ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от20 декабря 2021 г. № 637-пп
ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 440-ПП
В целяхсвоевременного выполнения программы дорожных работ, в связи снеобходимостью перераспределения средств областного бюджета по видамрасходов на 2021 год и уточнением параметров бюджета на 2022 - 2024годы Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановлениеПравительства Белгородской области от 28октября 2013 года № 440-пп «Об утверждении государственной программыБелгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы идорожной сети Белгородской области»:
- в государственную программуБелгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы идорожной сети Белгородской области» (далее – Программа), утвержденную в пункте1 названного постановления:
- раздел 8 паспорта Программы изложить вследующей редакции:
«Планируемыйобщий объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах засчёт всех источников финансирования составит 174 707 348,9 тыс.рублей. Объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах засчёт средств областного бюджета составит 151 678 286,4 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2014 год – 5 052 183,0 тыс. рублей;
2015 год – 5 856 638,0 тыс. рублей;
2016 год – 7 802 422,0 тыс. рублей;
2017 год – 16 772 837,0 тыс. рублей;
2018 год – 18 826 983,0 тыс. рублей;
2019 год – 19 653 176,0 тыс. рублей;
2020 год – 11 930 879,4 тыс. рублей;
2021 год – 14 160 195,7 тыс. рублей;
2022 год – 13 479 455,2 тыс. рублей;
2023 год – 11 617 318,3 тыс. рублей;
2024 год – 12 377 006,8 тыс. рублей;
2025 год – 14 149 192,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъём финансирования государственной программы в 2014 – 2025годах за счёт средств федерального бюджета составит20 580 877,2 тыс. рублей. Планируемый объём финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт средств бюджетовмуниципальных образований составит 1 698 438,3 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годахза счёт средств внебюджетных источников составит 749 747,0 тыс.рублей»;
- второй – шестнадцатый абзацы раздела 5Программы изложить в следующей редакции:
«Планируемый общий объём финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт всех источниковфинансирования составит 174 707 348,9 тыс. рублей.
Объем финансовых средств, направляемых изобластного бюджета на реализацию государственной программы, составляет151 678 286,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5 052 183,0 тыс. рублей;
2015 год – 5 856 638,0 тыс. рублей;
2016 год – 7 802 422,0 тыс. рублей;
2017 год – 16 772 837,0 тыс. рублей;
2018 год – 18 826 983,0 тыс. рублей;
2019 год – 19 653 176,0 тыс. рублей;
2020 год – 11 930 879,4 тыс. рублей;
2021 год – 14 160 195,7 тыс. рублей;
2022 год – 13 479 455,2 тыс. рублей;
2023 год – 11 617 318,3 тыс. рублей;
2024 год – 12 377 006,8 тыс. рублей;
2025 год – 14 149 192,0 тыс. рублей.
Планируемый объём финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счёт средств федеральногобюджета составит 20 580 877,2 тыс. рублей, средств бюджетовмуниципальных образований – 1 698 438,3 тыс. рублей, внебюджетныхисточников – 749 747,0 тыс. рублей.»;
- вподпрограмму 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» Программы (далее –подпрограмма 1):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить вследующей редакции:
«Планируемый общий объём финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт всех источников финансированиясоставит 159 791 117,8 тыс. рублей. Объём финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт средств областного бюджета составит137 335 701,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 4 539 590,0 тыс. рублей;
2015 год – 5 162 071,0 тыс. рублей;
2016 год – 6 839 706,0 тыс. рублей;
2017 год – 15 868 325,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 815 117,0 тыс. рублей;
2019 год – 17 552 882,0 тыс. рублей;
2020 год – 10 746 045,3 тыс. рублей;
2021 год – 11 720 480,0 тыс. рублей;
2022 год – 12 385 278,0 тыс. рублей;
2023 год – 10 478 370,0 тыс. рублей;
2024 год – 11 227 836,7 тыс. рублей;
2025 год – 13 000 000,0 тыс. рублей.
Планируемый объём финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт средств федеральногобюджета составит 20 115 466,8 тыс. рублей. Планируемыйобъём финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт средствбюджетов муниципальных образований составит1 590 203,0 тыс. рублей. Планируемый объём финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счёт средств внебюджетных источниковсоставит 749 747,0 тыс. рублей»;
- раздел 7 паспорта подпрограммы 1 изложить вследующей редакции:
«К 2025 году планируется:
1. Протяженность сети автомобильных дорогобщего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения –21 456,4 км.
2. Увеличение объёма ввода в эксплуатациюпосле строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения на 2 884,0 км.
