ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23августа 2021 г. №348-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА №440-ПП
В целях своевременного выполнения программы дорожныхработ 2021 года, в связи с увеличением объема финансированиягосударственной программы из федерального и областного бюджетов в 2021 году, атакже необходимостью перераспределения средств областного бюджета по видамрасходов на 2021 – 2022 годы Правительство Белгородской областип о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановлениеПравительства Белгородской области от 28октября 2013 года № 440-пп «Об утверждении государственной программыБелгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы идорожной сети Белгородской области»:
- в государственную программуБелгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы идорожной сети Белгородской области» (далее – Программа), утвержденную в пункте1 названного постановления:
- раздел 8 паспорта Программы изложить в следующейредакции:
«Планируемый общий объём финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт всех источниковфинансирования составит 165 933 852,9 тыс. рублей. Объёмфинансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт средствобластного бюджета составит 147 157 169,0 тыс. рублей, в том числе погодам:
2014 год – 5 052 183,0 тыс. рублей;
2015 год – 5 856 638,0 тыс. рублей;
2016 год – 7 802 422,0 тыс. рублей;
2017 год – 16 772 837,0 тыс. рублей;
2018 год – 18 826 983,0 тыс. рублей;
2019 год – 19 653 176,0 тыс. рублей;
2020 год– 11 930 879,4 тыс. рублей;
2021 год– 13 201 114,7 тыс. рублей;
2022 год– 10 982 262,6 тыс. рублей;
2023 год– 11 749 351,5 тыс. рублей;
2024 год– 12 445 679,4 тыс. рублей;
2025 год– 12 851 379,4 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования государственнойпрограммы в 2014 – 2025 годах за счёт средств федерального бюджетасоставит 16 360 119,9 тыс. рублей. Планируемый объёмфинансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт средствбюджетов муниципальных образований составит 1 666817,0 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования государственнойпрограммы в 2014 – 2025 годах за счёт средств внебюджетных источниковсоставит 749 747,0 тыс. рублей»;
- второй – шестнадцатый абзацы раздела 5Программы изложить в следующей редакции:
«Планируемый общий объём финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт всех источниковфинансирования составит 165 933 852,9 тыс. рублей.
Объем финансовых средств, направляемых изобластного бюджета на реализацию государственной программы, составляет 147 157 169,0 тыс. рублей,в том числе по годам:
2014 год – 5 052 183,0 тыс. рублей;
2015 год – 5 856 638,0 тыс. рублей;
2016 год – 7 802 422,0 тыс. рублей;
2017 год – 16 772 837,0 тыс. рублей;
2018 год – 18 826 983,0 тыс. рублей;
2019 год – 19 653 176,0 тыс. рублей;
2020 год– 11 930 879,4 тыс. рублей;
2021 год– 13 201 114,7 тыс. рублей;
2022 год– 10 982 262,6 тыс. рублей;
2023 год– 11 749 351,5 тыс. рублей;
2024 год– 12 445 679,4 тыс. рублей;
2025 год– 12 851 379,4 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования государственнойпрограммы в 2014 – 2025 годах за счёт средств федерального бюджетасоставит 16 360 119,9тыс. рублей, средств бюджетов муниципальных образований – 1 666 817,0тыс. рублей, внебюджетных источников – 749 747,0 тыс. рублей.»;
- в подпрограмму 1 «Совершенствование и развитиедорожной сети» Программы (далее – подпрограмма 1):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить вследующей редакции:
«Планируемый общий объём финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансированиясоставит 151 713 427,2 тыс. рублей. Объём финансирования подпрограммы1 в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджета составит133 413 723,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год– 4 539 590,0 тыс. рублей;
2015 год– 5 162 071,0 тыс. рублей;
2016 год– 6 839 706,0 тыс. рублей;
2017 год– 15 868 325,0 тыс. рублей;
2018 год– 17 815 117,0 тыс. рублей;
2019 год– 17 552 882,0 тыс. рублей;
2020 год– 10 746 045,3 тыс. рублей;
2021 год– 11 863 645,0 тыс. рублей;
2022 год– 9 715 709,0 тыс. рублей;
2023 год– 10 478 370,0 тыс. рублей;
2024 год– 11 200 000,0 тыс. рублей;
2025 год– 11 600 000,0 тыс. рублей.
Планируемый объём финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт средств федерального бюджетасоставит 16 040 119,9,0 тыс. рублей. Планируемый объёмфинансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт средств бюджетовмуниципальных образований составит 1 509 837,0 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счётсредств внебюджетных источников составит 749 747,0 тыс. рублей»;
- раздел 7 паспорта подпрограммы 1 изложить вследующей редакции:
«К 2025 году планируется:
1. Протяженность сети автомобильных дорогобщего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения –21 438,7 км.
2. Увеличение объёма ввода в эксплуатациюпосле строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения на 2 860,8 км.
3. Прирост протяженности сети автомобильныхдорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результатестроительства новых автомобильных дорог на 2 639,7 км.
4. Прирост протяженности автомобильных дорогобщего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильныхдорог на 6 841,7 км.
5. Общая протяженность автомобильных дорогобщего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, на 31 декабря отчетного года составит 16 563,7 км.
К 2020 году планируется прирост протяженностиавтомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) иместного значения, соответствующих нормативным требованиям ктранспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкцииавтомобильных дорог на 221,1 км»;
- раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:
«4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.
Перечень показателей подпрограммы 1
В результате реализации мероприятийподпрограммы 1 к 2025 году планируется:
1) протяженность сети автомобильных дорог общегопользования регионального (межмуниципального) и местного значения –21 438,7 км;
2) увеличение объёма ввода в эксплуатацию послестроительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения на 2 860,8 км;
3) прирост протяженности сети автомобильных дорогрегионального (межмуниципального) и местного значения в результатестроительства новых автомобильных дорог 2 639,7 км;
4) прирост протяженности автомобильных дорог общегопользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорогна 6 841,7 км;
5) общая протяженность автомобильных дорог общегопользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, на 31 декабря отчетного года составит 16 563,7 км.
К 2020 году прирост протяженности автомобильныхдорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, в результате реконструкции автомобильных дорог составит 221,1 км.
Сведения о динамике значений показателей конечногои непосредственного результатов представлены в приложении № 1к государственной программе.»;
- первый –четырнадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объемфинансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 151713 427,2 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета –16 040 119,9 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований –1 509 837,0 тыс. рублей, внебюджетных источников –749 747,0 тыс. рублей.
Объём финансирования мероприятий подпрограммы 1 засчёт средств областного бюджета составляет 133 413 723,3 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:
2014 год– 4 539 590,0 тыс. рублей;
2015 год– 5 162 071,0 тыс. рублей;
2016 год– 6 839 706,0 тыс. рублей;
2017 год– 15 868 325,0 тыс. рублей;
2018 год– 17 815 117,0 тыс. рублей;
2019 год– 17 552 882,0 тыс. рублей;
2020 год– 10 746 045,3 тыс. рублей;
2021 год– 11 863 645,0 тыс. рублей;
2022 год– 9 715 709,0 тыс. рублей;
2023 год– 10 478 370,0 тыс. рублей;
2024 год– 11 200 000,0 тыс. рублей;
2025 год– 11 600 000,0 тыс. рублей.»;
- таблицы 2 приложений № 1, № 3,№ 4, таблицу 3 приложения № 7-Б, приложения № 10 – 16, № 18 кПрограмме изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов и бюджетной политикиБелгородской области (Боровик В.Ф.) подготовить для последующего внесенияв установленном законодательством порядке на рассмотрение Белгородскойобластной Думы проект закона Белгородской области о внесении изменений в законБелгородской области от 26 декабря 2020 года № 19 «Об областном бюджете на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части увеличения иперераспределения средств областного бюджета на 2021 – 2022 годы по разделу«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».
3. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на департамент строительства и транспорта Белгородской области(Базаров В.В.).
4. Настоящее постановление вступает в силу содня его официального опубликования.
Временноисполняющий
обязанности Губернатора
Белгородскойобласти В.В.Гладков
Приложение
к постановлению Правительства
Белгородской области
от 23 августа 2021 г.
№ 348-пп
Приложение № 1
к государственной программе Белгородскойобласти
«Совершенствование и развитие транспортной системы
и дорожной Белгородской области»
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателейгосударственной программы на II этапе реализации
Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализции | |||||
ВСЕГО 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Белгородской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, процентов | 72,3 | 65,6 | 66,7 | 67,7 | 68,7 | 72,3 |
Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км | 21 438,7 | 21 396,9 | 21 429,1 | 21 438,7 | 21 438,7 | 21 438,7 |
2014-2023 годы | П | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км | 85,8 | 44,0 | 32,1 | 9,6 | | | ||
2014-2023 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 85,8 | 44,0 | 32,1 | 9,6 | | | ||
| | 2014-2025 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 2 622,9 | 652,5 | 438,2 | 537,8 | 544,4 | 450,0 |
2021 год | П | в том числе в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», км (иные межбюджетные трансферты T-2) | 83,7 | 83,7 | | | | | ||
2021 год | П | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, процентов | 74,2 | 74,2 | | | | | ||
2014-2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 16 563,7 | 16 063,5 | 16 196,9 | 16 335,0 | 16 486,4 | 16 563,7 | ||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | ||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км | 2 191,7 | 504,0 | 348,1 | 439,6 | 450,0 | 450,0 |
в том числе в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», км (иные межбюджетные трансферты T-2) | 28,0 | 28,0 | | | | | ||||
Мероприятие 1.1.1. Содержание автодорог и мостов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность автодорог и мостов, подлежащих содержанию, км/пог. м | 6 329/ 18 748 | 6 329/ 18 748 | 6 329/ 18 748 | 6 329/ 18 748 | 6 329/ 18 748 | 6 329/ 18 748 |
Мероприятие 1.1.2. Безопасность дорожного движения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2017-2025 годы |
| Протяженность автодорог, подлежащих нанесению горизонтальной разметки, км | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
Мероприятие 1.1.3. Ремонт автодорог | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км | 1 884,9 | 337,3 | 304,8 | 399,7 | 393,0 | 450,0 |
Мероприятие 1.1.4. Ремонт мостов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество мостов, подлежащих ремонту, штук | 63 | 11 | 13 | 9 | 15 | 15 |
Мероприятие 1.1.5. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 384 | 70 | 75 | 77 | 80 | 82 |
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | ||||||||||
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2020-2025 годы | Прогресси-рующий | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, обустроенных наружным освещением, км | 155,6 | 155,6 | | | | |
Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2020-2025 годы | П | Протяженность автодорог, обустроенных наружным освещением, км | 155,6 | 155,6 |
|
|
|
|
2022 год | П | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км | 20,9 | 20,9 |
|
|
|
| ||
Мероприятие 1.2.2. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2021 годы | П | Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен, штук/пог. м | 1 / 152,96 | 1 / 152,96 |
|
|
|
|
Р | Доля уникальных исскуственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии, процентов | 28,8 | 28,8 |
|
|
|
| |||
Мероприятие 1.2.3. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Проект 1.R.1. «Региональная и местная дорожная сеть» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2024 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть», км | 638,5 | 215,6 | 133,4 | 138,1 | 151,4 | |
П | Доля дорожной сети Белгородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов | 85,0 | 80,3 | 81,7 | 83,1 | 85,0 |
| |||
П | Доля дорожной сети Старооскольско-Губкинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов | 85,0 | 80,7 | 81,9 | 83,3 | 85,0 |
| |||
П | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, процентов | 85,0 | 80,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 |
| |||
2021- 2024 годы | П | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объёме закупок, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ||
Мероприятие 1.R.1.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2024 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, подлежащих ремонту в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть», км | 306,9 | 166,7 | 43,3 | 39,9 | 57,0 |
|
Мероприятие 1.R.1.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2024 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть», км | 375,5 | 92,8 | 90,1 | 98,2 | 94,4 |
|
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | ||||||||||
Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км | 6 329,0 | 6 329,0 | 6 329,0 | 6 329,0 | 6 329,0 | 6 329,0 |
2014-2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 4 610,2 | 4 392,7 | 4 436,0 | 4 475,9 | 4 532,9 | 4 610,2 | ||
Мероприятие 1.3.2. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населённых пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | ||||||||||
Основное мероприятие 1.4. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 15 109,7 | 15 067,9 | 15 100,1 | 15 109,7 | 15 109,7 | 15 109,7 |
2014-2023 годы | П | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, км | 85,8 | 44,0 | 32,1 | 9,6 | | | ||
2015-2022 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 7,2 | 3,5 | 3,7 | | | | ||
| | 2014-2023 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 78,5 | 40,5 | 28,4 | 9,6 | | |
2014-2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 11 953,5 | 11 670,8 | 11 760,9 | 11 859,1 | 11 953,5 | 11 953,5 | ||
Мероприятие 1.4.1. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автодорог и обходов административных центров муниципальных образований и городских округов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2022 | П | Протяженность построенных (реконструированных) межмуниципальных автомобильных дорог и обходов административных центров, км | 7,2 | 3,5 | 3,7 |
|
|
|
Мероприятие 1.4.2. Строительство автомобильных дорог общего пользования в населённых пунктах | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2023 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населённых пунктах области, км | 22,7 | 16,3 | 6,4 |
|
|
|
Мероприятие 1.4.3. Строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2022 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | 0,0 | 1,5 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.4.5. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 384 | 70 | 75 | 77 | 80 | 82 |
Проект 1.F.1 «Жилье» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2023 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки в рамках проекта «Жилье», км | 54,3 | 22,7 | 22,0 | 9,6 |
|
|
Мероприятие 1.F.1.1 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2023 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки в рамках проекта «Жилье», км | 54,3 | 22,7 | 22,0 | 9,6 |
|
|
Основное мероприятие 1.5. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2024 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в населенных пунктах, км | 431,2 | 148,5 | 90,1 | 98,2 | 94,4 | |
в том числе в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», км (иные межбюджетные трансферты T-2) | 55,7 | 55,7 | | | | | ||||
Мероприятие 1.5.1 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2021 год | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах, км | 55,7 | 55,7 | | | | |
Мероприятие 1.5.2. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2022 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения, км | 8,30 | 4,2 | 4,10 | | | |
Мероприятие 1.5.3. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2021 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах, км | 463,8 | 326,3 | 137,5 |
|
|
|
Подпрограмма 2. «Совершенствование и развитие транспортной системы» | Департаменты строительства и транспорта, образования, социальной защиты населения и труда Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Пассажирооборот автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, млн пасс-км | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | ||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 140 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Мероприятие 2.1.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 140 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Мероприятие 2.1.2. Субвенции, предоставляемые муниципальным образованиям на финансирование предоставления льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, расположенных на территории Белгородской области, в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам | Департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области | 2016-2025 годы | П | Количество перевезенных обучающихся, студентов и аспирантов образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, человек | 110 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Мероприятие 2.1.3. Субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2020-2025 годы | П | Количество организаций высшего и среднего профессионального образования области, студенты которых воспользовались льготным проездом, штук | 230 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Мероприятие 2.1.4. Субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2021-2023 годы | П | Количество принятых нормативно-правовых актов по регулированию тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам, штук | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
|
Основное мероприятие 2.2. Субсидии организациям железнодорожного транспорта | Департаменты строительства | 2014-2025 годы | П | Средняя наполняемость пассажирского | 15 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Мероприятие 2.2.1. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования (пригородной категории) на территории Белгородской области | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Средняя наполняемость пассажирского | 15 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Мероприятие 2.2.2. Компенсация потерь | Департамент образования Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество перевезенных учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, тыс. чел. | 450 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Мероприятие 2.2.3. Компенсация потерь | Департамент образования Белгородской области | 2016-2025 годы | П | Количество перевезенных детей в возрасте 5-7 лет, человек | 6 470 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 |
Основное мероприятие 2.3. Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2021-2025 годы | П | Загрузка субсидируемых авиарейсов, процентов | 65 | 65 | 65 | 65 | | |
Основное мероприятие 2.4. Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2020-2021 годы | П | Количество отремонтированных объектов, штук | 1 | 1 | | | | |
Мероприятие 2.4.3. Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области | ||||||||||
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области, департамент строительства | 2014-2025 годы | П | Средний уровень достижения показателей государственной программы, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | ||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.3 - 1.5 подпрограммы 1, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Полнота уплаты налога, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | ||||||||||
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Сертификация хозяйствующих субъектов на автомобильном транспорте, штук | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казённым учреждением функций в сфере дорожной деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.1 и 1.2 подпрограммы 1, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Подпрограмма 4. «Повышение безопасности дорожного движения» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2021-2023 годы | Р | Обеспечение автоматизации процессов управления дорожным движением в городских агломерациях интеллектуальными транспортными системами, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | ||||||||||
Проект 4.R.2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2021-2023 годы | П | Количество внедрённых интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях (накопленным итогом), единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
|
Приложение № 3
к государственнойпрограмме Белгородской области
«Совершенствование и развитие транспортнойсистемы
и дорожной сетиБелгородской области»
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансированияна II этапе реализации
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объём финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021-2025 годы) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» | ВСЕГО | 165 933 852,9 | 15 722 388,1 | 11 567 964,8 | 11 971 247,8 | 12 489 098,4 | 12 862 535,4 | 64 613 234,5 |
федеральный бюджет | 16 360 119,9 | 2 254 640,4 | 404 910,2 | 210 740,3 |
|
| 2 870 290,9 | ||
областной бюджет | 147 157 169,0 | 13 201 114,7 | 10 982 262,6 | 11 749 351,5 | 12 477 942,4 | 12 851 379,4 | 61 262 050,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 666 817,0 | 266 633,0 | 180 792,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 480 893,0 | ||
внебюджетные источники | 749 747,0 |
|
|
|
|
| | ||
Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | ВСЕГО | 151 713 427,2 | 14 293 762,4 | 10 210 255,2 | 10 609 110,3 | 11 232 263,0 | 11 600 000,0 | 57 945 390,9 |
федеральный бюджет | 16 040 119,9 | 2 174 640,4 | 324 910,2 | 130 740,3 |
|
| 2 630 290,9 | ||
областной бюджет | 133 413 723,3 | 11 863 645,0 | 9 715 709,0 | 10 478 370,0 | 11 232 263 | 11 600 000 | 54 889 987,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 509 837,0 | 255 477,0 | 169 636,0 |
|
|
| 425 113,0 | ||
внебюджетные источники | 749 747,0 |
|
|
|
|
|
| ||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | |||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 72 473 237,5 | 5 942 064,5 | 4 143 805,0 | 7 930 127,0 | 8 626 022,0 | 11 020 000,0 | 37 662 018,5 |
федеральный бюджет | 412 697,5 | 412 697,5 | | | | | 412 697,5 | ||
внебюджетные источники | 26 404,0 | | | | | | | ||
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | |||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 3 982 364,6 | 259 249,6 | 781 971,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1 043 620,6 |
федеральный бюджет | 509 975,3 | 29 975,3 | | | | | 29 975,3 | ||
внебюджетные источники | 19 319,0 | | | | | | | ||
Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 3 886 824,0 | 255 119,0 | 781 171,0 |
|
|
| 1 036 290,0 |
федеральный бюджет | 20 000,0 |
|
|
|
|
|
| ||
внебюджетные источники | 19 319,0 |
|
|
|
|
|
| ||
Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | областной бюджет | 54 463,6 | 3 330,6 |
|
|
|
| 3 330,6 |
федеральный бюджет | 489 975,3 | 29 975,3 |
|
|
|
| 29 975,3 | ||
Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 41 077,0 | 800,0 | 800,0 | 800 | 800 | 800 | 4 000,0 |
Проект 1.R.1 | «Региональная и местная дорожная сеть» | федеральный бюджет | 7 175 827,0 | 1 037 000,0 | | | | | |
областной бюджет | 8 696 314,9 | 2 037 754,9 | 1 415 510,0 | 1 823 795,0 | 2 026 241,0 | | 7 303 300,9 | ||
Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | федеральный бюджет | 5 004 426,0 | 1 037 000,0 |
|
|
|
| 1 037 000,0 |
областной бюджет | 4 217 584,9 | 1 011 730,9 | 430 983,0 | 975 929,0 | 1 052 982 |
| 3 471 624,9 | ||
Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | федеральный бюджет | 2 171 401,0 |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет | 4 478 730,0 | 1 026 024,0 | 984 527,0 | 847 866,0 | 973 259 |
| 3 831 676,0 | ||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | |||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 2 365 336,0 |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет | 21 552 996,6 | 149 246,6 | 256 200,0 | 501 500,0 | 501 500,0 | 501 500,0 | 1 909 946,6 | ||
внебюджетные источники | 415 473,0 |
|
|
|
|
|
| ||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населённых пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | |||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 1 380 883,5 |
|
|
|
|
| |
областной бюджет | 10 767 110,2 | 341 897,4 | 1 040 071,0 | 216 700,0 | 77 700,0 | 77 700,0 | 1 754 068,4 | ||
внебюджетные источники | 288 551,0 |
|
|
|
|
|
| ||
Проект 1.F.1 | «Жилье» | федеральный бюджет | 3 708 098,1 | 207 665,1 | 324 910,2 | 130 740,3 |
|
| 663 315,6 |
областной бюджет | 752 413,5 | 8 653,0 | 13 538,0 | 5 448,0 |
|
| 27 639,0 | ||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, | федеральный бюджет | 487 302,5 | 487 302,5 |
|
|
|
| 487 302,5 |
областной бюджет | 15 189 286,0 | 3 124 779,0 | 2 064 614,0 |
|
|
| 5 189 393,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 509 837,0 | 255 477,0 | 169 636,0 |
|
|
| 425 113,0 | ||
Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы» | ВСЕГО | 3 151 331,3 | 347 170,2 | 266 251,7 | 266 495,1 | 236 185,4 | 236 185,4 | 1 352 287,8 |
областной бюджет | 2 994 351,3 | 336 014,2 | 255 095,7 | 255 339,1 | 225 029,4 | 225 029,4 | 1 296 507,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 156 980,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 55 780,0 | ||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | областной бюджет | 776 222,8 | 114 829,3 | 120 539,6 | 120 539,6 | 120 359,9 | 120 359,9 | 596 628,3 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 58 329,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 55 780,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 1 234 905,6 | 133 596,0 | 104 426,1 | 104 669,5 | 104 669,5 | 104 669,5 | 552 030,6 |
Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 120 390,0 | 30 130,0 | 30 130,0 | 30 130,0 | | | 90 390,0 |
Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | областной бюджет | 862 832,9 | 57 458,9 | | | | | 57 458,9 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651,0 | | | | | | | ||
Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации государственной программы» | ВСЕГО | 10 510 894,4 | 1 001 455,5 | 1 011 457,9 | 1 015 642,4 | 1 020 650,0 | 1 026 350,0 | 5 075 555,8 |
областной бюджет | 10 510 894,4 | 1 001 455,5 | 1 011 457,9 | 1 015 642,4 | 1 020 650,0 | 1 026 350,0 | 5 075 555,8 | ||
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 299 204,8 | 19 248,5 | 19 040,9 | 19 733,4 | 20 500,0 | 21 200,0 | 99 722,8 |
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 8 971 570,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 4 300 000,0 |
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | |||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 190,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казённым учреждением функций в сфере дорожной деятельности | |||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 238 929,6 | 122 057,0 | 132 267,0 | 135 759,0 | 140 000,0 | 145 000,0 | 675 083,0 |
Подпрограмма 4 | «Повышение безопасности дорожного движения» | ВСЕГО | 558 200,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 |
|
| 240 000,0 |
федеральный бюджет | 320 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 |
|
| 240 000,0 | ||
областной бюджет | 238 200,0 | | |
|
|
| | ||
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | |||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | областной бюджет | 47 961,0 |
|
|
|
|
|
|
Проект 4.R.2 | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | федеральный бюджет | 320 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 |
|
| 240 000,0 |
областной бюджет | 50 589,0 | | |
|
|
| | ||
Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | областной бюджет | 139 650,0 |
|
|
|
|
|
|
Приложение № 4
к
государственной программе Белгородской области
«Совершенствование и развитие транспортной системы
и
дорожной сети Белгородской области»
Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счёт средств бюджетаБелгородской области на II этапе реализации
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Общий объём финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021-2025 годы) | |||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» | Всего, в том числе: |
|
|
|
| 156 129 280,6 | 15 455 755,1 | ########## | 11 960 091,8 | 12 477 942,4 | 12 851 379,4 | 64 132 341,5 |
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 00 00000 | | 153 133 739,3 | 15 119 590,9 | ########## | 11 704 602,7 | 12 252 763,0 | 12 626 200,0 | 62 835 083,7 | ||
Департамент строительства | 807 | 04 08 | 10 1 00 00000 | | 2 932 088,7 | 331 768,2 | 250 619,6 | 250 619,6 | 220 309,9 | 220 309,9 | 1 273 627,2 | ||
Департамент образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 1 00 00000 | | 53 395,6 | 4 196,0 | 4 426,1 | 4 669,5 | 4 669,5 | 4 669,5 | 22 630,6 | ||
Департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области | 808 | 04 08 | 10 1 00 00000 |
| 10 057,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 | ||
Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Всего, в том числе: | |
|
|
| 142 065 834,9 | 14 038 285,4 | ########## | 10 609 110,3 | 11 232 263,0 | 11 600 000,0 | 57 520 277,9 |
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 00 00000 | | 142 065 834,9 | 14 038 285,4 | ########## | 10 609 110,3 | 11 232 263,0 | 11 600 000,0 | 57 520 277,9 | ||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 01 20570 | | 72 885 935,0 | 6 354 762,0 | 4 143 805,0 | 7 930 127,0 | 8 626 022,0 | 11 020 000,0 | 38 074 716,0 |
Мероприятие 1.1.1. | Содержание автодорог и мостов | 10 1 01 20570 | 200 | 13 722 803,0 | 1 613 569,0 | 1 753 769,0 | 1 181 782,0 | 1 296 342 | 1 300 000 | 7 145 462,0 | |||
800 | 31 748,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
|
| 12 000,0 | ||||||
Мероприятие 1.1.2. | Безопасность дорожного движения | 200 | 2 231 176,0 | 276 125,0 | 546 298,0 | 300 000,0 | 300 000 | 300 000 | 1 722 423,0 | ||||
Мероприятие 1.1.3. | Ремонт автодорог | 200 | 55 116 621,5 | 3 884 094,5 | 1 703 238,0 | 6 274 345,0 | 6 909 680 | 9 300 000 | 28 071 357,5 | ||||
10 1 01 5390F | 200 | 412 697,5 | 412 697,5 |
|
|
|
| 412 697,5 | |||||
Мероприятие 1.1.4. | Ремонт мостов | 10 1 01 20570 | 200 | 1 034 062,0 | 109 942,0 | 86 500,0 | 150 000,0 | 100 000 | 100 000 | 546 442,0 | |||
Мероприятие 1.1.5. | Проектно-изыскательские работы | 200 | 336 327,0 | 53 834,0 | 50 000,0 | 20 000,0 | 20 000 | 20 000 | 163 834,0 | ||||
800 | 500,0 | 500,0 |
|
|
|
| 500 | ||||||
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 20580 | 200 | 4 222 339,9 | 289 224,9 | 781 971,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1 073 595,9 |
Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 20580 | 200 | 3 886 824,0 | 255 119,0 | 781 171,0 |
|
|
| 1 036 290,0 |
Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 53900 | 200 | 294 438,9 | 33 305,9 |
|
|
|
| 33 305,9 |
Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 20580 | 200 | 41 077,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800 | 800 | 4 000,0 |
Проект 1.R.1 | «Региональная и местная дорожная сеть» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 R1 | | 14 033 314,9 | 3 074 754,9 | 1 415 510,0 | 1 823 795,0 | 2 026 241,0 | | 8 340 300,9 |
Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53930 | 200 | 4 044 589,0 | 1 037 000,0 | | | | | 1 037 000,0 |
10 1 R1 R0001 | 200 | 4 148 289,9 | 992 504,9 | 408 752,0 | 961 711,0 | 1 049 324 |
| 3 412 291,9 | |||||
10 1 R1 R0002 | 200 | 69 295,0 | 19 226,0 | 22 231,0 | 14 218,0 | 3 658 |
| 59 333,0 | |||||
Мероприятие 1.R.1.2 |