Постановление Правительства Белгородской области от 29.11.2021 № 559-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 29 ноября 2021 г.                                                                      № 559-пп

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА №518-ПП

 

В целях актуализации и повышения эффективностиреализации государственной программы Белгородской области «Развитиеинформационного общества в Белгородской области», утвержденной постановлениемПравительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп, атакже в соответствии с законом Белгородской области от 26 декабря 2020 года № 19«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» ПравительствоБелгородской области постановляет:

1.  Внести в постановление ПравительстваБелгородской области от 16 декабря2013 года № 518-пп «Об утверждении государственной программы Белгородскойобласти «Развитие информационного общества в Белгородской области»следующие изменения:

- в государственную программу Белгородскойобласти «Развитие информационного общества в Белгородской области»(далее – государственная программа), утвержденную в пункте 1названного постановления:

пункты 8,9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

8.

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых
из других источников

Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 9 343 593,6 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 9 014 904,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 330 169 тыс. рублей;

2015 год – 492 850 тыс. рублей;

2016 год – 451 654 тыс. рублей;

2017 год – 443 462,2 тыс. рублей;

2018 год – 433 335 тыс. рублей;

2019 год – 962 246,6 тыс. рублей;

2020 год – 921 957,3 тыс. рублей;

2021 год – 1 139 185,8 тыс. рублей;

2022 год – 1 045 597,4 тыс. рублей;

2023 год – 948 249,6 тыс. рублей;

2024 год – 923 099 тыс. рублей;

2025 год – 923 099 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах
за счет средств федерального бюджета составит 327 003,7 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах
за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит
1 685 тыс. рублей

9.

Конечные результаты государственной программы

1. Обеспечение поддержания доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на площадках МФЦ, на уровне 90 процентов к 2025 году.

2. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной форме,
до
75 процентов к 2020 году.

3. Увеличение доли органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью постоянного доступа в сеть Интернет,
до
100 процентов к 2018 году.

4. Увеличение доли домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу к сети Интернет, до 97 процентов
к 2025 году.

5. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов к 2025 году

 

дополнить раздел 2 государственной программы двадцать четвертымабзацем следующего содержания:

«- доля массовыхсоциально значимых услуг, доступных в электронном виде, – 95 процентов к 2025году.»;

двадцать четвертый – двадцать пятый абзацы раздела 2 государственнойпрограммы считать двадцать пятым – двадцать шестым абзацами соответственно;

четырнадцатый абзац раздела 4 государственной программы изложить
в следующей редакции:

«- увеличениедоли обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальныхуслуг в электронном виде
с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органовгосударственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общегоколичества таких услуг до 50 процентов в 2025 году.»;

раздел 5 государственной программы изложить в следующейредакции:

«5. Ресурсное обеспечение государственнойпрограммы

 

Планируемый общий объемфинансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит
9 343 593,6 тыс. рублей.

Объем финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах
за счет средств областного бюджета составит 9 014 904,9 тыс. рублей всего,
в
том числе по годам:

2014 год – 330 169 тыс.рублей;

2015 год – 492 850 тыс.рублей;

2016 год – 451 654 тыс.рублей;

2017 год – 443 462,2 тыс.рублей;

2018 год – 433 335 тыс.рублей;

2019 год – 962 246,6 тыс.рублей;

2020 год – 921 957,3 тыс.рублей;

2021 год –1 139 185,8 тыс. рублей;

2022 год –1 045 597,4 тыс. рублей;

2023 год –948 249,6 тыс. рублей;

2024 год – 923 099 тыс.рублей;

2025 год – 923 099 тыс.рублей.

Планируемый объем финансированиягосударственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит
327 003,7 тыс. рублей.

Планируемый объемфинансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальныхобразований составит 1 685 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограмм государственнойпрограммы из различных источников финансирования
и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограммгосударственной программы за счет средств бюджета Белгородской областипредставлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.

Сводная информация по государственнымзаданиям приводится
в приложении № 6 к государственной программе.

