Постановление Правительства Белгородской области от 20.12.2021 № 637-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 440-пп

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от20 декабря 2021 г.                                                                    № 637-пп

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 440-ПП

 

 В целяхсвоевременного выполнения программы дорожных работ, в связи снеобходимостью перераспределения средств областного бюджета по видамрасходов на 2021 год и уточнением параметров бюджета на 2022 - 2024годы Правительство Белгородской области постановляет:

 1. Внести следующие изменения в постановлениеПравительства Белгородской области от 28октября 2013 года № 440-пп «Об утверждении государственной программыБелгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы идорожной сети Белгородской области»:

 - в государственную программуБелгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы идорожной сети Белгородской области» (далее – Программа), утвержденную в пункте1 названного постановления:

 - раздел 8 паспорта Программы изложить вследующей редакции:

 «Планируемыйобщий объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах засчёт всех источников финансирования составит 174 707 348,9 тыс.рублей. Объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах засчёт средств областного бюджета составит 151 678 286,4 тыс. рублей, в томчисле по годам:

 2014 год – 5 052 183,0 тыс. рублей;

 2015 год – 5 856 638,0 тыс. рублей;

 2016 год – 7 802 422,0 тыс. рублей;

 2017 год – 16 772 837,0 тыс. рублей;

 2018 год – 18 826 983,0 тыс. рублей;

 2019 год – 19 653 176,0 тыс. рублей;

 2020 год – 11 930 879,4 тыс. рублей;

 2021 год – 14 160 195,7 тыс. рублей;

 2022 год – 13 479 455,2 тыс. рублей;

 2023 год – 11 617 318,3 тыс. рублей;

 2024 год – 12 377 006,8 тыс. рублей;

 2025 год – 14 149 192,0 тыс. рублей.

 Планируемыйобъём финансирования государственной программы в 2014 – 2025годах за счёт средств федерального бюджета составит20 580 877,2 тыс. рублей. Планируемый объём финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт средств бюджетовмуниципальных образований составит 1 698 438,3 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годахза счёт средств внебюджетных источников составит 749 747,0 тыс.рублей»;

 - второй – шестнадцатый абзацы раздела 5Программы изложить в следующей редакции:

 «Планируемый общий объём финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт всех источниковфинансирования составит 174 707 348,9 тыс. рублей.

 Объем финансовых средств, направляемых изобластного бюджета на реализацию государственной программы, составляет151 678 286,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2014 год – 5 052 183,0 тыс. рублей;

 2015 год – 5 856 638,0 тыс. рублей;

 2016 год – 7 802 422,0 тыс. рублей;

 2017 год – 16 772 837,0 тыс. рублей;

 2018 год – 18 826 983,0 тыс. рублей;

 2019 год – 19 653 176,0 тыс. рублей;

 2020 год – 11 930 879,4 тыс. рублей;

 2021 год – 14 160 195,7 тыс. рублей;

 2022 год – 13 479 455,2 тыс. рублей;

 2023 год – 11 617 318,3 тыс. рублей;

 2024 год – 12 377 006,8 тыс. рублей;

 2025 год – 14 149 192,0 тыс. рублей.

 Планируемый объём финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт средств федеральногобюджета составит 20 580 877,2 тыс. рублей, средств бюджетовмуниципальных образований – 1 698 438,3 тыс. рублей, внебюджетныхисточников – 749 747,0 тыс. рублей.»;

 - вподпрограмму 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» Программы (далее –подпрограмма 1):

 - раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить вследующей редакции:

 «Планируемый общий объём финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансированиясоставит 159 791 117,8 тыс. рублей. Объём финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджета составит137 335 701,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

 2014 год – 4 539 590,0 тыс. рублей;

 2015 год – 5 162 071,0 тыс. рублей;

 2016 год – 6 839 706,0 тыс. рублей;

 2017 год – 15 868 325,0 тыс. рублей;

 2018 год – 17 815 117,0 тыс. рублей;

 2019 год – 17 552 882,0 тыс. рублей;

 2020 год – 10 746 045,3 тыс. рублей;

 2021 год – 11 720 480,0 тыс. рублей;

 2022 год – 12 385 278,0 тыс. рублей;

 2023 год – 10 478 370,0 тыс. рублей;

 2024 год – 11 227 836,7 тыс. рублей;

 2025 год – 13 000 000,0 тыс. рублей.

 Планируемый объём финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт средств федеральногобюджета составит 20 115 466,8 тыс. рублей. Планируемыйобъём финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт средствбюджетов муниципальных образований составит1 590 203,0 тыс. рублей. Планируемый объём финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт средств внебюджетных источниковсоставит 749 747,0 тыс. рублей»;

 - раздел 7 паспорта подпрограммы 1 изложить вследующей редакции:

 «К 2025 году планируется:

 1. Протяженность сети автомобильных дорогобщего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения –21 456,4 км.

