ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
11 октября 2021 г. №450-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА №529-ПП
В целях актуализации иповышения эффективности реализации государственной программы Белгородскойобласти «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области»,утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря2013 года № 529-пп, а также в соответствии с законом Белгородской областиот 26 декабря 2020 года № 19 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановыйпериод 2022 и 2023 годов» Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующиеизменения в постановление Правительства Белгородской области от 30декабря 2013 года № 529-пп «Об утверждении государственной программыБелгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Белгородскойобласти»:
- в государственнуюпрограмму Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта вБелгородской области» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 названногопостановления:
- раздел 8 паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 14 501 513,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 10 038 255,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 271 128,0 тыс. рублей; 2015 год – 409 996,0 тыс. рублей; 2016 год – 313 561,0 тыс. рублей; 2017 год – 356 236,0 тыс. рублей; 2018 год – 296 865,0 тыс. рублей; 2019 год – 898 337,7 тыс. рублей; 2020 год – 2 270 405,9 тыс. рублей; 2021 год – 1 301 311,2 тыс. рублей; 2022 год – 1 207 920,9 тыс. рублей; 2023 год – 904 164,7 тыс. рублей; 2024 год – 904 164,7 тыс. рублей; 2025 год – 904 164,7 тыс. рублей. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 3 362 605,8 тыс. рублей. Планируемый объем средств на реализацию государственной программы за счет средств из внебюджетных источников составляет 927 209,0 тыс. рублей, из консолидированных бюджетов муниципальных образований – 152 842,4 тыс. рублей, из территориальных внебюджетных фондов – 20 600 тыс. рублей |
- девятый абзац раздела 4 Программы изложить вследующей редакции:
«- увеличение доли лиц с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культуройи спортом, в общей численности указанной категории населения областидо 23 процентов в 2025 году;»;
-таблицу 3 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Планируемыеобъемы финансирования государственной программы
тыс. рублей
Годы | Источники финансирования | |||||
Федераль- ный бюджет | Областной бюджет | Консолиди- рованные бюджеты муници- пальных образований | Террито-риальные внебюджет-ные фонды | Иные источни- ки | Всего | |
2014 | 75 425 | 271 128 | 8 800 | - | 57 190 | 412 543 |
2015 | 86 684 | 409 996 | - | - | 173 980 | 670 660 |
2016 | 63 962 | 313 561 | 5 000 | - | 18 300 | 400 823 |
2017 | 49 604 | 356 236 | 6 402 | - | 25 232 | 437 474 |
2018 | 22 104 | 296 865 | 3 863 | - | 29 484 | 352 316 |
2019 | 1 142 270,7 | 898 337,7 | 27 029,3 | - | 31 484,0 | 2 099 121,7 |
Годы | Источники финансирования | |||||
Федераль- ный бюджет | Областной бюджет | Консолиди- рованные бюджеты муници- пальных образований | Террито-риальные внебюджет-ные фонды | Иные источни- ки | Всего | |
2020 | 1 207 173,7 | 2 270 405,9 | 38 526,1 | - | 233 484,0 | 3 749 589,7 |
2021 | 359 029,5 | 1 301 311,2 | 11 748,1 | 20 600,0 | 34 019,7 | 1 726 708,5 |
2022 | 290 594,7 | 1 207 920,9 | 29 283,9 | - | 136 968,2 | 1 664 767,7 |
2023 | 21 919,4 | 904 164,7 | 22 190,0 | - | 112 027,7 | 1 060 301,8 |
2024 | 21 919,4 | 904 164,7 | - | - | 37 019,7 | 963 103,8 |
2025 | 21 919,4 | 904 164,7 | - | - | 38 019,7 | 964 103,8 |
Всего | 3 362 605,8 | 10 038 255,8 | 152 842,4 | 20 600,0 | 927 209,0 | 14 501 513,0 |
- в подпрограмму 1«Развитие физической культуры и массового спорта» Программы (далее –подпрограмма 1):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составит 10 255 790,3 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет областного бюджета составляет 6 431 730,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 88 450 тыс. рублей; 2015 год – 223 069 тыс. рублей; 2016 год – 98 494 тыс. рублей; 2017 год – 145 861 тыс. рублей; 2018 год – 71 279 тыс. рублей; 2019 год – 584 544,3 тыс. рублей; 2020 год – 1 887 371,9 тыс. рублей; 2021 год – 937 827,9 тыс. рублей; 2022 год – 826 914,4 тыс. рублей; 2023 год – 522 639,5 тыс. рублей; 2024 год – 522 639,5 тыс. рублей; 2025 год – 522 639,5 тыс. рублей. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет федерального бюджета составляет 3 131 526,8 тыс. рублей. Планируемый объем средств, привлекаемых из внебюджетных источников, составляет 546 268,5 тыс. рублей, из консолидированных бюджетов муниципальных образований – 125 665,0 тыс. рублей, из территориальных внебюджетных фондов – 20 600,0 тыс. рублей |
- пункт 1 раздела 7паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«1. Увеличение доли лицс ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематическизанимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указаннойкатегории населения области до 23 процентов в 2025 году.»;
- двадцатый абзацраздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«- увеличение уровняобеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременнойпропускной способности объектов спорта до 91 процента к 2025 году.»