Объем финансовогообеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;

- в подпрограмму 1 «Развитие информационного общества» государственнойпрограммы (далее – подпрограмма 1):

пункты 6, 7 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:

 

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1
за счет средств областного бюджета
(
с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет
всех источников финансирования составит
6 200 725,8 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1
в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 5 948 348,1 тыс. рублей всего,
в
том числе по годам:

2014 год – 300 169 тыс. рублей;

2015 год – 473 099 тыс. рублей;

2016 год – 425 979 тыс. рублей;

2017 год – 415 862,2 тыс. рублей;

2018 год – 374 430 тыс. рублей;

2019 год – 651 088,6 тыс. рублей;

2020 год – 498 427,6 тыс. рублей;

2021 год – 708 952,7 тыс. рублей;

2022 год – 595 664,4 тыс. рублей;

2023 год – 518 325,6 тыс. рублей;

2024 год – 493 175 тыс. рублей;

2025 год – 493 175 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит
252 377,7 тыс. рублей

7.

Конечные результаты подпрограммы 1

1. Увеличение доли государственных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа государственных услуг, которые могут оказываться в электронном виде,
до
100 процентов к 2020 году.

2. Увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, которые могут оказываться в электронном виде,
до
85 процентов к 2020 году.

3. Увеличение доли обращений за получением массовых социально значимых государственных
и муниципальных услуг в электронном виде
с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг
до 50 процентов к 2025 году

 

дополнить раздел 1 подпрограммы 1 пятьдесят пятым – пятьдесятшестым абзацами следующего содержания:

«Врамках достижения цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальнойсферы, в том числе государственного управления, к 2023 году
на территории Белгородской области планируется реализовать отраслевой
ИТ-проект по направлению «Умный город» – «Цифровой водоканал».

Впроцессе внедрения проекта (2021 – 2023 годы) на территории пилотных районов Белгородскойобласти планируется осуществить поэтапную автоматизацию аварийно-диспетчерскойи ремонтных служб, сбытовых подразделений в части работы с потребителями ипотерями, внедрения отраслевой промышленной платформы и автоматизированнойсистемы управления давлением и контролем соблюдения установленных режимовработы технологических объектов, а также создать цифровую диспетчерскую.»;

пятьдесят пятый – пятьдесят восьмой абзацы раздела 1подпрограммы 1
считать пятьдесят седьмым – шестидесятым абзацами соответственно;

пятнадцатый – шестнадцатый абзацы раздела 3 подпрограммы 1 изложить
в следующей редакции:

«- развитие имодернизация телекоммуникационных сетей, приобретение
и модернизация коммутационного и мультимедийного оборудования, оплата услугсвязи;

- создание иразвитие единой информационно-коммуникационной сети.»;

дополнить раздел 3 подпрограммы 1 семнадцатым – девятнадцатымабзацами следующего содержания:

«В рамках данного основногомероприятия предусматривается предоставление субсидии из областного бюджета операторамподвижной радиотелефонной (сотовой) связи, действующим в Белгородской области,
на
возмещение части затрат при реализации ими проектов расширения сети
на территориях с малой плотностью населения и/или сложным рельефом.

Цель, условия и порядокпредоставления субсидии определяются Порядком предоставления субсидии изобластного бюджета операторам подвижной радиотелефонной (сотовой) связи,действующим в Белгородской области, на возмещение части затрат при реализацииими проектов расширения сети на территориях с малой плотностью населения и/илисложным рельефом
в 2021 году, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 07июня 2021 года № 214-пп.

Вцелях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных)образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дляобеспечения в помещениях безопасного доступа
к информационным системам, а также к сети Интернет предусмотрена разработкапроектно-сметной документации, которая позволит оценить текущее состояниеИТ-инфраструктуры каждого образовательного учреждения региона, характеристики ипараметры существующей локальной вычислительной сети, структурированнойкабельной сети и подготовить локально-сметный расчет по каждому образовательномуобъекту.»;

- семнадцатый –сто девятый абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считать двадцатым – сто двенадцатымабзацами соответственно;

- двадцать пятыйабзац раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«- создание,обеспечение функционирования, модернизация и развитие регионального центраобработки данных (далее – ЦОД).»;

дополнить раздел 3 подпрограммы 1 двадцать шестым абзацемследующего содержания:

«Потребность вувеличении региональных информационных систем, сервисов электронного правительстваи иных информационных ресурсов органов власти Белгородской области можетповлечь расширение информационного пространства регионального ЦОД. Мероприятия
по расширению информационного пространства регионального ЦОД предполагаетсяосуществлять в рамках модернизации и развития ЦОД.»;

- двадцать шестой– сто двенадцатый абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считать двадцать седьмым –сто тринадцатым абзацами соответственно;

дополнить раздел 3 подпрограммы 1 тридцать первым абзацемследующего содержания:

«- создание ивнедрение информационной системы «Цифровой водоканал»;»;

- тридцать первый– сто тринадцатый абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считать тридцать вторым – сточетырнадцатым абзацами соответственно;

дополнить раздел 3 подпрограммы 1 сороковым абзацем следующегосодержания:

«- обеспечениеперехода органов власти области на отечественное офисное программноеобеспечение.»;

- сороковой – сточетырнадцатый абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считать сорок первым – стопятнадцатым абзацами соответственно;

- сорок пятый –сорок восьмой абзацы раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«- обеспечениеинформационной безопасности в региональных информационных системах;

- внедрениетелекоммуникационных технологий общественной безопасности;

- функционированиерегиональной навигационной информационной системы с предоставлением телематических услуг связи на базе системы ГЛОНАСС винтересах органов государственной власти и органов местного самоуправленияБелгородской области;

- функционированиепункта верификации пользователей регионального удостоверяющего центра органовгосударственной власти и органов местного самоуправления Белгородской области.»;

раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

 

Планируемый общий объемфинансирования подпрограммы 1 в 2014 –
2025 годах за счет всех источников финансирования составит
6 200 725,8 тыс. рублей.

Объем финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 5 948 348,1тыс. рублей всего, в том числе по годам:

2014 год –300 169 тыс. рублей;

2015 год –473 099 тыс. рублей;

2016 год –425 979 тыс. рублей;

2017 год –415 862,2 тыс. рублей;

2018 год –374 430 тыс. рублей;

2019 год –651 088,6 тыс. рублей;

2020 год – 498 427,6 тыс.рублей;

2021 год –708 952,7 тыс. рублей;

2022 год –595 664,4 тыс. рублей;

2023 год –518 325,6 тыс. рублей;

2024 год – 493 175 тыс.рублей;

2025 год – 493 175 тыс.рублей.

Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах
за счет средств федерального бюджета составит 252 377,7 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение подпрограммы 1 в разрезе главных распорядителей средств областногобюджета Белгородской области, а также по годам реализации подпрограммы 1приводится в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.»;

- в подпрограмму 2 «Повышение качества идоступности государственных
и муниципальных услуг» государственной программы (далее – подпрограмма2):

пункт 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
(
с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3 142 867,8 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2
в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3 066 556,8 тыс. рублей всего, в том числе по годам:

2014 год – 30 000 тыс. рублей;

2015 год – 19 751 тыс. рублей;

2016 год – 25 675 тыс. рублей;

2017 год – 27 600 тыс. рублей;

2018 год – 58 905 тыс. рублей;

2019 год – 311 158 тыс. рублей;

2020 год – 423 529,7 тыс. рублей;

2021 год – 430 233,1 тыс. рублей;

2022 год – 449 933 тыс. рублей;

2023 год – 429 924 тыс. рублей;

2024 год – 429 924 тыс. рублей;

2025 год – 429 924 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит
74 626 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит
1 685 тыс. рублей

 

в девятнадцатом абзаце раздела 3 подпрограммы 2 слова«ежегодное финансирование из областного бюджета государственного заданиямногофункциональным центрам» заменить словами «обеспечение деятельностимногофункциональных центров»;

двадцатый абзац раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующейредакции:

«В рамках данного основногомероприятия также предполагается проведение работ по капитальному ремонтузданий государственного автономного учреждения Белгородской области«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальныхуслуг».»;

дополнить раздел 3 подпрограммы 2 двадцать вторым абзацемследующего содержания:

«Кроме того, в целяхразвития в Белгородской области сети многофункциональных центров данноеосновное мероприятие предусматривает работы по строительству (реконструкции)объектов социального
и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданскогоназначения, жилья, инфраструктуры.»;

раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 2

 

Планируемый общий объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 –
2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3 142 867,8тыс. рублей.

Объем финансированияподпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3 066 556,8тыс. рублей всего, в том числе по годам:

2014 год – 30 000тыс. рублей;

2015 год – 19 751тыс. рублей;

2016 год – 25 675тыс. рублей;

2017 год – 27 600тыс. рублей;

2018 год – 58 905тыс. рублей;

2019 год –311 158 тыс. рублей;

2020 год – 423 529,7 тыс.рублей;

2021 год – 430 233,1тыс. рублей;

2022 год – 449 933 тыс.рублей;

2023 год – 429 924 тыс.рублей;

2024 год – 429 924 тыс.рублей;

2025 год – 429 924 тыс.рублей.

Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах
за счет средств федерального бюджета составит 74 626 тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах
за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 1 685тыс. рублей.

Ресурсное обеспечениеподпрограммы 2 в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, атакже по годам реализации государственной программы приводится в приложениях №3 и № 4 к государственной программе.»;

- в графе 4 «Срок реализации (начало, завершение)» раздела 1 «Подпрограмма1 «Развитие информационного общества», подраздела 1.1 «Основное мероприятие 1.1«Обеспечение предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием современных информационных
и телекоммуникационных технологий» раздела 1 таблицы 1 приложения № 1
к государственной программе цифры «2020 – 2025» заменить цифрами «2020»;

- в таблице 2 приложения № 1 к государственной программе слово«видеоконференцсвязи» в соответствующих падежах заменить словом«видео-конференц-связи» в соответствующих падежах;

- раздел «Государственная программаБелгородской области «Развитие информационного общества в Белгородскойобласти», раздел 1 «Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества», подраздел1.1 «Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием современных информационных
и телекоммуникационных технологий», подраздел 1.2 «Основное мероприятие 1.2«Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи»раздела 1, подраздел 2.2 «Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности(оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» раздела 2 таблицы 2 приложения№ 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению;

- таблицы 2 приложений № 3, № 4 к государственной программе изложитьв редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

- раздел «Государственная программа Белгородской области «Развитиеинформационного общества в Белгородской области» приложения № 5
к государственной программе дополнить пунктом 5 в редакции согласно приложениюк настоящему постановлению;

- раздел «Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества»приложения № 5 к государственной программе дополнить пунктом 1.4
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на департаментцифрового развития Белгородской области(Мирошников Е.В.).

3. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования.

 

 

 

Губернатор

Белгородской области

В.В. Гладков

 

 


 

Приложение

к постановлению Правительства

Белгородской области

от 29 ноября 2021 г.

№ 559-пп

 

 

 

Приложение № 1

к государственной программе

Белгородской области

«Развитие информационного общества

в Белгородской области»

 

 

Система основных мероприятий ипоказателей государственной программы Белгородской области

«Развитие информационного общества вБелгородской области» на I I этапе реализации

 

Таблица 2

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Срок реализации (начало, завершение)

Вид

показателя*

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» (цель программы – получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий)

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на площадках МФЦ, %

90

90

90

90

90

2019 – 2025

П

Доля домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу
к сети Интернет, %

89

92

95

97

97

2021 – 2025

П

Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, %

25

55

75

95

95

1.

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2021 – 2025

П

Доля обращений
за получением массовых социально значимых государственных
и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ,
без
необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления
и МФЦ от общего количества таких услуг, %

15

30

40

50

50

Задача 1.1 «Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов области
к государственным и муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме»

1.1.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение предоставления государственных
и муниципальных услуг
с использованием современных информационных
и телекоммуникационных технологий»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2019 – 2025

П

Уровень обслуживания сервисов региональной инфраструктуры электронного правительства, %

99

99

99

99

99

2021 – 2025

П

Количество государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти в реестровой модели
и/или в проактивном режиме
с предоставлением результата
в электронном виде на ЕПГУ, усл. ед.

