ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
29 ноября 2021 г. № 559-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА №518-ПП
В целях актуализации и повышения эффективностиреализации государственной программы Белгородской области «Развитиеинформационного общества в Белгородской области», утвержденной постановлениемПравительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп, атакже в соответствии с законом Белгородской области от 26 декабря 2020 года № 19«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» ПравительствоБелгородской области постановляет:
1.
Внести в постановление ПравительстваБелгородской области от 16 декабря2013 года № 518-пп «Об утверждении государственной программы Белгородскойобласти «Развитие информационного общества в Белгородской области»следующие изменения:
- в государственную программу Белгородскойобласти «Развитие информационного общества в Белгородской области»(далее – государственная программа), утвержденную в пункте 1названного постановления:
пункты
8,9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
8. | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 9 343 593,6 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 9 014 904,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 330 169 тыс. рублей; 2015 год – 492 850 тыс. рублей; 2016 год – 451 654 тыс. рублей; 2017 год – 443 462,2 тыс. рублей; 2018 год – 433 335 тыс. рублей; 2019 год – 962 246,6 тыс. рублей; 2020 год – 921 957,3 тыс. рублей; 2021 год – 1 139 185,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 045 597,4 тыс. рублей; 2023 год – 948 249,6 тыс. рублей; 2024 год – 923 099 тыс. рублей; 2025 год – 923 099 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах |
9. | Конечные результаты государственной программы | 1. Обеспечение поддержания доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на площадках МФЦ, на уровне 90 процентов к 2025 году. 2. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных 3. Увеличение доли органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью постоянного доступа в сеть Интернет, 4. Увеличение доли домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу к сети Интернет, до 97 процентов 5. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов к 2025 году |
дополнить
раздел 2 государственной программы двадцать четвертымабзацем следующего содержания:
«- доля массовыхсоциально значимых услуг, доступных в электронном виде, – 95 процентов к 2025году.»;
двадцать
четвертый – двадцать пятый абзацы раздела 2 государственнойпрограммы считать двадцать пятым – двадцать шестым абзацами соответственно;
четырнадцатый
абзац раздела 4 государственной программы изложить
в следующей редакции:
«- увеличениедоли обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальныхуслуг в электронном виде
с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органовгосударственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общегоколичества таких услуг до 50 процентов в 2025 году.»;
раздел
5 государственной программы изложить в следующейредакции:
«5. Ресурсное обеспечение государственнойпрограммы
Планируемый общий объемфинансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит
9 343 593,6 тыс. рублей.
Объем финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах
за счет средств областного бюджета составит 9 014 904,9 тыс. рублей всего,
в том числе по годам:
2014 год – 330 169 тыс.рублей;
2015 год – 492 850 тыс.рублей;
2016 год – 451 654 тыс.рублей;
2017 год – 443 462,2 тыс.рублей;
2018 год – 433 335 тыс.рублей;
2019 год – 962 246,6 тыс.рублей;
2020 год – 921 957,3 тыс.рублей;
2021 год –1 139 185,8 тыс. рублей;
2022 год –1 045 597,4 тыс. рублей;
2023 год –948 249,6 тыс. рублей;
2024 год – 923 099 тыс.рублей;
2025 год – 923 099 тыс.рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит
327 003,7 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальныхобразований составит 1 685 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограмм государственнойпрограммы из различных источников финансирования
и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограммгосударственной программы за счет средств бюджета Белгородской областипредставлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.
Сводная информация по государственнымзаданиям приводится
в приложении № 6 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
- в подпрограмму 1 «Развитие информационного общества» государственнойпрограммы (далее – подпрограмма 1):
пункты
6, 7 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет Объем финансирования подпрограммы 1 2014 год – 300 169 тыс. рублей; 2015 год – 473 099 тыс. рублей; 2016 год – 425 979 тыс. рублей; 2017 год – 415 862,2 тыс. рублей; 2018 год – 374 430 тыс. рублей; 2019 год – 651 088,6 тыс. рублей; 2020 год – 498 427,6 тыс. рублей; 2021 год – 708 952,7 тыс. рублей; 2022 год – 595 664,4 тыс. рублей; 2023 год – 518 325,6 тыс. рублей; 2024 год – 493 175 тыс. рублей; 2025 год – 493 175 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит |
7. | Конечные результаты подпрограммы 1 | 1. Увеличение доли государственных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа государственных услуг, которые могут оказываться в электронном виде, 2. Увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, которые могут оказываться в электронном виде, 3. Увеличение доли обращений за получением массовых социально значимых государственных |
дополнить
раздел 1 подпрограммы 1 пятьдесят пятым – пятьдесятшестым абзацами следующего содержания:
«Врамках достижения цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальнойсферы, в том числе государственного управления, к 2023 году
на территории Белгородской области планируется реализовать отраслевой
ИТ-проект по направлению «Умный город» – «Цифровой водоканал».
Впроцессе внедрения проекта (2021 – 2023 годы) на территории пилотных районов Белгородскойобласти планируется осуществить поэтапную автоматизацию аварийно-диспетчерскойи ремонтных служб, сбытовых подразделений в части работы с потребителями ипотерями, внедрения отраслевой промышленной платформы и автоматизированнойсистемы управления давлением и контролем соблюдения установленных режимовработы технологических объектов, а также создать цифровую диспетчерскую.»;
пятьдесят
пятый – пятьдесят восьмой абзацы раздела 1подпрограммы 1
считать пятьдесят седьмым – шестидесятым абзацами соответственно;
пятнадцатый
– шестнадцатый абзацы раздела 3 подпрограммы 1 изложить
в следующей редакции:
«- развитие имодернизация телекоммуникационных сетей, приобретение
и модернизация коммутационного и мультимедийного оборудования, оплата услугсвязи;
- создание иразвитие единой информационно-коммуникационной сети.»;
дополнить
раздел 3 подпрограммы 1 семнадцатым – девятнадцатымабзацами следующего содержания:
«В рамках данного основногомероприятия предусматривается предоставление субсидии из областного бюджета операторамподвижной радиотелефонной (сотовой) связи, действующим в Белгородской области,
на возмещение части затрат при реализации ими проектов расширения сети
на территориях с малой плотностью населения и/или сложным рельефом.
Цель, условия и порядокпредоставления субсидии определяются Порядком предоставления субсидии изобластного бюджета операторам подвижной радиотелефонной (сотовой) связи,действующим в Белгородской области, на возмещение части затрат при реализацииими проектов расширения сети на территориях с малой плотностью населения и/илисложным рельефом
в 2021 году, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 07июня 2021 года № 214-пп.
Вцелях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных)образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дляобеспечения в помещениях безопасного доступа
к информационным системам, а также к сети Интернет предусмотрена разработкапроектно-сметной документации, которая позволит оценить текущее состояниеИТ-инфраструктуры каждого образовательного учреждения региона, характеристики ипараметры существующей локальной вычислительной сети, структурированнойкабельной сети и подготовить локально-сметный расчет по каждому образовательномуобъекту.»;
- семнадцатый –сто девятый абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считать двадцатым – сто двенадцатымабзацами соответственно;
- двадцать пятыйабзац раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«- создание,обеспечение функционирования, модернизация и развитие регионального центраобработки данных (далее – ЦОД).»;
дополнить
раздел 3 подпрограммы 1 двадцать шестым абзацемследующего содержания:
«Потребность вувеличении региональных информационных систем, сервисов электронного правительстваи иных информационных ресурсов органов власти Белгородской области можетповлечь расширение информационного пространства регионального ЦОД. Мероприятия
по расширению информационного пространства регионального ЦОД предполагаетсяосуществлять в рамках модернизации и развития ЦОД.»;
- двадцать шестой– сто двенадцатый абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считать двадцать седьмым –сто тринадцатым абзацами соответственно;
дополнить
раздел 3 подпрограммы 1 тридцать первым абзацемследующего содержания:
«- создание ивнедрение информационной системы «Цифровой водоканал»;»;
- тридцать первый– сто тринадцатый абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считать тридцать вторым – сточетырнадцатым абзацами соответственно;
дополнить
раздел 3 подпрограммы 1 сороковым абзацем следующегосодержания:
«- обеспечениеперехода органов власти области на отечественное офисное программноеобеспечение.»;
- сороковой – сточетырнадцатый абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считать сорок первым – стопятнадцатым абзацами соответственно;
- сорок пятый –сорок восьмой абзацы раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«- обеспечениеинформационной безопасности в региональных информационных системах;
- внедрениетелекоммуникационных технологий общественной безопасности;
- функционированиерегиональной навигационной информационной системы с предоставлением телематических услуг связи на базе системы ГЛОНАСС винтересах органов государственной власти и органов местного самоуправленияБелгородской области;
- функционированиепункта верификации пользователей регионального удостоверяющего центра органовгосударственной власти и органов местного самоуправления Белгородской области.»;
раздел
5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Планируемый общий объемфинансирования подпрограммы 1 в 2014 –
2025 годах за счет всех источников финансирования составит
6 200 725,8 тыс. рублей.