 2. Увеличение объёма ввода в эксплуатациюпосле строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения на 2 884,0 км.

 3. Прирост протяженности сетиавтомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения врезультате строительства новых автомобильных дорог на 2 662,9 км.

 4. Прирост протяженности автомобильныхдорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильныхдорог на 6 855,3 км.

 5. Общая протяженность автомобильныхдорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,на 31 декабря отчетного года составит 16 567,0 км.

 К 2020 году планируется прирост протяженностиавтомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) иместного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, в результате реконструкции автомобильных дорог на 221,1 км.

 В 2021 году доля протяженности автомобильныхдорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения составит 74,2 процента»;

 - двадцать девятый – тридцать первый абзацыраздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

 «Проект 1.R.1 «Региональная и местная дорожнаясеть», включающий в себя мероприятия:

 - финансовое обеспечение дорожной деятельностив рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественныедороги», направленное на ремонт автодорог общего пользования региональногои межмуниципального значения;

 - иные межбюджетные трансферты бюджетаммуниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечениедорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасныекачественные дороги» для осуществления ремонта автодорог местного значения»;

 - дополнить раздел 3 подпрограммы 1 тридцатьвторым абзацем следующего содержания:

 «- приведение в нормативное состояниеавтомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамкахреализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»,предусматривающее предоставление субсидии на строительство (реконструкцию),капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений и обеспечивающеедостижение показателя протяженности приведенных в нормативное состояниеискусственных сооружений на автомобильных дорогах региональногоили межмуниципального и местного значения»;

 - тридцать второй – пятьдесят третий абзацыраздела 3 подпрограммы 1 считать соответственно тридцать третьим –пятьдесят четвертым абзацами;

 - раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:

«4. Прогноз конечных результатов подпрограммы1.

Перечень показателей подпрограммы 1

 

 В результате реализации мероприятийподпрограммы 1 к 2025 году планируется:

 1) протяженность сети автомобильных дорогобщего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения –21 456,4 км;

 2) увеличение объёма ввода в эксплуатациюпосле строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения на 2 884,0 км;

 3) прирост протяженности сети автомобильныхдорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результатестроительства новых автомобильных дорог 2 662,9 км;

 4) прирост протяженности автомобильных дорогобщего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильныхдорог на 6 855,3 км;

 5) общая протяженность автомобильных дорогобщего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, на 31 декабря отчетного года составит 16 567,0 км.

 К 2020 году прирост протяженностиавтомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) иместного значения, соответствующих нормативным требованиям ктранспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильныхдорог составит 221,1 км.

 В 2021 году доля протяженности автомобильныхдорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения составит 74,2 процента.

 Сведения о динамике значений показателейконечного и непосредственного результатов представлены в приложении№ 1 к государственной программе.»;

- первый –четырнадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:

«Общий объемфинансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 159791 117,8 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 20 115466,8 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований –1 590 203,0 тыс. рублей, внебюджетных источников –749 747,0 тыс. рублей.

 Объём финансирования мероприятий подпрограммы1 за счёт средств областного бюджета составляет 137 335 701,0 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

 2014 год – 4 539 590,0 тыс. рублей;

 2015 год – 5 162 071,0 тыс. рублей;

 2016 год – 6 839 706,0 тыс. рублей;

 2017 год – 15 868 325,0 тыс. рублей;

 2018 год – 17 815 117,0 тыс. рублей;

 2019 год – 17 552 882,0 тыс. рублей;

 2020 год – 10 746 045,3 тыс. рублей;

 2021 год – 11 720 480,0 тыс. рублей;

 2022 год – 12 385 278,0 тыс. рублей;

 2023 год – 10 478 370,0 тыс. рублей;

 2024 год – 11 227 836,7 тыс. рублей;

 2025 год – 13 000 000,0 тыс.рублей.»;

 - в подпрограмму 2 «Совершенствование иразвитие транспортной системы» Программы (далее – подпрограмма 2):

 - раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить вследующей редакции:

 «Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составит4 646 088,3 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 –2025 годах за счет средств областного бюджета составит 4 537 853,0тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

 2014 год – 47 227,0 тыс. рублей;

 2015 год – 90 527,0 тыс. рублей;

 2016 год – 165 835,0 тыс. рублей;

 2017 год – 150 185,0 тыс. рублей;

 2018 год – 150 696,0 тыс. рублей;

 2019 год – 916 596,0 тыс. рублей;

 2020 год – 176 777,5 тыс. рублей;

 2021 год – 1 676 509,2 тыс. рублей;

 2022 год – 290 710,2 тыс. рублей;

 2023 год – 290 834,3 тыс. рублей;

 2024 год – 290 963,8 тыс. рублей;

 2025 год – 290 992,0 тыс. рублей.

 Планируемый объем финансирования подпрограммы2 в 2014 – 2025 годах за счет средств бюджетов муниципальных образованийсоставит 108 235,3 тыс. рублей»;

 - раздел 3 подпрограммы 2 дополнить седьмымабзацем следующего содержания:

 «Мероприятие 2.1.6. Субсидии навозмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целяхпредоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам ввыходные и праздничные дни.»;

 - седьмой – девятый абзацы раздела 3подпрограммы 2 считать восьмым – десятым абзацами соответственно;

 - восьмой абзац раздела 3 подпрограммы 2изложить в следующей редакции:

 «Основное мероприятие 2.2 «Субсидии организациямжелезнодорожного транспорта» предусматривает следующие мероприятия: компенсациюперевозчику потерь в доходах, возникающих в результате государственногорегулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживаниянаселения железнодорожным транспортом общего пользования (пригороднойкатегории) на территории Белгородской области в соответствии с договором опредоставлении субсидии в пределах бюджетного лимита на очередной финансовыйгод; компенсацию потерь в доходах перевозчику, осуществляющему перевозкипо льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательныхорганизаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательныхорганизаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортомв пригородном сообщении Белгородской области; компенсацию потерь в доходахорганизациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготнымтарифам на проезд детей в возрасте 5 – 7 лет железнодорожным транспортом общегопользования в пригородном сообщении Белгородской области; субсидииорганизациям железнодорожного транспорта на компенсацию недополученных доходовот льготного проезда в железнодорожном транспорте общего пользованияв поездах пригородной категории к дачным и садово-огородным участкамв выходные и праздничные дни.»;

 - первый – тринадцатый абзацы раздела 5подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 «Объем финансовых ресурсов из областногобюджета на реализацию подпрограммы 2 составит 4 646 088,3 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

 2014 год – 47 227,0 тыс. рублей;

 2015 год – 90 527,0 тыс. рублей;

 2016 год – 165 835,0 тыс. рублей;

 2017 год – 150 185,0 тыс. рублей;

 2018 год – 150 696,0 тыс. рублей;

 2019 год – 916 596,0 тыс. рублей;

 2020 год – 176 777,5 тыс. рублей;

 2021 год – 1 676 509,2 тыс. рублей;

 2022 год – 290 710,2 тыс. рублей;

 2023 год – 290 834,3 тыс. рублей;

 2024 год – 290 963,8 тыс. рублей;

 2025 год – 290 992,0 тыс. рублей.»;

 - в подпрограмму 3 «Обеспечение реализациигосударственной программы» Программы (далее – подпрограмма 3):

 - раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить вследующей редакции:

 «Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составит 9 562 106,1 тыс.рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 9 562 106,1 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

 2014 год – 465 366,0 тыс. рублей;

 2015 год – 604 040,0 тыс. рублей;

 2016 год – 796 881,0 тыс. рублей;

 2017 год – 754 327,0 тыс. рублей;

 2018 год – 861 170,0 тыс. рублей;

 2019 год – 945 498,0 тыс. рублей;

 2020 год – 1 008 056,6 тыс. рублей;

 2021 год – 763 206,5 тыс. рублей;

 2022 год – 803 467,0 тыс. рублей;

 2023 год – 848 114,0 тыс. рублей;

 2024 год – 853 780,0 тыс. рублей;

 2025 год – 858 200,0 тыс. рублей»;

 - второй – четырнадцатый абзацы раздела 5подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

 «Объём финансирования подпрограммы 3 в 2014 –2025 годах за счёт средств областного бюджета составляет 9 562 106,1 тыс.рублей, в том числе по годам:

 2014 год – 465 366,0 тыс. рублей;

 2015 год – 604 040,0 тыс. рублей;

 2016 год – 796 881,0 тыс. рублей;

 2017 год – 754 327,0 тыс. рублей;

 2018 год – 861 170,0 тыс. рублей;

 2019 год – 945 498,0 тыс. рублей;

 2020 год – 1 008 056,6 тыс. рублей;

 2021 год – 763 206,5 тыс. рублей;

 2022 год – 803 467,0 тыс. рублей;

 2023 год – 848 114,0 тыс. рублей;

 2024 год – 853 780,0 тыс. рублей;

 2025 год – 858 200,0 тыс. рублей.»;

 - в подпрограмму 4 «Повышение безопасностидорожного движения» Программы (далее – подпрограмма 4):

 - раздел 5 паспорта подпрограммы 4 изложить вследующей редакции:

 «Реализация подпрограммы 4 осуществляется вдва этапа:

 1 этап – 2019 – 2020 годы;

 2 этап – 2021– 2024 годы.»;

 - раздел 6 паспорта подпрограммы 4 изложить вследующей редакции:

 «Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 4 за счет всех источников финансирования составит 708 036,7тыс. рублей. Объём финансирования подпрограммы 4 за счет средств областногобюджета составит 242 626,3 тыс. рублей, за счет средств федеральногобюджета – 465 410,4 тыс. рублей»;

 - третий абзац раздела 2 подпрограммы 4изложить в следующей редакции:

 «Реализация подпрограммы 4 осуществляется вдва этапа: 1 этап – 2019 – 2020 годы; 2 этап – 2021– 2024 годы.»;

 - раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующейредакции:

«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезе главных распорядителей средствобластного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализацииподпрограммы)

 

 Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 4 за счет всех источников финансирования составит 708 036,7тыс. рублей.

 Объём финансирования подпрограммы 4 за счетсредств областного бюджета составит 242 626,3 тыс. рублей, в том числе:

 2019 год – 238 200,0 тыс. рублей;

 2024 год – 4 426,3 тыс. рублей.

 Планируемый объем финансирования подпрограммы4 за счет средств федерального бюджета составит 465 410,4 тыс. рублей, втом числе по годам:

 2020 год – 80 000,0 тыс. рублей;

 2021 год – 80 000,0 тыс. рублей;

 2022 год – 92 948,0 тыс. рублей;

 2023 год – 106 231,2 тыс. рублей;

 2024 год – 106 231,2 тыс. рублей.

 Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 изразличных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы 4 за счет средств бюджета Белгородской области по годампредставлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.

 Объем финансового обеспечения подпрограммы 4подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;

 - таблицы 2 приложений № 1, № 3, №4, приложения № 5, № 7, таблицу 3 приложения № 7-Б, приложения № 8 –№ 16, № 18 к Программе изложить в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.

 2. Департаменту финансов и бюджетной политикиБелгородской области (Боровик В.Ф.):

 - подготовить для последующего внесения вустановленном законодательством порядке на рассмотрение Белгородской областнойДумы проект закона Белгородской области о внесении изменений в законБелгородской области от 26 декабря 2020 года № 19 «Об областном бюджете на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части уменьшенияи перераспределения средств областного бюджета на 2021 год по разделу«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»;

 - при подготовке проекта закона Белгородскойобласти «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»предусмотреть финансирование из областного бюджета мероприятий Программы сучётом настоящего постановления.

 3. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на департамент строительства и транспортаБелгородской области (Базаров В.В.).

 4. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования.

 

 

 

 Губернатор

Белгородской области                                                                            В.В.Гладков

Вре Губернатор

Белгородской области Е.С. Савченко

Приложениек постановлению Правительства

Белгородскойобласти

от20 декабря 2021 г.

 № 637-пп

 

Приложение№ 1

 к государственной программе Белгородскойобласти «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сетиБелгородской области»          

 

 

Таблица2

 


Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Срок реализации (начало, завершение)

Вид показателя

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализции

ВСЕГО 2021-2025

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Белгородской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения)

 Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, процентов

72,3

65,6

66,7

67,7

68,7

72,3

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км

21 456,4

21 397,6

21 441,4

21 454,4

21 456,4

21 456,4

2014-2023 годы

П

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км

109,0

50,3

43,7

13,0

2,0

 

2014-2023 годы

П

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км

109,0

50,3

43,7

13,0

2,0

 

 

 

2014-2025 годы

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км

2 636,5

1 003,9

533,2

343,0

406,5

350,0

2021 год

П

в том числе в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», км (иные межбюджетные трансферты T-2)

 

83,7

83,7

 

 

 

 

2021 год

П

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, процентов

74,2

74,2

 

 

 

 

2014-2025 годы

П

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км

16 567,0

16 063,5

16 196,2

16 352,2

16 478,7

16 567,0

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км

1 608,0

505,9

212,3

227,8

312,0

350,0

 

 

 

 

в том числе в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», км (иные межбюджетные трансферты T-2)

 

28,0

28,0

 

 

 

 

Мероприятие 1.1.1. Содержание автодорог и мостов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Протяженность автодорог и мостов, подлежащих содержанию, км/пог. м

6 329/ 18 748

6 329/ 18 748

6 329/ 18 748

6 329/ 18 748

6 329/ 18 748

6 329/ 18 748

Мероприятие 1.1.2. Безопасность дорожного движения

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2017-2025 годы

 

Протяженность автодорог, подлежащих нанесению горизонтальной разметки, км

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

Мероприятие 1.1.3. Ремонт автодорог

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км

1 303,8

322,6

164,2

187,0

280,0

350,0

Мероприятие 1.1.4. Ремонт мостов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Количество мостов, подлежащих ремонту, штук

48

13

11

10

6

8

Мероприятие 1.1.5. Проектно-изыскательские работы

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук

384

70

75

77

80

82

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2020-2025 годы

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог, км

17,0

 