3. Прирост протяженности сетиавтомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения врезультате строительства новых автомобильных дорог на 2 662,9 км.
4. Прирост протяженности автомобильныхдорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильныхдорог на 6 855,3 км.
5. Общая протяженность автомобильныхдорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,на 31 декабря отчетного года составит 16 567,0 км.
К 2020 году планируется прирост протяженностиавтомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) иместного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, в результате реконструкции автомобильных дорог на 221,1 км.
В 2021 году доля протяженности автомобильныхдорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения составит 74,2 процента»;
- двадцать девятый – тридцать первый абзацыраздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Проект 1.R.1 «Региональная и местная дорожнаясеть», включающий в себя мероприятия:
- финансовое обеспечение дорожной деятельностив рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественныедороги», направленное на ремонт автодорог общего пользования региональногои межмуниципального значения;
- иные межбюджетные трансферты бюджетаммуниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечениедорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасныекачественные дороги» для осуществления ремонта автодорог местного значения»;
- дополнить раздел 3 подпрограммы 1 тридцатьвторым абзацем следующего содержания:
«- приведение в нормативное состояниеавтомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамкахреализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»,предусматривающее предоставление субсидии на строительство (реконструкцию),капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений и обеспечивающеедостижение показателя протяженности приведенных в нормативное состояниеискусственных сооружений на автомобильных дорогах региональногоили межмуниципального и местного значения»;
- тридцать второй – пятьдесят третий абзацыраздела 3 подпрограммы 1 считать соответственно тридцать третьим –пятьдесят четвертым абзацами;
- раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:
«4. Прогноз конечных результатов подпрограммы1.
Перечень показателей подпрограммы 1
В результате реализации мероприятийподпрограммы 1 к 2025 году планируется:
1) протяженность сети автомобильных дорогобщего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения –21 456,4 км;
2) увеличение объёма ввода в эксплуатациюпосле строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения на 2 884,0 км;
3) прирост протяженности сети автомобильныхдорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результатестроительства новых автомобильных дорог 2 662,9 км;
4) прирост протяженности автомобильных дорогобщего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильныхдорог на 6 855,3 км;
5) общая протяженность автомобильных дорогобщего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, на 31 декабря отчетного года составит 16 567,0 км.
К 2020 году прирост протяженностиавтомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) иместного значения, соответствующих нормативным требованиям ктранспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильныхдорог составит 221,1 км.
В 2021 году доля протяженности автомобильныхдорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения составит 74,2 процента.
Сведения о динамике значений показателейконечного и непосредственного результатов представлены в приложении№ 1 к государственной программе.»;
- первый –четырнадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:
«Общий объемфинансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 159791 117,8 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 20 115466,8 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований –1 590 203,0 тыс. рублей, внебюджетных источников –749 747,0 тыс. рублей.
Объём финансирования мероприятий подпрограммы1 за счёт средств областного бюджета составляет 137 335 701,0 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 4 539 590,0 тыс. рублей;
2015 год – 5 162 071,0 тыс. рублей;
2016 год – 6 839 706,0 тыс. рублей;
2017 год – 15 868 325,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 815 117,0 тыс. рублей;
2019 год – 17 552 882,0 тыс. рублей;
2020 год – 10 746 045,3 тыс. рублей;
2021 год – 11 720 480,0 тыс. рублей;
2022 год – 12 385 278,0 тыс. рублей;
2023 год – 10 478 370,0 тыс. рублей;
2024 год – 11 227 836,7 тыс. рублей;
2025 год – 13 000 000,0 тыс.рублей.»;
- в подпрограмму 2 «Совершенствование иразвитие транспортной системы» Программы (далее – подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить вследующей редакции:
«Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составит4 646 088,3 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 –2025 годах за счет средств областного бюджета составит 4 537 853,0тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 47 227,0 тыс. рублей;
2015 год – 90 527,0 тыс. рублей;
2016 год – 165 835,0 тыс. рублей;
2017 год – 150 185,0 тыс. рублей;
2018 год – 150 696,0 тыс. рублей;
2019 год – 916 596,0 тыс. рублей;
2020 год – 176 777,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 676 509,2 тыс. рублей;
2022 год – 290 710,2 тыс. рублей;
2023 год – 290 834,3 тыс. рублей;