- таблицу 4 раздела 5подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Планируемыеобъемы финансирования подпрограммы 1
тыс. рублей
Годы | Источники финансирования | |||||
Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Консолиди-рованные бюджеты муниципаль-ных образований | Террито-риальные внебюджет-ные фонды | Иные источники | Всего | |
2014 | 68 192 | 88 450 | 8 800 | - | 15 059 | 180 501 |
2015 | 80 208 | 223 069 | - | - | 155 761 | 459 038 |
2016 | 57 482 | 98 494 | 5 000 | - | - | 160 976 |
2017 | 27 766 | 145 861 | 6 353 | - | - | 179 980 |
2018 | - | 71 279 | 2 900 | - | - | 74 179 |
2019 | 1 078 308,8 | 584 544,3 | 17 975,0 | - | - | 1 680 828,1 |
2020 | 1 174 704,5 | 1 887 371,9 | 30 303,0 | - | 200 000,0 | 3 292 379,4 |
2021 | 347 458,3 | 937 827,9 | 10 831,1 | 20 600,0 | - | 1 316 717,3 |
2022 | 276 233,5 | 826 914,4 | 24 834,9 | - | 101 948,5 | 1 229 931,3 |
2023 | 7 057,9 | 522 639,5 | 18 668,0 | - | 73 500,0 | 621 865,4 |
2024 | 7 057,9 | 522 639,5 | - | - | - | 529 697,4 |
2025 | 7 057,9 | 522 639,5 | - | - | - | 529 697,4 |
Годы | Источники финансирования | |||||
Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Консолиди-рованные бюджеты муниципаль-ных образований | Террито-риальные внебюджет-ные фонды | Иные источники | Всего | |
Всего | 3 131 526,8 | 6 431 730,0 | 125 665,0 | 20 600,0 | 546 268,5 | 10 255 790,3 |
- в подпрограмму 2«Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»Программы (далее – подпрограмма 2):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составит 4 097 300,7 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет областного бюджета составляет 3 458 103,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 173 810,0 тыс. рублей; 2015 год – 177 930,0 тыс. рублей; 2016 год – 203 658,0 тыс. рублей; 2017 год – 201 484,0 тыс. рублей; 2018 год – 213 372,0 тыс. рублей; 2019 год – 302 336,4 тыс. рублей; 2020 год – 369 232,0 тыс. рублей; 2021 год – 349 375,3 тыс. рублей; 2022 год – 366 706,5 тыс. рублей; 2023 год – 366 733,2 тыс. рублей; 2024 год – 366 733,2 тыс. рублей; 2025 год – 366 733,2 тыс. рублей. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет федерального бюджета составляет 231 079,0 тыс. рублей. Планируемый объем ассигнований на реализацию подпрограммы 2 из внебюджетных источников составляет 380 940,5 тыс. рублей, из консолидированных бюджетов муниципальных образований – 27 177,4 тыс. рублей |
- таблицу 5 раздела 5 подпрограммы 2 изложить вследующей редакции:
«Таблица 5
Планируемыеобъемы финансирования подпрограммы 2
тыс. рублей
Годы | Источники финансирования | |||||
Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Консолиди-рованные бюджеты муниципаль-ных образований | Террито-риальные внебюджет-ные фонды | Иные источники | Всего | |
2014 | 7 233 | 173 810 | - | - | 42 131 | 223 174 |
2015 | 6 476 | 177 930 | - | - | 18 219 | 202 625 |
2016 | 6 480 | 203 658 | - | - | 18 300 | 228 438 |
2017 | 21 838 | 201 484 | 49 | - | 25 232 | 248 603 |