 

17,0

 

 

Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2020-2025 годы

П

Протяженность автодорог, обустроенных наружным освещением, км

158,3

158,3

 

 

 

 

2022-2023 годы

П

Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км

17,0

 

 

17,0

 

 

Мероприятие 1.2.2. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2019-2021 годы

П

Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен, штук/пог. м

1 / 152,96

1 / 152,96

 

 

 

 

Р

Доля уникальных исскуственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии, процентов

28,8

28,8

 

 

 

 

Мероприятие 1.2.3. Проектно-изыскательские работы

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук

20

10

10

10

10

10

Проект 1.R.1. «Региональная и местная дорожная сеть»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2019-2024 годы

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть», км

630,4

232,2

132,7

139,0

126,5

 

П

Доля дорожной сети Белгородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов

85,0

80,3

81,7

83,1

85,0

 

 

 

 

П

Доля дорожной сети Старооскольско-Губкинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов

85,0

80,7

81,9

83,3

85,0

 

П

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, процентов

85,0

80,0

81,0

83,0

85,0

 

2021-2024 годы

П

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объёме закупок, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Мероприятие 1.R.1.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2019-2024 годы

П

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть», км

304,2

183,3

48,1

40,8

32,0

 

Мероприятие 1.R.1.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

 

2019-2024 годы

П

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть», км

370,1

92,8

84,6

98,2

94,5

 

 «Мосты и путепроводы»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2022-2024 годы

П

Протяженость приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, пог.м

3 615,4

 

424,5

1 340,2

1850,7

 

Мероприятие Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2022-2024 годы

П

Количество приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, штук

39

 

5

13

21

 

Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км

6 329,0

6 329,0

6 329,0

6 329,0

6 329,0

6 329,0

2022-2025 годы

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, обустроенных наружным освещением, км

 

 

72,0

150,0

150,0

150,0

2014-2025 годы

П

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км

4 618,9

4 392,7

4 440,8

4 498,6

4 530,6

4 618,9

Мероприятие 1.3.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с применением энергоэффективных светильников

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2015-2021 годы

П

Протяжённость построенных автомобильных дорог общего пользования, км

3,5

3,5

 

 

 

 

Мероприятие 1.3.2. Строительство сетей наружного освещения

2022-2025 годы

П

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, обустроенных наружным освещением, км

 

 

72,00

150,00

150,00

150,0

Мероприятие 1.3.3. Проектно-изыскательские работы

2014-2025 годы

П

Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук

25

5

5

5

5

5

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населённых пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

Основное мероприятие 1.4. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км

15 127,4

15 068,6

15 112,4

15 125,4

15 127,4

15 127,4

2014-2023 годы

П

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, км

105,5

46,8

43,7

13,0

2,0

 

 

 

2015-2022 годы

П

Прирост протяженности сети автомобильных дорог межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км

11,3

 

7,6

3,7

 

 

2014-2023 годы

П

Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км

94,2

46,8

36,1

9,3

2,0

 

2014-2025 годы

П

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км

11 948,1

11 670,80

11 755,4

11 853,6

11 948,1

11 948,1

Мероприятие 1.4.1. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автодорог и обходов административных центров муниципальных образований и городских округов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2015-2023 годы

П

Протяженность построенных (реконструированных) межмуниципальных автомобильных дорог и обходов административных центров, км

11,3

 

7,6

3,7

 

 

в том числе, строительство автодорог в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»

2022 - 2023 годы

П

 

 

4,2

3,7

 

 

Мероприятие 1.4.2. Строительство автомобильных дорог общего пользования в населённых пунктах

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2022 годы

П

Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населённых пунктах области, км

25,1

18,0

7,1

 

 

 

Мероприятие 1.4.3. Строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2021 годы

П

Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км

0,9

0,9

 

 

 

 

Мероприятие 1.4.5. Проектно-изыскательские работы

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук

384

70

75

77

80

82

Проект 1.F.1 «Жилье»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2019-2023 годы

П

Прирост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки в рамках проекта «Жилье», км

68,2

27,9

29,0

9,3

2,0

 

Мероприятие 1.F.1.1 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2019-2023 годы

П

Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки в рамках проекта «Жилье», км

68,2

27,9

29,0

9,3

2,0

 

Основное мероприятие 1.5. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2015-2024 годы

П

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в населенных пунктах, км

1 011,6

498,0

320,9

98,2

94,5

 

в том числе в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», км (иные межбюджетные трансферты T-2)

 

55,7

55,7

 

 

 

 

Мероприятие 1.5.1 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2021 год

П

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах, км

55,7

55,7

 

 

 

 

Мероприятие 1.5.2. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2019-2022 годы

П

Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения, км

12,2

5,1

7,1

 

 

 

Мероприятие 1.5.3. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2015-2022 годы