2024 год – 290 963,8 тыс. рублей;
2025 год – 290 992,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы2 в 2014 – 2025 годах за счет средств бюджетов муниципальных образованийсоставит 108 235,3 тыс. рублей»;
- раздел 3 подпрограммы 2 дополнить седьмымабзацем следующего содержания:
«Мероприятие 2.1.6. Субсидии навозмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целяхпредоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам ввыходные и праздничные дни.»;
- седьмой – девятый абзацы раздела 3подпрограммы 2 считать восьмым – десятым абзацами соответственно;
- восьмой абзац раздела 3 подпрограммы 2изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 2.2 «Субсидии организациямжелезнодорожного транспорта» предусматривает следующие мероприятия: компенсациюперевозчику потерь в доходах, возникающих в результате государственногорегулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживаниянаселения железнодорожным транспортом общего пользования (пригороднойкатегории) на территории Белгородской области в соответствии с договором опредоставлении субсидии в пределах бюджетного лимита на очередной финансовыйгод; компенсацию потерь в доходах перевозчику, осуществляющему перевозкипо льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательныхорганизаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательныхорганизаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортомв пригородном сообщении Белгородской области; компенсацию потерь в доходахорганизациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготнымтарифам на проезд детей в возрасте 5 – 7 лет железнодорожным транспортом общегопользования в пригородном сообщении Белгородской области; субсидииорганизациям железнодорожного транспорта на компенсацию недополученных доходовот льготного проезда в железнодорожном транспорте общего пользованияв поездах пригородной категории к дачным и садово-огородным участкамв выходные и праздничные дни.»;
- первый – тринадцатый абзацы раздела 5подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых ресурсов из областногобюджета на реализацию подпрограммы 2 составит 4 646 088,3 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 47 227,0 тыс. рублей;
2015 год – 90 527,0 тыс. рублей;
2016 год – 165 835,0 тыс. рублей;
2017 год – 150 185,0 тыс. рублей;
2018 год – 150 696,0 тыс. рублей;
2019 год – 916 596,0 тыс. рублей;
2020 год – 176 777,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 676 509,2 тыс. рублей;
2022 год – 290 710,2 тыс. рублей;
2023 год – 290 834,3 тыс. рублей;
2024 год – 290 963,8 тыс. рублей;
2025 год – 290 992,0 тыс. рублей.»;
- в подпрограмму 3 «Обеспечение реализациигосударственной программы» Программы (далее – подпрограмма 3):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить вследующей редакции:
«Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составит 9 562 106,1 тыс.рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 9 562 106,1 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
2014 год – 465 366,0 тыс. рублей;
2015 год – 604 040,0 тыс. рублей;
2016 год – 796 881,0 тыс. рублей;
2017 год – 754 327,0 тыс. рублей;
2018 год – 861 170,0 тыс. рублей;
2019 год – 945 498,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 008 056,6 тыс. рублей;
2021 год – 763 206,5 тыс. рублей;
2022 год – 803 467,0 тыс. рублей;
2023 год – 848 114,0 тыс. рублей;
2024 год – 853 780,0 тыс. рублей;
2025 год – 858 200,0 тыс. рублей»;
- второй – четырнадцатый абзацы раздела 5подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«Объём финансирования подпрограммы 3 в 2014 –2025 годах за счёт средств областного бюджета составляет 9 562 106,1 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 465 366,0 тыс. рублей;
2015 год – 604 040,0 тыс. рублей;
2016 год – 796 881,0 тыс. рублей;
2017 год – 754 327,0 тыс. рублей;
2018 год – 861 170,0 тыс. рублей;
2019 год – 945 498,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 008 056,6 тыс. рублей;
2021 год – 763 206,5 тыс. рублей;
2022 год – 803 467,0 тыс. рублей;
2023 год – 848 114,0 тыс. рублей;
2024 год – 853 780,0 тыс. рублей;
2025 год – 858 200,0 тыс. рублей.»;
- в подпрограмму 4 «Повышение безопасностидорожного движения» Программы (далее – подпрограмма 4):
- раздел 5 паспорта подпрограммы 4 изложить вследующей редакции:
«Реализация подпрограммы 4 осуществляется вдва этапа:
1 этап – 2019 – 2020 годы;
2 этап – 2021– 2024 годы.»;
- раздел 6 паспорта подпрограммы 4 изложить вследующей редакции:
«Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 4 за счет всех источников финансирования составит 708 036,7тыс. рублей. Объём финансирования подпрограммы 4 за счет средств областногобюджета составит 242 626,3 тыс. рублей, за счет средств федеральногобюджета – 465 410,4 тыс. рублей»;
- третий абзац раздела 2 подпрограммы 4изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы 4 осуществляется вдва этапа: 1 этап – 2019 – 2020 годы; 2 этап – 2021– 2024 годы.»;
- раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующейредакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезе главных распорядителей средствобластного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализацииподпрограммы)
Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 4 за счет всех источников финансирования составит 708 036,7тыс. рублей.
Объём финансирования подпрограммы 4 за счетсредств областного бюджета составит 242 626,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 238 200,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 426,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы4 за счет средств федерального бюджета составит 465 410,4 тыс. рублей, втом числе по годам:
2020 год – 80 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 80 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 92 948,0 тыс. рублей;
2023 год – 106 231,2 тыс. рублей;
2024 год – 106 231,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 изразличных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы 4 за счет средств бюджета Белгородской области по годампредставлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- таблицы 2 приложений № 1, № 3, №4, приложения № 5, № 7, таблицу 3 приложения № 7-Б, приложения № 8 –№ 16, № 18 к Программе изложить в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Департаменту финансов и бюджетной политикиБелгородской области (Боровик В.Ф.):
- подготовить для последующего внесения вустановленном законодательством порядке на рассмотрение Белгородской областнойДумы проект закона Белгородской области о внесении изменений в законБелгородской области от 26 декабря 2020 года № 19 «Об областном бюджете на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части уменьшенияи перераспределения средств областного бюджета на 2021 год по разделу«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»;
- при подготовке проекта закона Белгородскойобласти «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»предусмотреть финансирование из областного бюджета мероприятий Программы сучётом настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на департамент строительства и транспортаБелгородской области (Базаров В.В.).
4. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования.
Белгородской области В.В.Гладков
Белгородской области Е.С. Савченко
Приложениек постановлению Правительства
Белгородскойобласти
от20 декабря 2021 г.
№ 637-пп
Приложение№ 1
к государственной программе Белгородскойобласти «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сетиБелгородской области»
Таблица2
Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализции | |||||
ВСЕГО 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Белгородской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, процентов | 72,3 | 65,6 | 66,7 | 67,7 | 68,7 | 72,3 |
Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км | 21 456,4 | 21 397,6 | 21 441,4 | 21 454,4 | 21 456,4 | 21 456,4 |
2014-2023 годы | П | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км | 109,0 | 50,3 | 43,7 | 13,0 | 2,0 | | ||
2014-2023 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 109,0 | 50,3 | 43,7 | 13,0 | 2,0 | | ||
| | 2014-2025 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 2 636,5 | 1 003,9 | 533,2 | 343,0 | 406,5 | 350,0 |
2021 год | П | в том числе в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», км (иные межбюджетные трансферты T-2) | 83,7 | 83,7 | | | | | ||
2021 год | П | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, процентов | 74,2 | 74,2 | | | | | ||
2014-2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 16 567,0 | 16 063,5 | 16 196,2 | 16 352,2 | 16 478,7 | 16 567,0 | ||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | ||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км | 1 608,0 | 505,9 | 212,3 | 227,8 | 312,0 | 350,0 |
| | | | в том числе в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», км (иные межбюджетные трансферты T-2) | 28,0 | 28,0 | | | | |
Мероприятие 1.1.1. Содержание автодорог и мостов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность автодорог и мостов, подлежащих содержанию, км/пог. м | 6 329/ 18 748 | 6 329/ 18 748 | 6 329/ 18 748 | 6 329/ 18 748 | 6 329/ 18 748 | 6 329/ 18 748 |
Мероприятие 1.1.2. Безопасность дорожного движения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2017-2025 годы | | Протяженность автодорог, подлежащих нанесению горизонтальной разметки, км | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
Мероприятие 1.1.3. Ремонт автодорог | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км | 1 303,8 | 322,6 | 164,2 | 187,0 | 280,0 | 350,0 |
Мероприятие 1.1.4. Ремонт мостов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество мостов, подлежащих ремонту, штук | 48 | 13 | 11 | 10 | 6 | 8 |
Мероприятие 1.1.5. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 384 | 70 | 75 | 77 | 80 | 82 |
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | ||||||||||
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2020-2025 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог, км | 17,0 | | | 17,0 | | |
Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2020-2025 годы | П | Протяженность автодорог, обустроенных наружным освещением, км | 158,3 | 158,3 | | | | |
2022-2023 годы | П | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км | 17,0 | | | 17,0 | | | ||
Мероприятие 1.2.2. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2021 годы | П | Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен, штук/пог. м | 1 / 152,96 | 1 / 152,96 | | | | |
Р | Доля уникальных исскуственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии, процентов | 28,8 | 28,8 | | | | | |||
Мероприятие 1.2.3. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Проект 1.R.1. «Региональная и местная дорожная сеть» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2024 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть», км | 630,4 | 232,2 | 132,7 | 139,0 | 126,5 | |
П | Доля дорожной сети Белгородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов | 85,0 | 80,3 | 81,7 | 83,1 | 85,0 | | |||
| | | П | Доля дорожной сети Старооскольско-Губкинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов | 85,0 | 80,7 | 81,9 | 83,3 | 85,0 | |
П | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, процентов | 85,0 | 80,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 | | |||
2021-2024 годы | П | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объёме закупок, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | ||
Мероприятие 1.R.1.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2024 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть», км | 304,2 | 183,3 | 48,1 | 40,8 | 32,0 | |
Мероприятие 1.R.1.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» | | 2019-2024 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть», км | 370,1 | 92,8 | 84,6 | 98,2 | 94,5 | |
«Мосты и путепроводы» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2022-2024 годы | П | Протяженость приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, пог.м | 3 615,4 | | 424,5 | 1 340,2 | 1850,7 | |
Мероприятие Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2022-2024 годы | П | Количество приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, штук | 39 | | 5 | 13 | 21 | |
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | ||||||||||
Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км | 6 329,0 | 6 329,0 | 6 329,0 | 6 329,0 | 6 329,0 | 6 329,0 |
2022-2025 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, обустроенных наружным освещением, км | | | 72,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
2014-2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 4 618,9 | 4 392,7 | 4 440,8 | 4 498,6 | 4 530,6 | 4 618,9 | ||
Мероприятие 1.3.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с применением энергоэффективных светильников | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2021 годы | П | Протяжённость построенных автомобильных дорог общего пользования, км | 3,5 | 3,5 | | | | |
Мероприятие 1.3.2. Строительство сетей наружного освещения | 2022-2025 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, обустроенных наружным освещением, км | | | 72,00 | 150,00 | 150,00 | 150,0 | |
Мероприятие 1.3.3. Проектно-изыскательские работы | 2014-2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населённых пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | ||||||||||
Основное мероприятие 1.4. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 15 127,4 | 15 068,6 | 15 112,4 | 15 125,4 | 15 127,4 | 15 127,4 |
2014-2023 годы | П | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, км | 105,5 | 46,8 | 43,7 | 13,0 | 2,0 | | ||
| | 2015-2022 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 11,3 | | 7,6 | 3,7 | | |
2014-2023 годы | П | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 94,2 | 46,8 | 36,1 | 9,3 | 2,0 | | ||
2014-2025 годы | П | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 11 948,1 | 11 670,80 | 11 755,4 | 11 853,6 | 11 948,1 | 11 948,1 | ||
Мероприятие 1.4.1. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автодорог и обходов административных центров муниципальных образований и городских округов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2023 годы | П | Протяженность построенных (реконструированных) межмуниципальных автомобильных дорог и обходов административных центров, км | 11,3 | | 7,6 | 3,7 | | |
в том числе, строительство автодорог в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | 2022 - 2023 годы | П | | | 4,2 | 3,7 | | | ||
Мероприятие 1.4.2. Строительство автомобильных дорог общего пользования в населённых пунктах | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2022 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населённых пунктах области, км | 25,1 | 18,0 | 7,1 | | | |
Мероприятие 1.4.3. Строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2021 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | 0,9 | 0,9 | | | | |
Мероприятие 1.4.5. Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 384 | 70 | 75 | 77 | 80 | 82 |
Проект 1.F.1 «Жилье» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2023 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки в рамках проекта «Жилье», км | 68,2 | 27,9 | 29,0 | 9,3 | 2,0 | |
Мероприятие 1.F.1.1 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2023 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки в рамках проекта «Жилье», км | 68,2 | 27,9 | 29,0 | 9,3 | 2,0 | |
Основное мероприятие 1.5. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2024 годы | П | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в населенных пунктах, км | 1 011,6 | 498,0 | 320,9 | 98,2 | 94,5 | |
в том числе в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», км (иные межбюджетные трансферты T-2) | 55,7 | 55,7 | | | | | ||||
Мероприятие 1.5.1 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2021 год | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах, км | 55,7 | 55,7 | | | | |
Мероприятие 1.5.2. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2019-2022 годы | П | Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения, км | 12,2 | 5,1 | 7,1 | | | |
Мероприятие 1.5.3. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2015-2022 годы | П | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах, км | 585,8 | 349,5 | 236,3 | | | |
Подпрограмма 2. «Совершенствование и развитие транспортной системы» | Департаменты строительства и транспорта, образования, социальной защиты населения и труда Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Пассажирооборот автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, млн пасс-км | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | ||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Департаменты строительства и транспорта, социальной защиты населения и труда Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Мероприятие 2.1.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Мероприятие 2.1.2. Субвенции, предоставляемые муниципальным образованиям на финансирование предоставления льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, расположенных на территории Белгородской области, в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам | Департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области | 2016-2025 годы | П | Количество перевезенных обучающихся, студентов и аспирантов образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, человек | 110 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Мероприятие 2.1.3. Субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2020-2025 годы | П | Количество организаций высшего и среднего профессионального образования области, студенты которых воспользовались льготным проездом, штук | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Мероприятие 2.1.4. Субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2022-2024 годы | П | Количество принятых нормативно-правовых актов по регулированию тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам, штук | 66 | | 22 | 22 | 22 | |
Мероприятие 2.1.5. Мероприятия (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области | 2021 год | П | Количество приобретенных автобусов, использующих газомоторное топливо, штук | 100 | 100 | | | | |
Мероприятие 2.1.6. Субсидии на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2022-2025 годы | П | Количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам, тыс. чел. | 1520 | | 380 | 380 | 380 | 380 |
Основное мероприятие 2.2. Субсидии организациям железнодорожного транспорта | Департаменты строительства | 2014-2025 годы | П | Средняя наполняемость пассажирского | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Мероприятие 2.2.1. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования (пригородной категории) на территории Белгородской области | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Средняя наполняемость пассажирского | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Мероприятие 2.2.2. Компенсация потерь | Департамент образования Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Количество перевезенных учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, тыс. чел. | 374 | 90 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Мероприятие 2.2.3. Компенсация потерь | Департамент образования Белгородской области | 2016-2025 годы | П | Количество перевезенных детей в возрасте 5-7 лет, человек | 5 294 | 1 294 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Мероприятие 2.2.4. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию недополученных доходов от льготного проезда в железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородной категории к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2022-2025 годы | П | Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении к дачным и садово-огородным участкам, тыс. чел. | 380 | | 95 | 95 | 95 | 95 |
Основное мероприятие 2.3. Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2021-2025 годы | П | Загрузка субсидируемых авиарейсов, процентов | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Основное мероприятие 2.4. Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2020-2021 годы | П | Количество отремонтированных объектов, штук | 1 | 1 | | | | |
Мероприятие 2.4.3. Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области | ||||||||||
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области, департамент строительства | 2014-2025 годы | П | Средний уровень достижения показателей государственной программы, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | ||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.3 - 1.5 подпрограммы 1, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Полнота уплаты налога, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | ||||||||||
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Сертификация хозяйствующих субъектов на автомобильном транспорте, штук | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казённым учреждением функций в сфере дорожной деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2014-2025 годы | П | Уровень достижения показателей основных мероприятий 1.1 и 1.2 подпрограммы 1, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Подпрограмма 4. «Повышение безопасности дорожного движения» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2021-2024 годы | П | Обеспечение автоматизации процессов управления дорожным движением в городских агломерациях интеллектуальными транспортными системами, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | ||||||||||
Проект 4.R.2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2021-2024 годы | П | Количество внедрённых интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях (накопленным итогом), единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Приложение№ 3 к государственной программе Белгородской области «Совершенствование иразвитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий(мероприятий) государственной программы из различных источников финансированияна II этапе реализации
Таблица2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объём финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021-2025 годы) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» | ВСЕГО | 174 707 348,9 | 16 919 799,8 | 14 911 262,8 | 13 204 884,5 | 14 200 092,6 | 14 150 690,8 | 73 386 730,5 |
федеральный бюджет | 20 580 877,2 | 2 471 803,0 | 1 215 883,8 | 1 581 774,4 | 1 821 587,0 | | 7 091 048,2 | ||
областной бюджет | 151 678 286,4 | 14 160 195,7 | 13 479 455,2 | 11 617 318,3 | 12 377 006,8 | 14 149 192,0 | 65 783 168,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 698 438,3 | 287 801,1 | 215 923,8 | 5 791,8 | 1 498,8 | 1 498,8 | 512 514,3 | ||
внебюджетные источники | 749 747,0 | | | | | | | ||
Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | ВСЕГО | 159 791 117,8 | 14 399 044,0 | 13 722 638,8 | 11 958 206,2 | 12 943 192,5 | 13 000 000,0 | 66 023 081,5 |
федеральный бюджет | 20 115 466,8 | 2 391 803,0 | 1 122 935,8 | 1 475 543,2 | 1 715 355,8 | | 6 705 637,8 | ||
областной бюджет | 137 335 701,0 | 11 720 480,0 | 12 385 278,0 | 10 478 370,0 | 11 227 836,7 | 13 000 000 | 58 811 964,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 590 203,0 | 286 761,0 | 214 425,0 | 4 293,0 | | | 505 479,0 | ||
внебюджетные источники | 749 747,0 | | | | | | | ||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | |||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 75 976 593,5 | 5 882 857,3 | 6 721 217,7 | 7 337 053,0 | 8 824 246,5 | 12 400 000,0 | 41 165 374,5 |
федеральный бюджет | 412 697,5 | 412 697,5 | | | | | 412 697,5 | ||
внебюджетные источники | 26 404,0 | | | | | | | ||
Мероприятие 1.1.1. | Содержание автодорог и мостов | областной бюджет | | 1 638 484,0 | 2 495 370,0 | 2 485 782,0 | 2 596 342,0 | 2 700 000,0 | 11 915 978 |
Мероприятие 1.1.2. | Безопасность дорожного движения | областной бюджет | | 270 125,0 | 381 177,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000 | 1 551 302 |
Мероприятие 1.1.3. | Ремонт автодорог | областной бюджет | | 3 815 452,3 | 3 628 411,7 | 4 401 271,0 | 5 777 904,5 | 9 250 000 | 26 873 040 |
федеральный бюджет | | 412 697,5 | | | | | 412 697,5 | ||
Мероприятие 1.1.4. | Ремонт мостов | областной бюджет | | 107 045,0 | 86 508,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000 | 493 553 |
Мероприятие 1.1.5. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | | 51 751 | 129 751 | 50 000 | 50 000,0 | 50 000 | 331 502 |
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | |||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 3 965 083,6 | 265 339,6 | 56 500,0 | 644 500,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 1 026 339,6 |
федеральный бюджет | 509 975,3 | 29 975,3 | | | | | 29 975,3 | ||
внебюджетные источники | 19 319,0 | | | | | | | ||
Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 3 740 153,0 | 255 119,0 | 20 000,0 | 614 500,0 | | | 889 619,0 |
федеральный бюджет | 20 000,0 | | | | | | | ||
внебюджетные источники | 19 319,0 | | | | | | | ||
Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | областной бюджет | 54 463,6 | 3 330,6 | | | | | 3 330,6 |
федеральный бюджет | 489 975,3 | 29 975,3 | | | | | 29 975,3 | ||
Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 170 467,0 | 6 890,0 | 36 500,0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 133 390,0 |
Проект 1.R.1 | «Региональная и местная дорожная сеть» | федеральный бюджет | 10 780 513,7 | 1 244 000,0 | 564 063,0 | 1 150 530,8 | 1 683 092,9 | | 4 641 686,7 |
областной бюджет | 9 218 168,8 | 2 037 626,2 | 2 113 548,9 | 1 871 733,8 | 1 802 245,9 | | 7 825 154,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 43 179,0 | | 38 886,0 | 4 293,0 | | | 43 179,0 | ||
Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» | федеральный бюджет | 5 211 426,0 | 1 244 000,0 | | | | | 1 244 000,0 |
областной бюджет | 4 563 595,0 | 1 011 730,9 | 1 071 117,1 | 975 929,0 | 758 858 | | 3 817 635,0 | ||
Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» | федеральный бюджет | 2 171 401,0 | | | | | | |
областной бюджет | 4 513 003,4 | 1 025 895,3 | 1 018 929,1 | 847 866,0 | 973 259 | | 3 865 949,4 | ||
| «Мосты и путепроводы» | | 3 582 436,1 | | 626 451,7 | 1 202 762,6 | 1 753 221,8 | | 3 582 436,1 |
Мероприятие | Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | федеральный бюджет | 3 397 686,7 | | 564 063,0 | 1 150 530,8 | 1 683 092,9 | | 3 397 686,7 |
областной бюджет | 141 570,4 | | 23 502,7 | 47 938,8 | 70 128,9 | | 141 570,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 43 179,0 | | 38 886,0 | 4 293,0 | | | 43 179,0 | ||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | |||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 2 365 336,0 | | | | | | |
областной бюджет | 21 551 909,1 | 26 663,3 | 337 195,8 | 515 000,0 | 515 000,0 | 515 000,0 | 1 908 859,1 | ||
внебюджетные источники | 415 473,0 | | | | | | | ||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населённых пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | |||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 1 771 724,1 | | 196 568,5 | 194 272,1 | | | 390 840,6 |
областной бюджет | 9 971 566,1 | 167 192,6 | 576 696,5 | 104 635,2 | 55 000,0 | 55 000,0 | 958 524,3 | ||
внебюджетные источники | 288 551,0 | | | | | | | ||
в том числе, строительство автодорог в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | федеральный бюджет | 390 840,6 | | 196 568,5 | 194 272,1 | | | 390 840,6 | |
областной бюджет | 36 654,7 | | 8 190,5 | 28 464,2 | | | 36 654,7 | ||
Проект 1.F.1 | «Жилье» | федеральный бюджет | 3 787 917,7 | 217 827,7 | 362 304,30 | 130 740,30 | 32 262,90 | | 743 135,2 |
областной бюджет | 755 739,9 | 9 077,0 | 15 096,1 | 5 448,0 | 1 344,3 | | 30 965,4 | ||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, | федеральный бюджет | 487 302,5 | 487 302,5 | | | | | 487 302,5 |
областной бюджет | 15 896 640,0 | 3 331 724,0 | 2 565 023,0 | | | | 5 896 747,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 547 024,0 | 286 761,0 | 175 539,0 | | | | 462 300,0 | ||
Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы» | ВСЕГО | 4 646 088,3 | 1 677 549,3 | 292 209,0 | 292 333,1 | 292 462,6 | 292 490,8 | 2 847 044,8 |
областной бюджет | 4 537 853,0 | 1 676 509,2 | 290 710,2 | 290 834,3 | 290 963,8 | 290 992,0 | 2 840 009,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 108 235,3 | 1 040,1 | 1 498,8 | 1 498,8 | 1 498,8 | 1 498,8 | 7 035,3 | ||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | областной бюджет | 1 810 419,5 | 1 450 109,0 | 45 224,0 | 45 224,0 | 45 224,0 | 45 044,0 | 1 630 825,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 9 584,3 | 1 040,1 | 1 498,8 | 1 498,8 | 1 498,8 | 1 498,8 | 7 035,3 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 1 370 159,3 | 133 596,0 | 138 212,2 | 138 336,3 | 138 465,8 | 138 674,0 | 687 284,3 |
Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 494 441,3 | 35 345,3 | 107 274,0 | 107 274,0 | 107 274,0 | 107 274,0 | 464 441,3 |
Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | областной бюджет | 862 832,9 | 57 458,9 | | | | | 57 458,9 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651,0 | | | | | | | ||
Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации государственной программы» | ВСЕГО | 9 562 106,1 | 763 206,5 | 803 467,0 | 848 114,0 | 853 780,0 | 858 200,0 | 4 126 767,5 |
областной бюджет | 9 562 106,1 | 763 206,5 | 803 467,0 | 848 114,0 | 853 780,0 | 858 200,0 | 4 126 767,5 | ||
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 345 499,5 | 19 248,5 | 30 422,0 | 31 103,0 | 32 244,0 | 33 000,0 | 146 017,5 |
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 7 963 321,0 | 621 751,0 | 630 000,0 | 680 000,0 | 680 000,0 | 680 000,0 | 3 291 751,0 |
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | |||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 390,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 950,0 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казённым учреждением функций в сфере дорожной деятельности | |||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 251 895,6 | 122 057,0 | 142 845,0 | 136 811,0 | 141 336,0 | 145 000,0 | 688 049,0 |
Подпрограмма 4 | «Повышение безопасности дорожного движения» | ВСЕГО | 708 036,7 | 80 000,0 | 92 948,0 | 106 231,2 | | | 279 179,2 |
федеральный бюджет | 465 410,4 | 80 000,0 | 92 948,0 | 106 231,2 | 106 231,2 | | 385 410,4 | ||
областной бюджет | 242 626,3 | | | | 4 426,3 | | 4 426,3 | ||
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | |||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | областной бюджет | 47 961,0 | | | | | | |
Проект 4.R.2 | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | федеральный бюджет | 465 410,4 | 80 000,0 | 92 948,0 | 106 231,2 | 106 231,2 | | 385 410,4 |
областной бюджет | 55 015,3 | | | | 4 426,3 | | 4 426,3 | ||
Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | областной бюджет | 139 650,0 | | | | | | |
Приложение№ 4 к государственной программе Белгородской области «Совершенствование иразвитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
Ресурсное обеспечениереализации государственной программы за счёт средств бюджета Белгородскойобласти на II этапе реализации
Таблица2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Общий объём финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021-2025 годы) | |||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» | Всего, в том числе: | | | | | 164 871 155,3 | 16 631 998,7 | 14 695 339,0 | 13 199 092,7 | 14 198 593,8 | 14 149 192,0 | 72 874 216,2 |
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 00 00000 | | 160 331 912,3 | 14 955 339,5 | 14 404 428,8 | 12 908 058,4 | 13 907 430,0 |