2018 | 22 104 | 213 372 | 963 | - | 29 484 | 265 923 |
2019 | 63 961,9 | 302 336,4 | 9 054,3 | - | 31 484,0 | 406 836,6 |
2020 | 32 469,2 | 369 232,0 | 8 223,1 | - | 33 484,0 | 443 408,3 |
2021 | 11 571,2 | 349 375,3 | 917,0 | - | 34 019,7 | 395 883,2 |
2022 | 14 361,2 | 366 706,5 | 4 449,0 | - | 35 019,7 | 420 536,4 |
2023 | 14 861,5 | 366 733,2 | 3 522,0 | - | 38 527,7 | 423 644,4 |
2024 | 14 861,5 | 366 733,2 | - | - | 37 019,7 | 418 614,4 |
2025 | 14 861,5 | 366 733,2 | - | - | 38 019,7 | 419 614,4 |
Всего | 231 079,0 | 3 458 103,8 | 27 177,4 | 0,0 | 380 940,5 | 4 097 300,7 |
- пункт 4 раздела 7паспорта подпрограммы 2 исключить;
- пункты 5 – 7 раздела7 паспорта подпрограммы 2 считать пунктами 4 – 6 соответственно;
- седьмой абзацраздела 3 подпрограммы 2 исключить;
- восьмой –четырнадцатый абзацы раздела 3 подпрограммы 2 считать седьмым – тринадцатымабзацами соответственно;
- в подпрограмму 3«Обеспечение реализации государственной программы» Программы (далее –подпрограмма 3):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составит 148 422,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет областного бюджета составляет 148 422,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 8 868,0 тыс. рублей; 2015 год – 8 997,0 тыс. рублей; 2016 год – 11 409,0 тыс. рублей; 2017 год – 8 891,0 тыс. рублей; 2018 год – 12 214,0 тыс. рублей; 2019 год – 11 457,0 тыс. рублей; 2020 год – 13 802,0 тыс. рублей; 2021 год – 14 108,0 тыс. рублей; 2022 год – 14 300,0 тыс. рублей; 2023 год – 14 792,0 тыс. рублей; 2024 год – 14 792,0 тыс. рублей; 2025 год – 14 792,0 тыс. рублей |
- раздел 3 подпрограммы 3 изложить в следующейредакции:
«3. Обоснованиеформирования системы мероприятий и краткое описание основных мероприятийподпрограммы 3
В рамках решения задачи «Исполнение государственныхфункций управлением физической культуры и спорта Белгородской области всоответствии с действующим законодательством и обеспечение реализацииподпрограмм государственной программы в соответствии с установленными сроками иэтапами» будут реализованы мероприятия:
- основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функцийорганов государственной власти Белгородской области, в том числетерриториальных органов», которое направлено на финансирование текущейдеятельности управления физической культуры и спорта Белгородской области иобеспечение реализации подпрограмм государственной программы в соответствии сустановленными сроками и этапами;
- основное мероприятие 3.2 «Премии и иныепоощрения», которое направлено на выполнение задачи по осуществлению мергосударственной поддержки в сфере физической культуры и спорта, поддержку ипоощрение лиц за достижения в сфере физической культуры и спорта и предполагаетвыплаты ежегодных премий в области спорта имени Юрия Михайловича Куценко «Эпохав спорте» (в соответствии с постановлением Правительства Белгородской областиот 03 августа 2020 № 351-пп «О ежегодной премии в области спорта имени ЮрияМихайловича Куценко «Эпоха в спорте»).
Реализация основных мероприятий обеспечит стабильноефункционирование сферы физической культуры и спорта, соблюдение нормроссийского законодательства и законодательства Белгородской области в даннойсфере, исполнение поручений Президента Российской Федерации, ПравительстваРоссийской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.»;
- второй –четырнадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 засчет средств областного бюджета составляет 148 422 тыс. рублей, в том числе погодам:
2014 год – 8 868,0 тыс. рублей;
2015 год – 8 997,0 тыс. рублей;
2016 год – 11 409,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 891,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 214,0 тыс. рублей;
2019 год – 11 457,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 802,0 тыс. рублей;
2021 год – 14 108,0 тыс. рублей;
2022 год – 14 300,0 тыс. рублей;
2023 год – 14 792,0 тыс. рублей;
2024 год – 14 792,0 тыс. рублей;
2025 год – 14 792,0 тыс. рублей.»;
- таблицы 2 приложений № 1, № 3, № 4, приложение №6, таблицу 2 приложения № 7 к Программе изложить в редакции согласно приложениюк настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя Губернатора Белгородской области Зубареву Н.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования.
Губернатор Белгородской области | В.В. Гладков |
Приложение к постановлению Правительства Белгородской области от 11 октября 2021 г. |
Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта |
Система основных мероприятий(мероприятий) и показателей
государственной
программы на 2этапе реализации
Таблица 2
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя* | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры | Управление физической культуры и спорта Белгородской области | 2014 – 2025 годы | П | Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой от 3 до 79 лет, процентов | 54,4 | 56 | 57,3 | 59,4 | 59,7 |
2014 – 2025 годы | П | Численность спортсменов области, включенных | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | |||
2014 – 2025 годы | П | Эффективность использования существующих объектов спорта, процентов | 88,3 | 88,4 | 88,5 | 88,6 | 88,7 | |||
1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры | Управление физической культуры и спорта Белгородской области | 2014 – 2025 годы | П | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья | 69,1 | 69,2 | 69,3 | 69,4 | 69,5 |
2018 – 2025 годы | П | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 | 23 | |||
2014 – 2025 годы | П | Доля учащихся | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||
2014 – 2025 годы | П | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), посещений в смену | 960 | 970 | 980 | 990 | 1 000 | |||
2014 – 2025 годы | П | Доля граждан Белгородской области, занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, процентов | 40,8 | 40,9 | 50 | 50,1 | 50,2 | |||
2014 – 2025 годы | П | Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Белгородской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду | 51 | 52 | 53 | 54 | 54,1 | |||
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Управление физической культуры и спорта Белгородской области | 2014 – 2025 годы | П | Количество человек, принявших участие | 165 | 165,5 | 166 | 166,5 | 167 |
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Управление физической культуры и спорта Белгородской области | 2019 – 2025 годы | П | Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов ГТО, человек | 114 600 | 114 700 | 114 800 | 114 800 | 114 900 |
1.3 | Основное мероприятие 1.3. Создание спортивной инфраструктуры | Управление физической культуры и спорта Белгородской области | 2014 – 2023 годы | П | Количество введенных | 10 | 11 | 14 | - | - |
1.4 | Проект 1.P5. «Спорт – норма жизни» | Управление физической культуры и спорта Белгородской области, департамент строительства | 2019 – 2025 годы | П | Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
2019 – 2025 годы | П | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, | 45 | 48 | 51 | 55 | 55 | |||
2019 – 2025 годы | П | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 – 79 лет; мужчины: 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, процентов | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | |||
2019 – 2025 годы | П | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | |||
1.4.1 | Мероприятие 1.Р5.1. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности | Управление физической культуры и спорта Белгородской области, департамент строительства | 2020 – 2022 годы | П | Построены и введены спорта региональной собственности, единиц | 0 | 3 | - | - | - |
1.4.2 | Мероприятие 1.Р5.2. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Управление физической культуры и спорта Белгородской области, департамент строительства | 2019 – 2023 годы | П | Поставлены комплекты спортивного оборудования, единиц | 3 | 2 | 2 | - | - |
1.4.3 | Мероприятие 1.Р5.4. Реализация национального проекта «Демография» | Управление физической культуры и спорта Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2021 – 2023 годы | П | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности, единиц | 3 | 2 | 1 | - | - |
2. | Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва | Управление физической культуры и спорта Белгородской области |