П

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах, км

585,8

349,5

236,3

 

 

 

Подпрограмма 2. «Совершенствование и развитие транспортной системы»

Департаменты строительства и транспорта, образования, социальной защиты населения и труда Белгородской области

2014-2025 годы

П

Пассажирооборот автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, млн пасс-км

800

800

800

800

800

800

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

Основное мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

Департаменты строительства и транспорта, социальной защиты населения и труда Белгородской области

2014-2025 годы

П

Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук

28

28

28

28

28

28

Мероприятие 2.1.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук

28

28

28

28

28

28

Мероприятие 2.1.2. Субвенции, предоставляемые муниципальным образованиям на финансирование предоставления льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, расположенных на территории Белгородской области, в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам

Департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области

2016-2025 годы

П

Количество перевезенных обучающихся, студентов и аспирантов образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, человек

110

22

22

22

22

22

Мероприятие 2.1.3. Субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего
и среднего профессионального образования области в городском
или пригородном сообщении на территории Белгородской области

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2020-2025 годы

П

Количество организаций высшего и среднего профессионального образования области, студенты которых воспользовались льготным проездом, штук

46

46

46

46

46

46

Мероприятие 2.1.4. Субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2022-2024 годы

П

Количество принятых нормативно-правовых актов по регулированию тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам, штук

66

 

22

22

22

 

Мероприятие 2.1.5. Мероприятия (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области

2021 год

П

Количество приобретенных автобусов, использующих газомоторное топливо, штук

100

100

 

 

 

 

Мероприятие 2.1.6. Субсидии на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2022-2025 годы

П

Количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам, тыс. чел.

1520

 

380

380

380

380

Основное мероприятие 2.2. Субсидии организациям железнодорожного транспорта

Департаменты строительства
и транспорта, образования Белгородской области

2014-2025 годы

П

Средняя наполняемость пассажирского
 вагона на пригородных
 железнодорожных маршрутах, процентов

14

10

11

12

13

14

Мероприятие 2.2.1. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования (пригородной категории) на территории Белгородской области

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Средняя наполняемость пассажирского
 вагона на пригородных
 железнодорожных маршрутах, процентов

14

10

11

12

13

14

Мероприятие 2.2.2. Компенсация потерь
в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки
по льготным тарифам на проезд учащихся
 и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении Белгородской области

Департамент образования Белгородской области

2014-2025 годы

П

Количество перевезенных учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, тыс. чел.

374

90

71

71

71

71

Мероприятие 2.2.3. Компенсация потерь
в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки
 по льготным тарифам на проезд детей
в возрасте 5-7 лет железнодорожным транспортом общего пользования
 в пригородном сообщении Белгородской области

Департамент образования Белгородской области

2016-2025 годы

П

Количество перевезенных детей в возрасте 5-7 лет, человек

5 294

1 294

1 000

1 000

1 000

1 000

Мероприятие 2.2.4. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию недополученных доходов от льготного проезда в железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородной категории к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2022-2025 годы

П

Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении к дачным и садово-огородным участкам, тыс. чел.

380

 

95

95

95

95

Основное мероприятие 2.3. Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2021-2025 годы

П

Загрузка субсидируемых авиарейсов, процентов

65

65

65

65

65

65

Основное мероприятие 2.4. Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2020-2021 годы

П

Количество отремонтированных объектов, штук

1

1

 

 

 

 

Мероприятие 2.4.3. Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области, департамент строительства
и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Средний уровень достижения показателей государственной программы, процентов

95

95

95

95

95

95

Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.3 - 1.5 подпрограммы 1, процентов

95

95

95

95

95

95

Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Полнота уплаты налога, процентов

100

100

100

100

100

100

Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта

Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Сертификация хозяйствующих субъектов на автомобильном транспорте, штук

34

34

34

34

34

34

Задача 3. Обеспечение исполнения казённым учреждением функций в сфере дорожной деятельности

Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2014-2025 годы

П

Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.1 и 1.2 подпрограммы 1, процентов

95

95

95

95

95

95

Подпрограмма 4. «Повышение безопасности дорожного движения»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2021-2024 годы

П

Обеспечение автоматизации процессов управления дорожным движением в городских агломерациях интеллектуальными транспортными системами, процентов

100

100

100

100

100

 

Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов

Проект 4.R.2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

2021-2024 годы

П

Количество внедрённых интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях (накопленным итогом), единиц

1

1

1

1

1

 


                                                   Приложение№ 3 к государственной программе Белгородской области «Совершенствование иразвитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»

 

 

Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий(мероприятий) государственной программы из различных источников финансированияна II этапе реализации

 

 

Таблица2

 


Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Общий объём финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на II этапе (2021-2025 годы)

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»