10

20

40

50

50

2014 – 2025

П

Доля МФЦ, использующих автоматизированную информационную систему, %

100

100

100

100

100

Задача 1.2 «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества»

1.2.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи»

Департамент цифрового развития Белгородской области

2014 – 2025

П

Доля объектов государственных
и муниципальных органов управления, организаций
и учреждений области, обеспеченных информа-ционно-коммуникационной инфраструктурой связи, %

100

100

100

100

100

2021

П

Доля домохозяйств в каждом населенном пункте, определенном в соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета операторам подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, действующим в Белгородской области,
на возмещение части затрат при реализации ими проектов расширения сети
на территориях с малой плотностью населения и/или сложным рельефом
в 2021 году,
обеспеченных подвижной радиотелефонной (сотовой) связью, в том числе мобильным интернетом
с использованием радиоэлектронных средств стандарта LTE, %

80

 

 

 

 

Задача 2.1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения принципа «одного окна»

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

2.2.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»

Департамент цифрового развития Белгородской области,

департамент строительства
и транспорта Белгородской области

2019 – 2025

П

Количество государственных
и муниципальных услуг, оказанных на площадках МФЦ, штук

1 515 000

1 530 150

1 545 451

1 560 906

1 576 515

2018 – 2022

П

Количество объектов, введенных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта, единиц

2

4

 

 

 

2020 – 2021

П

Количество приобретенных объектов, единиц

1

 

 

 

 

2021

П

Количество построенных объектов, единиц

1

 

 

 

 

*В указанной графе отражается вид показателя (П – прогрессирующий, Р –регрессирующий).

 

 


 

Приложение № 3

к государственной программе

Белгородской области

«Развитие информационного общества

в Белгородской области»

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий

государственной программы Белгородской области «Развитиеинформационного общества в Белгородской области»

из различных источников финансированияна II этапереализации

 

Таблица 2

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансиро-вания, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на II этапе (2021 – 2025 годы)

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

Развитие информационного общества
в Белгородской области

Всего

9 343 593,6

1 156 929

1 094 840,8

1 059 813,2

923 099

923 099

5 157 781

федеральный бюджет

327 003,7

17 743,2

49 243,4

111 563,6

 

 

178 550,2

областной бюджет

9 014 904,9

1 139 185,8

1 045 597,4

948 249,6

923 099

923 099

4 979 230,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 685

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1

Развитие информационного общества

Всего

6 200 725,8

726 695,9

644 907,8

629 889,2

493 175

493 175

2 987 842,9

федеральный бюджет

252 377,7

17 743,2

49 243,4

111 563,6

 

 

178 550,2

областной бюджет

5 948 348,1

708 952,7

595 664,4

518 325,6

493 175

493 175

2 809 292,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием современных информационных
и телекоммуникационных технологий

Всего

408 725,7

38 638

38 638

38 638

38 638

38 638

193 190

федеральный бюджет

800

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

407 925,7

38 638

38 638

38 638

38 638

38 638

193 190

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.2

Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи

Всего

3 248 225

309 244

306 244

257 244

257 244

257 244

1 387 220

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

3 248 225

309 244

306 244

257 244

257 244

257 244

1 387 220

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.3

Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры

Всего

648 619,1

173 629

40 614

40 614

40 614

40 614

336 085

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

648 619,1

173 629

40 614

40 614

40 614

40 614

336 085

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.4

Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы

Всего

441 256,7

47 799

49 801

49 801

49 801

49 801

247 003

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

441 256,7

47 799

49 801

49 801

49 801

49 801

247 003

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.5

Обеспечение информационной безопасности
в информационном обществе

Всего

389 867,6

45 329

87 169

54 389

43 329

43 329

273 545

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

389 867,6

45 329

87 169

54 389

43 329

43 329

273 545

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

территориальные внебюджетные фонды

 

иные источники

 

Основное мероприятие 1.6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Всего

430 923,4

82 187,4

59 759,6

61 604

52 162

52 162

307 875

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

430 923,4

82 187,4

59 759,6

61 604

52 162

52 162

307 875

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.7

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

Всего

75 039,7

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

66 397,1

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

8 642,6

 

 

 

 

 

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.8

Внедрение и сопровождение информационной системы управления государственными и муниципальными закупками в Белгородской области

Всего

96 100

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

96 100

 

 

 

 

 

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды