4 тыс. рублей; 2017 год – 8 789 577,1 тыс. рублей; 2018 год – 9 861 670,3 тыс. рублей; 2019 год – 10 110 445,9 тыс. рублей; 2020 год – 11 081 145,2 тыс. рублей; 2021 год – 12 420 101,7 тыс. рублей; 2022 год – 12 460 368,4 тыс. рублей; 2023 год – 13 093 909,6 тыс. рублей; 2024 год – 12 040 603,0 тыс. рублей; 2025 год – 12 040 603,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 1 886 543,0 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 138 998 052,3 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 3 460,0 тыс. рублей |
- раздел 3 подпрограммы Г изложить вследующей редакции:
«3. Обоснование выделения системы мероприятий икраткое
описание основных мероприятий подпрограммы Г
Для выполнения задачи 1 «Обеспечение государственныхгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территорииБелгородской области, включая совершенствование оказания первичной,медико-санитарной помощи и оптимизацию структуры коечного фонда учрежденийздравоохранения» необходимо реализовать следующие основные мероприятия.
Основное мероприятие Г.01 «Обеспечение деятельности(оказание услуг) государственных учреждений (организаций)».
Реализация основного мероприятия включает в себясодержание и обеспечение деятельности казенных и бюджетных государственныхучреждений здравоохранения, за исключением ОГКУЗ «Детский противотуберкулезныйсанаторий п. Ивня», ОГБУЗ «Санаторий для детей с родителями», ОГБУЗ «Детскийсанаторий города Грайворон», ОГБУЗ «Детский санаторий «Надежда» г. СтарыйОскол, а также предоставление субсидий на государственные задания и иные целибюджетным и автономным государственным учреждениям здравоохранения Белгородскойобласти, в том числе:
ОГКУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», в которомоказывается специализированная медицинская и реабилитационная помощь ветеранамвойн и участникам контртеррористических операций на Северном Кавказе;
ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»,обеспечивающему специализированную медицинскую помощь больным туберкулезом,хирургическое лечение и раннюю инвазивную диагностику у больных туберкулезоморганов дыхания в соответствии с федеральными стандартами
и оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи по торакальнойхирургии;
ОГКУЗ «Белгородская областная клиническаяпсихоневрологическая больница», ОГКУЗ «Грайворонская психиатрическая больница»,ОГКУЗ «Мандровская психиатрическая больница», обеспечивающим оказание специализированноймедицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствамиповедения, оказание первичной медико-санитарной помощи, включая развитиепрофилактической работы
по предупреждению суицидов среди населения области, совершенствование методовдиагностики и лечения психических расстройств, в том числе за счет внедрениябригадных форм оказания психиатрической помощи;
ОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница имениЕ.Н. Павловского», обеспечивающему оказание специализированной помощи поинфекционным болезням населению области, в том числе новой коронавируснойинфекции;
ОГБУЗ «Белгородский центр по борьбе со СПИД»,обеспечивающему оказание лечебно-диагностической, консультативно-методическойпомощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом, профилактическую ипротивоэпидемическую деятельность по борьбе с ВИЧ-инфекцией, расширение видов иобъемов диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С и другихинфекционных заболеваний в медицинских учреждениях области;
ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер», ОГБУЗ«Старооскольский центр психиатрии и психиатрии-наркологии», оказывающимпервичную медико-санитарную помощь, обеспечивающим внедрение новых аппаратныхметодов диагностики при раннем выявлении потребителей психоактивных веществ,использование инновационных технологий, в том числе немедикаментозных методовлечения наркологических расстройств, осуществление медицинской реабилитации;
ОГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер», ОГБУЗ«Старооскольский кожно-венерологический диспансер», обеспечивающим оказаниеспециализированной медицинской помощи больным
с дерматовенерологической патологией, применение современных диагностическихтест-систем и лекарственных средств с целью совершенствования лечения вамбулаторных, стационарозамещающих
и стационарных условиях;
ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области», выполняющемуфункции
по обеспечению компонентами и препаратами крови медицинских учреждений(организаций) области, оказывающему консультативную помощь по вопросамклинической трансфузиологии и подготовке врачей и средних медицинскихработников по трансфузиологии;
ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка специализированный»,обеспечивающему пребывание детей с органическим поражением центральной нервнойсистемы с нарушением психики, а также детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей;
Центру реабилитации и восстановительного лечения вОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа»,отделениям реабилитации центральных районных больниц, ОГБУЗ «Ново-Таволжанскаябольница медицинской реабилитации», обеспечивающим оказание медицинскойреабилитации больных с нарушением функций центральной нервной системы,периферической нервной и костно-мышечной систем, с соматическими заболеваниями(кардиология, пульмонология);
ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья имедицинской профилактики», обеспечивающему мероприятия по профилактикезаболеваний, включающие диспансеризацию, иммунизацию, раннюю диагностикуотдельных заболеваний, а также информирование населения о факторах рискаразвития заболеваний, мотивацию к формированию здорового образа жизни;
ОГБУЗ «Дезинфекционная станция в г. Белгороде»,обеспечивающему проведение дезинфекционных и дератизационных работ вучреждениях здравоохранения области;
ОГБУЗ «Белгородское бюро судебно-медицинской экспертизы»,ОГБУЗ «Белгородское патологоанатомическое бюро», осуществляющим проведениемедицинских экспертиз, гистологических исследований, патологоанатомическихисследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностикионкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии;
ОГКУЗ МЦ «Резерв», осуществляющему контроль за работоймедицинских складов по количественной и качественной сохранности материальныхценностей, а также готовностью складов по подготовке имущества к выдаче вособый период и при чрезвычайных ситуациях.
Во исполнение постановления Правительства Белгородскойобласти от 15 марта 2010 года № 92-пп ОГКУЗ ОТ «Медицинский центрмобилизационных резервов «Резерв» является уполномоченной организацией, котораяобеспечивает наркотическими средствами и психотропными веществами учрежденияздравоохранения области.
Также в данном основном мероприятии предусматриваетсяобеспечение деятельности социально значимых кабинетов (отделений), отделениймедицинской профилактики, инфекционных отделений (коек), коеквосстановительного лечения домов сестринского ухода, оказание паллиативноймедицинской помощи, внутрибольничных аптек и аптечных пунктов, молочных кухоньцентральных районных и районных больниц областного подчинения, оказание скороймедицинской помощи идентифицированным
и не застрахованным в системе ОМС гражданам в центральных районных
и районных больницах, оказание высокотехнологической медицинской помощи в ОГБУЗ«Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», ОГБУЗ «Детскаяобластная клиническая больница», ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер»,ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода».
В целях повышения энергосбережения и энергетическойэффективности
в учреждениях здравоохранения области основным мероприятием предусмотреныпрограммные меры, направленные на создание условий, обеспечивающих достижениецелевых показателей использования энергоресурсов.
Основное мероприятие Г.02 «Финансовое обеспечениеобязательного медицинского страхования».
В рамках основного мероприятия предусмотрены средстваобластного бюджета на обязательное страхование неработающего населения всоответствии с нормативом финансового обеспечения базовой программыобязательного медицинского страхования с учетом численности застрахованных лицна территории Белгородской области. Платеж на неработающее населениеуплачивается в соответствии с Федеральнымзаконом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Обобязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Размерустанавливается Федеральным законом от 30 ноября 2011 года №354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса наобязательное медицинское страхование неработающего населения».
Основное мероприятие Г.03 «Финансовое обеспечениескорой медицинской помощи (за исключением специализированной(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)».
В рамках основного мероприятия за счет средствобластного бюджета производится финансовое обеспечение скорой медицинскойпомощи незастрахованного населения, специализированной (санитарно-авиационной)скорой медицинской помощи населению области.
Основное мероприятие Г.04 «Закупки оборудования(включая медицинское)».
Приобретение областным учреждениям здравоохранениямедицинского
и технологического оборудования для обеспечения бесперебойного функционированиябольниц, поликлиник, диспансеров, госпиталей, станций переливания крови(отделений), дома ребенка специализированного, центров, бюро и прочихучреждений областного подчинения.
Основное мероприятие Г.05 «Компенсация расходов,связанных с оказанием медицинскими организациями медицинской помощи гражданамУкраины и лицам без гражданства».
В рамках основного мероприятия предусматриваетсякомпенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями,подведомственными департаменту здравоохранения Белгородской области, гражданамУкраины и лицам без гражданства, постоянно проживающим
на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины
и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке,медицинской помощи за счет средств федерального бюджета.
Основное мероприятие Г.06 «Субвенции на осуществлениеотдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения».
Реализация основного мероприятия осуществлялась вцелях финансового обеспечения переданных полномочий в сфере охраны здоровьянаселения, которые исполнялись органами местного самоуправления до1 января 2016 года:
- на организацию оказания населению Белгородскойобласти первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебнойи специализированной;
- организацию оказания населению Белгородскойобласти специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинскойпомощи; скорой медицинской помощи, за исключением скорой специализированной;паллиативной медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемойв областных и государственных организациях здравоохранения;
- бесплатное обеспечение специальными молочнымипродуктами питания по перечню, установленному Правительством Белгородскойобласти, детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных и многодетных семей,
не посещающих детские образовательные дошкольные учреждения;
- бесплатное обеспечение специальными продуктамипитания по перечню, установленному Правительством Белгородской области,беременных женщин, кормящих матерей из малообеспеченных и многодетныхсемей.
Мероприятия проекта «Обеспечение медицинскихорганизаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (Г.N5.)направлены
на финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на оплату трудаврачей и среднего медицинского персонала.
Система основных мероприятий и показателейподпрограммы Г приведена в приложении № 1 к государственной программе.
Сведения об основных мерах правового регулирования всфере реализации подпрограммы Г представлены в приложении№ 2 к государственной программе.»;
- раздел 5 подпрограммы Г изложить вследующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы Г
Общийобъем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 266 849 659,9 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 125 961 604,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014год – 7 459 159,0 тыс. рублей;
2015год – 8 090 006,0 тыс. рублей;
2016год – 8 514 015,4 тыс. рублей;
2017год – 8 789 577,1 тыс. рублей;
2018год – 9 861 670,3 тыс. рублей;
2019год – 10 110 445,9 тыс. рублей;
2020год – 11 081 145,2 тыс. рублей;
2021год – 12 420 101,7 тыс. рублей;
2022год – 12 460 368,4 тыс. рублей;
2023год – 13 093 909,6 тыс. рублей;
2024год – 12 040 603,0 тыс. рублей;
2025год – 12 040 603,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счетсредств:
- федеральногобюджета составит 1 886 543,0 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит138 998 052,3 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 3 460,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятийподпрограммы Г из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы Г за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.
Объем финансового обеспеченияподпрограммы Г подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проектазакона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановыйпериод.»;
- в подпрограмму Д«Обеспечение реализации государственной программы» Программы (далее –подпрограмма Д):
- разделы 1 – 2, 6 паспорта подпрограммы Д изложитьв следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Департамент здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы Д | Департамент здравоохранения Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Д | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 460 238,1 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Д 2014 год – 71 173,0 тыс. рублей; 2015 год – 81 014,0 тыс. рублей; 2016 год – 69 140,2 тыс. рублей; 2017 год – 69 075,0 тыс. рублей; 2018 год – 84 398,9 тыс. рублей; 2019 год – 82 165,1 тыс. рублей; 2020 год – 499 996,0 тыс. рублей; 2021 год – 87 788,0 тыс. рублей; 2022 год – 88 624,0 тыс. рублей; 2023 год – 91 209,0 тыс. рублей; 2024 год – 86 382,0 тыс. рублей; 2025 год – 86 382,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 16 690,9 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 1 046 200,0 тыс. рублей |
в четвёртом, шестом иседьмом абзацах раздела 3 подпрограммы Д исключить слова «исоциальной защиты населения»;
пятый абзацраздела 3 подпрограммы Д изложить в следующей редакции:
«- координациюдеятельности медицинских организаций Белгородской области всех формсобственности;»;
двадцать шестой абзацраздела 3 подпрограммы Д изложить в следующей редакции:
«Реализация основногомероприятия осуществляется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РоссийскойФедерации», Положением о департаменте здравоохранения Белгородской области,утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 01 февраля2021 года № 26-пп, и включает в себя:»;
- раздел 5подпрограммы Д изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы Д
Планируемый общий объемфинансирования подпрограммы Д
в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит2 460 238,1 тыс. рублей.
Объем финансированияподпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджетасоставит 1 397 347,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –71 173,0 тыс. рублей;
2015 год –81 014,0 тыс. рублей;
2016 год –69 140,2 тыс. рублей;
2017 год –69 075,0 тыс. рублей;
2018 год –84 398,9 тыс. рублей;
2019 год –82 165,1 тыс. рублей;
2020 год –499 996,0 тыс. рублей;
2021 год –87 788,0 тыс. рублей;
2022 год –88 624,0 тыс. рублей;
2023 год –91 209,0 тыс. рублей;
2024 год –86 382,0 тыс. рублей;
2025 год –86 382,0 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счетсредств:
- федеральногобюджета составит 16 690,9 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит1 046 200,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Д из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Д за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы Д подлежит ежегодному уточнению врамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.»;
- вподпрограмму Ж «Организация отдыха и оздоровления детей
и подростков Белгородской области» Программы (далее – подпрограмма Ж):
- семнадцатыйабзац раздела 1 подпрограммы Ж изложить в следующей редакции:
«На территории Белгородскойобласти расположено 27 стационарных детских оздоровительных учрежденийразличной отраслевой принадлежности (образование, здравоохранение, физкультурыи спорта), а также находящихся
на балансе органов местного самоуправления, предприятий, в собственности ОАО«Российские железные дороги» и в ведении Белгородской региональной организациипрофсоюзов работников агропромышленного комплекса.»;
- пятый абзац раздела 2подпрограммы Ж изложить в следующей редакции:
«До 2015 года координацияорганизации отдыха и оздоровления детей
и подростков относилась к ведению отрасли здравоохранения. Принималиськомплексные меры по недопущению перепрофилирования функционирующихоздоровительных учреждений, обеспечивалась эффективная организация отдыха иоздоровления детей и координировалась работа всех служб и ведомств, участвующихв отдыхе и оздоровлении детей и подростков области. С 2015 года координирующиморганом по организации отдыха и оздоровления детей и подростков являетсядепартамент образования Белгородской области.»;
четвёртый абзац раздела 3подпрограммы Ж изложить в следующей редакции:
«Главным распорядителембюджетных средств является орган исполнительной власти Белгородской области,осуществляющий управление
в сфере социальной защиты населения.»;
одиннадцатый абзац раздела 3подпрограммы Ж изложить в следующей редакции:
«Главным распорядителембюджетных средств является орган исполнительной власти Белгородской области,осуществляющий управление
в сфере здравоохранения.»;
тридцатый – тридцать первыйабзацы раздела 3 подпрограммы Ж изложить в следующей редакции:
«Обеспечение деятельности (оказание услуг)санаториев Белгородской области, находящихся в ведении отрасли здравоохранения,отражено
в подпрограмме 6 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детей» государственной программы.
Кроме вышеуказанного, вБелгородской области в целях совершенствования организации отдыха иоздоровления детей, обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, в возрасте до 18 лет планируется реализацияследующих направлений:»;
- вподпрограмму И «Обеспечение защиты и реализации прав граждан
и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»Программы (далее – подпрограмма И):
- раздел 6 паспортаподпрограммы И изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы И | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 906 134,7 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы И 2014 год – 5 227,0 тыс. рублей; 2015 год – 9 566,0 тыс. рублей; 2016 год – 542,6 тыс. рублей; 2017 год – 106,0 тыс. рублей; 2018 год – 126,0 тыс. рублей; 2019 год – 106,0 тыс. рублей; 2020 год – 5 056,0 тыс. рублей; 2021 год – 549,0 тыс. рублей; 2022 год – 554,0 тыс. рублей; 2023 год – 6 834,0 тыс. рублей; 2024 год – 106,0 тыс. рублей; 2025 год – 106,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 876 010,1 тыс. рублей; - консолидированных бюджетов муниципальных образований области составит 1 246,0 тыс. рублей |
вдвадцать втором абзаце раздела 3 подпрограммы И исключить слово «и»;
- раздел 5подпрограммы И изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы И
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы И
в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит906 134,7 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы И в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 28 878,6 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014год – 5 227,0 тыс. рублей;
2015год – 9 566,0 тыс. рублей;
2016год – 542,6 тыс. рублей;
2017год – 106,0 тыс. рублей;
2018год – 126,0 тыс. рублей;
2019год – 106,0 тыс. рублей;
2020год – 5 056,0 тыс. рублей;
2021год – 549,0 тыс. рублей;
2022год – 554,0 тыс. рублей;
2023год – 6 834,0 тыс. рублей;
2024год – 106,0 тыс. рублей;
2025год – 106,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы И в 2014 –
2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 876 010,1 тыс. рублей;
- консолидированныхбюджетов муниципальных образований области составит 1 246,0 тыс.рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы И из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы И за счетсредств бюджета Белгородской области, а также Порядок предоставления ираспределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образованийБелгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретенияи капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамкахреализации мероприятий государственной программы представлены соответственно вприложениях № 3, № 4 и № 8 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы И подлежит ежегодному уточнению врамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.»;
- таблицу№ 2 приложения № 1, приложения № 2 – 4 и № 6 к Программе изложить вредакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- дополнитьПрограмму приложением № 7 согласно приложению к настоящему постановлению;
- приложение№ 7 к Программе считать приложением № 8.
2. Департаментуфинансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) производитьфинансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на департамент здравоохранения Белгородскойобласти (Иконников А.А.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Белгородской области В.В.Гладков
Приложение
к постановлению
Правительства
Белгородской области
от «21» июня 2021 г.
№ 237-пп
Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» |
Система основных мероприятий(мероприятий) и показателей
государственной программы «Развитие здравоохраненияБелгородской области» на II этапе реализации
Таблица № 2
| № | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | ||||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 72,68 | 73,25 | 73,81 | 74,46 | 75,12 | |
Р | Число прерываний беременности на территории Белгородской области, единиц | 2318 | 1971 | 1676 | 1425 | 1212 | |||||
П | Доля детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся | 81,0 | 81,0 | 81,1 | 81,1 | 81,2 | |||||
Р | Смертность населения | 447,0 | 435,0 | 426,0 | 417,0 | 417,0 | |||||
Р | Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 | |||||
Р | Смертность от всех причин | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 11,7 | 11,7 | |||||
П | Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях в расчёте | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | |||||
П | Обеспеченность врачами | 35,5 | 35,9 | 36,4 | 36,9 | 38,4 | |||||
П | Доля медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |||||
Р | Доля зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте, | 15,7 | 15,4 | 15,1 | 14,8 | 14,5 | |||||
П | Доля тяжёлого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, в общем количестве тяжёлого оборудования, процентов | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 80,0 | |||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения (процент | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 85,0 | |||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент от числа опрошенных), процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |||||
2. | Подпрограмма 1 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, тыс. человек | 50,4 | 52,9 | 55,5 | 58,3 | | |
Р | Число случаев временной нетрудоспособности | 176,0 | 146,0 | 135,0 | 125,0 | 125,0 | |||||
Р | Смертность мужчин трудоспособного возраста | 617,65 | 586,77 | 586,77 | 586,77 | | |||||
Р | Смертность женщин трудоспособного возраста | 149,0 | 148,0 | 147,0 | 146,0 | | |||||
2.1. | Основное мероприятие 1.01. «Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество разработанных | | | | | 10 | |
Р | Розничные продажи алкогольной продукции | | | | | 4,5 | |||||
2.2. | Основное мероприятие 1.03. «Внедрение эффективных технологий профилактики | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Охват мероприятиями | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | |
П | Выявляемость повышенного артериального давления, процентов | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | | |||||
Р | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, процентов | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | | |||||
2.3. | Проект 1.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2023 | П | Уровень оснащённости оборудованием Центров здоровья, процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | | | |
2.4. | Проект 1.P4. «Укрепление общественного здоровья» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2020-2024 | П | Количество разработанных | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
Р | Розничные продажи алкогольной продукции | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | | |||||
Р | Розничные продажи сигарет | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | | |||||
3. | Подпрограмма 2 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок против управляемых инфекций в декретированные сроки, процентов | 96,2 | 96,3 | 96,3 | 96,4 | 96,5 | |
Р | Общая заболеваемость взрослого населения | 172260,0 | 164921,5 | 163721,6 | 161421,4 | 161421,4 | |||||
Р | Уровень госпитализации | 149,5 | 149,2 | 149,2 | 149,0 | 149,0 | |||||
3.1. | Основное мероприятие 2.01. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2023 | П | Количество медицинского оборудования, приобретаемого с целью дооснащения и замены
| 91,0 | 86,0 | 117,0 | | | |
3.2. | Основное мероприятие 2.02. «Закупки иммунопрепаратов | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Охват иммунизацией детского населения в декретированные сроки, процентов | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | |
3.3. | Основное мероприятие 2.03. «Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения» | Департамент здравоохранения Белгородской области, департамент строительства | 2017-2025 | П | Количество введенных | 15 | 30 | 11 | | | |
П | Количество введенных | 2 | 9 | 12 | 1 | 1 | |||||
П | Количество выкупленных объектов здравоохранения | | | | 1 | 1 | |||||
3.4. | Основное мероприятие 2.05. «Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | |
Р | Заболеваемость бешенством на 100 тыс. человек населения, случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Р | Заболеваемость сибирской язвой на 100 тыс. человек населения, случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.5. | Проект 2.Р3. «Старшее поколение» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2023 | П | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | | |
4. | Подпрограмма 3 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Смертность от болезней системы кровообращения | 674,1 | 646,0 | 568,0 | 550,0 | 540,0 | |
Р | Смертность | 190,0 | 189,0 | 188,0 | 187,0 | 186,0 | |||||
Р | Смертность от туберкулеза | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||
Р | Доля повторных госпитализаций | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
Р | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | |||||
П | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | |||||
П | Удовлетворённость граждан пожилого и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (процент от числа опрошенных), процентов | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | |||||
4.1. | Основное мероприятие 3.01. «Высокотехнологичные виды медицинской помощи» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот | 6500,0 | 6700,0 | 7000,0 | 7300,0 | 7300,0 | |
4.2. | Основное мероприятие 3.02. «Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Среднемесячное количество лиц, больных онкологическими заболеваниями, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | |
П | Количество больных | 1670,0 | 1704,0 | 1741,0 | 1768,0 | 1800,0 | |||||
П | Количество больных | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | |||||
П | Обеспеченность лиц, страдающих сахарным диабетом, льготными препаратами и медицинскими изделиями, процентов | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | |||||
4.3. | Основное мероприятие 3.03. «Мероприятия, направленные на обследование населения | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек | 1355,0 | 1360,0 | 1365,0 | 1370,0 | 1375,0 | |
Р | Заболеваемость туберкулезом | 19,1 | 18,9 | 18,6 | 18,2 | 18,0 | |||||
П | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | |||||
4.4. | Основное мероприятие 3.04. «Мероприятия | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля населения, информированного | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |||||
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 | |||||
П | Охват медицинским освидетельствованием | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | |||||
П | Уровень информированности населения в возрасте | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | |||||
П | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | | |||||
П | Доля лиц, имеющих хронический гепатит В/С, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц с хроническими гепатитами В/С, процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |||||
П | Охват населения профилактическими прививками против гепатита В, процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |||||
4.5. | Основное мероприятие 3.05. «Денежные выплаты донорам за сдачу крови и её компонентов» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля осуществленных денежных выплат донорам, сдавшим кровь или её компоненты, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
4.6. | Основное мероприятие 3.06. «Мероприятия по развитию службы крови» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.7. | Основное мероприятие 3.07. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2023 | П | Количество приобретенного оборудования, единиц | 1080 | 70 | 70 | | | |
4.8. | Основное мероприятие 3.08. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства | 2014-2025 | П | Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц | 2 | | 1 | 2 | 2 | |
П | Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения в год, единиц | 21 | 6 | 11 | 2 | 10 | |||||
4.9. | Основное мероприятие 3.09. «Обеспечение медицинской деятельности, связанной | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2016-2023 | П | Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации, процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |
4.10. | Проект 3.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2024 | П | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных | 110,0 | 122,0 | 134,0 | 146,0 | | |
4.11. | Проект 3.N2. «Борьба | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2024 | Р | Больничная летальность | 10,0 | 9,3 | 8,7 | 8,0 | | |
Р | Больничная летальность | 15,0 | 14,7 | 14,3 | 14,0 | | |||||
4.12. | Проект 3.N3. «Борьба | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2024 | П | Удельный вес больных | 56,1 | 56,7 | 57,2 | 60,0 | | |
П | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), процентов | 62,2 | 62,5 | 62,7 | 63,0 | | |||||
4.13. | Проект 3.N8. «Развитие экспорта медицинских услуг» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2024 | П | Количество демонстраций рекламно-информационных материалов в СМИ, единиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | |
5. | Подпрограмма 4 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество проектов в сфере здравоохранения, реализованных на основании государственно-частного партнерства (нарастающим итогом), единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
5.1. | Основное мероприятие 4.01. «Реализация комплексных мер, направленных | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6. | Подпрограмма 5 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Материнская смертность | 5,14 | 5,14 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | |
Р | Младенческая смертность | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | |||||
Р | Смертность детей | 46,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 43,0 | |||||
6.1. | Основное мероприятие 5.01. «Закупки оборудования (включая медицинское) | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля новорожденных, обследованных | 99,0 | 99,0 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | |
6.2. | Основное мероприятие 5.02. «Мероприятия | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в общем числе беременных, вставших на учет в первом триместре беременности, процентов | 95,0 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | |
6.3. | Основное мероприятие 5.03. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Удельный вес новорожденных, получивших сурфактант-терапию, и детей, получивших лечебное питание, страдающих фенилкетонурией, в общем количестве нуждающихся, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
6.4. | Основное мероприятие 5.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей | | | | | 100,0 | |
6.5. | Основное мероприятие 5.06. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства | 2014-2025 | П | Количество объектов, введенных в эксплуатацию | | | 1 | | | |
П | Количество объектов, | 4 | | 3 | 1 | 2 | |||||
6.6. | Проект 5.N4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Департамент здравоохранения Белгородской области, департамент строительства | 2019-2024 | Р | Детская смертность | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | | |
П | Новое строительство / реконструкция детских больниц (корпусов), единиц | | | | 1 | | |||||
П | Количество объектов, | 1 | | | | | |||||
П | Доля посещений детьми | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,5 | | |||||
6.7. | Проект 5.P1. «Финансовая поддержка семей | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2024 | П | Уровень обеспеченности реабилитацией беременных женщин, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
7. | Подпрограмма 6 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2015-2025 | П | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, процентов | 35,0 | 46,0 | 55,0 | 66,0 | 75,0 | |
П | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, процентов | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 93,0 | 95,0 | |||||
П | Охват санаторно-курортным лечением пациентов, процентов | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 61,0 | 65,0 | |||||
7.1. | Основное мероприятие 6.01. «Проведение оздоровительной кампании» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2025 | П | Число физических лиц, получивших оздоровление | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | |
7.2. | Основное мероприятие 6.03. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства | 2020-2023 | П | Количество объектов, | 4 | 2 | 1 | | | |
7.3. | Проект 6.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2020-2023 | П | Количество приобретённого оборудования, единиц | 6 | 4 | 4 | | | |
7.4. | Проект 6.N2. «Борьба | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2021 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | 93,0 | | | | | |
8. | Подпрограмма 7 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым на 10 тыс. человек взрослого населения, койки | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | |
П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям на 10 тыс. человек детского населения, койки | 0,45 | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |||||
8.1. | Основное мероприятие 7.01. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей на 10 тыс. человек, посещений | 140,0 | 160,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | |
П | Доля посещений выездной патронажной службой | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||||
П | Полнота выборки наркотических | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |||||
9. | Подпрограмма 8 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля врачей к общему количеству среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) организаций здравоохранения Белгородской области, процентов | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | |
| П | Доля специалистов, допущенных | 21,8 | 42,0 | 62,2 | 82,2 | 82,4 | ||||
9.1. | Основное мероприятие 8.01. «Повышение квалификации | Департамент здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество врачей дефицитных специальностей, прошедших обучение | 237 | 684 | 464 | 261 | 309 | |
П | Количество врачей, прошедших обучение | 1279 | 1699 | 1454 | 1373 | 1313 | |||||
П | Число специалистов, вовлечённых в систему непрерывного образования медицинских работников, | 9700 | 13200 | 16700 | 20610 | 20840 | |||||
9.2. | Основное мероприятие 8.02. «Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество участников конкурса на звание «Лучший врач года», человек | 12 | |||||
9.3. | Основное мероприятие 8.03. «Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам» | Департамент здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество медицинских работников, получивших единовременные компенсационные выплаты, человек | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
9.4. | Основное мероприятие 8.04. «Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля осуществлённых ежемесячных денежных выплат в части предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг медицинских и фармацевтических работников областных государственных учреждений здравоохранения от предоставивших необходимые документы, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
9.5. | Основное мероприятие 8.05. «Обеспечение ведомственным жильём участников региональной программы «Обеспечение жильём медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Белгородской области» | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2021 | П | Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) органом местного самоуправления муниципального района | 160 | | | | | |
9.6. | Проект 8.N5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2023 | П | Укомплектованность врачебных должностей | 88,1 | 90,7 | 92,5 | | | |
П | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала | 92,3 | 96,6 | 100,0 | | | |||||
10. | Подпрограмма 9 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | |
10.1. | Основное мероприятие 9.01. «Централизованная закупка лекарственных препаратов | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Среднее количество обслуженных рецептов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
10.2. | Основное мероприятие 9.03. «Осуществление организационных мероприятий, связанных | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Охват лекарственным обеспечением лиц, включённых в региональный сегмент Федерального регистра лиц 14 ВЗН, | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | |
Р | Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, процентов | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
10.3. | Основное мероприятие 9.04. «Субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2023 | П | Среднее количество рецептов на одного льготополучателя | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | |
10.4. | Основное мероприятие 9.05. «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Среднее количество обслуженных рецептов | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
10.5. | Проект 9.N2. «Борьба | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2020-2023 | П | Доля лиц, не имеющих группы инвалидности | 60,0 | 70,0 | 70,0 | | | |
11. | Подпрограмма Б | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2023 | П | Количество автоматизированных рабочих мест в государственных (муниципальных) медицинских организациях Белгородской области, единиц | 14034 | 14034 | 14034 | | | |
11.1. | Проект Б.N7. «Создание единого цифрового контура | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2023 | П | Количество медицинских работников, участвующих | 18981,0 | | | | | |
П | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путём организации информационного взаимодействия в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов | 82,0 | 100,0 | 100,0 | | | |||||
П | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам | 45,0 | 72,0 | 100,0 | | | |||||
12. | Подпрограмма Г | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля расходов на оказание медицинской помощи | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
П | Доля расходов на оказание медицинской помощи | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | |||||
П | Доля расходов на оказание медицинской помощи | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | |||||
Р | Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | |||||
Р | Доля расходов на оказание медицинской помощи | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | |||||
П | Соотношение средней заработной платы врачей | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||
П | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Белгородской области в 2014-2018 годах (агрегированные значения), процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
П | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Белгородской области в 2014-2018 годах (агрегированные значения), процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
П | Число дней занятости койки | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | |||||
Р | Средняя длительность лечения больного | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |||||
12.1. | Основное мероприятие Г.01. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014-2025 | П | Число койко-дней | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | |
Р | Удельный расход электроэнергии учреждений здравоохранения на 1 кв. м площади, кВт*ч | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | |||||
Р | Удельный расход тепловой энергии учреждений здравоохранения на 1 кв. м площади, Гкал |