ВСЕГО

174 707 348,9

16 919 799,8

14 911 262,8

13 204 884,5

14 200 092,6

14 150 690,8

73 386 730,5

федеральный бюджет

20 580 877,2

2 471 803,0

1 215 883,8

1 581 774,4

1 821 587,0

 

7 091 048,2

областной бюджет

151 678 286,4

14 160 195,7

13 479 455,2

11 617 318,3

12 377 006,8

14 149 192,0

65 783 168,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 698 438,3

287 801,1

215 923,8

5 791,8

1 498,8

1 498,8

512 514,3

внебюджетные источники

749 747,0

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1

«Совершенствование и развитие дорожной сети»

ВСЕГО

159 791 117,8

14 399 044,0

13 722 638,8

11 958 206,2

12 943 192,5

13 000 000,0

66 023 081,5

федеральный бюджет

20 115 466,8

2 391 803,0

1 122 935,8

1 475 543,2

1 715 355,8

 

6 705 637,8

областной бюджет

137 335 701,0

11 720 480,0

12 385 278,0

10 478 370,0

11 227 836,7

13 000 000

58 811 964,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 590 203,0

286 761,0

214 425,0

4 293,0

 

 

505 479,0

внебюджетные источники

749 747,0

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

75 976 593,5

5 882 857,3

6 721 217,7

7 337 053,0

8 824 246,5

12 400 000,0

41 165 374,5

федеральный бюджет

412 697,5

412 697,5

 

 

 

 

412 697,5

внебюджетные источники

26 404,0

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.1.1.

Содержание автодорог и мостов

областной бюджет

 

1 638 484,0

2 495 370,0

2 485 782,0

2 596 342,0

2 700 000,0

11 915 978

Мероприятие 1.1.2.

Безопасность дорожного движения

областной бюджет

 

270 125,0

381 177,0

300 000,0

300 000,0

300 000

1 551 302

Мероприятие 1.1.3.

Ремонт автодорог

областной бюджет

 

3 815 452,3

3 628 411,7

4 401 271,0

5 777 904,5

9 250 000

26 873 040

федеральный бюджет

 

412 697,5

 

 

 

 

412 697,5

Мероприятие 1.1.4.

Ремонт мостов

областной бюджет

 

107 045,0

86 508,0

100 000,0

100 000,0

100 000

493 553

Мероприятие 1.1.5.

Проектно-изыскательские работы

областной бюджет

 

51 751

129 751

50 000

50 000,0

50 000

331 502

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

3 965 083,6

265 339,6

56 500,0

644 500,0

30 000,0

30 000,0

1 026 339,6

федеральный бюджет

509 975,3

29 975,3

 

 

 

 

29 975,3

внебюджетные источники

19 319,0

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

3 740 153,0

255 119,0

20 000,0

614 500,0

 

 

889 619,0

федеральный бюджет

20 000,0

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

19 319,0

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.2.2.

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии

областной бюджет

54 463,6

3 330,6

 

 

 

 

3 330,6

федеральный бюджет

489 975,3

29 975,3

 

 

 

 

29 975,3

Мероприятие 1.2.3.

Проектно-изыскательские работы

областной бюджет

170 467,0

6 890,0

36 500,0

30 000

30 000

30 000

133 390,0

Проект 1.R.1

 «Региональная и местная дорожная сеть»

федеральный бюджет

10 780 513,7

1 244 000,0

564 063,0

1 150 530,8

1 683 092,9

 

4 641 686,7

областной бюджет

9 218 168,8

2 037 626,2

2 113 548,9

1 871 733,8

1 802 245,9

 

7 825 154,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

43 179,0

 

38 886,0

4 293,0

 

 

43 179,0

Мероприятие 1.R.1.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги»

федеральный бюджет

5 211 426,0

1 244 000,0

 

 

 

 

1 244 000,0

областной бюджет

4 563 595,0

1 011 730,9

1 071 117,1

975 929,0

758 858

 

3 817 635,0

Мероприятие 1.R.1.2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

федеральный бюджет

2 171 401,0

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

4 513 003,4

1 025 895,3

1 018 929,1

847 866,0

973 259

 

3 865 949,4

 

«Мосты и путепроводы»

 

3 582 436,1

 

626 451,7

1 202 762,6

1 753 221,8

 

3 582 436,1

Мероприятие

Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

федеральный бюджет

3 397 686,7

 

564 063,0

1 150 530,8

1 683 092,9

 

3 397 686,7

областной бюджет

141 570,4

 

23 502,7

47 938,8

70 128,9

 

141 570,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

43 179,0

 

38 886,0

4 293,0

 

 

43 179,0

Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

Основное мероприятие 1.3.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

федеральный бюджет

2 365 336,0

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

21 551 909,1

26 663,3

337 195,8

515 000,0

515 000,0

515 000,0

1 908 859,1

внебюджетные источники

415 473,0

 

 

 

 

 

 

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населённых пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

Основное мероприятие 1.4.

Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

федеральный бюджет

1 771 724,1

 

196 568,5

194 272,1

 

 

390 840,6

областной бюджет

9 971 566,1

167 192,6

576 696,5

104 635,2

55 000,0

55 000,0

958 524,3

внебюджетные источники

288 551,0

 

 

 

 

 

 

в том числе, строительство автодорог в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»

федеральный бюджет

390 840,6

 

196 568,5

194 272,1

 

 

390 840,6

областной бюджет

36 654,7

 

8 190,5

28 464,2

 

 

36 654,7

Проект 1.F.1

 «Жилье»

федеральный бюджет

3 787 917,7

217 827,7

362 304,30

130 740,30

32 262,90

 

743 135,2

областной бюджет

755 739,9

9 077,0

15 096,1

5 448,0

1 344,3

 

30 965,4

Основное мероприятие 1.5.

 Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения,
на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
с твердым покрытием
 до сельских населённых пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
 к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

федеральный бюджет

487 302,5

487 302,5

 

 

 

 

487 302,5

областной бюджет

15 896 640,0

3 331 724,0

2 565 023,0

 

 

 

5 896 747,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 547 024,0

286 761,0

175 539,0

 

 

 

462 300,0

Подпрограмма 2

«Совершенствование и развитие транспортной системы»

ВСЕГО

4 646 088,3

1 677 549,3

292 209,0

292 333,1

292 462,6

292 490,8

2 847 044,8

областной бюджет

4 537 853,0

1 676 509,2

290 710,2

290 834,3

290 963,8

290 992,0

2 840 009,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

108 235,3

1 040,1

1 498,8

1 498,8

1 498,8

1 498,8

7 035,3

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

Основное мероприятие 2.1.

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

областной бюджет

1 810 419,5

1 450 109,0

45 224,0

45 224,0

45 224,0

45 044,0

1 630 825,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

9 584,3

1 040,1

1 498,8

1 498,8

1 498,8

1 498,8

7 035,3

Основное мероприятие 2.2.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта

областной бюджет

1 370 159,3

133 596,0

138 212,2

138 336,3

138 465,8

138 674,0

687 284,3

Основное мероприятие 2.3.

Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

областной бюджет

494 441,3

35 345,3

107 274,0

107 274,0

107 274,0

107 274,0

464 441,3

Основное мероприятие 2.4.

 Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом

областной бюджет

862 832,9

57 458,9

 

 

 

 

57 458,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

98 651,0

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации государственной программы»

ВСЕГО

9 562 106,1

763 206,5

803 467,0

848 114,0

853 780,0

858 200,0

4 126 767,5

областной бюджет

9 562 106,1

763 206,5

803 467,0

848 114,0

853 780,0

858 200,0

4 126 767,5

Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

областной бюджет

345 499,5

19 248,5

30 422,0

31 103,0

32 244,0

33 000,0

146 017,5

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

областной бюджет

7 963 321,0

621 751,0

630 000,0

680 000,0

680 000,0

680 000,0

3 291 751,0

Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

1 390,0

150,0

200,0

200,0

200,0

200,0

950,0

Задача 3. Обеспечение исполнения казённым учреждением функций в сфере дорожной деятельности

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

1 251 895,6

122 057,0

142 845,0

136 811,0

141 336,0

145 000,0

688 049,0

Подпрограмма 4

«Повышение безопасности дорожного движения»

ВСЕГО

708 036,7

80 000,0

92 948,0

106 231,2

 

 

279 179,2

федеральный бюджет

465 410,4

80 000,0

92 948,0

106 231,2

106 231,2

 

385 410,4

областной бюджет

242 626,3

 

 

 

4 426,3

 

4 426,3

Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов

Основное мероприятие 4.1.

Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли

областной бюджет

47 961,0

 

 

 

 

 

 

Проект 4.R.2

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

федеральный бюджет

465 410,4

80 000,0

92 948,0

106 231,2

106 231,2

 

385 410,4

областной бюджет

55 015,3

 

 

 

4 426,3

 

4 426,3

Основное мероприятие 4.2.

 Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер

областной бюджет

139 650,0

 

 

 

 

 

 


Приложение№ 4 к государственной программе Белгородской области «Совершенствование иразвитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»          

 

 

Ресурсное обеспечениереализации государственной программы за счёт средств бюджета Белгородскойобласти на II этапе реализации

 

Таблица2          

 


Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Общий объём финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на II этапе (2021-2025 годы)

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»

Всего, в том числе:

 

 

 

 

164 871 155,3

16 631 998,7

14 695 339,0

13 199 092,7

14 198 593,8

14 149 192,0

72 874 216,2

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

828

 04 09

10 1 00 00000

 

160 331 912,3

14 955 339,5

14 404 428,8

12 908 058,4

13 907 430,0