Объем финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 5 948 348,1тыс. рублей всего, в том числе по годам:
2014 год –300 169 тыс. рублей;
2015 год –473 099 тыс. рублей;
2016 год –425 979 тыс. рублей;
2017 год –415 862,2 тыс. рублей;
2018 год –374 430 тыс. рублей;
2019 год –651 088,6 тыс. рублей;
2020 год – 498 427,6 тыс.рублей;
2021 год –708 952,7 тыс. рублей;
2022 год –595 664,4 тыс. рублей;
2023 год –518 325,6 тыс. рублей;
2024 год – 493 175 тыс.рублей;
2025 год – 493 175 тыс.рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах
за счет средств федерального бюджета составит 252 377,7 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение подпрограммы 1 в разрезе главных распорядителей средств областногобюджета Белгородской области, а также по годам реализации подпрограммы 1приводится в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.»;
- в подпрограмму 2 «Повышение качества идоступности государственных
и муниципальных услуг» государственной программы (далее – подпрограмма2):
пункт
6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3 142 867,8 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 2014 год – 30 000 тыс. рублей; 2015 год – 19 751 тыс. рублей; 2016 год – 25 675 тыс. рублей; 2017 год – 27 600 тыс. рублей; 2018 год – 58 905 тыс. рублей; 2019 год – 311 158 тыс. рублей; 2020 год – 423 529,7 тыс. рублей; 2021 год – 430 233,1 тыс. рублей; 2022 год – 449 933 тыс. рублей; 2023 год – 429 924 тыс. рублей; 2024 год – 429 924 тыс. рублей; 2025 год – 429 924 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит |
в
девятнадцатом абзаце раздела 3 подпрограммы 2 слова«ежегодное финансирование из областного бюджета государственного заданиямногофункциональным центрам» заменить словами «обеспечение деятельностимногофункциональных центров»;
двадцатый
абзац раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующейредакции:
«В рамках данного основногомероприятия также предполагается проведение работ по капитальному ремонтузданий государственного автономного учреждения Белгородской области«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальныхуслуг».»;
дополнить
раздел 3 подпрограммы 2 двадцать вторым абзацемследующего содержания:
«Кроме того, в целяхразвития в Белгородской области сети многофункциональных центров данноеосновное мероприятие предусматривает работы по строительству (реконструкции)объектов социального
и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданскогоназначения, жилья, инфраструктуры.»;
раздел
5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 2
Планируемый общий объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 –
2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3 142 867,8тыс. рублей.
Объем финансированияподпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3 066 556,8тыс. рублей всего, в том числе по годам:
2014 год – 30 000тыс. рублей;
2015 год – 19 751тыс. рублей;
2016 год – 25 675тыс. рублей;
2017 год – 27 600тыс. рублей;
2018 год – 58 905тыс. рублей;
2019 год –311 158 тыс. рублей;
2020 год – 423 529,7 тыс.рублей;
2021 год – 430 233,1тыс. рублей;
2022 год – 449 933 тыс.рублей;
2023 год – 429 924 тыс.рублей;
2024 год – 429 924 тыс.рублей;
2025 год – 429 924 тыс.рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах
за счет средств федерального бюджета составит 74 626 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах
за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 1 685тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениеподпрограммы 2 в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, атакже по годам реализации государственной программы приводится в приложениях №3 и № 4 к государственной программе.»;
- в графе 4 «Срок реализации (начало, завершение)» раздела 1 «Подпрограмма1 «Развитие информационного общества», подраздела 1.1 «Основное мероприятие 1.1«Обеспечение предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием современных информационных
и телекоммуникационных технологий» раздела 1 таблицы 1 приложения № 1
к государственной программе цифры «2020 – 2025» заменить цифрами «2020»;
- в таблице 2 приложения № 1 к государственной программе слово«видеоконференцсвязи» в соответствующих падежах заменить словом«видео-конференц-связи» в соответствующих падежах;
- раздел «Государственная программаБелгородской области «Развитие информационного общества в Белгородскойобласти», раздел 1 «Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества», подраздел1.1 «Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием современных информационных
и телекоммуникационных технологий», подраздел 1.2 «Основное мероприятие 1.2«Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи»раздела 1, подраздел 2.2 «Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности(оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» раздела 2 таблицы 2 приложения№ 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению;
- таблицы 2 приложений № 3, № 4 к государственной программе изложитьв редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- раздел «Государственная программа Белгородской области «Развитиеинформационного общества в Белгородской области» приложения № 5
к государственной программе дополнить пунктом 5 в редакции согласно приложениюк настоящему постановлению;
- раздел «Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества»приложения № 5 к государственной программе дополнить пунктом 1.4
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на департаментцифрового развития Белгородской области(Мирошников Е.В.).
3. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области | В.В. Гладков |
| Приложение к постановлению Правительства Белгородской области от 29 ноября 2021 г. № 559-пп |
| Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» |
Система основных мероприятий ипоказателей государственной программы Белгородской области
«Развитие информационного общества вБелгородской области» на I
I
этапе реализации
Таблица 2
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя* | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» (цель программы – получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий) | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на площадках МФЦ, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2019 – 2025 | П | Доля домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу | 89 | 92 | 95 | 97 | 97 | |||
2021 – 2025 | П | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, % | 25 | 55 | 75 | 95 | 95 | |||
1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2021 – 2025 | П | Доля обращений | 15 | 30 | 40 | 50 | 50 |
Задача 1.1 «Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов области | ||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение предоставления государственных | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Уровень обслуживания сервисов региональной инфраструктуры электронного правительства, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2021 – 2025 | П | Количество государственных услуг, предоставляемых | 10 | 20 | 40 | 50 | 50 | |||
2014 – 2025 | П | Доля МФЦ, использующих автоматизированную информационную систему, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Задача 1.2 «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества» | ||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи» | Департамент цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля объектов государственных | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2021 | П | Доля домохозяйств в каждом населенном пункте, определенном в соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета операторам подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, действующим в Белгородской области, | 80 | | | | | |||
Задача 2.1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения принципа «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | ||||||||||
2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент цифрового развития Белгородской области, департамент строительства | 2019 – 2025 | П | Количество государственных | 1 515 000 | 1 530 150 | 1 545 451 | 1 560 906 | 1 576 515 |
2018 – 2022 | П | Количество объектов, введенных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта, единиц | 2 | 4 | | | | |||
2020 – 2021 | П | Количество приобретенных объектов, единиц | 1 | | | | | |||
2021 | П | Количество построенных объектов, единиц | 1 | | | | |
*В указанной графе отражается вид показателя (П – прогрессирующий, Р –регрессирующий).
| Приложение № 3 к государственной программе Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» |
Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий
государственной
программы Белгородской области «Развитиеинформационного общества в Белгородской области»
из
различных источников финансированияна
II
этапереализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансиро-вания, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021 – 2025 годы) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | Развитие информационного общества | Всего | 9 343 593,6 | 1 156 929 | 1 094 840,8 | 1 059 813,2 | 923 099 | 923 099 | 5 157 781 |
федеральный бюджет | 327 003,7 | 17 743,2 | 49 243,4 | 111 563,6 | | | 178 550,2 | ||
областной бюджет | 9 014 904,9 | 1 139 185,8 | 1 045 597,4 | 948 249,6 | 923 099 | 923 099 | 4 979 230,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 685 | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Подпрограмма 1 | Развитие информационного общества | Всего | 6 200 725,8 | 726 695,9 | 644 907,8 | 629 889,2 | 493 175 | 493 175 | 2 987 842,9 |
федеральный бюджет | 252 377,7 | 17 743,2 | 49 243,4 | 111 563,6 | | | 178 550,2 | ||
областной бюджет | 5 948 348,1 | 708 952,7 | 595 664,4 | 518 325,6 | 493 175 | 493 175 | 2 809 292,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение предоставления государственных | Всего | 408 725,7 | 38 638 | 38 638 | 38 638 | 38 638 | 38 638 | 193 190 |
федеральный бюджет | 800 | | | | | | | ||
областной бюджет | 407 925,7 | 38 638 | 38 638 | 38 638 | 38 638 | 38 638 | 193 190 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.2 | Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи | Всего | 3 248 225 | 309 244 | 306 244 | 257 244 | 257 244 | 257 244 | 1 387 220 |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 3 248 225 | 309 244 | 306 244 | 257 244 | 257 244 | 257 244 | 1 387 220 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.3 | Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры | Всего | 648 619,1 | 173 629 | 40 614 | 40 614 | 40 614 | 40 614 | 336 085 |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 648 619,1 | 173 629 | 40 614 | 40 614 | 40 614 | 40 614 | 336 085 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.4 | Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы | Всего | 441 256,7 | 47 799 | 49 801 | 49 801 | 49 801 | 49 801 | 247 003 |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 441 256,7 | 47 799 | 49 801 | 49 801 | 49 801 | 49 801 | 247 003 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение информационной безопасности | Всего | 389 867,6 | 45 329 | 87 169 | 54 389 | 43 329 | 43 329 | 273 545 |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 389 867,6 | 45 329 | 87 169 | 54 389 | 43 329 | 43 329 | 273 545 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | | ||||||||
иные источники | | ||||||||
Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 430 923,4 | 82 187,4 | 59 759,6 | 61 604 | 52 162 | 52 162 | 307 875 |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 430 923,4 | 82 187,4 | 59 759,6 | 61 604 | 52 162 | 52 162 | 307 875 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.7 | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | Всего | 75 039,7 | | | | | | |
федеральный бюджет | 66 397,1 | | | | | | | ||
областной бюджет | 8 642,6 | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.8 | Внедрение и сопровождение информационной системы управления государственными и муниципальными закупками в Белгородской области | Всего | 96 100 | | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 96 100 | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | |